工作流程与管理办法

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工作流程与管理办法

作者:白银刘叔联系作者

2009-11-26 08:43:36

工作流程与管理办法(草案)

附1:固定资产、办公用品管理办法

1、公司各部门购买固定资产必须提出申请,由其主管领导确认,提出申请,经办公室、财务部审核、公司领导批准后才能购买。财务部每年要清理一次固定资产。办公室应根据各部门实际情况予以调整,统一分配使用。公司财务对各部门使用的固定资产应计提的折旧要计入各部门费用。

2、低值易耗品、办公用品、印刷品的购买、印制按程序办理,部门申请(一月一次,统一进行,特殊情况除外)、办公室审查、公司领导批准后,由办公室组织购买,任何个人不得先买后报。办公用品的领用本着“满足需要,尽量节约”的原则,其费用记入各部门。公司内部文印费用按实际使用量计入各部门,各部门可自行制定核算单价,一般情况下不得在外打印材料,否则,费用自付。对低值耗易品每年要进行一次盘点,对报废的低值易耗品要及时清理、确认费用。

附2:财务管理流程

(1)购物报销

①办公用品报销→物资购买申请单、物资单据、入库单(经办人、保管员、技术质检员《或使用部门主管及操作使用者》签字有效)→填写报销单→扣除财务借款→支付其余款项→报销完成。

②物资购买报销→购买物资申请单(合同、协议)、单据(送货单)、入库单(经办人、保管员、技术质检员三方签字有效)→填写报销单→扣除借款(财务挂帐)→支付多余物资款项(挂单位往来帐目)→报销完成。

(2)出差报销

出差申请单、旅馆费用、车船票→填写报销单据→部门主管签字确认出差有效→办公室复审(出差工作汇报与进展)→财务主办确认相关费用报销→公司领导核准→出纳会计付款(扣除出差借款)→报销程序结束。

(3)借款程序

借款人提出申请,填写借款单据(说明借款理由)→部门主管审查借款支出合理性及借款数量→公司领导核准借款→费用报销时应主动告之所借的款额,财务应首先从费用支出中扣除所借的款项→当月借款当月清理完毕,如没有及时报帐,从工资中予以扣除所借费用,不足部分,下月继续扣除→采购的生产物资报销应有合同、协议或物资采购申请单、入库单(经办人、保管员、技术质检员三人签字)、单据(送货单)→部门主管审查签字确认采购的物资相符→办公室复审,确认采购的合理性→公司领导签字确认报销支出合理性→报销流程完成。

(4)产品成本控制程序

产品销售订单(营销、安装)→生产任务计划单(各物资使用部门,核定领用原辅材料和零部件、标准件用量)→施工(安装)、生产部门进行单位工时定额工资计算、生产(安装)现场管理费用(设备折旧、水电、办公费用、工具费用)→施工(安装)、生产部将生产过程中的废品、多余品退回仓库→工程完工验收或生产产品交付(生产性公司生产的产品包装费用-外包、内包、标签)→生产(安装)中心实施单项产品费用支出核算→财务中心核算单项产品综合成本出台→报公司领导→程序完成。

(5)行政审计程序(审计部)

①销售价格(程序和过程)审计→成本会计单项产品核算(企业成本-销售费用、管理费用、税收、呆帐处理提取费用、企业预算利润→商务部进行市场比价,计算企业利润空间→销售价格审计完毕。

②采购过程(程序和过程)审计→财务中心参与技术协议书、采购合同、物资价格商谈活动→采购部进行市场同类物资的价格调研、寻价(三家以上性价比)→单据报帐(各种纳税比率不同的供应商使用不同的单据)→财务、采购实施货款支付方式(不同的货款支付方式产生的性价比也不同)。

③新员工使用(过程与结果)审计

新员工报到→办公室与用人部门对其试用期岗位确认,签订试用合同→办公室进行企业文化培训(员工守则、公司简况、安全守则、注意事项—办公室与所在部门主管告知其工作休息时间、就餐方法、岗位指导责任人、主管领导、试用时间、薪水发放与计算方法)→办公室与所在部门主管对其月度出勤率核实与工作量核实,确认试用期薪水支出→办公室与所在部门主管对其进行培训与术考记录→办公室对其进行考核,确认试用期结束,实际工作岗位调整,签订劳动合同,劳动报酬薪水确认→审计结束。

