工程项目环境及职业健康安全管理检查表

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质量环境职业健康安全检查记录表完整

质量环境职业健康安全检查记录表完整

质量环境职业健康安全检查记
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表格编号:02.12-2007D 记录流水号:
质量环境职业健康安全检查记录表受检单位:延吉项目部工程项目名称:
表格编号:02.12-2007D 记录流水号:
工程项目检查记录表(续一)
说明:1. 此表供总工办对施工单位进行质量、环境、职业健康安全检查使用。

2. 对上述各项检察发现严重不符合项,填写整改通知单进行整改。

检查人:现场负责人:
年月日
职业健康安全检查表
被检查部门(部门负责人签名):联系:检查人员:
检查日期:年月日
塔式起重机安全检查记录表
说明:
1、施工现场的特种设备应逐台检查,检查人员逐项填写检查结果,并对该设备综合描述检查意见,并限期整改。

2、本表为月度检查记录表,需如实填写、签字备案存档。

3、每日班前交接记录表、班前安全检查表、维修保养记录表等原始记录必须如实、
齐全。

施工现场职业健康安全和环境检查表

施工现场职业健康安全和环境检查表
项目经理、专职安全人员任命文件及资质证书
分包单位资质审查,分包企业安全生产管理协议书
项目部安全生产责任制
施工组织设计与施工方案
专项施工方案
临时用电施工组织设计
目标管理方案
安全、环境目标管理责任书
项目部安全管理计划
项目部安全投入费用计划
各类保险
施工现场安全标识布置图
培训计划
安全操作规程
应急预案
工程分包合同
租赁协议
纠正预防措施
相关通知、通报
3
过程记录
定期检查记录
巡检记录
专项检查记录
检查验收记录
检测测量记录
施工机械验收、运行、维护、保养记录
隐患整改记录
安全交底记录
机械设备检查维护记录
辨识评价记录
应急演练记录
安全培训考试记录
现场安全教育记录
安委会议记录
安全专业会议记录
项目队安全例会
班组快会记录
目标考核记录

1
目视管理
方针目标展示
各级安全责任挂牌
目标考核公示
现场安全标识
安全文化宣传
入场证制度
特种作业持证上岗
2
现场管理
现场围护
现场道路及排水
平面布置
机械规程挂牌
材料及仓库管理
防火防爆
3
安全防护
脚手架
洞口临边
井架门架
基坑支护
机械、车辆、机具
施工用电
4
环境保护
施工噪声
废水处理
粉尘
危险固废
油料管理
5
遵章守纪
员工个人防护用品佩戴
违章作业行为
检查人员:
年月日

质量环境职业健康安全管理体系内检查表

质量环境职业健康安全管理体系内检查表
2、工程中节能降耗的控制,油污的处理,隔油池的设置,污水的排放管理;
3、建渣堆放管理,固体废气物的分类、回收利用及处理措施、清运等;
4、施工用电设备、配电装置安装、设备的防护保养、消防器材配备管理等;
5、有毒有害物质的处理措施、方案,处理结果对环境及人体健康的影响控制;
6、三宝四口五临边、脚手架的搭设、临时用电的管理;
7、机械操作规程、安全装置是否齐全,保卫消防的管理是否落实到位;
8、劳保用品的发放及使用,女工的保护是否符合规定;
9、预防和减少疾病的措施,对职业病的防治,项目部常用药物的配备;
10、易燃易爆物品的管理是否符。合规定
内审员:受审核人:
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
文件编号:
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价

2、对收集来的信息是否加以分析利用,采用了那些方法,结果如何。
E4.4.6
04.4.6
E/S4.5.1
E4.5.3
04.5.2
运行控制、监测和纠正预防措施
1、扬尘、噪声控制措施,噪声的测定是否符合控制目标;

