智能终端项目计划方案

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智能终端项目计划方案

一、项目提出的理由

对于当前中国经济形势,有种观点认为,中国经济陷入了增长停滞和通货膨胀并存的“滞胀”局面。这种观点是不符合中国经济运行实际情况的,因而是不成立的。中国经济运行总体平稳,稳中有进,继续保持在合理区间。前三季度,经济运行总体平稳,稳中有进,继续保持在合理区间。今年第三季度GDP同比增长6.5%,较第二季度回落0.2个百分点;第三季度经过季节调整的环比增长率为1.6%,较二季度回落0.1个百分点。分产业来看,第一、二、三产业分别增长3.6%、5.3%和7.9%,较二季度变化0.4、-0.7和0.1个百分点,从中可见,主要是第二产业因素导致经济整体增速放缓。

二、项目选址

项目选址位于xxx经济示范区。地区生产总值2868.15亿元,比上年增长11.39%。其中,第一产业增加值229.45亿元,增长10.42%;第二产业

增加值1778.25亿元,增长10.20%第三产业增加值860.45亿元,增长11.61%。

一般公共预算收入265.36亿元,同比增长7.80%,一般公共预算支出516.17亿元,同比增长11.93%。国税收入322.71亿元,同比增长7.72%;地税收入亿元82.19,同比增长7.39%。

居民消费价格上涨1.03%。其中,食品烟酒上涨1.19%,衣着上涨0.66%,居住上涨0.75%,生活用品及服务上涨0.87%,教育文化和娱乐上涨0.77%,医疗保健上涨0.97%,其他用品和服务上涨1.04%,交通和通信上涨0.91%。

全部工业完成增加值1749.09亿元。规模以上工业企业实现增加值1471.86亿元,比上年增长6.26%。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。

三、建设背景及必要性

1、本期工程项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

2、“推动我国制造业的发展与转型升级,需要坚持市场化策略,化解过剩产能,淘汰落后技术与企业,支持企业兼并重组,发挥市场优胜劣汰

作用。”政府可以采取财政贴息、加速折旧等措施,推动传统制造业企业

进行技术改造。另外,要支持创新,坚持绿色发展,创新商业模式,提升

制造业活力,建立与市场的紧密联系。

3、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。

四、项目用地规模及控制指标

项目总用地面积60563.60平方米(折合约90.80亩)。

该工程规划建筑系数52.86%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度212.76万元/亩。

五、土建工程指标

项目净用地面积60563.60平方米,建筑物基底占地面积32013.92平方米,总建筑面积89634.13平方米,其中:规划建设主体工程65939.95平方

米,项目规划绿化面积6208.83平方米。

六、设备选型方案

工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理,使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备;对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平;在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。

项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费4630.83万元。

节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。

七、节能分析

1、项目年用电量726598.38千瓦•时,折合89.30吨标准煤。

2、项目年总用水量37717.71立方米,折合3.22吨标准煤。

3、“智能终端投资建设项目”,年用电量726598.38千瓦•时,年总用水量37717.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.52吨标准煤/年。达纲年综合节能量35.98吨标准煤/年,项目总节能率25.43%,能源利用效果良好。

设置循环水系统,充分利用生产用水,尽量循环使用可用水资源,减少水资源的浪费达到节约用水的目的;采取“分质用水、一水多用、中水回用”措施,减少取水量和废水排放量,提高水的重复利用率,推广废水资源化和“零排放”技术。

八、环境保护

根据建设项目环境影响评价内容判定,本期工程项目产生的污染因素属常规性的,针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的;项目承办单位通过对项目建设期及运营期加强管理,严格按照有关标准落实相应的环境保护措施,不会对周围环境造成影响。

九、项目总投资及资金构成

项目预计总投资24901.51万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的77.58%;流动资金5582.90万元,占项目总投资的22.42%。

十、资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入51250.00万元,总成本费用39893.93万元,税金及附加198.00万元,利润总额11356.07万元,利税总额13204.10万元,税后净利润8517.05万元,达纲年纳税总额4687.05万元;达纲年投资利润率45.60%,投资利税率53.03%,投资回报率34.20%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位1059个。

十二、进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。

十三、项目评价

1、本期工程项目建设条件是有利的;项目选址于项目建设地,交通便利且工商业发达,人才资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保证,完全能够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。

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