仓库进料流程图
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仓库进料流程 仓库进料流程
版次: 版序: 版次:A 版序:1 第 1 页,共 1 页
拟制:
审核:
批准:
购订单》 购订单》
清点数量。 清点数量。
仓管员按送货单清点数量,清点过程中检查包 仓管员按送货单清点数量,清点过程中检查包
3 退
清点数量 货 计控部 仓管员 单》
对所送物品进行检 半小时内通知品管部 IQC 对所送物品进行检
《送货
清点完成后 装是否在运送过程出现质量问题。 是否在运送过程出现质量问题。
《仓库
章、签字,黄色联交供应商,作为对账以及 签字,黄色联交供应商,
7
入账
计控部
仓库文员
结算的依据;仓库文员将来货信息录入 暂收单 暂收单》 结算的依据;仓库文员将来货信息录入 ERP 系统。 系统。
拟制:
审核:
批准:
文件编码:QP-PMC文件编码:QP-PMC-001 制定日期:2010.10.14 定日期: 试运行
判
控部、 控部、
定
给供应商。 给供应商。
不合格
对于品管部不能判定的物品必须经 对于品管部不能判定的物品必须经 MRB 评审 品管部不能判定的物品
5
MRBwk.baidu.com
评审通过后 评审通过后,仓库才能收取入库;如果评审一 库才能收取入库;
MRB 小 组
采
MRB 小组
致不通过,该批物品作退货处理; 致不通过,该批物品作退货处理;如果 MRB
成员
小组意见不统一的, 小组意见不统一的,需要报总经理批示通过后
才能接收入库。 才能接收入库。
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《采购 计控部 入仓 入库单》 入库单》 仓管员
仓管员将物品运送到仓库指定位置并摆放 整齐。 整齐。将不合格品摆放到待退区退回供应 商,并做好存卡登记。
仓管员收货完成后,开具《仓库暂收单》盖 仓管员收货完成后,开具《 仓库暂收单》 收货完成后
供应商、 采 供应商、 购员
《送货
《送货单》。供应商须统一包装方式并标识 送货单》。供应商须统一包装方式并标识 》。
单》
清楚。 清楚。
《送货
仓管员核对《送货单》是否和《采购订单》上 核对《送货单》是否和《采购订单》
2
核对单据 计控部 仓管员 、采 单》《采 《
的名称、型号、颜色、数量一致,确认无误后 名称、型号、颜色、数量一致, 一致
验。
不合格
合格
品 检验 管 不 能
IQC 检验完成后,出具《原材料检验报告》 并 检验完成 完成后 出具《原材料检验报告》 ,并 ,
4
品管 品管员、 品管员、 部、计 仓管员、 仓管员、
《原材
将检验结果书面通知仓管员, 将检验结果书面通知仓管员,检验合格的物品
料检验 报告》 报告》
仓管员接收入库。 仓管员接收入库。检验不合格的物品仓管员退
文件编码:QP-PMC文件编码:QP-PMC-001 制定日期:2010.10.14 定日期: 试运行
责任部 作业流程 门 供应
供应商将物品送到本公司。 供应商将物品送到本公司。送货时必须附带
仓库进料流程 仓库进料流程
责任人 表单
版次: 版序: 版次:A 版序:1 第 1 页,共 1 页
作业内容
1
供应商 送货 商、采 购部