企业采购作业控制流程
简述连锁经营企业在商品采购时的作业流程
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采购管理制度及流程图
![采购管理制度及流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/290f4f11f705cc17542709c9.png)
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件,由釆购经办人员先核对请购内容,查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公,不徇私,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中,釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往釆购部,一份发往工厂或者生产基地。
公司采购管理制度及流程(精选10篇)
![公司采购管理制度及流程(精选10篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/2301225900f69e3143323968011ca300a6c3f67e.png)
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程(精选10篇)在充满活力,日益开放的今天,制度起到的作用越来越大,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。
采购流程的主要5个步骤3篇
![采购流程的主要5个步骤3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/df7daae8a48da0116c175f0e7cd184254b351bd5.png)
采购流程的主要5个步骤3篇采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。
WTT为大家整理的相关的采购流程的主要5个步骤,供大家参考选择。
采购流程的主要5个步骤1—’—■在采购流程中,每一个环节都有很多需要注意的内容。
只有每一个环节都做到最好,才可以让采购取得更好的成绩。
一个完整的采购流程包括哪些内容?采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同,但大致的流程为下:需求部门提出采购申请采购制定采购计划寻找供应商,货比三家谈判议价下单质检验收入库财务结算。
各个环节主要内容为1、采购计划:采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划,采购计划需要满足公司生产计划所需。
2、选择供应商:有几个需要注意的地方,采购部门在选择供应商时,一般会多选几家了解市场情况。
同时,对于供应商的资质等考量也非常重要。
企业的规模、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。
3、谈判:谈判中,价格虽然是主题之一,但不是全部。
供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。
4、验收:虽然大部分情况下,验收都有专业的技术人员来检测。
但采购人也必须确定货物的数量、品种以及交货期限的无误。
虽然不同行业,公司,在采购流程上有所差异,不过,不管是什么行业,只要是有制度的公司,其实一般采购流程皆类似。
一个完整的采购流程是什么样的?1、一般流程:需求单位开立请购单,签核并转给采购单位。
接下来,采购单位询价议价决定采购商家。
采购开出订购单给厂商。
回货时请购单位验货验收。
最后是请款结案。
2、一般采购又概分为事务性采购(如办公室用品,计算机..)/ 原物料采购(如零组件,IC,包材...)。
事务性采购通常由采购单位主导采购厂商,而原物料采购则较由需求单位(如RD,生产线,工程单位)主动建议采购厂商。
3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买(特别是原物料),而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行(如工程验证,品保制度审查, 价格,交期..),而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时, 采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。
采购的一般作业流程
![采购的一般作业流程](https://img.taocdn.com/s3/m/86058f04777f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9f0f.png)
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程包括以下几个步骤:
1. 收集信息:确定所需采购的物品或服务,并了解市场上的供应情况。
