某安装公司管理体系内部审核检查清单

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

××安装工程

管理体系部审核检查清单

审核员:审核组长:

日期:日期:

注:1.该检查清单在审核前由负责审核的审核员编写,编写时应依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996和GB/T28001-2001标准、管理手册和程序文件。

2.客观证据记录栏主要记录观察结果,如座谈的人员,抽取的样本,符合或不符合简单情况。

相关文档
最新文档