环境和职业健康安全管理运行检查表

环境和职业健康安全管理运行检查表
8
噪音的控制
9
化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物品的标识
10
场地卫生是否符合要求
11
设备的清洁和保养
12
仓库的标识
13
仓库的灭火器配备
14
水龙头的滴水现象
15
禁止常明灯现象
16
公共场地的清扫情况
17
化学物品、燃料管路的泄漏
18
劳动防护用品的佩戴情况
废旧手套等劳防用品的收集
19
回收利用物资的堆放情况
20
部门主要的环境因素和危险源有没有变化
质量、环境、职业健康、安全管理运行检查表
编号:检查员: 所属月份:检查日期:
序号
检查内容
检查记录
所属部门
符合情况
1
本月有无工伤事件的发生-有-5分
2
固体废物的分类储藏情况
3
物资回收利用移交情况
4
固体废物处理记录
5
固体废物存放地点
6
化学危险物品的存放
使用化学品岗位有无职业危害标识
7
化学危险物品的领用记录
21
记录填写是否完整
22
环境因素有无变化
23
有无新员工进公司及培训上岗
24
顾客及相关方的投诉
25
计量、特种设备等校验情况
每月检查一次,根据每个部门涉及以上条款的情况,不符合项要求立即进行整改,每个部门不符合项的整改要求:不超过8个工作日。

职业健康安全与环境管理检查验收表

职业健康安全与环境管理检查验收表
主控
4技术方案
1)建设单位、监理单位和参建单位应对工程项目进行危险源、环境因素辨识与评价,制定针对性控制措施,经编制、审核、批准后实施
主控
2)安全专项方案应经审核、批准后实施
主控
3)安全技术措施和专项方案实施前,组织交底并履行签字手续
主控
4)应制定爆破作业安全管理办法及安全警戒管理制度,落实安全措施
职业健康安全与环境管理检查验收表
检验项目
检验内容
性质
存在问题
验收结果
符合
基本符合
不符合
1组织机构
1)工程建设项目应成立由建设单位、监理单位和各参建单位组成的项目安全生产委员会,按职责开展工作,并根据人员变化及时调整
主控
2)建设单位、监理单位和各参建单位应建立安全保证体系和监督体系,明确各级人员的安全职责,按照“一岗双责”要求,落实安全生产责任制
2)职业病危害由建设单位组织评审、验收。验收意见公示后,在相关主管部门备案,取得备案凭证
19专项验收
3)消防设施专项验收由地方住建部门组织验收后,出具验收报告
4)环境保护专项验收由建设单位组织评审、验收。验收意见公示后,在相关主管部门备案,取得备案凭证
5)特种设备专项验收由地方质量监督管理部门现场进行验收,出具验合格证
2)根据工程所在地域可能发生的自然灾害及安全事故,制定专项预案和储备必备物资
3)建设单位和各参建单位应制定应急演练计划,定期按照应急救援预案组织培训、演练、评价,并形成记录
主控
17防洪度汛
1)建设单位应设立有各参建单位参加的防洪渡汛组织机构
2)设计单位应编制年度防洪渡汛方案,并
检验项目
检验内容
性质
存在问
主控

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价,并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司主管部门?
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
1、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
2、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员:受审核人:
Q5.3.5.4.1
E4.2.4.3.3
04.2.4.3.3
管理方针
目标、指标
查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示,为员工及相关方、公众所获取;
是否清楚和理解方针、目标的内涵,如何去实现。
是否根据公司的总的方针、目标,建立了项目部的目标、指标,在各层次分解落实,目标、指标的达标情况如何,是否有考核记录;

安全生产、职业健康、环境保护专项检查表

安全生产、职业健康、环境保护专项检查表

34
混凝土浇筑令
35
模板拆除申请表
36
编制专项施工方案
37 脚手架工程(扣
38
件式)
架子工证件复印件及审查记录 脚手架工程施工人员安全技术交底
39
脚手架工程验收表(落地式和悬挑式)
40
临时用电工程施工组织设计41电工证件复印件及审查记录
42
电工安全技术交底
43 临时用电工程
44
施工现场临时用电验收表 接地电阻测验记录
45
施工现场临时用电工程定期检(复)查表
46
电工日常巡视维修工作记录
47
配电箱专项检查记录表
48
49 汛期及地质灾害
防治(5月-10
50
月)
51
汛期及地质灾害防治工作方案 汛期应急值班表 汛期防汛值班记录
汛期地质灾害隐患排查记录
52
消防安全管理制度
53 消防安全管理
54
消防安全管理组织机构 消防安全检查表
时间:
年月日
检查内容
检查情况 有
安全生产、职业健康、环境保护等组织机构设立
编制安全生产、环境保护、应急管理等管理制度 与分包单位签订安全环保目标责任书
安全环保工作部署专题会议纪要 上级文件精神传达学习
会议签到表、影像资料 “三级”安全教育记录卡
安全教育记录表
民工夜校管理机构成立文件。 民工夜校管理制度。
民工夜校教育培训计划。 民工夜校培训记录、影像资料。
班前安全活动、周讲评记录 安全环保检查记录表及相关检查影像资料
项目负责人带班生产情况记录表
施工现场重大危险源识别汇总表 安全员日志记录
安全生产费用计划表 安全生产费用使用台账、清单、票据

