新版-品质异常处理单
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品质异常处理单(样板)
必填; 料号 必填; 检验日期
必填;
必填;
检验标准﹑不良现象或不良项目﹑缺陷等级 ﹑验证结果;不良率;签名 会 签 处 理 意 见
最终判定:
出货风险,缺陷等级,是否NG;验证结 果,责任方确认,供应商异常履历;此 标准变更与否;潜在失效风险;模具问题; 组装焊板﹑插拔等验证项目必要性;确认修
工程 各 部 门 意 见
完成时间 责任者
责 临时对策: 任 单 位 原因分析: 填 写 长期对策: 栏 开 确认记录: 单 效果确 单 认及追 位 踪 确 认
判定 三批后确认效果,由品质部 确认 确认:若最终判定为我司挑选货特采,则挑选所产生费用由供应商承担,若引起客诉所造成之损失仍由供应商承担。 2.接到异常后请于3个工作日内回复,如未按时回复将以每份100元扣款,请知悉。 表单编号:
打勾必填;
XX市XXX电子有限公司
流水号必填;
gashycheng
品 质 异 常 处 理 单
异常类型:□进料 □制程 开 责任单位 必填; 单 必填; 批量 单 不良现象描述: 位 填 写 栏 部门 品质 □最终
品名规格 生产/交货日期
□出货
□客诉
□其它__________ 必填;
编号:
抽检数量 必填; 不良数量
综合所有部门信息,经MRB组织或 总经理授权,最后签署;
制造
工时,产能效率以及人力成本, 组装,重工确认;作业困难 客人沟通结果,客户名称;客诉 履历,客诉风险
客服
生管 欠料,交期,来料厂商,延期可 能性,特采申请等 采购 责任单位改善措施 责任单位填写,可以是厂商, 也可以是本厂单位,责任单 位是厂商的,可以由品质部 与厂商沟通再填写
品质异常处理单-1
审核:
承办:
相关单位会签
口生产单位( ):
口技术开发部( ):
口物控科( ) :
口其他单位( ):
审核
计划安排
品质主管经理:
裁决
口允收
口特采
口报废
口重工(挑选/修理)
口其他:
品质异常处理单-1
发生时机:
口进料
口首件
口制程
口入库
口出货
口客诉
口其他:
发生单位 开
品名/ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ号
紧急情况
口特急
口急
口一般
制造日期
检验日期
不良描述
制造单位
口装配/冲压/注塑/电镀
口恊力商
抽样数: 不良数: 不良率:
初步原因分析(制程和流出)
确认:
审核:
提出:
审核:
纠正与预防措施
责任生产单位
审核:
承办:
责任品质单位
承办:
相关单位会签
口生产单位( ):
口技术开发部( ):
口物控科( ) :
口其他单位( ):
审核
计划安排
品质主管经理:
裁决
口允收
口特采
口报废
口重工(挑选/修理)
口其他:
品质异常处理单-1
发生时机:
口进料
口首件
口制程
口入库
口出货
口客诉
口其他:
发生单位 开
品名/ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ号
紧急情况
口特急
口急
口一般
制造日期
检验日期
不良描述
制造单位
口装配/冲压/注塑/电镀
口恊力商
抽样数: 不良数: 不良率:
初步原因分析(制程和流出)
确认:
审核:
提出:
审核:
纠正与预防措施
责任生产单位
审核:
承办:
责任品质单位
品质异常及不合格品处理单
盛佳创压铸五金制品有限公司品质异常及不全格品处理单发生现场经办
盛佳创压铸五金制品有限公司
品质异常及不全格品处理单
接收部门: 发文部门: 发生现场 日 期 客 户 品 名 批量数 抽检数/不良数 不良率
不良内容描述(必要时附图说明)
经办: 审核: 复核:
处理意见:□退回返修
□退回挑选
□退回报废
责任单位确认:
以下由责任部门填写: 不良原因分析: 完成日期
矫正/预防措施:
责任单位: 重检记录 1 2 3 4 5 6 判定 日期:
尺 寸 检验:
外 观 确认:ห้องสมุดไป่ตู้
对策结果确认(品保单位填写) □ 对策有效,建议结案 □ 对策无效,退回责任单位 □ 对策持续追踪 制定: 审核:
日期: 跟进人:
确认: 批准:
盛佳创压铸五金制品有限公司
品质异常及不全格品处理单
接收部门: 发文部门: 发生现场 日 期 客 户 品 名 批量数 抽检数/不良数 不良率
不良内容描述(必要时附图说明)
经办: 审核: 复核:
处理意见:□退回返修
□退回挑选
□退回报废
责任单位确认:
以下由责任部门填写: 不良原因分析: 完成日期
矫正/预防措施:
责任单位: 重检记录 1 2 3 4 5 6 判定 日期:
尺 寸 检验:
外 观 确认:ห้องสมุดไป่ตู้
对策结果确认(品保单位填写) □ 对策有效,建议结案 □ 对策无效,退回责任单位 □ 对策持续追踪 制定: 审核:
日期: 跟进人:
确认: 批准:
来料品质异常处理单
NO: 供应商 产品名称 异常描述:
品质部意见:
深圳市丰永泰科技有限公司
来料品质异常处理单
填表日期:
年月日
产品数量 产品图号
不良数量
检验员
第
一
聫
為
品
质
返修
特采
各部门评审:
计划
重做
采购 工程 最终处理结果:
原因分析(供应商填写):
改 临时对策(供应商填写):
善
对 策 永久对策(供应商填写):
签名:
第
二
签名:
聫 给
供
签名
应
商
签名:
核
准:
分析人:
第
三
聫
审核:
个
分析人:
仓
库ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
审核: 分析人:
审核:
效果追踪确认(品管填写):
核准: 备注:
1.特急件于4小时之内签回;急件务于12小时内签回,一般件于24小时内签回 2.凡为批示或因急用导致本公司自行挑选者,挑选方式由本公司自定义,所有费用均由供货商 承担,不得有任何异议. 3.经判定须退者,供货商须即依需要交入良品并在3天内取回不良品,否则本公司将以废品处 理,且不承担任何责任
内部品质异常联络处理对策单
供应商交货延迟 或数量不足
原材料库存管理 不善导致过期或
损坏
原材料质量不达 标或存在缺陷
新材料未经充分 验证就投入生产,
存在不确定性
设备老化或维护不当导致 故障
设备设计或制造缺陷导致 故障
操作人员技能不足或误操 作导致故障
设备超负荷运转导致故障
操作人员技能不足,导致操作 失误
操作人员责任心不强,工作态 度不认真
0
0
0
0
1
2
3
4
收集信息:对品质 异常进行详细记录 和调查,收集相关 数据和证据。
分析问题:对收集 的信息进行深入分 析,识别异常原因, 确定责任部门和责 任人。
内部沟通:将分析 结果与相关部门和 人员进行沟通,确 保问题得到充分认 识和重视。
制定对策:根据分 析结果,制定相应 的处理对策和措施 ,确保问题得到有 效解决。
行维修和更换部件
维护保养:对设备进 行清洁、润滑等操作,
延长使用寿命
记录与跟踪:对设备 的检查和维护进行记 录和跟踪,确保管理
效果
定期开展技能培训,确保操作人员熟练掌握岗位技能 建立激励机制,鼓励操作人员主动提升自身素质 加强操作人员之间的交流与合作,促进经验共享 定期评估操作人员的技能和素质,及时发现和解决问题
汇报人:
Part One Part Four
Part Two Part Five
Part Three Part Six
设备异常:设 备故障或运行 异常导致生产 中断
操作异常:操 作失误或违反 操作规程导致 产品不合格
环境异常:温 度、湿度等环 境因素超标影 响产品质量
检验异常:检 验设备故障或 检验方法不正 确导致误判
品质异常处理单
□
□
承办:
永久对策跟进状况:
1.是否已标准化(见附件):□是 □否
2.相关设备是否已改善:□是 □否
3.改善后是否有生产:□有 生产___批(附改善 后检验报告) □无
承办人:
承办人:
品质经理核准:
审核:
分发单位:□冲压 □冲压品管 □电镀 □电镀品管 □注塑 □注塑品管 □装配 □装配品管
□生产计划 □采购 □业务 □原材料仓库 □半成品仓库 □成品仓库 □
发生单位: 料号
抽样数 责任单位
不良情形
风险分析
品名/规格 不良数
责任操作人
品质异常处理单 编号:
审核:
日期: 生产数量 不良率 责任品管
承办:
年 月日
严重程度: □严重 □一般
不良原因初 步分析
(Data\验证 \结论)
□ 重工
临时 细节说明: 处理 方案
□挑选 □报废
□ 特采 □其它
数量
现
原材料
状 调
在制半成品
查
库存半成品
生产单位意见:
审核: 品质状况描述
判定
审核: 工程单位意见:
承办: 数量
品质状况描述
在制成品
库存成品
客户处
承办:
生产计划意见:
判定
会签单位 品质部经理裁决:□需要 □不需要
真因分析 (责任生产 单位填写)
审核:
承办:
永久对策 (责任生产 单位填写)
执行人:
流出原因 (责任品管
填写)
预计完成日期:
审核: 审核:
承办: 承办:
流出永久对 策(责任品 管填写) 执行人:
预计完成日期:
002品质异常处理报告单
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东莞伟峰纸品印刷有限公司
