风险管理部年度指标说明表.docx
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风险管理部年度绩效考核指标说明表
编指标名称月权重季/年权重目标值指标说明
号
1风险收入比30%25%25%1.指标定义:该指标是指衡量收入流覆盖风险的能力。
率2.风险收入比率 = 年初至当期末累计新增非正常级专项准备金/当年累计实现收入
*100% 。
3.计算公式:该项指标得分 =( 1+(目标比率—当期实际比率)/目标比率) *该项指
标标准分。
4.该指标进行月度考核,不进行移动加权平均。
5.该项指标得分最高不超过标准分。
2资产保全完————100%1.指标定义:衡量资产保全工作完成情况。
成率2.资产保全完成率 =(∑经营单位年初至当期末累计资产保全额/∑经营单位年初至
当期累计资产保全目标额)
3.计算公式:该指标得分 =( 1+(当期末实际资产保全完成率—目标资产保全完成
率) /目标资产保全完成率) * 该项指标标准分,该项指标得分 2 倍封顶。
4.该项指标进行月度考核。采用三月移动加权平均方式:考核当月、考核前的第1
个月、考核前的第 2 个月,其权重分别取 0.5、0.3、0.2(当年只有 1 个考核月度时,
其权重取 1;当年只有 2 个考核月度时,考核当月、考核前的第 1 个月其权重分
别取 0.6、 0.4)
5.该项指标得分不封顶。
6.其他:当年度无资产保全目标时,此项指标不生效;当年度产生资产保全目标时,
由总经理、风险管理部协商该项指标的年度考核权重。
3项目评审通25%25%85%1.指标定义:衡量项目评议质量、效率等。
过率2.经由北京公司评议会通过并上报评审会的项目,在评审会的通过率。计算公式为:
当期实际比率=(当月实际上报评审项目个数÷当月评审实际通过个数)%
3.计算公式:该指标得分= ( 1+(当期实际比率—目标比率)/目标比率) X 该项
指标标准分
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备注
月度指标年度指标月度指标
4.该项指标进行三月移动加权计算。
4在保项目监20%15%85 分1.定义:指对风险管理部在保项目的监管、反担保措施等具体工作落实情况的整体管评价评价。
2.由公司总经理(70%)以及集团风险管理中心(30%)定期抽查并根据评价表打
分,按权重计分。85 分以上可以得该项指标全分;低于85 分,每低 1 分扣 10%,
低于 75 分,该项指标得分为 0。该项得分不超标准分。
3.该项指标不进行三月移动加权计算。
5业务报表统10%5%85 分5.定义:指对风管部业务数据、报表统计分析及时性和准确性的整体评价。
计、分析准6.评分标准:按照工作标准要求,根据出现错误、延误时间进行扣分。如按时、准确性、及时确完成,则该项指标得满分。
性7.考核周期:该项指标要求每季根据工作标准进行打分。
8.公司总经理( 70%)、及相关报表使用人(如财务部等)( 30%)每季进行评价打
分,并按权重计分。 85 分以上可以得该项指标全分;低于 85 分,每低 1 分扣 10%,
低于 75 分,该项指标得分为 0。
5.该项得分不超过标准分。月度指标月度指标
6业务档案管——5%85 分1.定义:指业务档案管理的准确性、齐备性和规范性的整体评价。季度指标理规范性2.评分标准:按照工作标准要求,根据出现错误、缺失等情况进行扣分。如业务档
案管理齐备、借阅规范,则该项指标得满分。
3.考核周期:该项指标要求月度根据工作标准进行打分。
4.公司总经理( 70%)及集团风险管理中心(30%)每季进行抽查、评价打分,并
按权重计分。 85 分以上可以得该项指标全分;低于85 分,每低 1 分扣 10%,低
于 75 分,该项指标得分为 0。
5.该项得分不超过标准分。
7内部客户评——15%85 分1.定义:指业务部门、其它职能部门等内部客户对评审效率、信息共享、沟通、内年度指标价部客户响应等方面的整体评价。
2.由业务部门、市场部、综合部、财务部分别根据评价表打分按给出的权重计算。
85 分以上可以得该项指标全分;低于85 分,每低 1 分扣 10%,低于 75 分,该项
指标得分为 0。该项得分不超标准分。
3.该项指标不进行移动加权计算。
8重点工作事15%10%85 分1.定义:指风险管理部在考核周期内由各项主管部门下达的工作任务完成情况的整月度指标项评价体评价;
2.由公司领导( 70%)、集团风险管理中心(30%)分别根据评价表打分按给出的权
重计算。 85 分以上可以得该项指标全分;低于85 分,每低 1 分扣 10%,低于 75
分,该项指标得分为 0。该项得分不超标准分。
3.该项指标不进行三月移动加权计算。
9重要事项加1.该项指标由公司总经理及风险管理中心给予加减分。月度加减减分2.该指标加分、减分不超过10 分。分指标10否决性指标出现以下情况,风险管理部当期考核得分最高不超过60 分:( 1)当季内新出现企业
类业务 2 单及以上代偿,或出现个人类业务 5 单及以上代偿;( 2)通过内部审计发现
在风险管理执行中出现重大纰漏,并给公司带来损失或有可能带来重大损失;( 3)风
险管理系列人员严重违纪事件。