(最新)质量管理体系表格-大全
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(最新)质量管理体系表格-大全文件发放、回收记录
编号:表4.2.3-01 序号:
版本发放记录回收记录序号文件名称编号分发号部门签收日期份数签收日期份数
文件借阅、复制记录
JL-4.2.3-04 编号:
时间文件名称编号版本借阅、复制份数签名归还时间
受控文件目录清单
编号:表4.2.3-03 序号
序号文件名称编号数量备注
文件销毁申请
编号:表4.2.3-04 序号:
编号版本份数
文件名称销毁原因:
申请人: 日期: 所在部门意见:
签名: 日期: 文件保管部门意见:
签名: 日期: 管理者代表意见:
签名: 日期:
文件发放审批表
编号:表4.2.3-05 序号:
文件名称
拟稿单位拟稿日期
拟稿人审稿人
发放范围
审批:
签名: 年月日文件简要内容:
文件更改申请
编号:表4.2.3-06 序号:
文件名称编号版本更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
申请人: 日期: 所在部门意见:
签名: 日期: 审批部门意见:
签名: 日期:
文件更改通知单
编号:表4.2.3-07 序号:
文件名称编号版本更改内容:
部门负责人: 填表人: 年月日更改情况:
部门负责人: 填表人: 年月日
备注:
注明:
本表一式二份更改内容由下发通知部门填写,更改情况由实施更改部门填写,填写完成后返回下发部门。
记录清单
编号:表4.2.4-01 序号:
序号记录名称编号备注
管理评审计划
编号:表5.6-01 序号: 评审目的:
参加部门、人员
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
编制: 审核: 批准: 日期:
管理评审通知单
编号: 表5.6-02 序号: 评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点:
编制: 审核: 批准: 日期:
管理评审报告
编号:表5.6-03 序号: 评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制: 审核: 批准: 日期:
培训记录表
编号:表6.2-01 序号:
培训题目: 时间: 培训教师: 地点: 培训方式: 参加培训人员名单(共人)及考核结果
部门姓名考核结果部门姓名考核结果
培训内容摘要:
考核合格率: % 主办部门: 填表日期: 备注:
年度培训计划
编号: 表6.2-02 序号: 序号日期培训内容参加培训人员考核方式备注编制: 审核: 批准: 日期:
职工培训档案
编号: 表6.2-03 序号:
序号姓名性别年龄岗位文化职称培训内容成绩备注
培训班签到表
编号: 表6.2-04 序号:
序号姓名序号姓名序号姓名
内容: 日期: 教师:
产品要求评审表
编号:表7.2-01 序号顾客名称电话货物名称交货日期顾客特殊要求: 销售科: 日期工厂供货能力:
生产技术科: 日期: 工厂技术保证能力:
生产技术科: 日期: 产品质量保证能力:
质量检验科: 日期: 售价及其他:
销售科: 日期: 批准人:
经理: 日期:
合同台帐
编号:表7.2-02 序号:
序号合同名称编号顾客名称地址电话
编制: 审核: 批准: 日期:
口头(电话)订货记录表
编号:表7.2-03 序号:
日期订货单位订货名称订货要求联系人电话记录人备注
口头(电话)订货确认表
编号:表7.2-04 序号:
订货单位联系人电话订货项目:
确认人:
年月日
合同更改记录
编号:表7.2-05 序号: 合同编号顾客电话联系人顾客名称顾客地址原合同要求:
更改内容:
评审人:
顾客满意调查表
编号:7.2.3-01 序号: 顾客名称电话 1、请您对我工厂产品质量及服务方面突出评价(打?)
满意 (95分以上) 比较满意(80分以上) 不满意(60分以上)
2、您对我工厂产品质量及服务有何建议和期望,
顾客:
日期: 福华肉类有限公司
地址:
邮编:
传真:
电话:
请对此表评价后,在百忙之中汇寄或传真我厂,谢谢~
顾客反馈(投诉)表
编号:7.2.3-02 序号: 顾客名称电话投诉人日期投诉内容:(电话、信函,可附原件)
经办人: 日期: 处理意见:
部门: 日期: 审批意见:
审批人: 日期:
供方评定记录表
JL-7.4-01 编号:
供方名称地址
电话传真联系人
本主要的采购产品
是否符合法定要求(是否有营业执照、产品许可证、个别行业的资质证书): 供应科签名: 日期: 是否有质量保证能力(质量保证书、合格证、质量认定书等)
检测报告编号: 质检科签名: 日期: 是否有供应能力及信誉:
供应科签名: 日期: 小批量试用检测结果及结论:
质检科签名: 日期: 是否列为合格供方
主管领导签名: 日期: 备注:
1、重要或大宗物资由各方共同评审;
2、少量的或次要物资由供应科评审即可。
合格供方名录
编号:表7.4-02 序号: 序号供方名称供应的产品名称首次列入日期年度复评结果
编制: 批准: 日期:
合格供方复评表
编号:表7.4-03 序号:
供方名称评审表序号年度复评记录:
一、全年进货产品质量检验合格次数占全年总进货次数(%)
二、交货期、价格、服务综合评价记录
三、复评结论:
主管批准: 日期:
采购计划
编号:表7.4-04 序号: 序型号计划实购采购物品名称计划到货日期实际到货日期备注号规格数量数量
编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:
