药库工作流程图2013
医院药剂管理流程图
理
分类
麻醉药品、一类精神药品、医疗用 双人双锁保管、
的
分区 分库 存放
毒性药品和放射性药品专柜存放
专账记录
二类精神药品储存在相对独立的区域内
专人保管、 专账记录
存 量 及
危险药品严格分类存放有专门设施
科
的仓库,有消防等安全设施
学
储
退货药品和不合格药品单独存放,
存
有明显标志
药品堆放稳固整齐,严禁倒置 在库药品严格执行色标管理 (待验区/退货区–黄色;合格区–绿色;不合格区–红色)
属特定病情所需要药品 按特批程序予以购买 配
直接采购
药库保管员根据药房领 药计划填写药品采购表
将议价中选结果打 印“医院采购药品 目录”下发药委会 委员,药库,药房
科主任、主管院长审批
药库采购员按药品采购表和医
8
院采购药品目录中的公司、品
种、剂型、规格、价格进行采购
9
药品入库时要核对、采购公司、生产厂家、
提出预警、并进行登记
5
主动与临床科室沟
与住院药房调
通,督促尽快使用
换尽快使用
6
药品有效期在 3 个月及以内
重点预警、并进行登记
主动与临床科室沟 通,督促尽快使用, 并每日进行用量监控
若在当月不能用完, 与药库联系,退库处 理,并进行退药登记
7
进入下个月药品
效期检查周期
7.医院药库药品效期管理流程
实施部门
9 保管员将随货同行联或发票 交药库会计做入库凭证
常温库<30℃; 阴凉库<20℃; 冷藏库<2~10℃
不得用铅笔填 写,不得撕毁 或任意涂改
确实需要更改, 应划线后旁边重 写,附本人签名
(完整word版)药剂科流程图(全)
目录
目录 (1)
四查十对操作流程 (2)
调剂差错管理流程 (3)
药品召回程序流程图 (4)
门诊处方调剂流程图 (5)
中心药房工作流程图 (6)
模糊医嘱的澄清流程 (7)
住院药房(门诊药房)药品效期管理流程 (8)
药库工作流程图 (9)
药库药品效期管理流程 (9)
假、劣药品,调剂药品导致人身伤害处置流程图 (11)
突发事件药事管理应急预案流程 (12)
突发事件药品供应应急预案流程图 (12)
特殊使用抗菌药物应用流程 (13)
药品采购流程图 (14)
备用药品管理流程图 (15)
麻、精、高危药品管理流程 (17)
科室急救备用药品领用、补充工作流程 (18)
输液反应处置流程 (19)
细菌耐药监测与预警管理流程 (20)
四查十对操作流程
调剂差错管理流程
药品召回程序流程图
门诊处方调剂流程图
中心药房工作流程图
模糊医嘱的澄清流程
↓(药剂师)
↙↘
↘↙
↓
住院药房(门诊药房)药品效期管理流程
药库工作流程图
药库药品效期管理流程
(完整word版)药剂科流程图(全)
假、劣药品,调剂药品导致人身伤害处置流程图
突发事件药事管理应急预案流程
突发事件药品供应应急预案流程图
特殊使用抗菌药物应用流程
药品采购流程图
(全)
用药
品管
理流
程图
麻、精、高危药品管理流程
科室急救备用药品领用、补充工作流程
输液反应处置流程
细菌耐药监测与预警管理流程。
药剂科流程图(全).docx