2. 询价:向潜在的供应商发送询价单,以获取他们的报价和产品规格等信息。
3. 比价:比较不同供应商的报价,以确保获得最优的价格和质量。
4. 议价:与选定的供应商进行谈判,以达成最终的合同条款。
5. 评估:评估供应商的能力和信誉,以确保他们能够按时交付高质量的产品或服务。
6. 索样:要求供应商提供样品,以便进一步评估和确认。
7. 决定:根据上述评估和谈判结果,决定与哪个供应商进行合作。
8. 请购:向财务部门提交采购申请,以获得批准和资金支持。
9. 订购:向选定的供应商下达采购订单,并确认交货时间和付款方式等细节。
10. 协调与沟通:在整个采购过程中,与内部和外部相关人员进行有效的协
调和沟通,以确保顺利完成采购任务。
11. 催交:确保供应商按时交货,并在必要时进行催促。
12. 进货验收:对收到的货物进行验收,确保其符合要求和规格。
13. 整理付款:核对发票和付款明细,确保准确无误后进行付款。
以上是采购的一般作业流程,具体操作可能因企业、行业和采购物品的不同而有所差异。
公司采购流程管理制度7篇
![公司采购流程管理制度7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/cca6481c3868011ca300a6c30c2259010202f394.png)
公司采购流程管理制度7篇公司采购流程管理制度【篇1】第一条采购部门的划分1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。
2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。
2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。
第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
公司采购流程管理制度96865
![公司采购流程管理制度96865](https://img.taocdn.com/s3/m/e4962692fc4ffe473268ab8e.png)
公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员:采购部执行采购业务人员3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施(自行提货)如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
采购的一般作业流程
![采购的一般作业流程](https://img.taocdn.com/s3/m/f7312e2459fafab069dc5022aaea998fcc224028.png)
采购的一般作业流程一、需求确认与分析在采购的一般作业流程中,首先需要进行需求确认与分析。
采购部门与需求方进行沟通,了解具体的采购需求、数量、质量要求、交付时间等信息。
通过与需求方的有效沟通,确保采购部门对需求的准确理解。
二、供应商选择与评估在确定采购需求后,采购部门需要进行供应商选择与评估。
根据需求方要求,采购部门对潜在供应商进行筛选,并进行供应商的信誉评估、产品质量评估、价格比较等。
通过评估,选择合适的供应商进行后续的合作。
三、编制采购计划在确定供应商后,采购部门需要编制采购计划。
采购计划包括采购物品的具体信息、数量、预算、交付时间等。
采购部门需要根据需求方的要求,合理安排采购计划,确保供应与需求的匹配。
四、采购订单的发出与确认采购部门根据采购计划,向供应商发出采购订单。
采购订单包括采购物品的详细信息、数量、价格、交付时间等。
供应商收到采购订单后,进行确认,并回复采购部门确认订单的接受与否。
五、供货与验收供应商按照采购订单的要求,按时供货。
采购部门接收到货物后,进行验收。
验收包括对货物的数量、质量、规格等方面进行检查,确保货物符合采购要求。
六、支付与结算采购部门在验收合格后,根据采购订单的约定进行支付与结算。
支付款项给供应商,并与供应商进行结算,确保供应商得到应有的报酬。
七、供应商绩效评估在采购完成后,采购部门进行供应商的绩效评估。
评估供应商在交货准时性、产品质量、售后服务等方面的表现。
根据评估结果,对供应商进行奖惩,并为以后的采购工作提供参考。
八、采购记录与归档采购部门在整个采购过程中需要做好采购记录与归档工作。
记录包括采购需求、供应商选择、采购计划、采购订单、验收记录等。
通过归档,方便后续的查询与参考。
以上就是采购的一般作业流程。
在实际工作中,每个环节都需要严格执行,确保采购工作的顺利进行,满足需求方的要求。
同时,也需要不断优化流程,提高采购效率与质量,为企业的发展提供有力支持。
采购与供应商控制程序
![采购与供应商控制程序](https://img.taocdn.com/s3/m/b6f53074cdbff121dd36a32d7375a417866fc1f5.png)
