采购作业流程
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
采购作业流程(完整版)
8.1对能否按交期交货,要求பைடு நூலகம்应商必须及时回复。
8.2不能达到交货期者,应及时协调联络,以确定一个合适的交货期。
9.催交
9.1无法于约定日期交货时,联络请购部门进行交期异常控制及变更应急处理。
9.2已逾期交货者应加紧催交。
9.3控制长期合同的交货。
10.进货验收
10.1进货的品质验收。
文件
采购作业流程
编号
版本
页码
3
1.搜集信息
1.1充分了解请购材料的品名、规格。
1.2调查市场行情。
1.3搜集有关生产厂家的资料。
1.4搜集有关替代品的资料。
1.5搜集有关品质及其他方面的资料。
1.6核定资金预算。
2.询价
2.1选择询价对象。
2.2询问价格。
2.3整理报价资料。
2.4选择议价对象。
3.比价、议价
10.2进货的数量验收。
11.整理付款
11.1核对各种手续是否完备。
11.2发票抬头与内容是否相符。
11.3发票金额与请购单价是否相同。
11.4是否有预付款或暂借款。
11.5是否需要扣款。
12.定期汇总及分析
12.1定期对所有采购之原物料进行登记及汇总。
12.2定期对汇总的采购数据进行分析。
3.1经成本分析后,研拟底价,设定议价目标。
3.2决定采购条件(向厂商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等。)
3.3考虑价格上涨下跌因素。
3.4估算运费和杂费。
3.5核对付款条件
4.评估
4.1同规格产品保持几家供应商询价、比价、议价。
4.2是否为信誉良好的生产厂家。
采购作业流程
活动名称 导入申购单
判断是否是旧产 品 判断是否有合格
活动内容及描述 由《申购流程》或 PMC 流程后输出已核准的【申购单】或【物料需求计 划】,由申购部门或生管转交到物料部门,物料部门接单后分配工作并执 行 接到各部门的【申购单】后,首先判断此申购的物料是新物料还是旧物 料,再根据类型选择不同的采购业务流程。 1、若属已经采购过的物料,即旧物料类型,则直接进入制作订单过程。 2、若属于新物料类型,则应该查询是否有合格的供应商可供选择。 若是新物料类型时,必须再判断在【合格供应商名录】中是否有合适的
1、审核不得超过半个 工作日。2、研发部主 管、制造工程部主管 提供技术咨询和保证
《采购订单》
跟催及跟踪所订购物料
物料部
收料
N
进料检验
Y
物料部 质量部
之前因采购所需而提 供的图纸、样品等同 时收回
《不合格品控制程 序》/当即
入库
《搬运、贮存Βιβλιοθήκη 包装、物料部防护和交付控制程
序》/从入库到出库
5、采购业务作业流程描述及说明
6.1《采购审批流程》
6.2《供应商开发与评估流程》
6.3《价格评审流程》
6.4《不良品处理流程》
6.5《采购预付款流程》
6.6《采购应付款流程》
7、使用单据
4
7.1【采购申请表】 7.2【采购合同订单】
5
出具(采购订单)
N
审核、批准
Y
向供方订购
物料部
有合格供方的,一个 工作日内完成。暂时 还没有合格供方的一 个半工作日内完成
物料部
管理者代表对采购订 单价格、保密条款等 进行全面审核。总经 理对审核后的采购订 单进行审批。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料,买多少,何时买,由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后,对需求的细节,如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等,均加以明确说明,以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商,通知其报价,或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时,企业应考虑的主要因素有:(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素,虽然价格并不是最重要的,但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定,并不是质量最好的就是最适应的,应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等,类似这样的一些服务在采购某些项目时,可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济,易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存,那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。
5.订单安排价格谈妥后,应办理订货签约手续。
订单和合约均属于具有法律效力的书面文件,对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。
6.订单追踪与稽核签约订货后,为求销售厂商如期、如质、如量交货,应依据合约规定,督促厂商按规定交货,并予以严格验收入库。
7.核对发票厂商交货验收合格后,随即开具发票。
要求付清货款时,对于发票的内容是否正确,应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。
采购作业流程控制卡
4、将“采购退、补货”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》每周抽查稽核
责任:
1、采购员未及时办理退、补货,仓管员开单采购员5元/次;
2、仓管员、来料品管员未及时交送单据至采购部。采购员开单责任人5元/次;
制订:审核:核准:
【采购作业】流程控制卡(三)
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
3
采购进度跟进失控
采购进度跟进不到位,导致停工待料,影响生产.
