丙二酸二乙酯项目立项申请书参考

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丙二酸二乙酯项目立项申请书

一、项目区位环境分析

适应国际经济发展新趋势,积极融入“一带一路”国家战略,以

打造高水平开放合作平台为载体,加快实施全方位开放,调整对外贸

易结构,提高利用外资水平,发展更高层次的开放型经济。依托新型

海铁联运物流大通道和北极航线沿线辐射区域,构建以大连为核心节

点的路港经济走廊。到2020年,初步建成东北亚国际航运中心、国际

物流中心、国际贸易中心和区域性金融中心,构建全方位开放新格局,使大连成为面向东北亚开放合作的战略高地。

(一)提升金普新区带动引领作用

发挥国家级新区的综合优势,深化对外开放,加强自主创新能力

建设,提升经济发展质量,壮大经济规模,切实增强对全市、全省乃

至东北地区经济发展的牵动和引领作用。到2020年,金普新区主要经

济指标增速在全省和全国国家级新区中位居前列,科技创新对经济发

展的贡献度位居东北地区前列,成为全省经济发展的主力军和面向东

北亚开放的核心区。

(二)构建高水平开放合作平台

大力推进重点园区开发开放。配套完善园区公共基础设施和服务功能,着力打造专业化特色优势,加大招商引资力度,形成开放型经济新的增长点。长兴岛经济区重点在绿色石油化工、高技术船舶与海洋工程等领域加强引资引智,并扩大相关产品出口;旅顺经济技术开发区重点围绕建设现代轨道交通聚集区,完善专业化基础设施和研发服务设施,大力引进国内外研发设计机构和关键部件制造企业,努力开拓机车整车出口市场;高新技术产业园区加快实施“IT+”战略,围绕“2025创新中心”建设,优化创新服务环境,加大引智引技力度,打造引进消化吸收再创新的示范区、软件和服务外包产业的集聚区;中日韩循环经济示范基地借鉴日韩循环经济发展理念,加大技术引进和合作,大力发展循环经济;努力争取将省级开发区和市级重点园区分别晋升为国家级、省级开发区,推进经济开发区和各类产业园区转型升级、创新发展。支持长兴岛经济区争取设立综合保税区。

(三)提升四个中心支撑功能

提升东北亚国际航运中心能级。研究加快大连东北亚国际航运中心建设的相关政策,加快推进建设具有国际竞争力的航运发展制度和运作模式。积极发展国际航运业务,提升航运企业服务能级。着力培育发展航运服务业,重点发展航运金融、国际船舶运输、国际船舶管

理、国际航运经纪等航运服务业。积极吸引国际航运功能性机构和高

端要素集聚,支持国际船级社、船东协会在大连开展业务。加快发展

大连航运运价指数衍生品交易业务,提升大连航运交易市场航运指数

影响力,做大航运品牌。大力推进海空两港建设,以大连港环渤海内

支线为核心,加强同环渤海港口城市的合作,完善集疏运体系,打造“一带一路”国际航运枢纽。积极推动东北地区通关一体化。到2020年,港口货物吞吐量达到5.28亿吨,集装箱吞吐量达到1115万标箱;空港旅客吞吐量达到2000万人次。

二、项目基本情况

(一)项目名称

丙二酸二乙酯项目

(二)项目选址

xxx科技园

(三)项目承办单位

项目建设单位:xxx科技公司

报告咨询机构:泓域咨询

(四)项目用地规模

项目总用地面积50405.19平方米(折合约75.57亩)。

(五)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.03%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度171.57万元/亩。

(六)土建工程指标

项目净用地面积50405.19平方米,建筑物基底占地面积32778.50平

方米,总建筑面积76111.84平方米,其中:规划建设主体工程52037.68

平方米,项目规划绿化面积5522.58平方米。

(七)设备选型方案

项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费6391.88万元。

(八)节能分析

1、项目年用电量1058002.10千瓦时,折合130.03吨标准煤。

2、项目年总用水量16282.60立方米,折合1.39吨标准煤。

3、“丙二酸二乙酯项目投资建设项目”,年用电量1058002.10千瓦时,年总用水量16282.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.42

吨标准煤/年。达产年综合节能量51.11吨标准煤/年,项目总节能率

25.82%,能源利用效果良好。

(九)环境保护

项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

(十)项目总投资及资金构成

项目预计总投资15434.24万元,其中:固定资产投资12965.54万元,占项目总投资的84.01%;流动资金2468.70万元,占项目总投资的15.99%。

(十一)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十二)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20106.00万元,总成本费用15821.95万元,税

金及附加272.53万元,利润总额4284.05万元,利税总额5147.48万元,

税后净利润3213.04万元,达产年纳税总额1934.44万元;达产年投资利

润率27.76%,投资利税率33.35%,投资回报率20.82%,全部投资回收期

6.30年,提供就业职位316个。

(十三)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工

进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。项目承办

单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设

单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价

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