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方,保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择,能力的评价,产品和过程的批准,供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理:3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部:3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改,对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商,选择合格供应商,同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部:3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求,并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部:3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流,提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商:指向本公司直接物料、间接物料的供应者,同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购:是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源,以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料:非直接构成产品组成的部分,但产品在生产时必须消耗的物料,如夹具、包材等。
5.流程图附件一:供应商开发管理作业流程图附件二:采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机:6.1.1.1 新材料、新零件。
采购管理的基本流程有哪些
![采购管理的基本流程有哪些](https://img.taocdn.com/s3/m/441d24e1162ded630b1c59eef8c75fbfc77d94b4.png)
采购管理的基本流程有哪些 采购流程是企业确保需求满⾜的活动过程,所以很多的⼈都会想知道采购管理有哪些步骤。
下⾯为您精⼼推荐了采购管理的基本流程,希望对您有所帮助。
采购管理的基本流程 企业流程是指为完成企业某⼀个⺫标或任务⽽进⾏的⼀系列逻辑相关的跨越时间和空间的活动的有序集合。
企业采购通过规范采购流程,加强采购流程每⼀环节管理,来约束相关采购过程的业务活动,使得各项采购指标在业界最佳,并合理地控制企业采购开⽀的每⼀过程,以增强企业的竞争优势。
企业在实施采购系统时,需要根据不同采购对象的采购量来确定其优先度,⽐如制造业的零配件和原材料的采购(⽤于⽣产制造的采购)占总采购量的60%~80%。
企业采购的内容可以分成三种类型,⻅下表所⽰。
虽然企业⽣产经营内容不同,采购活动内容不同,采购运⽤的⽅法不同,作业细节上有若干差异,但采购发展到现在它们的采购流程⼤致都是⼀样的,采购流程的⼀般模式如下图所⽰。
在该流程中,以“准备和签发订单”为中⼼,前⾯的流程统称为“订单签订前的准备⼯作”,其后的流程为“订单的执⾏和总结”。
订单签订前的准备⼯作包括前四个流程:提出需求、描述需求、选择和评价供应商、确定价格和其他采购条件。
订单签订后的执⾏和总结包括后四个流程:跟单和催货、收货和检验、接受和付款以及采购总结评估。
采购管理,在供需双⽅,特别是供应商与⽤户企业之间在供应商评估、供应市场分析和供应链整合之间需要战略管理思维以取代传统的买卖交易⾏为。
采购管理不仅是⼀种职能战略,⽽且还跟战略有关。
采购管理的⽅法 采购流程发现问题 此阶段由使⽤部⻔提出需求。
只有具体的使⽤者知道他们的需求是什么,⽽不是决策者。
这是⼯业品销售的基层环节。
这个阶段使⽤者已经将发现的问题向上层汇报,客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。
这⼀阶段⼀般会组建有⼈员共同组成的项⺫采购⼩组。
采购流程确定采购的技术标准 在这⼀阶段,是客户关于采购标准制定阶段。
采购管理制度及流程
![采购管理制度及流程](https://img.taocdn.com/s3/m/bb87143e640e52ea551810a6f524ccbff121cab9.png)
采购管理制度及流程1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购单填写人;(3)请购的日期及需求时间;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购的物品用途;(8)请购如有特殊需要请备注;(9)请购部门主管;(10)请购单审核人;(11)公司总经理。
3、请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门;(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份;(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交;(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