标准:
1、制定《采购周期表》,明确各种物料的供应周期;
2、设立物料稽查员;
3、制定《采购管制表》;
4、仓库需于次日9:00前将上日的《来料日报表》给采购员。
3、退、补货问题,未要求供应商回传《来料不合格报告》时,来料品管员开单采购员5元/次;
4、上术责任造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》处理.
制订:审核:核准:
制约:
1、物料稽查员根据《采购排产明细》、《请购单》结合《采购周期表》稽核采购员是否按规定时间下单或跟进,并将此信息登录在《采购管制表》中;
2、物控员在生产协调会上,要求采购员报告物料进度并跟催;
3、采购员监督仓库是否及时转交《来料日报表》;
4、将“采购进度跟进”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》每周抽查稽核。
Hale Waihona Puke 【采购作业】流程控制卡(一)项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
1
物料需求提出物料请购失控
总经理、厂长,甚至部门经理都可以直接下达采购指令,造成采购工作效率低,库存庞大。
国外采购作业流程
国外采购作业流程一、需求确认与计划1.1需求确认:企业根据市场需求和业务发展情况,确认所需要采购的商品或服务种类和数量。
1.2采购计划:根据需求确认,制定详细的采购计划,包括采购截止日期、预算、供应商选择等。
二、供应商选择与评估2.1供应商:通过网络、展会、采购商业务员等渠道,潜在的供应商。
2.2供应商评估:对供应商进行评估,考察其信誉度、生产能力、质量管理体系、交货能力等方面的指标和数据。
三、采购谈判与比价3.1采购谈判:与潜在供应商进行谈判,商讨价格、交货期、支付条件、售后服务等细节。
3.2比价分析:对不同供应商的报价进行综合分析,选择最有竞争力的供应商。
四、签订合同与下订单4.1签订合同:与选定的供应商签订正式的采购合同,明确双方的权利和义务。
4.2下订单:根据合同内容和采购计划,向供应商下具体的订单。
五、物流与运输安排5.1物流方案:根据采购商品的特点,制定合理的物流方案,包括运输方式、货物包装、信用证开立等。
5.2运输安排:与物流运输公司合作,安排货物的运输和跟踪,确保按时到达目的地。
六、付款与结算6.1付款方式:根据合同条款和供应商的要求,确定付款方式,如预付款、信用证、承兑汇票等。
6.2结算方式:在货物到达目的地并验收合格后,与供应商进行结算,包括支付货款、报销运费、索赔等。
七、品质管理与售后服务7.1品质管理:对从供应商处采购的货物进行品质检验和控制,确保合格的货物进入市场。
7.2售后服务:建立和维护与供应商的良好合作关系,及时处理退换货、维修保养和技术支持等问题。
八、采购记录与总结8.1采购记录:对整个采购过程进行详细记录,包括采购单据、合同、付款凭证等。
8.2总结分析:定期对采购业务进行总结和分析,总结经验教训,提出改进意见,优化采购管理流程。
以上是国外采购作业流程的基本步骤,每个步骤均需要仔细操作和严格控制,以确保顺利完成采购任务并满足企业需求。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度第一条采购部门的划分 1.消费原材料采购:由采购部门负责办理。
2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择以下一种最有利的'方式进展采购:1.集中方案采购:凡具有共同性的材料,须以集中方案办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依方案提出请购,采购部门集中办理采购。
2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供给厂商,议定长期供给价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、交换现有面辅材料供给商;如有更合适供给商而需要交换原供给商的,采购部必须提交书面变更供给商陈述材料,获得书面批准前方可变更。
4.询价、议价完毕后,需公司主管领导书面同意方可定价,否那么公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责,否那么视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,假如有变更时,应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后,以或其他联络方式向供给厂商议价。
(二)但凡最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价,经分析后进展议价,议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门〔消费部、总经理办〕以联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
采购入库作业流程
采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员:负责物品的接收,检验,清点,⼊库(待检区),登录账⽬。
2.采购:负责提前通知仓库供应商送货时间,货到时与仓库⼀起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。
3.质检部:负责来料时的检验指导和复检⼯作,对来料的质量进⾏把关和控制。
⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范,完整,清晰的《送货单》,或《销售凭单》,供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》(ERP中)是否相符,不相符则要求有关⼈员进⾏纠正,直⾄搞清楚后⽅可收货,将货放置待检区,分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。
1.3核单有误,若为供应商原因,要求供应商进⾏纠正,若为本公司⼈员的原因,则要求相关⼈员进⾏纠正,直⾄完全清晰后,对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致,有误时,通知相关的采购⼈员进⾏确认,若物品不符合本公司的采购要求和质量要求,⽴即要求供应商纠正,退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》,在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对⽆误,仓库⼈员对物品进⾏细致的清点,并检验物品的质量,发现异常或不清楚时,⽴即通知质检部进⾏复检,原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若⽆误,仓库⼈员则办理⼊库⼿续。