临时采购申请单
编号: 表7.4-05 序号:
实购计划到实际到物品名称型号规格单价计划数量备注数量货日期货日期
采购单
编号:表7.4-06 序号: 序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注
其他事项:
采购员: 日期: 生产技术科批准: 日期:
物资分类明细表
编号: 表7.4-07 序号: 序号物资名称类别生产厂家电话
编制: 审批: 日期:
生产计划
编号:表7.5-01 车间:
计划计划实际实际产品名称型号规格生产数量完成日期完成数量完成日期
备注:
编制: 审核: 批准: 日期:
设备台帐
编号: 表7.5-02 序号: 序号本厂编号名称、型号、规格价格起用日期使用部门放置地点备注
编制: 日期:
设备检修计划
编号:表7.5-03 序号: 序号设备编号设备名称检修内容检修部门备注编制: 审核: 批准 : 日期:
设备检修单
编号:表7.5-04 序号: 设备编号
设备名称
设备型号
检修内容:
生产技术科: 日期: 检修结果:
检修人: 日期: 生产班组意见:
组长: 日期: 验收结果:
生产技术科: 日期:
设备维修保养记录
编号:表7.5-05 序号: 设备名称: 设备编号: 使用部门: 保养人: 月: 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
异常情况记录:
备注:
特殊过程设备能力鉴定表编号:表7.5-07 序号: 设备名称规格型号设备要求的能力:
鉴定结果:
鉴定人:
年月日
监视、测量设备履历表
编号:表7.6-01 序号: 设备名称规格型号购置日期使用日期检定周期放置地精度等级生产厂家检定日期检定内容
注:小型企业可不用此表
监视测量设备台帐
编号:表7.6-02 序号:
序号设备名称编号规格型号数量生产厂家使用部门精度测量范围检定周期
编制: 审批: 日期:
监视测量设备检定计划表
编号:表7.6-03 序号: 序号设备名称规格型号数量生产厂家使用部门检定周期上次检定时间本次计划检定时间
编制: 审批: 日期:
自制监视测量设备检定记录
编号:表7.6-04 序号: 设备名称规格检定内容:
检定结果:
检定人:
年月日
年度内审计划
编号:表8.2.2-01 序号: 审核目的:
被审核部门:
审核依据:
审核方法:
审核时间、持续时间:
编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:
内部审核日程安排表
编号:表8.2.2-02 序号:
审核目的
审核依据 GB/T19001:2000 idt9001-2000标准、质量手册、程序文件
审核范围
审核成员组长: 成员:
时间上午下午
内审检查表
编号:表8.2.2-03 审核员: 共页第页
受审部门时间: 年月日时分序号章节号审核内容、方法记录评价不符合报告
编号:表8.2.2-04 序号: 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:
不符合不合格类型
标准:
文件: 一般严重
审核员: 部门负责人:
日期: 日期: 不合格原因:
部门负责人: 日期: 纠正措施:
部门负责人: 日期:
审核员: 日期: 纠正措施完成情况:
部门负责人: 日期: 验证:
审核员: 日期:
内审报告
编号:表8.2.2-05 序号:
审核目的审核范围审核依据受审部门
审核组长成员审核计划实施情况:
存在的不要问题:
体系有效性结论:
此表可另附纸
不合格项分布表
编号: 8.2.2-06 序号:
部门章节
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
合计
编制: 日期: 审批: 日期: 日常监督检查表
编号:表8.2.3-01 序号
被检部门负责人
监督检查出现的问题:
检查人: 年月日
被检部门确认:
确认人: 年月日备注:
原料进货检验试验记录
编号:表8.2.4-01 序号:
进货名称数量供货单位货物要求性能:
检验结果:
结论:
检验员: 日期:
生产过程检验表(制造工单) 编号:表8.2.4-02 序号: 序检验工序名称检验内
容及相关标准检验员备注号结果 1 2 3 3 3 3 4 编制: 审核: 批准: 日期: 成品检验记录
编号:表8.2.4-03 序号:
日期批次检验项目检验结果是否合格检验员备注
不合格品报告
编号:表8.3-01 序号: 产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因: 质管部: 日期: 不合格品处置:
批准: 日期: 备注:
不合格品评审表
编号:表8.3-02 序号:
不合格品来源
不合格事实:
提出人: 日期: 原因分析:
提出人: 日期: 纠正措施:
提出人: 日期: 验证结果:
验证人: 日期:
纠正预防措施处理单
编号:表8.5.2-01 序号:
不合格项名称责任部门
不合格原因:
原因分析人: 年月日确定的纠正预防措施:
措施制定人: 年月日措施实施结果:
结果呈报人: 年月日结果验证:
验证人: 年月日领导总结:
签字: 年月日
改进、纠正和预防措施情况一览表
编号: 8.5.2-02 序号:
改进计划、纠正和责任发出完成验证结果及内容摘要验证人备注预防处理单序号部门日期期限完成时间
生产任务通知单
编号: 7.5.5-0 序号: 序号合同编号产品名称规格/型号数量计划交工日期实际完成工期备注
制附:图纸等
造
工
艺
要
求
编制: 审核: 批准: 年月日。