物品出入库管理办法

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公司库房管理办法

为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现象,特制定本管理办法。

一、库房管理机构设置

1、本办法所指库房,是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品(以下统称“物品”)的库房。

2、每个库房设置库房管理员1人,专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门,每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。

二、库房管理实施细则

库房物品的出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上必须做到程序规范及手续齐全。

(一)入库管理规定

1、物品采购回来后首先办理入库手续,库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量,并验收物品的型号、规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

2、物品入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏入库、多入库。

4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到

妥善保存,贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存,不能存放库房,以防失窃。

5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作,严禁公司内外无关人员进出库房。

6、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理入库:

(1)物品未到货;

(2)物品验收质量不符合要求;

(3)数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确;

(4)相关凭证、单据内容有涂改;

(5)不按公司规定采购的物品。

(二)出库管理规定

1、物品出库时,库管人员要做好记录,领用人签字。

2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏出库、多出库。

3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对,保证出库物品的正确性。做到及时发现,及时解决,及时领用,保证不耽误领用部门的工作需要。

4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,存放周期短的先出。

5、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库管理规定,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交库房管理员进行出库登记,原则上领用人不得进入库房,完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

6、日常办公用品及工具的领用必须要有领用人、领用部门负责人、行政部门负责人的签字方可领取。

7、各类易耗品(不包括不能收回用品,如洗衣粉、清洁剂等)领用必须以旧换新,确已损坏不能回收的须部门负责人签字确认。

7、库房必须每月盘点一次,盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行,并将盘点结果各报行政部门及财务部备案。盘点结果报行政部门、财务部及分管领导备案。

8、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理出库:

(1)领取凭证内规格型号与库房内物品不符;

(2)领取凭证内容不明确,内容有涂改;

(3)领取凭证签批手续不齐全。

(三)出入库流程管理

1、入库管理流程

(1)采购物品入库流程:指新购物品入库的流程。

○1核对《采购计划单》或送货方出具的收(发)货清单:库房管理员核对入库物品的数量、型号是否与经行政部门审批的《采购计划单》或送货方出具的收(发)货清单一致,检查质量是否合格,是否有坏损现象,如有型号不对、质量不合格或坏损物品退还发货方,并立即通知采购部门;

○2填写《入库单》:库房管理员根据物品实际入库型号、数量填写入库单并正式入库,库房管理员签字确认;将《入库单》第三联(交货人留存)给交货人留存,将《入库单》第二联(行政部门留存)给行政部门留存;

○3录入台账:以《入库单》第一联(仓库记账联)及《采购计划单》为原始凭据进行台账录入;

④凭据保管:将《入库单》第一联(仓库记账联)及《采购计划单》按月装订存放备查。

(2)移库入库流程:指其他部门或库房转移暂放或永久性存放物品入库的流程。

○1核对《物品移库联系清单》:核对物品的数量、型号是否与申请移库部门填写的《物品移转联系清单》一致,检查移库物品是否有坏损现象,如有坏损现象须在《物品移库联系清单》上注明,并立即汇报行政部门;

○2填写《入库单》:库房管理员根据实际入库物品型号、数量填写入库单并正式入库,物品交接双方人员均须签字确认;将《入库单》第三联(交货人留存)给交货人留存,将《入库单》第二联(行政部门留存)给行政部门留存;

○3录入台账:以《入库单》第一联(仓库记账联)及《物品移库联系清单》为原始凭据进行台账录入;

④凭据保管:将《入库单》第一联(仓库记账联)及《物品移库联系清单》按月装订存放备查。

(3)借出物品退还入库流程:指库房物品的借出退还入库的流程。

○1核对退还物品:核对退还物品的数量、型号是否与退还部门借用时填写的《物品借用审批表》上所填写内容是否一致,检查退还物品是否有坏损现象;

○2退还确认:如实在《物品借用审批表》内归还确认栏签字确认,退还物品如有短缺或坏损,须在登记本上注明,并立即汇报行政部门;

○3录入台账:将退还物品数量及型号进行台账录入;

④凭据保管:将《物品借用审批表》按月装订存放备查。

(4)活动物料退还入库流程:

○1清点退还物品:清点退还物品的数量、型号,检查退还物品是否有坏损现象;

○2填写《入库单》:填写入库单并正式入库,物品交接双方人员均须签字确认;将《入库单》第三联(交货人留存)给交货人留存,将《入库单》第二联(行政部门留存)给行政部门留存,退还物品如有坏损,须在《入库单》上注明,并立即汇报行政部门;

○3录入台账:以《入库单》第一联(仓库记账联)为原始凭据进行台账录入;

④凭据保管:将《入库单》第一联(仓库记账联)按月装订存放备查;《办公用品/工具签领登记表(耐用品)》按部门装订成册进行永久性保管。

(5)办公用品、工具耐用品退还入库流程:

①清点退还物品:清点退还物品的数量、型号,检查退还物品是否有坏损现象;

○2填写《入库单》:填写入库单并正式入库,物品交接双方人员均须签字确认;将《入库单》第三联(交货人留存)给交货人留存,将《入库单》第二联(行政部门留存)给行政部门留存,退还物品如有坏损,须在《入库单》上注明,并立即汇报行政部门;

○3入库核销:在《办公用品/工具签领登记表(耐用品)》领用人所在帐页上退还入库签字确认;

④录入台账:以《入库单》第一联(仓库记账联)为原始凭据进行台账录入;

⑤凭据保管:将《入库单》第一联(仓库记账联)按月装订存放备查。

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