采购作业指导书
![采购作业指导书](https://img.taocdn.com/s3/m/f6d2e91c814d2b160b4e767f5acfa1c7ab00826f.png)
采购作业指导书一、引言采购是现代企业管理中的重要环节之一,它关系到企业的利益、运作和发展。
为了使采购工作规范化、高效化,提高采购工作的质量和效益,提供一个明确的指导和操作手册,特编写本采购作业指导书。
二、采购流程1. 需求确认在进行采购之前,首先要明确需求。
采购部门需与相关部门进行沟通,了解相关物品或服务的具体需求,并确定相应的技术要求、数量、质量标准等。
2. 制定采购计划根据需求确认的结果,采购部门需制定采购计划。
采购计划包括采购物品或服务的名称、规格、数量、预算、采购方式等详细信息,并确定采购时间节点。
3. 供应商筛选与评估采购部门需根据采购计划,通过市场调研、询价比较等多种方式,筛选出合适的供应商。
在筛选的过程中,需要对供应商的信誉、资质、价格、交货能力等进行评估,确保选择到合适的供应商。
4. 发布采购公告/邀请函根据采购法规定和采购计划的要求,采购部门需向潜在的供应商发布采购公告或邀请函。
采购公告或邀请函中需要包含具体的采购信息,如采购物品或服务的详细说明、投标截止日期、评标方式等。
5. 投标文件评审采购部门按照公告或邀请函的要求,收集投标文件,并进行评审。
评审的内容包括供应商的资质、技术实力、价格等方面,评估每个供应商的优劣,并最终确定中标供应商。
6. 合同签订与执行采购部门与中标供应商进行协商,商定合同的具体条款和条件,并签署采购合同。
合同签订后,采购部门需监督合同的履行情况,确保供应商能按合同要求供货或服务。
7. 采购验收采购部门需在供应商交货后,对采购物品进行验收。
验收的内容包括物品的数量、质量、规格等方面的检查,并与合同要求进行对比,确保采购的物品符合要求。
8. 采购记录与归档采购完成后,采购部门需将相关采购文件进行记录和归档。
记录的内容包括采购计划、公告或邀请函、投标文件、合同等。
采购记录的目的是为了方便后续工作和对采购过程的追溯。
三、采购注意事项1. 采购的规范性和透明性采购过程应符合相关法规和企业的采购管理制度,确保采购的规范性和透明性。
采购作业的一般流程
![采购作业的一般流程](https://img.taocdn.com/s3/m/4229450a0a4e767f5acfa1c7aa00b52acfc79cd0.png)
采购作业的一般流程一个完善的采购作业流程应满足所需物料在价格与质量、数量、区域之问的综合平衡。
即物料价格在供应商中的合理性,物料质量在制造所允许的极限范围内,物料数量能保证制造的连续性、物料的采购区域的经济性等要求。
以下是店铺为大家整理的关于采购作业的一般流程,给大家作为参考,欢迎阅读!采购作业的一般流程采购作业流程会因采购的来源、方式以及对象等的不同而在作业细节上有所差异,但基本流程都大同小异。
以下是美国采购学者威斯汀所主张的采购的基本作业步骤。
1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料,买多少,何时买,由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后,对需求的细节,如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等,均加以明确说明,以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商,通知其报价,或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时,企业应考虑的主要因素有:(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素,虽然价格并不是最重要的,但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定,并不是质量最好的就是最适应的,应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等,类似这样的一些服务在采购某些项目时,可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济,易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存,那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
公司物资采购管理制度及工作流程
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公司物资采购管理制度及工作流程一、制度概述为规范公司物资采购管理行为,提高采购效率,减少采购成本,避免采购风险,制定了公司的物资采购管理制度。
本制度适用于公司内部各部门的物资采购活动,所有员工必须严格遵守。
