乐视网:2010年年报部分内容补充更正的公告 2011-04-02
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证券代码:300104 证券简称:乐视网公告编号:2011-012
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
2010年年报部分内容补充更正的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司与2011年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》公布的《2010年年报报告摘要》、中国证监会指定网站公布的《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》,由于工作人员疏忽,造成部分内容及数据披露有误,现予以补充更正,具体情况如下:
一、对“第三节董事会报告”的补充说明
1、董事会对内部控制责任的声明
董事会对内部控制责任的声明根据《关于切实做好2010年年报编制披露和审计工作的通知—中国证券监督管理委员会公告(2010)37号》的要求,董事会对内部控制责任的声明如下:
公司为规范经营管理,降低内控风险,公司制定了一系列内控管理制度,搭建了有效的内控管理体系。通过对各项管理制度的规范与落实,公司的治理水平不断提高,有效地保证了公司各项经营目标的实现。
公司董事会认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2010
年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
2、内幕信息知情人管理制度的执行情况
根据《关于切实做好2010年年报编制披露和审计工作的通知—中国证券监督管理委员会公告(2010)37号》的要求,公司对本年度内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况进行了自查,未发现存在上述情况。
公司建立了《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人登记》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告制度》等多项制度,从制度层面加强内幕信息的管理。同时,公司安排专人负责内幕信息管理,定期不定期对内幕信息
知情人进行自查,及时向证券部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表。
以上制度的制定与落实为公司内部防控内幕交易提供了保障,提高了公司相关人员内幕信息保密意识。
二、对“第七节公司治理结构”的补充说明
公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况
根据《关于切实做好2010年年报编制披露和审计工作的通知—中国证券监督管理委员会公告(2010)37号》的要求,对公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况进行补充说明:
公司依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规的规定,结合公司实际情况制定了《公司财务制度》,包括公司预算分析管理、资金管理、费用报支管理、销售及应收款项管理、资产管理、会计档案管理等内控管理制度,明确了公司财务人员的岗位职责,保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系;制定了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证了会计资料的真实完整;公司各分、子公司财务部接受公司财务部管理和领导,实行统一的会计核算,定期向公司财务部报送财务报表等业务资料, 形成了一个规范、完备的财务管理体系。
三、由于录入错误,《2010年年度报告》中第30页,披露的付费点播服务收入表有误,现更正如下:
原披露数据为:
现更正为:
《2010年年度报告摘要》中相对应内容同时予以更正。
四、由于录入错误,《2010年年度报告》中第49页,披露的股本变动情况表有误,现更正如下:
原披露数据为:
现更正为:
五、由于录入错误,《2010年年度报告》中第50页,披露的限售股份变动情况表有误,现更正如下:
原披露数据为:
现更正为:
《2010年年度报告摘要》中相对应内容同时予以更正。
六、由于录入错误,《2010年年度报告》中第5页,披露的主要财务指标一表
有误,现更正如下:
原披露数据为:
现更正为:
《2010年年度报告》中第6页,披露的加权平均净资产收益率的计算过程一表有误,现更正如下:
原披露数据为:
《2010年年度报告摘要》、《审计报告》中相对应内容同时予以更正。
本次补充更正公告不会对公司2010年度业绩造成影响,对此补充公告给投资者造成的不便,公司董事会深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
乐视网信息技术(北京)股份有限公司董事会
二O一一年四月二日