信用社审计部上半年工作总结
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信用社审计部上半年工作总结
市联社:
审计部在市联社审计部及联社党委的正确领导下,紧紧围绕省联社“一二三四六”的发展目标和工作思路,紧紧围绕市联社确定的“控风险、调结构、促改革、稳步走”的十二字方针,按照《农村信用社ⅩⅩ审计工作意见》及《农村信用社ⅩⅩ审计工作计划》要求,强化审计力度,认真履行内审职责,积极开展各项审计项目。
一、审计项目开展情况
上半年,审计部积极参加省联社组织的经营管理指标真实性检查,同时组织完成专项审计2个、常规审计2个、履职审计3个、离任审计7个、后续审计6个;累计审计信用社(分社)53个次;查阅**笔、涉及金额**亿元的相关业务,共发现4类17项**个问题,累计提出**条整改意见;根据发现问题情况适时下发督办书**个。
(一)审计具体内容
1、积极参加经营管理指标真实性检查
根据市联社审计部的统一安排,审计部**同志参加了经营管理指标真实性检查。由于检查组成员的工作方式、方法各不相同,各有优点,在共同工作过程中我们取长补短,加强了交流,更新了知识面,为不断提高、完善审计工作提供了平台。
2、严格风险管理,组织实施专项审计
1月20日,由审计部牵头,从各专业部室及网点抽调业务骨干***人组成四个专项检查工作小组,自1月21日开始四个专项检查小
组同时进点,通过**天时间对全辖营业机构所涉及的**业务进行了认真、细致的全面检查。查阅*笔相关业务,共发现*类*项***个问题,主要问题是****。
对发现的问题,审计部积极反馈到专业科室,通过专项检查,在发现问题的同时,进一步规范了业务操作流程,增强了员工依法合规操作意识,有效地提高了防范风险的能力。
3、加大后续审计力度,保证审计效果
上半年,先后对****信用社(分社)进行了后续审计。查阅**笔、涉及金额****万元的相关业务,共发现**类**项***个问题,提出***条整改意见。从后续情况看,各单位在思想认识、内控管理、业务经营等方面有了较大提高,平均整体整改率***%。通过后续审计,加大审计检查督办力度,保证了检查质量和效果。
4、加强常规审计,进一步规避风险,提高内控管理水平
先后对****进行了常规审计,查阅**笔、涉及金额*8万元的相关业务,共发现**类**项**个问题,累计提出*8条整改意见。通过常规审计,时刻提醒全体干部职工从思想上警惕,从行动上自律,从而进一步规避经营风险,不断提高内控管理水平及规范化程度。
5、认真开展主任离任(履职)审计,强化法人履职监督
上半年,先后对**8个信用社(分社)进行了主任离任审计,对**信用社(分社)进行了履职审计。查阅8***笔、涉及金额***元的相关业务,共发现*类*项**个问题,累计提出*条整改意见。通过审
计,我们客观、公正地肯定各位主持工作主任任职期间的工作成绩,同时也毫无保留的指出存在的问题。在审计过程中发现问题后,要求各社按照有关业务规定及时做好整改工作,有效地降低了操作风险,完善了内控建设,预防了经济案件的发生。
(二)发现的主要问题
1、信贷管理方面
2、资产管理方面
3、财务会计方面
4、计算机方面
5、安全保卫方面
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(三)整改措施
二、审计日常管理情况
(一)审计体系建设情况
1、部门设置。
2、人员配备。
(二)强化学习培训力度,提高审计人员履职能力
根据省、市两级要求,审计部在市联社培训的基础上切实抓好全部人员的学习培训工作,熟悉相关法规制度,掌握业务办法规定,明确审计纪律要求,熟练运用稽核依据;同时,建立审计学习制度,每周一晚为例会日,总结分析审计发现的问题,提出良性建议,实现部门间资源共享,通过定期集体在岗学习,多渠道多形式的业务培训等
方式,切实提高审计人员发现问题和解决问题的能力。上半年,组织*******,达到了预期效果。
(三)积极做好信息提报工作
上半年,审计部积极做好信息上报工作,共上报*********,进一步总结经验,发挥审计职能,提高审计工作水平。
三、规范审计行为,提高审计质量
为确保审计工作的全面性、有效性、效率性,上半年审计部多次组织开展审计工作讨论会,并邀请监事长参加,进一步规范审计流程。一是充分利用办公自动化系统。提前将调阅单通过办公自动化传到被查单位,提高检查效率;二是充分利用经营决策系统。在进点前通过经营决策系统导出贷款详细数据,按信贷员、村设制相应表格,提高检查内容的真实性和可靠性;三是参照市联社下发的审计依据电子文档,对各违规事项详细说明,明确指出所违背制度或操作规程的相关条款,保证审计工作的严肃性;四是实现审计检查资源共享,加强与其他职能部门的协调沟通,按季对审计发现的问题进行梳理、分类,向业务管理部门反馈,共同分析问题产生的根源,研究解决问题的可行性措施和办法,实现信息共享,形成整改合力,增强了查防案件的协同效应。