2016年度财务收支审计整改工作会议
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2016年度财务收支审计整改工作会议
12月19日下午,学院2016年度预算执行与财务收支审计情况通报和部署整改工作会议在第二行政办公楼第一会议室举行。学院领导朱元利、文立新、刘新民、赵军、李富生、谢英出席了会议;学院党政办、财务处、人事处、国资处、科研处、基建处、后勤处、东开办、鄠邑校区指挥部、监察审计处及尚华会计事务所等部门负责人参加了会议。会议由朱元利院长主持。
内部审计是促进完善管理控制、防范风险、创造效益,从而促进学院事业目标实现的重要手段和环节。2016年度财务收支审计工作是我院近年来首次对校本级开展的财务收支审计工作,是提高我院管理水平的重要举措,是建立廉政风险防范体系的基础性工作。本次审计工作学院领导高度重视,各部门积极配合,从总体上达到了预期的目的。
朱元利院长要求对审计报告中存在的问题进行逐条分析和说明,并提出具体的整改措施。各部门对审计报告中存在的问题要高度重视,认真对待,落实整改任务,积极整改,明确整改责任人;要强化责任意识和担当意识,高度重视风险防范意识的教育,使学院各项管理制度化、规范化;要严格执行财经制度,加强过程管理,杜绝类似问题再次发生。
纪委书记赵军充分肯定本次审计工作,她认为本次审计工作是完善学院内部控制制度、促进管理、有效推动学院各项工作规范化的一个重要手段。
赵书记结合当前党风廉政责任制考核,全面从严治党,履行一岗双责,积极防范廉政风险方面对整改工作提出了明确要求: 1、各部门对审计中发现的问题要高度重视,不仅要削减存量,还要阻止增量;
2、一定要严格按规矩办事,各项工作凡涉及审计的,相关部门要提前报监察审计处;
3、学院各项工作若涉及重大民生问题应充分酝酿,还应履行教代会决策程序,逐步推进我院依法治校进程;
4、要加强我院招投标管理机制的改革,做好廉政风险防范体系建设试点工作;
5、分管院长牵头制定整改方案,各部门于12月29日之前将整改方案送交监察审计处。
副院长文立新、刘新民、李富生、谢英就分管部门做好整改工作分别作了表态并现场部署工作。