建筑工程GBT50430 质量环境及职业健康安全管理体系内审检查表全条款

建筑工程GBT50430 质量环境及职业健康安全管理体系内审检查表全条款

编号:受审核部门最高管理者/管代/管理层检查日期标准条款检查方法/审核内容审核记录符合(Y)/ 不符合(N)Q4.1 E4.1 S4.1 Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)? 2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?E/S:有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?Q4.2 E4.2 Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括:•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可,执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约,公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁?这些相关方的有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?审查组长审查员编号:受审核部门最高管理者/管代/管理层检查日期标准条款检查方法/审核内容审核记录符合(Y)/ 不符合(N)Q4.3 E4.3 S4.1 Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务; 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保持?E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件?E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确?S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件?Q4.4.1 E4.4 Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和权限?是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结果?是否有改进过程?E:企业如何保证EMS体系有效运行?是否考虑了4.1和4.2的内容?是否包括了变更的策划?Q4.4.2 Q:1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行?2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行?审查组长审查员编号:受审核部门最高管理者/管代/管理层检查日期标准条款检查方法/审核内容审核记录符合(Y)/ 不符合(N)Q5.1.1 E5.1S4.2 Q:最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺?包括:-确保体系的方针、目标;并与组织环境和战略方向相一致;-体系要求融入组织业务过程;-促进使用过程方法和基于风险的思维;-确保体系所需资源的可用性;-沟通管理体系的重要性和有效性;-确保体系实现预期效果;-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献;-推动改进;-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。

内审检查表—项目部质量环境、职业健康安全一体化管理体系

内审检查表—项目部质量环境、职业健康安全一体化管理体系
支持性服务包括运输、通讯或信息系统等,提供适宜
基础设施管理基本适宜。
符合
Q:7.1.4过程环境
1.管理体系运行过程所需的环境有无特殊要求?
2.外界的环境对公司有无影响?
3.人员的心理有无受到影响?
4.生产和服务过程中的温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等是否适宜?
公司的管理体系运行无特别要求,按正常的环境提供生产和服务就行。
在运行策划和控制方面,公司采取了下列措施:
产品和服务的要求的确定:该行业目前暂无标准,按客户要求合同和技术规范执行
满足产品和服务要求所需的过程,即研发和服务流程为;关键过程已识别
特殊过程已识别确认
建立下列内容的准则:
产品作业指导书
设备操作指导书
进货检验规范
过程检验规范
成品检验规范
c)确定符合产品和服务要求所需的资源:提供了办公房间,设施设备、测量器具设备等资源,基本满足现有
2.有无对车间物料、产品、设备进行标识?
3.产品的加工及检验状态有无标签标识?
4.车间物料及产品的搬运工具是否适合?
5.产品防护条件如何?包装是否适宜?产品的防护是否符合要求?
制定了产品标识和可追溯性管理制度、产品防护、管理制度,对相关要求进行了明确规定
查看现场进行了相关标识,包括区域标识、合格品、不合格品、返工品、材料标识、状态标识、设备标识等
10.车间环境是否保持卫生、清洁和整齐?
11.生产设备等资源是否适宜?是否对设备进行定期维修和检查?有无记录?
12.车间质检员是否对工序做检验?有无记录?
13.主要岗位的作业人员能力是否能够满足要求?是否具备应有的资格条件?
14.有无特殊过程?如果有,有无确认控制要求?是否满足?

