沈阳市公安局监管支队

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沈阳市公安局监管支队

部门决算

(2017年)

目录

第一部分沈阳市公安局监管支队概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分沈阳市公安局监管支队2017年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分沈阳市公安局监管支队

2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市公安局监管支队概况

一、主要职责

沈阳市公安局监管支队是沈阳市公安局直属部门,认真贯彻落实省厅、市局决策部署,忠诚履职,扎实工作,依法承担监管工作,承担如下工作职责:

(一)负责市局直属监管场所的管理、建设工作;

(二)负责对全市各区、县(市)看守所、拘留所监管工作的指导和监督;

(三)负责支队政治工作和队伍建设工作;负责全支队的人事管理工作;

(四)负责支队的纪检监察工作;

(五)组织实施本级公安机关和上级业务主管部门的工作部署;

(六)负责全市监管场所在押人员留所服刑、所外就医、

请假离所、提前解除、减刑审批等执法工作;

(七)负责全市监管场所安全管理和执法业务方面的视频监控工作;

(八)负责指挥调度、应急处置;传、接、发各种通知、通报、机要通信;文字综合、监管系统数据统计;信息化、教育感化深挖犯罪、监管业务考核工作;档案管理、网站管理、会务工作;保密、警务公开、政府考评、监管信访和后勤保障等工作。

二、部门预算单位构成

沈阳市公安局监管支队从2017年度起实行一级预算。

第二部分沈阳市公安局监管支队

2017年部门决算公开表

2017年度收入支出决算总表

公开01表部门:金额单位:万元收 入支 出

项 目行次金额项 目行次金额

栏 次1栏 次2

一、财政拨款收入110,826.66一、一般公共服务支出21

其中:政府性基金预算财政拨款2二、外交支出22

二、上级补助收入3三、国防支出23

三、事业收入4四、公共安全支出249,700.56

四、经营收入5五、教育支出25

五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出26

六、其他收入78.07 (27)

8八、社会保障和就业支出281,148.77

9九、医疗卫生与计划生育支出29269.36

10 (30)

11十九、住房保障支出31455.57

12 (32)

本年收入合计1310,834.73本年支出合计3311,574.26用事业基金弥补收支差额14结余分配34

年初结转和结余151,075.70 其中:提取职工福利基金35

其中:项目支出结转和结余16265.40 转入事业基金36

17年末结转和结余37336.17

18 其中:项目支出结转和结余38131.18

1939

总计2011,910.43总计4011,910.43注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02表部门:金额单位:万元

科目名称本年收入合计财政拨款收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次123

4

5

6

7合计

10,834.73 10,826.66 8.07公共安全支出8,889.27 8,881.20 8.07公安8,889.27 8,881.20 8.07行政运行7,495.07 7,487.00 8.07

一般行政管理事务545.20 545.20 禁毒管理30.00 30.00 拘押收教场所管理819.00 819.00 社会保障和就业支出1,231.68 1,231.68 行政事业单位离退休1,231.68 1,231.68 归口管理的行政单位离退休

1,114.60 1,114.60 机关事业单位基本养老保险缴费支出★117.08 117.08 医疗卫生与计划生育支出258.21 258.21 行政事业单位医疗★258.21 258.21 行政单位医疗★258.21 258.21 住房保障支出455.57 455.57 住房改革支出455.57 455.57 住房公积金396.77 396.77 购房补贴

58.80

58.80

2017年度收入决算表

科目编码

204204022040201204020220402112210203

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

类款项22102012040217208208052210220805012080505210210112101101221

公开03表部门:金额单位:万元科目名称本年支出合计

基本支出项目支出上缴上级支出

经营支出对附属单位补助

支出

栏次1

2

3

4

5

6

合计

11,574.26 10,045.85 1,528.41 公共安全支出9,700.56 8,172.15 1,528.41 公安9,700.56 8,172.15 1,528.41 行政运行8,172.15 8,172.15 一般行政管理事务481.99 481.99 禁毒管理30.00 30.00 拘押收教场所管理866.57 866.57 其他公安支出149.85

149.85

社会保障和就业支出1,148.77 1,148.77 行政事业单位离退休1,148.77 1,148.77 归口管理的行政单位离退休

1,031.69 1,031.69

机关事业单位基本养老保险缴费支出★117.08 117.08 医疗卫生与计划生育支出269.36 269.36 行政事业单位医疗★269.36 269.36 行政单位医疗★269.36 269.36 住房保障支出455.57 455.57 住房改革支出455.57 455.57 住房公积金396.77 396.77 购房补贴

58.80 58.80

2017年度支出决算表

科目编码

204204022210201204020120402022040211204021721021011210110122120402992210203

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

208050522102类款项208208052080501

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