目录目录 (1)四查十对操作流程 (2)调剂差错管理流程 (3)药品召回程序流程图 (4)门诊处方调剂流程图 (5)中心药房工作流程图 (6)模糊医嘱的澄清流程 (7)住院药房(门诊药房)药品效期管理流程 (8)药库工作流程图 (9)药库药品效期管理流程 (10)假、劣药品,调剂药品导致人身伤害处置流程图 (11)突发事件药事管理应急预案流程 (12)突发事件药品供应应急预案流程图 (13)特殊使用抗菌药物应用流程 (14)药品采购流程图 (14)备用药品管理流程图 (15)麻、精、高危药品管理流程 (17)科室急救备用药品领用、补充工作流程 (18)输液反应处置流程 (19)细菌耐药监测与预警管理流程 (20)四查十对操作流程调剂人员查处方查药品查配伍禁忌查用药合理性对科别、姓名、对药名、剂型、对药品性状、对临床诊断年龄规格、数量用法用量发药人员查药品查标签(药袋)查药品对药名、规格、对与处方内容对药品有无变质、剂量、用法与处是否相符是否超过有效期方内容是否相查姓名、年龄对姓名、年龄,并交待用法及注意事项调剂差错管理流程核对相关发现差错处方和药查找患者事件处理填写报告品报告部门报药剂科报医务办主任负责人严重事件质量安全与管理小组组织召回(一级 24h 内)(二级 7d 内)药剂科各部门负责接收退回的YES药品,通知各科室停止销售和使用,填写《药品召回登记表》,报告质量管理人员质量控制小组调查评估报告和召回计划上报药品召回程序流程图收到存在安全隐患可能的信息药品安全隐患的调查NO是否存在药品安全隐患的评估召回决定 /确定召回等级Yes精品文档反馈到投诉人或医院药品质量管理领导小组当继续使用被召回药品将对治疗或患者的健康造成不良影响时,应采用一级召回当使用被召回药品不会对治疗或患者的健康造成不良影响时,应采用二级召回)汇总药品召回登记表,召回实施情况定期上报医院药品质量领导小组,如需销毁,报医院药品质量安全领导小组,由药监部门监督销毁制定召回计划/通告发放启动召回召回产品的处理召回总结报告药库负责接收各药房撤架和患者退回的药品,按《药剂科退药制度》的规定办理手续并记录,统一、专人妥善保管。
在库药品养护流程图2013
药品养护流程图
复查不合格 复查合格
药库管理员负责库存药品养护 药库管理员随时按照药剂科质量管理员质量信息(国家质量公告不合格药品、明令禁止销售药品、药监部门抽查不合格等情况)下发的通知,对在库药品进行检查 药库管理员每季度对在库药品进行养护检查,填写养护检查记录,对由于异常原因可能出现问题的药品,易变质的药品,已发现质量问题药品的相邻批号药品,储存时间较长的药品、近效期药品、以及首营品种应适当增加养护次数
药库管理员每月检查、核对、汇总在库的近效期药品
药库管理员每天上午10点及下午3点进行库房温度、湿度监测,并做好记录
药库管理员检查后,将检查结果上报质量管理员 养护过程中发现有质量疑问的药品立即挂黄牌,暂停发货,并上报质量管理员
上报质量管理员、采购员 当检测值临界或超出规定温度、湿度范围时,药库管理员采取调控措
对库存或发出不合格品,质
量管理员通知药库管理员
停止出库并召回已发出药
品,通知采购员禁止继续采
购
质量管理员填写《药品复查通知单》复查确认,必要时送药检部门检验 质量管理员通知药库管理员停止出库并召回已发出药品,通知采购员禁止继续采购
药库管理员记录采取相应的调控措施及调控后的温度、湿度
药库管理员将不合格药品移入相应的不合格品区,填写不合格药品记录
质量管理员通知药库管理员摘黄牌挂绿牌,继续发出使用
可以使用的药品,质量管理员负责调剂各调剂室先出先用 不可以使用药品,采购员联系供应商退货处理。
药剂科所有流程图