全套施工现场环保检查表

全套施工现场环保检查表

全套施工现场环保检查表1. 项目信息- 项目名称:- 项目地点:- 施工单位:- 监理单位:- 检查日期:2. 现场环境检查- 周边环境是否受到施工影响:- 是否存在噪音、振动等污染源:- 是否存在粉尘、废弃物等污染物:- 是否存在危险化学品的使用和储存:3. 水环境检查- 是否存在污水排放:- 是否存在水源受到污染的风险:- 是否存在用水浪费的情况:- 是否存在涉及水资源的合规问题:4. 大气环境检查- 是否存在废气排放:- 是否存在空气质量问题:- 是否存在扬尘和气味污染:5. 噪音与振动检查- 是否存在噪音和振动污染:- 是否存在超标情况:- 是否存在对周边居民和建筑物的影响:6. 固体废弃物管理检查- 是否存在固体废弃物排放:- 是否存在垃圾分类和处理不当的情况:- 是否存在对周边环境的污染:7. 危险化学品管理检查- 是否存在危险化学品的使用和储存情况:- 是否存在危险化学品泄漏的风险:- 是否存在对工作人员和环境的安全隐患:8. 环境保护设施检查- 是否存在环境保护设施的建设和运行情况:- 是否存在设施缺陷和故障:- 是否存在对环境保护设施的滥用和破坏:9. 环境管理制度检查- 是否存在环境管理制度的建立和执行情况:- 是否存在环境管理制度的缺陷和违规行为:- 是否存在环境管理制度的监督和评估机制:10. 其他问题- 是否存在其他环境污染问题:- 是否存在其他环境保护需求:- 是否存在其他环境管理建议:以上内容为全套施工现场环保检查表,用以检查施工现场的环境保护情况。

根据实际情况填写相应信息,并对每一项进行检查评估,以确保施工过程中的环境保护工作符合相关法律法规和标准要求。

质量、环境、职业健康安全管理体系内审通用检查表

质量、环境、职业健康安全管理体系内审通用检查表




确保满足顾客要求、环境和安全法规
5.3
管理
方针
5.3
质量
方针
4.2
环境
方针
4.2
职业健康
方针
◆质量、环境、职业健康安全方针的制定
◆是否制定了文件化的管理方针?
◆管理方针是否经最高管理者批准?


制了管理方针,经总经理批准
◆管理方针的内容
◆是否与组织的宗旨相适宜。
◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模,适合于组织环境的
◆与管理体系相关的文件有多少?
◆与受审核部门相关的文件是多少?
◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?
◆电子形式文件的使用是否有效?



《管理手册》有三同时验收报告
无电子文件
◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?
◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?


方针比较适宜
5.3
管理
方针
5.3
质量
方针
4.2
环境
方针
4.2
职业健康安全方针
◆管理方针的内容
影响、职业健康安全风险的性质和规模。
◆是否对满足顾客及其他相关方的要求,对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺;
◆是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。
◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。
以顾客、环境和员工为关注焦点
5.2
以顾客
为关注
焦点

项目职业健康安全和环境保护检查评分表

项目职业健康安全和环境保护检查评分表
25.特种设备安装、拆除单位资质、特种作业人员资格证件有效性,备案、验收,定期检查保养记录,作业前方案交底签字情况,设备基础、标节安全稳定性,安全防护等设施设置、使用情况
26.圆盘锯、钢筋机械、电焊机、搅拌机等按照完履行验收程序,建立有设备台账,设置安全防护棚,设备无缺陷
27.脚手架(悬挑式、附着式升降脚手架)安装、拆除单位资质、特种作业人员证件合规性,验收定期检查(检测)记录。架体及构配件安全性能、稳定性情况
其他
检查结论
检查人员
带队领导
施工
现场
安全
环保
管理
(50分)
有一项不符合扣1-5分
20.施工现场人员是否按规穿戴使用个人防护用品
(安全帽、安全带、马甲、工作服、绝缘手套、绝缘鞋等)
21.入口处、危险部位及主要施工区域设置安全警示标志
22.施工现场临边洞口等防护可靠有效,安全网完整
23.作业班组定期开展安全活动,有活动记录、照片
24.接地电阻、绝缘电阻、漏电保护定期检定、测试;“一机一闸一漏”合规,配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱,箱体无门、锁,无防雨措施
9.《安全操作规程》、《工程岗位操作规程》开展培训,规程“电子口袋卡”应用良好,人员操作规范、标准
10.实名制管理,入场人员进行健康体检,不使用超龄作业人员,无建筑施工职业禁忌症
11.安全生产标准化建设、自评
安全风险分级管控
(20分)
有一项不符合扣3分
12.投保安全生产责任保险
13.安全风险辨识、评价及管理,重大危险源公示、CARC表,岗位风险、职业危害告知
28.吊篮施工方案,吊篮操作规程,作业前安全技术交底,操作人员持证上岗,不准超过2人或2人使用一根安全绳