二、采购管理工作流程1.提出采购需求各部门根据业务需求提出物资采购需求,并填写《物资采购需求申请表》,明确物资名称、规格、数量、用途等信息。
2.采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求,编制物资采购计划,包括拟采购物资清单、预算金额、采购周期等信息,并报批经理审批。
3.采购招标/询价采购部门根据采购计划,选择符合条件的供应商,并发出招标或询价通知,要求供应商提供报价方案或报价单。
4.报价评审采购部门组织评审小组对供应商的报价方案进行评审,综合考虑价格、质量、服务等因素,确定中标供应商。
5.签订合同中标供应商与公司签订采购合同,明确物资的品种、数量、价格、交付时间、服务要求等内容,并及时报批审核。
6.采购执行中标供应商按合同约定的时间和方式供货,采购部门对物资进行验收,确保物资质量符合合同要求。
7.收付款结算采购部门核对物资数量、质量和发票金额,完成结算手续,安排财务部门及时支付供应商的货款。
8.形成采购档案采购部门对采购过程中的相关文件进行整理和归档,形成完整的采购档案,便于管理和查阅。
9.采购评估采购部门对采购过程进行评估分析,总结经验教训,提出改进建议,不断优化采购管理工作流程。
三、注意事项1.严格执行公司采购管理制度,不得擅自变更采购计划、招标结果等,确保采购行为合法合规。
2.采购部门负责与供应商的沟通和协调工作,确保供货周期、质量、价格等符合合同约定。
3.各部门提出采购需求时,应根据实际业务需求明确物资规格、数量等要求,以便采购部门准确执行。
4.采购过程中如出现物资质量问题或合同纠纷,应及时与供应商协商解决,避免给公司造成经济损失和声誉受损。
5.采购部门应定期对采购过程进行监督和检查,及时发现和纠正问题,确保采购工作的顺利进行。
采购管理制度及操作的流程
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采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程(精选6篇)加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程(精选6篇),欢迎大家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
采购制度 最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)
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采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)采购工作制度篇一1、制定年度、季度、月度采购计划;安排品种结构、库存结构,按药品属性,做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购;2、制定季度、月度应付账款还款计划;3、负责退回、退厂品种,报损报溢品种的'业务审核、报批手续;4、采购合同的签订、执行;5、临时补货计划的指导,并每年或月筛选补货品种,降低采购成本;6、监控供应商促销政策和让利的落实;7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析,组织审核处理滞销货物,尽力避免不应有的损失。
采购管理制度篇二安全和健康的重要工作,是企业安全生产管理工作的重要组成部分,防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。
劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。
一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。
二、特种防护用品在采购过程中,必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。
三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表,《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。
对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。
四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准,密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准,每件产品必须有《安全鉴定证》。
五、特种防护用品要有专人保管,定期进行校验,超期保管的劳保防护用品要进行检验,不合格的应作报废处理,严禁使用。
六、作业人员在使用劳动防护用品之前,应认真仔细的检查,应进行安全确认。
发现有破损、磨损等其他异常现象,禁止使用。
七、作业人员进入工地,必须正确佩戴好劳保用品,在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。
公司采购部管理制度与工作流程