2.本公司采购⼈员⾃提物品(不提倡⾃提,特殊情况除外)2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时,现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。
若不⼀致,则必须问明原因,必要时,打电话回公司进⾏确认,直⾄清楚明⽩。
2.2核对单据信息⽆误后,对物品按照本公司规定的验收标准,进⾏仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中,如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令,或者不符合本公司的检验标准,当场要求供应商予以调换,直到合格。
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程一、需求确认与分析在采购的一般作业流程中,首先需要进行需求确认与分析。
采购部门与需求方进行沟通,了解具体的采购需求、数量、质量要求、交付时间等信息。
通过与需求方的有效沟通,确保采购部门对需求的准确理解。
二、供应商选择与评估在确定采购需求后,采购部门需要进行供应商选择与评估。
根据需求方要求,采购部门对潜在供应商进行筛选,并进行供应商的信誉评估、产品质量评估、价格比较等。
通过评估,选择合适的供应商进行后续的合作。
三、编制采购计划在确定供应商后,采购部门需要编制采购计划。
采购计划包括采购物品的具体信息、数量、预算、交付时间等。
采购部门需要根据需求方的要求,合理安排采购计划,确保供应与需求的匹配。
四、采购订单的发出与确认采购部门根据采购计划,向供应商发出采购订单。
采购订单包括采购物品的详细信息、数量、价格、交付时间等。
供应商收到采购订单后,进行确认,并回复采购部门确认订单的接受与否。
五、供货与验收供应商按照采购订单的要求,按时供货。
采购部门接收到货物后,进行验收。
验收包括对货物的数量、质量、规格等方面进行检查,确保货物符合采购要求。
六、支付与结算采购部门在验收合格后,根据采购订单的约定进行支付与结算。
支付款项给供应商,并与供应商进行结算,确保供应商得到应有的报酬。
七、供应商绩效评估在采购完成后,采购部门进行供应商的绩效评估。
评估供应商在交货准时性、产品质量、售后服务等方面的表现。
根据评估结果,对供应商进行奖惩,并为以后的采购工作提供参考。
八、采购记录与归档采购部门在整个采购过程中需要做好采购记录与归档工作。
记录包括采购需求、供应商选择、采购计划、采购订单、验收记录等。
通过归档,方便后续的查询与参考。
以上就是采购的一般作业流程。
在实际工作中,每个环节都需要严格执行,确保采购工作的顺利进行,满足需求方的要求。
同时,也需要不断优化流程,提高采购效率与质量,为企业的发展提供有力支持。
采购原料出入库作业流程图
NY
N
车号
进厂时间
Y
原料退货作业流程图采购作业流程~4
品管部原料库地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~5
财务部总经理
合同
入库单化验报告
及其附件
退货单
及其附件
采购付款作业流程图采购作业流程~6
采购部财务部总经理
财务确定付款总额
YN
程图生产作业流程~8
采购原料出入库作业流程图
采购计划作业流程图采购作业流程~1
销售部技品部采购部财务部
销管
原料库存
(保管员)
配方调整
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~2
供应商采购部化验室采购部财务部
洽谈协商取样
供应商采购经理
市场调研
N
N
Y
NY
Y
Y
原料接收入库作业流程图采购作业流程~3
供应商采购部品管员地磅房原料库
生产部原料库
作业班组长
核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~9
生产部品管部小料工保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~10
客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程~11
协调采购经理销管食堂财务
与食堂共同
制定周菜谱
N
采购作业的一般流程
采购作业的一般流程一个完善的采购作业流程应满足所需物料在价格与质量、数量、区域之问的综合平衡。
即物料价格在供应商中的合理性,物料质量在制造所允许的极限范围内,物料数量能保证制造的连续性、物料的采购区域的经济性等要求。
以下是店铺为大家整理的关于采购作业的一般流程,给大家作为参考,欢迎阅读!采购作业的一般流程采购作业流程会因采购的来源、方式以及对象等的不同而在作业细节上有所差异,但基本流程都大同小异。
以下是美国采购学者威斯汀所主张的采购的基本作业步骤。
1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料,买多少,何时买,由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后,对需求的细节,如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等,均加以明确说明,以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商,通知其报价,或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时,企业应考虑的主要因素有:(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素,虽然价格并不是最重要的,但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定,并不是质量最好的就是最适应的,应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等,类似这样的一些服务在采购某些项目时,可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济,易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存,那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
公司SOP标准流程之采购作业流程
财务主管
总经理
财务
采购台帐
来料检验通知单
来料检验报告
入库单
退货单
申购单、入库单、发票
付款申请单
文件类别
文件编号
版本/修订号
页次
3/3
文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
五、流程说明:
1.请购:根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”(一式三联),分别为申请联(请购部门留存)、采购联(采购依据)、财务联(付款依据),经部门主管批准后转采购部门进行供应商找寻、询比价.