环境职业健康安全内审检查表

环境职业健康安全内审检查表
3.员工参与和协商的内容有哪些?安排是否形成了文件?是否通报给相关方?
4.员工是否参与了以下内容:1)风险管理的方针和程序的制定和评审?2)商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化?3)职业健康安全事物?4)知道员工代表和管代?
1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。
2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。
3.岗位和场所应建立适当的标识(性质、警示)
1.查阅相关文件。
2.查阅“控制”记录,了解有效性。
3.抽查标识情况。
4.4.7
1.询问识别出哪些存在事故、紧急情况的工作场所?范围是否全面?是否制定了相应的预案、演练的时机?
2.是否对预案进行演练,演练后是否进行了评审、演练结果是否有效?
3.紧急情况发生后,是否进行了调查和处理,达到“四不放过”的要求是否对相关程序、预案进行了评审?
7.是否定期对法律法规的符合性进行检查,作好相关的记录。
1.抽查“对象”的监测情况。
2.法律法规符合性检查记录(目标指标报表)。
4.5.2
1.询问不符合信息的来源,通过询问和4.5.1的审核,了解现存在的事故、事件和不符合情况。是否有相关方的投诉和抱怨?
2.询问对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理?
4.是否建立了与政府部门、救援单位的通讯联络?联络是否通畅?
1.查阅识别出的事故、紧急情况的工作场所的记录,抽查预案。
2.查预案演练、评审的记录。
3.查“调查和处理”记录和“评审记录”。
4.查建立“通讯联络”的证实。
4.5.1
1.询问监视和测量的对象有哪些?(三废、大气、尾气、尘、毒、噪声、高温、体检)
2.目标的监视和测量结果见4.3.3的审核。

全套施工现场环保检查表

全套施工现场环保检查表

全套施工现场环保检查表一、前言为了加强施工现场环境保护,规范施工现场环境管理,确保工程质量和施工安全,减少对周边环境的污染,我们特制定本环保检查表。

本检查表适用于各类建筑施工现场,包括住宅、商业、工业等工程项目。

二、检查项目1. 现场卫生- 施工现场应保持清洁,定期清理垃圾,严禁随地乱扔垃圾。

- 施工现场应设置足够的垃圾桶,并定期清运。

- 施工区域应设置围挡,防止外部垃圾进入。

- 施工过程中产生的废弃物应分类存放,便于回收和处理。

2. 噪音与粉尘- 施工现场应尽量减少噪音污染,采用低噪音设备。

- 施工现场应采取有效措施,降低粉尘排放。

- 施工过程中产生的粉尘应采取喷水等方法进行降尘处理。

- 施工现场应禁止大声喧哗,确保周边居民的生活质量。

3. 废水与固废处理- 施工现场应设置排水系统,确保废水排放符合国家标准。

- 施工现场应采取措施,防止废水污染土壤和地下水。

- 施工过程中产生的固体废弃物应进行分类存放,并定期交由专业处理公司处理。

- 施工现场应禁止将有害废弃物排放至地下或河流等。

4. 节能与减排- 施工现场应采用节能设备,降低能源消耗。

- 施工现场应合理利用资源,减少材料浪费。

- 施工过程中产生的废气应进行处理,确保排放符合国家标准。

- 施工现场应推广使用环保型材料,减少二氧化碳排放。

5. 施工人员环保意识- 施工人员应接受环保培训,提高环保意识。

- 施工现场应制定环保制度,并严格执行。

- 施工人员应严格按照环保要求进行施工,确保工程质量和环保要求。

- 施工现场应定期对施工人员进行环保知识考核。

三、检查与整改1. 检查- 项目负责人应定期对施工现场进行环保检查,确保各项环保措施得到有效执行。

- 环保检查应记录在案,对发现的问题进行跟踪管理,确保整改到位。

2. 整改- 对检查中发现的问题,项目负责人应立即组织人员进行整改。

- 整改措施应具体、有效,确保问题得到彻底解决。

- 整改完成后,项目负责人应进行复查,确保整改效果。

质量、环境和职业健康安全管理检查表

质量、环境和职业健康安全管理检查表
所有文件标识是否明确?
所有文件是否均注明制定或修订日期?
文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情况如何?
〇பைடு நூலகம்