四查十对操作流程查处方查配伍禁忌查药品发药人员对姓名、年龄,并交待用法及注意事项查药品对药名、规格、剂量、用法与处方 方内容是否相符查标签 (药袋)对与处方内容是否相符对药品有无变质、是否超过有效期查姓名、年龄对药品性状、用法 用量查药品对临床诊断对药名、剂型、规格、数量对科别、姓名、年龄查用药合理调剂人员调剂差错管理流程严重 事 件报告部门 负责人发现差错核对相应处方和药品查找患者事件处理填写报告报医务办 报药械科 主任反馈到投诉人或医院药品质量管理领导小组药品召回程序流程图(一级24h 内)(二级7d 内)NOYES收到存在安全隐患可能的信息药品安全隐患的调查召回决定/确定召回等级制定召回计划/通告发放启动召回是否存在药品安全隐患的评估质量安全与管理小组组织召回药械科各部门负责接收退回的药品,通知各科室停止销售和使用, 填写《药品召回登记表》,报告质量管理人员 质量控制小组调查评估报告和召回计划上报 汇总药品召回登记表,召回实施情况定期上报医院药品质量领导小组,召回总结报告召回产品的处理如需销毁,报医院药品质量安全领导小组,由药监部门监督销毁 质量控制小组总结报告,上报医院药品质量领导小组验收/取样待处理当使用被召回药品不会对治疗或患者的健康造成不良影响时,应采用二级召回当继续使用被召回药品将对治疗或患者的健康造成不良影响时,应采用一级召回药库负责接收各药房撤架和患者退回的药品,按《药械科退药制度》的规定办理手续并记录,统一、专人妥善保管。
从患者处召回,按照退药处理。
门诊处方调剂流程图收方审方双手接取患者处方确认处方的合法性,严格执行“四查十对”核对电脑收费信息审核收费信息和处方是否一致,是否正确如有错误,电话或药师本人亲自联系开方医师或财务人员修改,按修改后处方调配调配核对发药告知患者调配完毕按照顺序逐一调配并签字,根据处方填写并黏贴用法用量发药人按序核对处方所列药品和所调配药品,确认调配药品无误后签字如发现错误后,退回调配药师,重新审核后调配用可靠方法核对患者身份,逐一交代用法、用量注意事项中心药房工作流程图缺 药药库 各药房调 剂疑 问医师医嘱调 配生成摆药单送药到各病区,核实核对,签字收药发 药核 对模糊医嘱的澄清流程药剂师发现模糊医嘱开立遗嘱医师上级医师:科主任、三级医师、二级医师、组长等值班医师或总值班医师按医嘱调剂核实后重新下达住院药房(门诊药房)药品效期管理流程每月由负责人对药品有效期进行检查对检查结果进行汇总药品有效期在6个月以上 继续使用若在当月不能用完, 与药库联系,退库处理,并进行退药登记主动与临床科室沟通,督促尽快使用,并定期进行用量监控进入下个月药品效期检查周期药品有效期在4-6个月之间药品有效期在3个月及以内重点预警、并进行登记提出预警、并进行登记主动与临床科室沟通,督促尽快使用 与门诊药房(住院药房)调换尽快使用药库工作流程图缺药通知单 采购计划入 库填写价格价格单供货商发票 发药给中心药房 盘亏单盘点药品会计盘盈单结存中心药房领药请领单 发药给门诊药房门诊药房领药请领单出库填写发票号码药库药品效期管理流程每月由负责人对药库药品有效期进行检查药库包括针剂库,片剂库,中成药库,流浸膏库,麻醉精神药品库对检查结果进行汇总登记并告知各药房药品有效期在6个月以上药品有效期在4-6个月之间药品有效期在3个月及以内继续使用提出预警,告知供货单位重点预警,与供货单位协商与各药房联系,汇总数量与公司协商,换新批号各公司均无现货,但医院必须使用的品种,与公司协商能否用到效期前。
药品出库业务流程图和数据流程图
一、药品出库业务流程图
药品管理员 (பைடு நூலகம்科室)领药人员
发货
领药单 不得发货 出库记录
不合格
发货时与单据核对 按批号发货原则出库 合格
核对
