内部质量管理体系审核报告
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
内部质量管理体系审核报
告
This model paper was revised by the Standardization Office on
December 10, 2020
内部质量管理体系审核报告
编号:WZCXJZ/QR15-05
编制:
审批:
日期:年月日
内部质量体系审核报告
1、审核目的
对公司现有质量体系作全面审核,确定质量体系实现质量目标的有效性,及时发现存在问题,采取纠正措施,使质量体系有效运行,符合标准和文件化程序规定,为第三方监督审核作准备。
2、审核范围
公司承建的工业与民用建筑施工程;
ISO9001标准所涉及的全部要素;
有关职能部门。
3、审核依据
GB/I9001-2000idtISO9001:2000
公司质量手册(A版);
公司质量体系程序(A版);
其他有关文件。
4、审核计划和时间
内审计划和时间
内审计划编号:2002-01
内审起止时间:2002年1月21日1天
5、审核组织
本次审核由陈##任公司内审组组长,共组织了3名内审员按内审计划要求进行审核,审核组织人员均有资格的授权人员组成。
6、审核情况综述
本次内审是我公司按照ISO9001标准要求建立质量体系,自2002年1月21日体系运行以来的第二次全面内审。
审核组对公司经营处为期1天的审核,覆盖了ISO9002标准涉及的所有要素,所有要素职能部门和项目部。
本次内审共开出不合格报告2份,均为一般不合格项,不合格报告按要素分布情况详见“内部质量体系审核不合格项分布表”,从分布表上可以看出不存在区域性、系统性不合格。内审后,受审核方针对不合格项分析了
产生不合格的原因,制订了纠正措施计划并组织实施。内审组对不合格项,对受审核方进行了跟踪验证,证明了纠正措施已有效执行。
从本次审核情况看,公司领导重视及广大员工对贯标工作思想统一,贯彻ISO9001标准已深入人心,公司的质量手册、质量体系程序及其他质量文件正在各部门、各项目部现场贯彻执行,公司质量体系的运行对实现质量目标是有效的。但在实施过程中,还存在一些问题,对质量体系文件要求的理解,以及实施效果方面还存在差异。特别是经营处,管理力量相对薄弱,受地理、环境影响较大,因此公司各有关部门要加强工作指导,经营处要加强联系配合工作,共同努力,使公司质量体系继续保持有效运行。