深圳电子元器件项目投资立项备案报告

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深圳电子元器件项目投资立项备案报告

仅供参考

摘要

电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流,具有滤波、旁路、耦合和快速充放电的功能,并具有体积小、储存电量大、成本低的

特性,随着现代科技的进步与电容器性能的不断提高,产品已广泛应用于

消费类电子产品、通信产品、电脑及周边产品、仪器仪表、自动化控制、

汽车工业、光电产品、高速铁路与航空及军事装备等。

该电容项目计划总投资15844.71万元,其中:固定资产投资11073.98万元,占项目总投资的69.89%;流动资金4770.73万元,占项目总投资的30.11%。

达产年营业收入34574.00万元,总成本费用26101.49万元,税金及

附加304.50万元,利润总额8472.51万元,利税总额9945.63万元,税后

净利润6354.38万元,达产年纳税总额3591.25万元;达产年投资利润率53.47%,投资利税率62.77%,投资回报率40.10%,全部投资回收期3.99年,提供就业职位469个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。

电容器是三大电子被动元器件之一,是电子线路中不可缺少的基础元件,约占全部电子电子元件用量的40%。铝电解电容器依赖于其优异的性能、低廉的价格,占据了电容器30%以上的市场。目前来看铝电解电容器短期内

尚不存在被完全替代的可能性,未来将继续成为汽车电子、消费电子及光

伏发电等领域的重要原器件。

报告主要内容:基本情况、项目建设及必要性、产业研究、产品规划、项目选址评价、工程设计可行性分析、项目工艺说明、项目环保分析、安

全卫生、项目风险评估、项目节能方案分析、项目计划安排、投资分析、

项目经济效益、项目评价等。

深圳电子元器件项目投资立项备案报告目录

第一章基本情况

第二章项目建设及必要性

第三章产业研究

第四章产品规划

第五章项目选址评价

第六章工程设计可行性分析

第七章项目工艺说明

第八章项目环保分析

第九章安全卫生

第十章项目风险评估

第十一章项目节能方案分析

第十二章项目计划安排

第十三章投资分析

第十四章项目经济效益

第十五章项目招投标方案

第十六章项目评价

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx科技发展公司

(二)公司简介

成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将

“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能

力和风险控制能力。在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远

瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司

形象,立志成为全国知名的产品供应商。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司能源计量是企业实现科

学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能

源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理

水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计

量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委

《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能

源计量工作的通知》的文件精神,依据国家《用能单位能源计量器具配备

和管理通则》(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;

项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监

督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源

计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计

量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各

计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有

效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、

技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直

奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品

的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公

司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢

得了客户的肯定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来

发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺

和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果

奖励等方面的技术创新管理机制。

(三)公司经济效益分析

上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入30939.67万元,同比增长12.48%(3433.10万元)。其中,主营业业务电容生产及销售收入为

25750.92万元,占营业总收入的83.23%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算,公司实现利润总额8114.68万元,较去年同期相比增长1710.23万元,增长率26.70%;实现净利润6086.01万元,较去年同期相比增长626.72万元,增长率11.48%。

上年度主要经济指标

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