本药品出库业务流程图描述的是(各科室)领药人员领药的过程, 从图中可以看出药品管理员既是审核人员也是发货人员,从而可以让药 品出库过程变得迅速、高效。因为药品管理员在核对领药单的时候已经 对领药单有了一定的印象,便于发货时与单据的核对;也因为药品管理 员保管着药品,对药品的摆放位置有了一定的了解,发货时可以提高一 定的效率。
领药人员填写好领药单,给药品管理员核对,再由药品管理员判断 是否发货,若可以发货,药品管理员要按批号发货原则出库,发货前为 确保药品出库的无误,需要对药品单据进行核对,做完出库记录之后, 就可以发货了。
二、药品出库数据流程图
库存账
领药单存档
出库处理 药品管理员
填写领药单
(各科室)领药人员
本药品出库数据流程图描述的是(各科室)领药人员领药的过程,领 药人员先填写好领药单,这时系统自动将领药单存档,以便药品管理员 接下来的核对。然后药品管理员判断是否可以发货,如果可以发货,就 进行出库处理,再通过库存账,将要修改的信息修改好。这就完成了药 品出库过程。
药品出库业务流程图和数据流程图
药品出库业务流程图和数据流程图
一、药品出库业务流程图
本药品出库业务流程图描述的是(各科室)领药人员领药的过程,从图中可以看出药品管理员既是审核人员也是发货人员,从而可以让药品出库过程变得迅速、高效。
因为药品管理员在核对领药单的时候已经对领药单有了一定的印象,便于发货时与单据的核对;也因为药品管理员保管着药品,对药品的摆放位置有了一定的了解,发货时可以提高一定的效率。
领药人员填写好领药单,给药品管理员核对,再由药品管理员判断是否发货,若可以发货,药品管理员要按批号发货原则出库,发货前为确保药品出库的无误,需要对药品单据进行核对,做完出库记录之后,就可以发货了。
二、药品出库数据流程图
本药品出库数据流程图描述的是(各科室)领药人员领药的过程,领药人员先填写好领药单,这时系统自动将领药单存档,以便药品管理员接下来的核对。
然后药品管理员判断是否可以发货,如果可以发货,就进行出库处理,再通过库存账,将要修改的信息修改好。
这就完成了药品出库过程。
医院药库工作流程
药库工作流程药品管理(包括西药、中成药、中药、大输液等)一、药品的收入库1、供应商(或物流公司)将药品送到医院后,药库管理员根据本次药品的销售清单将数量核对清楚(药品每次都会有销售清单,只有极少数的销售清单会晚几天到医院,出现这种情况及时和药房主任联系)2、散装的药品基本上是直接进药房,整件的放进仓库(在点数的时候要标记好放到药房的药品种类,以便后期调拨,整件的要按效期和种类摆放在药库的货架上)3、数量核对清楚后药库管理员在销售清单上签字,药房主任在销售清单上签字4、将销售清单第一联交给财务入库到医院系统,销售清单第二联药库管理员自己留存。
只有一联的情况下药库管理员自行复印一份留存(如果有第三联可以给药房主任留存,如果没有此项忽略)5、财务入库到医院系统后,药库管理人员去财务室将入库单签字,并将入库单的黄联和药库管理员留存的销售清单粘贴在一起,按月份整理归档6、如有散装药品放入药房,按照相应的药品名称在医院系统里面做调拨单,打印出来的调拨单给药房主任签字(如果没有放到药房的药品,此条忽略)二、药品的调拨1、药库管理员按照药房工作人员提供的药品名称和数目在医院系统里面做调拨单2、调拨单的打印方法:药库管理——出库管理——调拨单——收货单位(空格)选择西药房(中药选择中药房)——项目名称(空格)打上相应的药品名称——输入相应的数量——回车——保存——结账——打印3、调拨单打印出来后:药库管理人员和过来调药品的药房工作人员一起签字4、根据打印的调拨单去仓库拿相应的的药品(一定要核对清楚药品整件的数量、规格)5、调拨单的白联(第一联)交给财务,红联(第二联)交给药房,黄联(第三联)药库自行留存并将调拨单按月份整理归档三、大输液管理可以由科室领取的大输液有 :0.9%氯化钠50ml,0.9%氯化钠100ml,0.9%氯化钠250ml, 0.9%氯化钠500ml,0.9%氯化钠(玻瓶)500ml,5%葡萄糖注射液50ml, 5%葡萄糖注射液100ml, 5%葡萄糖注射液250ml, 5%葡萄糖注射液500ml,10%葡萄糖注射液100ml,10%葡萄糖注射液250ml,10%葡萄糖注射液500ml,葡萄糖氯化钠注射液100ml,葡萄糖氯化钠注射液250ml,葡萄糖氯化钠注射液500ml,复方氯化钠注射液500ml,灭菌注射用水(玻)500ml,科室如需要领除此外的其他的药品,需药房主任同意。
药剂科流程图(全)
目录目录 (1)四查十对操作流程 (2)调剂差错管理流程 (3)药品召回程序流程图 (4)门诊处方调剂流程图 (5)中心药房工作流程图 (6)模糊医嘱的澄清流程 (7)住院药房(门诊药房)药品效期管理流程 (8)药库工作流程图 (9)药库药品效期管理流程 (10)假、劣药品,调剂药品导致人身伤害处置流程图 (11)突发事件药事管理应急预案流程 (12)突发事件药品供应应急预案流程图 (13)特殊使用抗菌药物应用流程 (14)药品采购流程图 (14)备用药品管理流程图 (15)麻、精、高危药品管理流程 (17)科室急救备用药品领用、补充工作流程 (18)输液反应处置流程 (19)细菌耐药监测与预警管理流程 (20)四查十对操作流程调剂人员对科别、姓名、年龄查处方对临床诊断对药品性状、 用法用量对药名、剂型、规格、数量 查药品 查配伍禁忌 查用药合理性 发药人员对药名、规格、剂量、用法与处方内容是否相查药品对姓名、年龄,并交待用法及注意事项对药品有无变质、是否超过有效期对与处方内容是否相符 查标签(药袋)查药品查姓名、年龄调剂差错管理流程报告部门负责人报药剂科主任报医务办严重事件填写报告事件处理核对相关处方和药品查找患者发现差错药品召回程序流程图(一级24h 内)(二级7d 内) NOYESYes)药剂科各部门负责接收退回的药品,通知各科室停止销售和使用, 填写《药品召回登记表》,报告质量管理人员当使用被召回药品不会对治疗或患者的健康造成不良影响时,应采用二级召回当继续使用被召回药品将对治疗或患者的健康造成不良影响时,应采用一级召回反馈到投诉人或医院药品质量管理领导小组收到存在安全隐患可能的信息药品安全隐患的调查 召回决定/确定召回等级制定召回计划/通告发放启动召回是否存在药品安全隐患的评估质量安全与管理小组组织召回质量控制小组调查评估报告和召回计划上报 汇总药品召回登记表,召回实施情况定期上报医院药品质量领导小组, 召回总结报告召回产品的处理如需销毁,报医院药品质量安全领导小组,由药监部门监督销毁 质量控制小组总结报告,上报医院药品质量领导小组验收/取样待处理药库负责接收各药房撤架和患者退回的药品,按《药剂科退药制度》的规定办理手续并记录,统一、专人妥善保管。
医院药房各项工作流程图
药房各项工作流程一、交班每日当班人员进入药房后依次打开电源,翻看交班本,整理处方检视未完成的具体药房事务。
值夜班人员晚上整理室卫生,保证所有上架药品,药架,室(包括门前三包)干净,整洁,不得有灰尘。
二、验收药品流程每日检查药房药品库存情况,便于计划进药并登记库存不足的药品。