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公司采购部管理制度与工作流程
需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整,下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程:
1. 采购部组织架构
- 采购部的职责、权限和工作范围
- 采购部内部组织架构和职责分工(如采购经理、采购员等)
2. 采购流程
- 采购需求提出:部门提交采购申请
- 采购审批:采购审核部门对采购申请进行审批
- 供应商选择:采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商
- 询价与比价:采购部与供应商进行询价和比较
- 谈判与合同签订:采购部与供应商进行谈判并签订合同
- 订购与付款:采购部生成采购订单,并进行支付
3. 供应商管理
- 供应商评估与选定:采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定
- 供应商合作管理:与供应商建立合作关系后,进行合作管理、及时解决问题,并定期评估供应商表现
4. 内部控制与风险管理
- 采购合规监督:制定相关规章制度,确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求
- 风险防控:建立风险识别和防控机制,减少采购过程中的风险和可能的损失
5. 信息化支持
- 采购管理系统:建立和使用采购管理系统,提高采购过程的效率和准确性
- 数据分析与决策支持:利用采购相关数据进行分析,为决策提供支持和参考
以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程,具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
采购管理操作流程
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采购管理操作流程采购管理是企业运营中非常重要的一环,它涉及到企业的成本控制、供应链管理和质量保障等方面。
一个高效的采购管理操作流程可以帮助企业降低成本、提高效率,确保企业的正常运营。
首先,采购管理操作流程的第一步是需求确认。
在这一阶段,企业需要明确自身的需求,包括所需物品的种类、数量、质量要求等。
这一步通常由相关部门提出采购需求,并提交给采购部门进行确认。
第二步是供应商选择。
在这一阶段,采购部门需要根据企业的需求和要求,对潜在的供应商进行评估和筛选。
这包括对供应商的信誉、价格、交货能力、质量保障等方面进行综合考虑,最终确定合适的供应商。
第三步是采购合同签订。
在选择好供应商之后,采购部门需要与供应商进行谈判,并签订采购合同。
合同中需要明确双方的责任和义务,包括物品的种类、数量、价格、交货时间等内容,以确保双方的权益得到保障。
第四步是采购执行。
在合同签订之后,采购部门需要监督供应商按照合同的要求履行义务,确保物品按时交付、质量符合要求。
同时,采购部门还需要及时处理可能出现的问题,保证采购过程的顺利进行。
最后一步是采购结算。
在采购执行完成之后,采购部门需要对供应商进行结算,支付相应的货款。
同时,还需要对采购过程进行总结和评估,发现问题并提出改进措施,以提高采购管理的效率和质量。
总的来说,一个完善的采购管理操作流程可以帮助企业降低成本、提高效率,确保企业的正常运营。
通过明确需求、选择合适的供应商、签订合同、执行采购和结算等步骤,企业可以有效地管理采购过程,确保物品的质量和交货时间,提高企业的竞争力和盈利能力。
因此,企业应该重视采购管理,建立科学的采购管理操作流程,不断优化和改进,以适应市场的变化和企业的发展需求。
企业采购作业控制的流程
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企业采购作业控制的流程1. 概述企业采购作业控制是指企业在进行采购过程中对作业流程进行控制与管理的一种方法。
采购作业控制的流程是企业为了保证采购工作的高效性与顺利性而设计的一系列步骤。
本文将详细介绍企业采购作业控制的流程。
2. 采购申请在企业采购作业控制的流程中,首先需要进行采购申请。
采购申请是由企业内部的相关部门或员工提出的对某种物品或服务的采购需求。
采购申请通常包含物品的种类、数量、预计的价格等信息。
员工可以通过企业内部的采购申请系统进行申请,或直接向采购部门提交书面申请。
3. 需求评审一旦采购申请提交后,采购部门将对采购需求进行评审。
评审的目的是确保采购需求的合理性和合规性,并对采购项目进行初步的预估和分析。
在评审过程中,采购部门可能会与相关部门进行沟通,以明确采购需求的具体细节和技术要求。
4. 供应商选择在确定采购需求后,采购部门将组织供应商选择的过程。
供应商选择是根据企业的采购政策和采购需求,选定适合的供应商来进行采购。
采购部门将评估供应商的信誉度、价格、质量、交货能力等因素,并与供应商进行谈判以确定最终合作关系。
5. 采购合同签订一旦确定供应商,采购部门将与供应商签订采购合同。
