长虹集团财务分析系列详解

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上市公司财务分析系列

– 2003年度长虹集团财务分析详解

一、实现利润分析

1.利润总额

2003年实现利润为26678.67万元,与2002年的20663.30万元相比有较大增长,增长29.11%。实现利润要紧来自于内部经营业务,公司盈利基础比较可靠。

2.营业利润

2003年营业利润为18236.31万元,与2002年的12744.18万元相比有较大增长,增长43.10%。具体来讲,以下项目的变动使营业利润增加:主营业务收入增加154801.15万元;主营业务税金及附加减少1903.08万元;营业费用(销售费用)减少2845.96万元;共计增加159550.20万元,以下项目的变动使营业利润减少:主营业务成本增加137189.27万元;治

理费用增加10443.02万元;财务费用增加5419.01万元;其他业务利润减少1006.63万元;共计减少154057.94万元,增加项与减少项相抵,使营业利润增长5492.26万元。

3.投资收益

2003年投资收益为3310.68万元,与2002年的7764.67万元相比有较大幅度下降,下降57.36%。

4.营业外利润

2003年营业外利润为4169.54万元,与2002年的81.22万元相比成倍增长,增长50.33倍。

5.主营业务的盈利能力

2003年主营业务收入净额为1413319.58万元,与2002年的1258518.43万元相比有较大增长,增长12.30%。从

主营业务收入和成本的变化情况来看,2003年的主营业务收入净额为1413319.58万元,比2002年的1258518.43万元有所增长,增长12.30%,主营业务成本为1208264.29万元,比2002年的1071075.02万元有所增加,增加12.81%,主营业务收入和主营业务成本同时增长,但主营业务成本增长幅度大于主营业务收入,表明公司主营业务盈利能力下降。

实现利润增减情况表

2003年2002年2001年

项目名称数值

(万

元) 增长率

(%)

数值

(万元)

增长率

(%)

数值

(万

元)

增长率

(%)

销售收入141331

9.58 12.30 125

8518.

43

32.27 95146

1.89

0.00

实现利润2667

8.67 29.11 2066

3.30

85.14 11

160.76

0.00

营业利润18236.

31 43.10 12744

.18

87.30

2169.

97

0.00

投资收益3

310.68

-5

7.36

764.67

-3

5.44

120

26.23

0.00

营业外收

支4169.5

50

33.40

81.2

2

102.

40

-338

6.68

0.00

补贴收入96

2.141213.9

73.22 -7

9.15

35

1.24

0.00

6.利润总额

2003年实现利润为26678.67万元,与2002年的20663.30万元相比有较大增长,增长29.11%。实现利润要紧来自于内部经营业务,公司盈利基础比较可靠。

7.结论

总之,在市场份额迅速扩大的同时,营业利润也迅猛增加,经营业务开展得专门好。

二、成本分析

1.成本构成情况

2003年四川长虹成本费用总额为1400651.22万元,其中:主营业务成本为1208264.29万元,占成本总额的86.26%;销售费用为138580.07万元,占成本总额的9.89%;治理费用为46046.08万元,占成本总额的3.29%;财务费用为7064.86万元,占成本总额的0.50%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

2003年2002年2001年

项目名称数值(万

元)百分

(%)

数值(万

元)

百分

比(%)

数值

(万

元)

百分

(%)

成本费用总额1400651

.22

10

0.0

125234

8.96

100.0

957

980.12

00.

00

主营业务成本12082

64.29

8

6.2

10710

75.02

85.5

3

832110

.49

86.

86

销售费用13858

0.079.8

14142

6.04

11.2

103354

.06

1

0.

79

治理费用46046.

083.2

9

35603.

06

2.842455

3.20

2.56

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