采购药品由专人负责,供货商将药品送至药房后货到存放于待验区,清点件数。
对照实物、随货同行单(票)确认相关信息无误,做到票、帐、货相符;无随货同行单(票)或者随货同行单(票)中所列容与采购记录以药品实际情况不符的,不得收货,验收进口药品应当有加盖供货单位质量管理专用章原印章的相关证明文件,如《进口药品注册证》或《医药产品注册证》。
确认无误后药品按照分类上架,随行票据签字并通知入库员将药品入电脑中。
三、药品养护检查列药品摆放并每月一次对药品做好养护记录。
重点药品养护品种包括:1)、首营品种;2)、主营品种;3)、药品监督管理部门重点监控品种;4)、近期发生过质量问题的品种;5)、储存时间达两年或近效期的品种或有效期短的品种;6)、由于异常原因可能出现问题的药品;7)、易变质药品;8)、特殊储存要求的品种(如生物制品等)。
药品养护程序:1、养护员对柜台列药品按月循环检查养护。
2、养护员做好详细检查养护记录。
3、检查养护合格的继续销售。
4、养护过程中发现有问题药品应停止销售,对于近效期药品移至近效期药品专柜,对于过期药品应立即下架并登记做报损处理。
四、每天上午9:00,下午3:00两次对各库温湿度进行记录;包括药房室温度、湿度及冰箱冷藏药品温度。
如不在正常围及时采取相应措施。
常温库:温度 0~30℃相对湿度45%~75%阴凉库:温度不高于20℃相对湿度45%~75%冷库:温度2~10℃五、负责处方发药包括门诊处方和住院医嘱治疗单,遵照医嘱发放药品,严格遵守“四查十对”。
四查十对:1)、查处方:对科别、、年龄2)、查药品:对药名、剂型、规格、数量;3)、查配伍禁忌:对药品性状、用法用量;4)、查合理用药:对临床诊断。
医院药库工作流程
药库工作流程药品管理(包括西药、中成药、中药、大输液等)一、药品的收入库1、供应商(或物流公司)将药品送到医院后,药库管理员根据本次药品的销售清单将数量核对清楚(药品每次都会有销售清单,只有极少数的销售清单会晚几天到医院,出现这种情况及时和药房主任联系)2、散装的药品基本上是直接进药房,整件的放进仓库(在点数的时候要标记好放到药房的药品种类,以便后期调拨,整件的要按效期和种类摆放在药库的货架上)3、数量核对清楚后药库管理员在销售清单上签字,药房主任在销售清单上签字4、将销售清单第一联交给财务入库到医院系统,销售清单第二联药库管理员自己留存。
只有一联的情况下药库管理员自行复印一份留存(如果有第三联可以给药房主任留存,如果没有此项忽略)5、财务入库到医院系统后,药库管理人员去财务室将入库单签字,并将入库单的黄联和药库管理员留存的销售清单粘贴在一起,按月份整理归档6、如有散装药品放入药房,按照相应的药品名称在医院系统里面做调拨单,打印出来的调拨单给药房主任签字(如果没有放到药房的药品,此条忽略)二、药品的调拨1、药库管理员按照药房工作人员提供的药品名称和数目在医院系统里面做调拨单2、调拨单的打印方法:药库管理——出库管理——调拨单——收货单位(空格)选择西药房(中药选择中药房)——项目名称(空格)打上相应的药品名称——输入相应的数量——回车——保存——结账——打印3、调拨单打印出来后:药库管理人员和过来调药品的药房工作人员一起签字4、根据打印的调拨单去仓库拿相应的的药品(一定要核对清楚药品整件的数量、规格)5、调拨单的白联(第一联)交给财务,红联(第二联)交给药房,黄联(第三联)药库自行留存并将调拨单按月份整理归档三、大输液管理可以由科室领取的大输液有 :0.9%氯化钠50ml,0.9%氯化钠100ml,0.9%氯化钠250ml, 