④办公室费用(过程和使用)审计

办公用品申请(部门提出)→办公室审查(按规定予以发放的数字和品种、规格)→办公室进行市场选购(定点)→入库,办理相关报销和登记手续→办公室发放个人使用(个人

户头登记,公司资产个人保管、使用)→人员用品使用调整(办公室负责进行)→财务与办公室月度盘存(资产一致)。

附3:产品(施工)质检(验收)流程(草案)

采购部采购的原辅材料(或产品配套外协件)进公司仓库(施工、安装现场)待检区→仓库(施工现场材料员)通知技术质检(或使用单位)进行质检,并告之品种、数量、规格、型号。技术质检相关人员实施相关数据检验(原辅材料凭借供应商提供相关质检报告、合格证和送货单(单据)或生产部外协订单(单据)、质检报告进行质检→其检验标准和要求,按技术设计部门或设计院提供的工艺标准进行→技术质检部门(使用单位)填写单项部件(工程)质检通知书,确认合格、不合格、或让步接受,实施本批检验物资的最终确认结果→生产制造部(或施工安装部门)提供产部件工艺流程卡(含产部件质检流程卡)转入生产(施工安装)工序→生产车间(施工安装部门)领取相关材料进行加工生产、施工安装(需按核定的材料准备)→生产部员工(产部件)、施工安装部门员工自检→技术质检负责人按要求进行抽检或全检→确认合格,转入下道生产(施工安装工序),不合格,重新加工(施工安装返工)→生产制造部(施工安装部门)产部件工序完成计划时间(过程跟踪,文字记录)→技术质检部门(或施工项目经理、监理)最终签字确认部件合格→(技术设计部或施工安装部门工艺修正)进入产品试验台进行最后产品功能检验,质检员试验机台检验(施工安装部门通电、水以及运行调试检验)→产品登记入库(产品实施批号生产)、施工安装部门验收合格记录→技术质检部确认包装(实施产成品包装)、现场结果完成保护标记→此批产品检验资料存档(监理主管、生产施工主管、技术设计主管)→技术质检部门进行产部件质检流程卡收回(量化记录、核实,登记再册)、工程施工操作工艺流程卡→当班质检员(施工员、项目主管)书写工作记录(工作日记)→产品(工程)检验(验收)流程结束。

附4:销售管理流程

营销部门寻找采购商(配套商、外协加工商、动力设备部门)→实施ISO9000相关程序,进行客户信用与资金、用量(资金使用额度)实力考察→营销(外贸)与客户签订双方合作协议(销售合同、安装合同、使用合同)→相关资料存档(客户企业档案与双方签订的合同、协议)于办公室→营销按月编排销售计划,寻求客户订单(按计划进行寻访服务)→营销进行客户定单确认,下达生产(施工安装)与配货通知书(标明产品需求批号)→营销订单跟踪员进行产品生产加工(施工安装)定单跟踪(掌握生产(施工安装)进度,保证交货时间、确认产品质量和数量、品种、规格、型号与定单一致)→财务确认客户购买资金到位(按双方约定实施)→寻找交发产品或配件方法(汽车、火车、航空、自送自取)(工程验收方法)→查询产品或配件是否包装入库(再次确认产品或配件的数量、规格、型号以及包装、标签、合格证)(施工安装样板验收与过程验收)→营销通知客户,办理本批产品或配件出库手续(送货单、单据)(验收记录与验收时间)→财务挂帐(结帐,公司内部程序完成)→营销就客户产品(工程)在使用中质量情况调研,并反馈给公司相关部门(质检(监理)、生产(安装)、技术(设计)→不合格,退回,进行相关改进→销售员书写工作记录(工作日记)→产品(施工安装)销售流程结束。

附5:物资采购流程(草案)

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