品质常处理报告单
客户名称
产品名称
工程单号
材料名称
订单数量
不良数量
损失金额
不良现象描述:
品管签名:月日
责任部门原因分析:
责任人签名:月日
纠正与预防措施:
部门主管签名:月日
品质部意见:
品质主管:月日
责任人姓名
所属部门
处理结果
总经理意见:
总经理签名:月日
说明:
1.此单发出后,责任部门必须在一个工作日内将原因分析和纠正与预防措施填写完全,呈交品质部。
2.若未在规定的时间内呈交,延误交货时间,一切责任由由责任部门负全责。
东莞伟峰纸品印刷有限公司
品质常处理报告单
客户名称
产品名称
工程单号
材料名称
订单数量
不良数量
损失金额
不良现象描述:
品管签名:月日
责任部门原因分析:
责任人签名:月日
纠正与预防措施:
部门主管签名:月日
品质部意见:
品质主管:月日
责任人姓名
所属部门
处理结果
总经理意见:
总经理签名:月日
说明:
1.此单发出后,责任部门必须在一个工作日内将原因分析和纠正与预防措施填写完全,呈交品质部。
2.若未在规定的时间内呈交,延误交货时间,一切责任由由责任部门负全责。
品质异常处理单
品质部 (QA)
备注:当发生异常后,采取对策于30分钟内完成。若未改善仍然继续生产的,责任由生产部负责。
QCQR-01
□材质不符 □超出上限0.05MM内 尺寸/平整度 □超出下限0.05MM内 □平整度不良 试装 □试装困难
□超出上限0.10MM以上 □超出下限0.10MM以上 □硬度不符 □试装后间隙大
ห้องสมุดไป่ตู้
判定
□允收
□拒收
□返修
□报废
□特采
对策(生产部改善品质状况)
效果验证(品检跟踪)
生产部 流程 (领班)
品质部 (QC)
东莞市志辉塑胶厂 品质异常处理单
产品品号 机器编号 检验项目 □缺胶 □色差 □缩水 □料花 产品名称 产品数量 缺点描述 □披锋 □爆裂 □夹水纹 □批伤 □黑点 □沙孔 □汽泡 □变形 □拖花 □拉伤 文件编号 编号 日期 材料规格 班别 日 夜 异常内容
外观/颜色 □油污/脏污
□刮花/碰花
□颜色与样板不一致 □顶高/顶白 □气纹 □烧焦 □多胶/堵孔 □模伤/模印
品质异常单
日期:
类别:□供应
机台/线别:
NO .不良率
班次
不良现象
附样品或图片
知会仓
确认:
责任单位:
不良原因
分析人:
序号
处理方式人数
耗费工时
345
序号
制定人:
不合
格品
标识QC:审核:
执行人
结案状况
品质判定:
完成日期
备注
流程:
品质异常发生→品质贴不良品标签→生产部将不合格品移到不合格品区→不良现象描述→品质主管确认→责任部门进行原因分析→责任部门负责产品处理(纠正措施)→责任部门负责制定长远措施→品质跟进实施及结案情况→品质撤除不合格标签→标准化操作(责任部门更改WI或质保更改QIP,若有需要)→归档
1
2
判定:
措施跟踪情况:(IPQC、OQC填写,如为来料不良则由IQC填写)
抽样数
不良数
允收
拒收
原因:
预防措施:(长远措施/根本对策-责任单位填写)预防措施内容
执行人
完成日期
备注
不良品发现场地为仓库时需知会以下部门
QC:知会PMC:
纠正措施:(应急行动/临时对策/短期对策-责任单位填写)纠正措施内容
不良项目/不良数量
行动后良品数量
总不良品总数
批数量抽样数不良数生产日期品质异常单
客户名称
产品名称
产品编号
箱号
返工
挑选
特采/偏差接受,按《特采控制作业指导》执行报废,同时需填写<不合格品处理单>其它。
相关主题
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承办:
完成时间:
说明:需分析到根本原因,分析方向考量人员,物料,机台治工具,作业方式,作业环境;
原 因 分 析 核准:
针对各项原因做展开:
承办:
改 善 对 策 承办: 效 果 验 证 预 防 措 施 承办: 效 果 确 认 □准予结案 注明: 核准: 承办: □继续追踪 □不予结案 完成时间:
验证改善对策是否有效:
完成时间:
承办:
水平展开/标准化;
完成时间:
备注:此单供应商需在3个工作日内回复,公司内部需在6个工作小时内回复,问题描述及效果确认由品管填写,其它栏由责任 单位填写,延迟或不回复按50元/天累计扣款。
***电子有限公司
品质异常处理单
FM-YQQP-13-002 A/1
发文单位 批量 不良数 问 题 描 述
说明:客观准确的描述问题;
收文单位 抽检数 不良率
料号 发现日期 生产日期
核准:
承办:
团队成员: 临 时 对 策
说明:请针对不良品采取及时有效之处置对策,如挑选、报废等;处置时需考量来料/半成品/成品;