0.9%氯化钠500ml,0.9%氯化钠(玻瓶)500ml,5%葡萄糖注射液50ml, 5%葡萄糖注射液100ml, 5%葡萄糖注射液250ml, 5%葡萄糖注射液500ml,10%葡萄糖注射液100ml,10%葡萄糖注射液250ml,10%葡萄糖注射液500ml,葡萄糖氯化钠注射液100ml,葡萄糖氯化钠注射液250ml,葡萄糖氯化钠注射液500ml,复方氯化钠注射液500ml,灭菌注射用水(玻)500ml,科室如需要领除此外的其他的药品,需药房主任同意。
医院药库管理业务与流程
医院药库管理业务与流程1.1.1.业务描述一、计划、采购药库在运作前要作药品采购计划,药品的采购计划一般根据医院的用药的情况来制定。
采购计划一般先由药库管理人员作计划,然后报院长审批。
药品采购计划一般为一个月为一个周期。
当然医院的实际情况不同,计划的周期也不同。
一般的医院的药品最大库存保持在三个月的用量,最小库存保持在一个月的用量。
这就要看医院的具体情况。
比如某种药在某个地区的特定时间段内用量特别大,那你就在作计划时就应该考虑时间的因素。
还有就是有的药品的有效期限特别短,购买这种药品时的数量就不应太多,比如可把该药品的最大数量设为两个月。
下面分别介绍药库的业务。
二、入库:根据采购计划从医药公司购入药品到药库中。
入库时要登记药品名称、产地、价格、批号、零售价等。
三、出库:门诊药房、中心药房以及个别科室(如手术室)到药库领药。
作为财务的凭据,药库、领药单位、财务科各有一药库出库的单椐。
四、退货:医院把药品退回给医药公司。
退货价按买入价退。
五、退库:领药单位退药给药库。
退库价按出库价退。
六、调价:当同一种药品出现价格差异时,需要把该药品的价格调成统一价格。
七、报废:当药品出现打破、变质、潮湿等原因时,药库需要申请该药品报废,然后交院长审批。
八、盘点:药库对库存进行全面统计。
根据药品实际库存与应有库存比较来统计该药库的盈亏。
由于盘点的时间较长,所以盘点的周期也较长,一般为半年才盘点一次。
九、调拨:向院外调出一批药品。
分无偿调拨,调拨出去的药品价格为0,有尝调拨则一般比零售价低。
以上的所有发生的业务都要向财务科提供单据,以作财务科作帐。
药库需要做的报表要各项业务的明细帐、总帐、日报、月报等。
有些中小型医院医院的物资也由药库管理,基本业务与药品管理类似,唯一的差别在于:入库后的药品的零售价要在买入价的基础上加上一定的加成率,而物资则按买入价发放给科室使用。
1.1.2.药库业务流程图图1 药品采购与入库业务流程图2 药品出库业务流程图3 药品调价业务流程图4 药品盘点业务流程图5 药品退库业务流程图6 药品退货业务流程图7 药品报废业务流程图8 药品调拨业务流程图9 月末结帐业务流程。
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药库工作流程
药品到库 不合格药品
存入 不合格品区
有疑问药品合格药品
药库待验品区
药库管理员凭采购员核对后 “随货同行单”逐一入库
采购员在网上采购平台核对“随货同行单”药品数量、采
购价格 入库后药品按储存条件及药理分类药品移入相应的合格品区
药房
合格药品
不合格药品
药库管理员定期检查
有疑问药品
库管员、采购员
按“随货同行单”核对、验收到库药品数量、质量
填写报损销毁记录
主管院长审核
报损 销毁
科主任审核
报质量管理员
复查
不合格 药品
合格 药品
返回供应商 再次审核确认合格不合格。