4.预付款申请:根据合同需要支付预付款(de),由采购提出付款申请,财务核对,经上级主管、总经理批准后付款.
5.财务审核:财务部审核相关单据是否齐全,账目是否准确.
6.采购跟踪:签订合同后,采购员须登记“采购台帐”,对交货期、产品质量进行跟踪.到货前通知仓库部门进行接货准备.
7.检验通知:仓库收到货物后,临时放在暂放区,以书面形式通知品管部门进行检验.设备、配件等通知设备部门验收.
2.供应商评估、采购询比价:采购部门找寻供应商,进行询价、比价及供应商(de)综合评估,提出采购意见.
索取供应商(de)相关证件,如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等.
3.合同评估:采购部门拟定采购合同或制作订单,由相关部门进行合同评估,确定符合规定经总经理批准后与供应商签订合同或下达订单.合同或订单必须有对方签字回传.
部门主管
采购
总经理
采购
采购、财务
采购
采购
采购
财务主管
总经理
申购单
采购合同、订单
采购流程管理规定
公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员:采购部执行采购业务人员3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
成品采购入库作业流程
成品采购入库作业流程1.目的为了保证成品采购进货入库准确及时地完成;2.范围与成品仓采购入库有关的部门和行为3.职责3.1加工厂负责《装箱单》的提供和正版样衣的提供,生产跟单落实跟进;3.2成品仓库负责回货验收和入库处理;3.3生产部负责采购进货入库货品的质量检验和提供质检报告;3.4财务部负责加工厂货款的结算。
4.流程说明:4.1生产下单:4.1.1生产部经理依据销售部确认的《当季采购商品计划数量汇总表》给加工厂下投产生产计划单,并把《投产货品资料汇总表》给到财务(或仓库)系统资料录入人员;4.1.2系统资料录入人员把投产货品资料及时录入到系统商品信息中心,并通知财务人员复核投产货品资料上的相关内容是否准确:如供应商信息、成品货号、颜色、价格信息等;4.1.3投产货品资料经复核确认无误后由生产文员依据生产计划排单数据录入讯尔系统生产《采购订单》,要求《采购订单》按供应商(即加工厂)分类录入明细款、颜色、数量等,确认无误后(由财务人员审核《采购订单》,以作为仓库采购进货收货的依据。
4.2供应商组织生产,并安排产成品回货4.2.1我司生产跟单下加工厂查货确认产成品品质合格后安排加工厂送货入仓;4.2.2加工厂安排产成品回货,随货附送《装箱单》、QC签名确认的《产成品质检报告》与原版样衣,并把以上所有单据与样衣放在1号箱(或包)内,并在运输外包装的包面上清楚标注“内有详单”字样;4.2.3加工厂按我司要求装箱、打包货品,以保证产成品回货安全、快捷到达我司并且易于收货;加工厂在货品发运后第一时间传真货运单一份给我司生产跟单,并电话知会到货情况;4.3到货通知生产跟单接收到加工厂送货信息后提前知会仓库负责人产成品到货情况,以便仓库提前做好预收货入库安排;4.4接收回货,点收大数:4.4.1货运人员持《运输单》把《采购订单》产成品送货至我司仓库;4.4.2成品仓主管对来货运输件数进行清点确认,并在《运输单》上签收,要求签收《运输单》时清楚标注实收运输件数、收货人、收货日期等;成品仓主管同时第一时间知会相关人员(生产跟单与商品专员等)加工厂产成品回货情况(如用工作qq、微信截图发送进货单据与数据报表信息)。
采购的基本流程主要有哪些环节
采购的基本流程主要有哪些环节采购流程:包括收集信息,询价,比价,议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货验收,整理付款。
以下是店铺为大家整理的关于采购的基本流程主要有哪些环节,给大家作为参考,欢迎阅读!采购的基本流程主要有三大基本流程一、公司生产经营活动的流程任何涉及到采购的公司,其部门相对来说都比较完善,如果贵公司有ISO质量体系,那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解,这就比较全面了。
随着物流成本及市场竞争的加剧,对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。
要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识,更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。
