完整行政费用年度预算表通用版
行政费用年度预算表
预算项目: 年 月至 年 月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
管理人员
(1)
工资
(2)
服装费
(3)
社保
(4)
福利费
二、
公共设施
1、
场地租赁费
三、
公共水电费
1、
水费
2、
电费
四、
办公费
(1)
办公用品Байду номын сангаас用
a
电脑耗材
b
办公易耗品
(2)
交通费
(3)
车辆费共计
a
油费
b
维修保养费
c
验车费
d
保险费
e
ETC
f
其他杂项
(4)
固定电话
(5)
网络宽带费
(6)
网络设备维护费
(7)
主管人员通讯费
(8)
培训费
(9)
招聘费
(10)
宣传广告费
(11)
业务招待费
(12)
维修耗材费
(13)
工作餐费
(14)
杂项支出费
(15)
责任中心转入费用
(16)
差旅费
(17)
审计费
五、
固定资产折旧费
1、
折旧费
2、
责任中心转入折旧费
六、
公共设施保险费
(1)
财产保险
(2)
公共责任险
七、
法定税费
(1)
公司管理费
(2)
税金
利润
—
制表: 财务审核: 总经理审核:
行政费用年度预算表
交通费
5、
车辆费共计
(1)
油费
(2)
维修保养费
(3)
验车费
(4)
保险费
(5)
ETC
(6)
其他杂项
6、
固定电话及网络宽带费
7、
网络设备维护费
8、
快递费
9、
移动通讯费
10、
培训费
11、
招聘费
12、
桶装纯净水费
13、
业务招待费
14、
维修耗材费
15、
工作餐费
16、
名片费
17、
消防保卫费
18、
差旅费
19、
审计费
20、
宣传广告费
21、
图书资料费
22、
杂项支出费
五、
固定资产折旧费
1、
折旧费
2、
固定资产报废费用
六、
公共设施保险费
1、
财产保险
2、
பைடு நூலகம்公共责任险
七、
法定税费
1、
公司管理费
2、
税金
-
制表: 财务审核: 总经理审核:
格瑞展泰行政费用年度预算表
预算项目: 年 月至 年 月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
福利费
2、
劳动防护用品费
3、
礼品费
4、
罚款费用
5、
其他
二、
公共设施
1、
场地租赁费
2、
装修费
3、
办公家具购买
三、
公共费用
全面预算表格 行政部
13776
全年共4季度,每季度去山东曲阜开会一次,全年往返共 8次。每次4人,高铁二等座单价430.5元
2000
9000 19500 5288
9684 10500 19500 3305
13500 21000 2346
600
650 100
600 4400 650
100
600
16 安全员资格证450*4
1800
17 压力管道巡检维护证D级
1200
18 固定式压力容器操作证R 1200*6
7200
19 检证(电工毕艳辉)
400
20 环评验收监测尾款
25000
21 现状检测
25000
食堂
22 危废处理费 23 人均补贴
20000
447189.2
共计午餐233人*6元+住宿早晚75人*(3+6)=2073元/ 日,2073*290天
24 保险
43600
车辆管理
25 检车
3530
1月
2月
3月
350
16500
9500 2500 1450
550
50
25000
1800 7200
37689.2 3600 430
34000 7000 400
38000
车辆管理 后勤 通讯 福利
办公费
26 保养 27 大客车租赁 28 油费 29 购买办公用品及、耗材费用 30 宣传费用 31 印刷品 32 条幅幕布制作 33 快递费用 34 光纤费用 35 固定电话费 36 公出补助 37 年度旅游 38 大型活动 39 年会 40 劳保用品 41 节日费用
完整版 行政费用计划表
(一)行政费用计划表
编号:
单位:元
外来人员入厂安全须知
本公司为加强安全管理,预防安全事故的发生,特规定外来人员的入厂须知如下:
1.未经准许、未接受安全教育者不准入厂;
2. 不准在厂区内吸烟,不准携带火种;
3. 严禁随意开启和动用各种机械设备。
4. 严禁随意动用消防设备、器材。
5. 严禁酒后进入作业场所;
6. 严禁在作业场所拨打或接听电话;
7. 厂区内车辆行驶时速不得超过5公里/小时;
8. 外来人员未经安全部允许不得在厂区内拍照;
9. 外来人员进入车间参观,必须由本厂专业人员陪同。