采购合同是双方约定采购细节和要求的法律文件,包括交货时间、付款方式、产品质量标准等条款。
采购合同的签订通常需要企业内部法务或采购部门的审批。
6. 采购执行采购执行是指根据采购合同的要求,进行实际的采购操作。
采购部门将与供应商进行订单确认和跟踪,确保物品或服务按时交付。
在采购执行过程中,采购部门可能需要定期与供应商进行沟通,及时解决可能出现的问题。
7. 收货与验收一旦物品或服务交付到企业,采购部门将进行收货与验收工作。
收货与验收是确保进货的数量、质量和规格与采购合同一致的过程。
采购部门可使用企业内部的仓储系统或质量控制系统来进行记录与监控。
8. 财务结算在收货与验收合格后,采购部门将与财务部门进行结算。
财务部门将根据采购合同中的付款方式和期限向供应商支付采购款项。
制药企业采购管理作业流程
![制药企业采购管理作业流程](https://img.taocdn.com/s3/m/b2a8575665ce0508773213b7.png)
采购管理规范一、采购物品按物品类别可以分为三类:1、耗材及辅助材料,2、原辅包装材料,3、设备。
1、耗材及辅助材料是指用于生产、检定、仓储、工程、办公所需易耗品等,如:滤芯、干净服、手套、垃圾袋、笤帚、玻璃器皿、牛皮纸等杂品。
2、原辅包装材料是指生产所需要原料、辅料、包装材料和QC实验所使用试药试剂、原则品等。
(普通在合格供应商清单内)3、设备是指各公司生产所需要各种仪器、大型、小型设备等。
二、按采购筹划性可以分为两类:1、筹划内采购,2、筹划外采购。
1、筹划内采购指按各部门年筹划进行采购,各部门需按下一年度生产量做出所需物品年筹划,采购部门将此筹划报给财务部门,然后由财务部门报给总经理审核批准后方可进行下一年度采购。
2、筹划外采购是指对年筹划内不包括物品进行采购(如:生产过程中设备故障更换导致,年产量超过筹划量导致,部门所做年筹划不够或缺失导致,依照政府部门法规新规定暂时增长物品采购等)。
三、按物品性质可以分为两类:1、普通物品采购,2、特殊物品采购。
1、普通物品采购重要涉及常规原辅包装材料、耗材及辅助材料采购,2、特殊物品采购重要是指采购大宗原辅包装材料和设备采购。
合同总价超过10万元以上采购需经审核小组参加调研审核,订立合同前需履行订立合同会签手续。
四、按照以上分类我公司物品采购有如下几种采购:(一)耗材和辅助材料(普通物品采购流程);(二)原辅包装材料(普通物品采购流程);(三)大宗原辅包装材料(特殊物品采购流程);(四)设备(特殊物品采购流)。
(一)耗材和辅助材料1、使用部门每年年终制定下一年度物品年筹划,报采购部门。
2、各部门依照年筹划每月记录下一种月所需物品清单,报采购部门。
3、采购部门依照各部门提供清单物品名称、规格、数量进行采购。
4、物品购进后,物供部门须对所购进物品进行物品初验,初验合格方可入库发放。
耗材和辅助材料采购流程图(二)原辅包装材料1、使用部门每年年终制定下一年度物品年筹划,报采购部门。
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1. 库存数量是否越多越好?为什么?
2. 造成库存数量不断膨胀的原因是什么?
3. 如果没有得到很好地控制,库存数量可能会自我膨 胀。为什么会出现这种现象?结合具体的示例,分 组讨论。
4. 第一次库存变革的起因是什么?这次库存变革的重 要标志是什么?
5. 分析第二次库存变革的起因和内容。 6. 第三次库存变革与ERP系统有关联吗?为什么?
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ห้องสมุดไป่ตู้
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供应商管理
❖ 供应商管理主要采取分类管理模式,不同类 型的供应商采取不同的管理模式。
❖ 但是,分类管理模式的关键在于如何确定分 类方式,例如根据供应商的信誉和质量来分 类、根据供应商所供物料的市场特性来分类 以及根据企业与供应商之间的紧密关系来分 类等等。
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无显著差异物料供应商
❖ 无显著差异物料供应商是指这些供应满足下列条件 的物料供应商:这些物料不是企业主要产品的构成 部分;这些物料与企业产品的质量和性能关系不大; 这些物料的价值相对来说比较低。
❖ 对于这些物料的管理应该尽可能地采用简化的管理 方式。这些物料往往包括生产用辅助物料、办公用 品和劳动保护用品等。
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有效的采购管理
❖ 有效的采购管理是降低企业经营成本的重要环节。
❖ 在产品成本主要是由原材料、外购元器件构成的制造企业中,
提高物料采购作业计划的准确率、降低物料的采购成本是采 购管理的主要目标。
❖ 如果物料采购数量过多或者到货时间过于提前,就会造成流 动资金积压、物料闲置产生的丢失和变质、大量挤占有限的 库房位置以及加大采购管理人员和库存管理人员的工作负荷 等。如果物料采购数量过少或者到货时间延期,又会影响到 正常的生产经营活动的进行,严重时造成生产停滞,会给企 业带来不可估量的损失。
