费 用 支 出 记 录 表

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2,500.00 500.00 545.00 快递 870.00 330.00 2,900.00 2,000.00 2,200.00 2,800.00
苏阅 周芳 张华 刘洋 金晶 王晓航 张杰 王菲 王菲
差旅费 餐饮费 办公费 业务拓展费 会务费 招聘培训费 通讯费 交通费 福利 外加工费 设备修理费 其他
支出金额
摘要
负责人
张杰 周芳 李兰 王辉 王晓航 袁鸿飞 沈涛 张华 王晓航 何玲玲 伍琳 王辉 张华 王晓航 王佳佳 刘洋 金晶 王晓航 张华 张杰 王晓航 金晶 苏阅 伍琳 舒琴琴 刘洋 伍琳 何玲玲 张华 舒琴琴 张华 刘洋 王菲 李兰 王晓航 王佳佳 张华
1 办公费 1 招聘培训费 2 福利 2 餐饮费 6 业务拓展费 6 差旅费 9 招聘培训费 9 通讯费 13 业务拓展费 13 通讯费 13 外加工费 16 餐饮费 16 通讯费 19 会务费 19 交通费 23 差旅费 23 交通费 23 会务费 28 餐饮费 28 办公费 28 业务拓展费 30 交通费 30 差旅费 5 外加工费 5 办公费 5 餐饮费 9 外加工费 9 通讯费 9 通讯费 10 办公费 10 餐饮费 10 差旅费 16 设备修理费 16 福利 16 业务拓展费 20 交通费 20 通讯费
1,200.00 办公用品采购 650.00 人员招聘 4,800.00 元旦购买福利品 800.00 1,500.00 展位费 587.00 袁鸿飞出差青岛 450.00 培训教材 258.00 快递 2,680.00 公交站广告 2,675.00 固定电话费 32,000.00 支付包装袋货款 650.00 20.00 EMS 2,800.00 研发交流会 500.00 700.00 刘洋出差威海 165.00 5,000.00 650.00 与瑞景科技客户 500.00 5,000.00 15.00 285.00 2,200.00 支付包装绳货款 300.00 680.00 5,000.00 支付包装袋货款 2,180.00 固定电话费 24.00 EMS 338.00 880.00 680.00 1,280.00 1,800.00 6,200.00 128.00 15.00 快递
038 039 040 041 042 043 044 045 046
Baidu Nhomakorabea
2 2 2 2 2 2 2 2 2
20 差旅费 24 招聘培训费 24 通讯费 24 餐饮费 24 交通费 27 会务费 27 办公费 28 设备修理费 28 设备修理费
销售部 人事部 销售部 人事部 销售部 行政部 行政部 生产部 生产部
费用支出记录表
序号
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037
月 日
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
费用类别
产生部门
行政部 人事部 行政部 人事部 企划部 企划部 人事部 销售部 企划部 行政部 企划部 销售部 行政部 行政部 销售部 销售部 销售部 企划部 销售部 行政部 企划部 销售部 生产部 企划部 行政部 销售部 企划部 行政部 行政部 行政部 销售部 生产部 生产部 行政部 企划部 销售部 企划部 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
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