10. 外来施工单位或人员在进入厂区施工作业前必须要经本公司安全部培训、审核批准,并接受本公司安全管理人员的安全监督。
行政费用预算表
绝 缘 鞋 绝缘手套 小计
行政部
2008年10月30日
员工活动 员工慰问 印刷费用 办公用品 交 通 费 灭蟑灭鼠费 大厦公众责任险 广告及装饰装置责任险 电梯责任险 房屋建筑险 其他费用 小计
09年低值易耗品费用预算
1 2 3 4 劳动防护用品 工 鞋 20,000.00 20,000.00 2,800.00 1,000.00 43,800.00 维护安全防护用品 按员工入职日期的年限计算、更换、采买、流动人员 维护安全防护用品 维护安全防护用品
北京第一雅宝商行政费用预算
序号 1 2 项目 行业协会经费 培训、招聘 年度支出 5,000.00 8,000.00 10,000.00 2,800.00 3 机动车 5,000.00 6,000.00 25,300.00 2,600.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 饮用桶装水 工 服 费 洗 装 费 外 联 10,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 36,000.00 10,000.00 30,000.00 60,000.00 1,800.00 1,800.00 70,000.00 30,000.00 449,300.00 物业协会的活动 房地局小区办组织的专业培训、招聘费用 保险费:保险、交强险参考2008年标准 养路费、税费按国家规定项目 日常保养按每5000公里保养一次,一年约四次 维修费参考08年费用标准 汽油费参考08年费用标准,未考虑涨价因素 停车费、过桥费参考08年费用标准 参考08年饮用水量 按员工入职日期年限计算、更换、流动人员、2套/人 工服洗涤费参考08年预算 与工商、派出所、街道、城管、监察、仲裁部门的费用 员工大会、员工文化生活娱乐等 员工生日、生育、婚、丧、慰问等 各部门工作规范、记录表格的印刷、员工合同、员工手册 参考08年费用 与相关部门往来业务,仅靠一部车辆不够用 按大厦建筑面积7.2万估价 按每年6万计算 按每年1800计算 按每年1800计算 按每年7万计算 不可预计费用 预算说明
2024年公用经费预算表
一、经费总额
根据2023年下达的预算,我国的公用经费总额达到6000亿元,与上年相比增长7%,其中:
1.国家预算总额:5000亿元
2.地方预算总额:1000亿元
二、国家预算分配
根据2023年下达的预算,国家预算共分为7部分:
1.民生类支出:1650亿元;
2.基础设施建设支出:1000亿元;
3.重点科研项目支出:800亿元;
4.国防军备支出:650亿元;
5.社会保障支出:600亿元;
6.环境保护支出:400亿元;
7.有关政府部门经费支出:200亿元。
三、地方预算分配
根据2023年下达的预算
1.民生类支出:280亿元;
2.公共基础设施建设支出:400亿元;
3.环境保护支出:100亿元;
4.重点社会事业支出:180亿元;
5.其他支凂:140亿元。
四、经费使用
2023年的公用经费将用于支持国家决策部署、实施经济社会发展战略、促进重大项目建设、改善民生、保障基本公共服务和保障安全和社会稳定等。
公司行政经费预算计划表
某公司行政经费预算执行工具与标准
(一)部门办公费用预算打算表
编号:单位:元
费用名称
部门
日常办公费用
维修
费用
印刷
费用
微机网络费用
咨询
费用
图书资料费用
其它
费用
合计
生产部
销售部
研发部
售后服务部
行政部
人力资源部
合计
编制部门:编制日期:年月日
(二)行政经费年度预算打算表
编号:单位:元
固定资产增设费用
装卸运输费用
公关办事费用
……
合计
A
B
C
合计
编制日期
审核日期
批准日期
杂项购置费用
11
会务费
12
培训费
13
劳务费
14
间接材料费用
15
消耗品费用
16
保健费
17
其它费用
合计
费用总计
(四)销售办公费用预算明细表
区域
年销售额
预算费用金额
预算费用占销售额比例(%)
费用明细(万元)
电话/传真/网络费用
办公用品费用
会议费用
物业及水电暖费用
办公仓库房租费用
业务招待费用
业务用酒费用
车辆费用
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1.1
非生产性
2
各类固定资产维修
2.1
房屋维修
2.1.1
基站
2.1.2
办公用房
行政费用统计表模板