❖ 对于没有包括在BOM结构中的生产辅料、办公用品、 劳动保护用品等物料,由需求部门或者库管部门提 出采购申请,经有关人员审核后才能进行采购。请 购单则是这种采购申请的表现形式。
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询价和洽谈
❖ 当采购作业计划生成之后,采购人员应该按照作业计划的要 求,依照供应商供货推荐目录,根据供货商的资历和供货档 案,选择和联系供应商,并且针对采购作业计划中物料的具 体要求洽谈物料的价格、质量、技术性能要求和供货日期等。
❖ 在计划经济体制下和不完全的市场经济体制下,在 市场上的物料供应不充分等环境下,这种类型供应 商的存在往往是不可避免的。
❖ 对于这些特殊的供应商,企业应该采取密切供需关 系的管理方式。
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有显著差异物料供应商
❖ 有显著差异物料供应商是指这些供应商之间,不同的供应商 供应的物料具有质量上的差异、价格上的差异、服务上的差 异、品牌上的差异和技术性能上的差异等,并且这些物料构 成了企业产品的主要成本、或者说,与企业产品的质量和性 能密切相关。
❖ 一般情况下,在无显著差异物料供应商的管理中, 可以采取标准化采购管理方式和定额采购管理方式。
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生成采购作业计划
❖ 采购作业计划的主要属性包括采购物料编码、名称、 采购批次、采购数量、技术性能要求、采购作业开 始日期、物料到货日期、审批人和审批日期等。采 购作业计划应该遵循近期详细且确认、远期粗略且 未确认的特点。
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本章内容
6.1 概述 6.2 采购作业流程 6.3 采购作业控制 6.4 库存管理和控制 6.5 本章小结
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6.1 概述
❖ 采购作业是指为了向企业提供满足生产和 管理所需要的各种物料而必须采取的各种 管理性的和事务性的活动。
❖ 采购管理也是企业生产经营管理的重要组 成内容
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教学目标
❖ 理解和掌握采购作业计划的概念和特点 ❖ 熟练掌握采购作业流程的特点 ❖ 理解和掌握采购作业控制的内容 ❖ 理解和掌握库存作业管理和控制的特点
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本章内容
6.1 概述 6.2 采购作业流程 6.3 采购作业控制 6.4 库存管理和控制 6.5 本章小结
❖ 一般情况下,这种询价和洽谈的过程比较复杂,可以通过询 价单和报价单的方式完成。
❖ 询价单是企业向初步选中的供应商发出的请求其提供报价的 单据,这种单据详细列出了需要采购的物料名称、数量、技 术性能要求和到货日期等信息。
❖ 报价单是供应商在接到询价单后提供的物料供应价格、技术 性能特点等信息。
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垄断物料市场供应商
❖ 垄断物料市场供应商是指那些完全垄断或几乎垄断 市场上某种物料供应的供应商,例如,中国电力、 电信、铁路、特殊钢材和微软Office系统等供应商 都是特殊供应商,企业往往没有能力和办法去选择 其他供应商,或者说,企业选择其他供应商的成本 高昂。
❖ 采购管理是整个企业经营管理活动按照计 划开展工作的起点
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管理工作的起点
❖ 从宏观的经营规划,经过MPS,最后形成 MRP、采购作业计划和生产作业计划等指导 实际工作的微观作业计划。
❖ 按照计划开展实际作业的起点则是采购管理。 ❖ 因此,从某种意义上来说,采购管理是整个
企业经营管理活动按照计划开展工作的起点。
❖ 在正确的时间、正确的地点、到达正确数量的正确物料是采
购管理追求的目标。
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本章内容
6.1 概述 6.2 采购作业流程 6.3 采购作业控制 6.4 库存管理和控制 6.5 本章小结
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6.2 采购作业流程
❖ 一般的采购作业流程 ❖ 供应商管理 ❖ 生成采购作业计划 ❖ 询价和洽谈 ❖ 采购订单 ❖ 订单跟踪和到货验收
❖ 例如,对于自行车制造企业来说,自行车制造厂需要的管材、 丝材、轴承和轮胎等物料供应商就属于典型的有显著差异物 料供应商。无论是从数量上,还是从管理投入方面,这些供 应商都是企业供应商管理的重点。
❖ 因此,可以把这些供应商分为A、B和C类供应商。不同类别 的供应商具有不同的供货优先级,
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