我们按普通的生产经营活动:即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程,基本上是这样运作的。
首先业务部接单(或公司下单),生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料,如生产部要确定上线期及交货期,技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗,采购部要确定物料到公司的时间。
以上几个部门确认好了后,还要反馈至业务或公司,由相关人员进行审核成本及相关的时间,并与客户取得联系(或公司相关负责人员),获得确认后,迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。
各部门按原定确认资料进行计划安排并执行。
二、采购作业流程在物料采购活动中,采购部门要按部门内采购操作流程,进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息,然后采购人员进行比价和议价,并最终确定物料供应商,传递采购订单合同。
采购人员根据即定的合同要求对供应商进行跟踪,保证保质保量按时将物料供应到位。
供应商按指定仓位将物料运送至物料部后,物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验(小公司由采购人员进行检验),或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。
质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员,采购人员根据物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。
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4.下採購單時,數量/交期需考慮材料需求數量時間還需考慮成本
入庫/退貨
1.材料不良,品管通知採購,採購fax廠商不良報告,須追蹤廠商簽回轉品管;
2.採購在MRP採購系統---日常作業---退貨k入廠商退貨
3.OK材料倉庫點收入庫,備發料上生產線
4.採購限期廠商取走不良品和補回良品,採購須跟催急料的不良處理進度和倉庫發料
5.材料延期進料或不良,採購必須提前通知生管,生管及時異動通知生產線何時可排線生產,同時異動通知營業新的正確交期.
制訂時間:2001年12月20日修訂時間:單位:資材
入帳
入電腦帳
採購
進料驗收單
1.採購在MRP採購系統---日常作業---進貨k入廠商進貨,材料為SA倉成品為E倉
2.根據需求,在進料驗收單上備註特急.急等,轉品管驗貨.採購須跟催急料的:檢驗進度.
驗貨
品管檢驗
品管
進料不良報告
1.品管根據材料承認書進行材料檢驗,如有不良,開出進料不良處理單轉採購FAX廠商簽回.
採購作業流程
執行步驟
管理項目
重點說明
權責人員
表單和電腦作業
細節說明
物料分析
訂單評審時進行初步物料分析
營業助理
生管/採購
客戶訂單
訂單審查記錄表
1.營業接到客戶訂單,訂單評審速轉生管,生管和採購查詢欠料,如急單欠料立亟下單備料.
查低於請購點
列出低於請購點進行細致的物料分析.
採購
低於請購點
安全庫存單
1.採購須每日在MRP採購系統---異動查詢---列印出低於請購點,逐一查詢欠料數量/時間
1每日早上在MRP採購系統---異動查詢中查詢期間採購進度,電話聯絡廠商確認DELAY和近期內應交交期.
2.針對急料/重要材料/交期不穩定廠商必須每日跟催
進料點收
點收廠商進料
材倉倉管
進料驗收單
1.廠商送貨附本公司進料驗收單,倉庫須憑單上規格/數量進行實物點收.
2.倉庫點收材料後,進料驗收單轉採購入帳.
2.材料驗收OK進料驗收單轉倉庫.
入庫/退貨
良品實物點收入庫
不良品退料廠商
採購/材倉倉管
進料驗收單Leabharlann 退貨單見附表一制訂時間:2001年12月20日修訂時間:單位:資材
採購作業流程附表一
管理項目
細節說明
備注
下採購單
1.採購根據營業因客戶預估需求開出的材料單批安存申請下採購單
2.採購每月初根據部門主管所設定下月材料安存建入電腦,,在MRP採購系統----產品基本資料中輸入低安存高安存,當低於安存下限使其在低於請購點中自動反映.
下採購單
下出採購單
採購
採購單
見附表一
確認交期
與廠商確認交期
採購/生管
採購單
訂單異動單
1.採購單fax廠商后,須确認廠商是否收到採購單,並要求簽回交期.
2.廠商交期不能滿足要求,採購必須提前通知生管,生管及時異動通知生產線何時可排線生產,同時異動通知營業新的正確交期.
跟催進貨
跟催廠商進貨
採購
廠商未交明細