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
小 企业文化
计 公益支出(捐赠) 宣传活动 其他支出
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
行政部费用预算表
1
综合 管理费
费用科目 分类 花卉 福利 工装 交通费
4月费用支出与下月预算表
核算内容
月度租摆费 员工生日支出
夏装
本月实际支出
200 340
2 社保费用
水费
3
水电 物管费
电费 物业费
取暖费
电脑耗材 办公用品
办公耗材
维修保养费用
话费
网络宽带
4 办公费用
招聘费用
饮用水
快递收发
胸卡
清洁费
2305、2401
碳粉、色带 A4复印纸+办公用品 公司、直营店、库房固话+手机费
购买水票5 固定资产办公桌椅 办公设备 办公设备维护费
500 600 4300
700
6 宣传费
宣传手册 陈列手册
6 宣传费
春款画册 夏款画册
短信费
7 租赁费 8 物料费
2303 2305 2401 2602 其他 气球 金卡 福联升专用胶带 香包 大鞋托 展架展画 开业彩页
20000个 1000张 6000卷 100包 40000个 60套 50000张
0 2500
0 1400
0 1800
下月预算表
下月预算
200 540
说明
2000
650 860 5300
700
2500 2500 28200 2000 52000 1800 3800
序号费用科目核算内容本月实际支出下月预算说明综合管理费花卉月度租摆费200200福利员工生日支出340540工装夏装交通费水电物管费水费电费2000物业费取暖费办公费用办公用品电脑耗材碳粉色带500650办公耗材600860维修保养费用43005300网络宽带招聘费用饮用水购买水票700700快递收发固定资产办公桌椅办公设备办公设备维护费4月费用支出与下月预算表23052401a4复印纸办公用品公司直营店库房固话手机费宣传费宣传手册陈列手册春款画册夏款画册短信费租赁费2303230524012602其他物料费气球2500金卡25002500福联升专用胶带28200香包1400200052000展架展画18001800开业彩页380020000个1000张6000卷100包40000个60套50000张
年度行政费用统计表
咖啡豆费用(季度付)
机 票 行政经办采购的公务机票费用
印刷品
名片 印刷品/资料/宣传册等
固定资产 设备\家具\电器等
IP长途话费
办
国际长途费
公
费
联通电话费
用 固话费
IT费用
电话月租费
宽带费
打印机租金费
打印机使用费
保养
车辆
停车费
正月 实际发生额
二月 实际发生额
三月 实际发生额
年度行政费用汇总表
四月 实际发生额
五月 实际发生额
六月 实际发生额
七月 实际发生额
八月 实际发生额
九月 实际发生额
十月 实际发生额
十一月 实际发生额
十二月 实际发生额
车辆
其他 总计
高速过路费ETC 其他 临时采购等费用 鲜花/瓜果/场地布置 餐费、酒店住宿 员工福利
备注: 1
、费用统2、报表提交时间:每月15日之前
0.00
0.00
费用名称
月份
费用明细
维
购买办公设 备
电脑、传真机、投影等
施 费 物业车位费 两个固定车位费(年付)
用 其他
租
房租 办公场所的租金
赁 物业管理费 月度固定管理费
快递费
EMS费用、申通等 DHL国际快运
办公用品费 办公文具\印章\财务凭证等
绿植费
电费 办公室供应
水费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
费用名称
月份
维修费 设
备 购买办公设
设
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
行政费用年度预算表
预算项目:年月至年月
列项项目上年度核销额本年度预算额备注支出总数
一、综合管理费
1、管理人员
(1) 工资
(2) 服装费
(3) 社保
(4) 福利费
二、公共设施
1、场地租赁费
三、公共水电费
1、水费
2、电费
四、办公费
(1)办公用品费用
a 电脑耗材
b 办公易耗品
(2)交通费
(3)车辆费共计
a 油费
b 维修保养费
c 验车费
d 保险费
e ETC
f 其他杂项
(4)固定电话
(5)网络宽带费
(6)网络设备维护费
(7)主管人员通讯费
(8)培训费
(9)招聘费
(10)宣传广告费
(11)业务招待费
(12)维修耗材费
(13)工作餐费
(14)杂项支出费
(15)责任中心转入费用
(16)差旅费。