审计部2017年工作计划范文
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
审计部2017年工作计划范文
2017年审计部紧紧围绕工作部署,深入学习实践科学发展观,
把有效防范风险,促进稳健运营放在审计工作的首要位置。
通过改变工作思路,提升部门效能,积极开展各项审计工作,圆满完
成了全年工作目标,增强了风险防控能力,为各项业务合规、健
康的发展起到一定的保障作用。
现将2017年工作计划如下:
一、审计工作开展情况
根据董事会工作安排,按计划、有步骤的开展各项现场与非现场
审计。
2017年出具审计报告书份,其中:业务审计报告份,现场离任审计报告份,非现场离任审计报告份,经济责任审计
报告份。
通过审计检查,规范了营业网点的业务操作,提高了
依法经营意识,增强了管理制约机制,从而为业务发展奠定了良
好的基础。
其二,为了认真落实干部交流制度,对中层管理人员
进行岗位调整,共进行岗位监督交接次,其中:行长调整交接次,支行会计主管调整交接次,对交接过程进行了严格的监督,保
证交接手续齐全、完整,调整人员及时就位,确保了工作的连续
性。
其三,会同相关部门销毁做废银行卡、做废印章工作。
二、主要工作内容
(一)抓规章制度建设,加强基础管理工作
1、加强制度建设。
按照“商业银行内部控制指引”的要求,遵
循“业务发展,内控优先,开展工作,制度先行”的工作思路,
立足本行经营发展实际,以构筑更加坚实稳固的风险防控体系为。