4。4.6运行控制
4。4。6
4.4。6
4.4.6
4。4.6
组织是否根据方针、目标和指标确定了与所标识的重要环境因素和危险源有关的运行与活动
环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应?
环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺?
环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺?
环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架?
是否传达到全体员工并付诸实施?
是否同上级组织的环境、职业健康安全方针相协调?
是否可为公众所获得?
最高管理者是否定期评审、修订环境、职业健康安全方针?
由谁主持制定的?
何时、何地制定的?
如何制定的?
由谁批准的?
何时批准的?
组织活动的性质和环境影响及风险是什么?
组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么?
组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么?
设定目标指标时应考虑的一些方面
目标、指标是否得到落实?
环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订?
目标是如何确定的?
指标是如何确定的?
是否经领导批准?
是否形成文件并受控下发?
是否体现了环境、职业健康安全方针?

环境职业健康安全检查表安环部门

环境职业健康安全检查表安环部门
新一年度环境/安全管理方案旳制定完毕状况:(4.3.3/4.3.4)
与否按规定对目旳指标及管理方案完毕状况进行检查。(4.5.1)
审核人员: 审核日期:
审核部门: 部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
不合格编号
7
8
内外交流与沟通(4.4.3)

文献和资料控制(4.4.4)(4.4.5):
●按法规规定及程序规定检查演习旳规定,检查演习状况,理解演习与否暴露了应急程序旳局限性并导致了对文献旳修订
审核人员: 审核日期:
审核部门: 部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
不合格编号
11
内审(4.5.4/4.5.5)
●与否筹划、制定了内部审核方案,审核方案与否考虑到有关运营旳环境/风险重要性和以往审核成果
与否具有可追溯性
与否涉及了对前次审核整治成果旳进一步验证
不符合旳陈述、违背条款、严重限度描述和鉴定与否精确
纠正措施和避免措施与否及时、合理、有效并通过验证
审核报告,体系总体评价:符合性及有待改善旳方面
内审有关文献与否通过审批
审核人员: 审核日期:
审核部门: 部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
审核部门:部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
不合格编号
1
2
查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单,询问与否按文献规定更新。查更新辨认、评价记录(4.3.1)
辨认与否充足,涉及:新扩改项目。
环境因素/危险源描述与否精确。
评价与否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单与否相相应

环境、职业健康安全检查评价表

环境、职业健康安全检查评价表
1
5、班前会、安全交底情况
发现不符合每人扣0.1分
1
相关方管理
1、是否建立相关方管理制度和相关方名录
发现不符合每项扣0.2分
1
5
2、外包方是否具备有关安全资质,查资质证书
凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格,此项不得分;
1
3、与相关方签订安全协议情况
发现不符合每项扣0.5分
1
4、对临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员是否进行安全培训交底
**有限公司
安全、职业健康、环境检查评价标准表
受检单位:日期:
序号
检查内容
评分说明
评分方式
标准分
实得分
备注
1
1
1
基础安全管理
基础安全管理
基础安全管理
责任制
1、安全职责覆盖是否覆盖所有部门、人员
发现不符合每项扣0.5分
3
5
2、现场抽查部门、人员安全职责责任书签订情况
发现不符合每项扣0.2分
1
3、是否按规定考核
发现不符合每项扣0.5分
1
组织机构及专职人员情况
1、安全体系建立情况
发现不符合每项扣0.5分
2
5
2、是否设立专门的安全组织机构
未设置此项不得分
1
3、安全人员配备和持证情况,按企业从业人员的2‰及以上比例配备
发现不符合每人扣0.2分
1
4、企业安全生产达标情况,按达标考核指标
发现不符合每项扣0.2分
1
职业健康、安全环保规章制度
1、是否有完善的安全规章制度和操作规程,至少应包括如下各项:
⑴分级责任制
⑵安全生产委员会制度

质量、环境和职业健康安全计划部内部审核检查表

质量、环境和职业健康安全计划部内部审核检查表

质量、环境和职业健康安全计划部
内部审核检查表
时间:20xx年xx月xx日
审核人:____________________________
被审核单位:质量、环境和职业健康安全计划部
审核内容:质量、环境和职业健康安全计划部的管理流程、工作程序、工作效率以及规范性文件的一致性、完整性和有效性的审核
一、管理流程
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有明确有效的管理流程,包括工作程序等?
2.管理流程是否包含各项工作的分工、工作内容、工作流程、管理责任等?
3.管理流程中是否考虑到风险评估、控制措施等因素?
二、工作效率
1.质量、环境和职业健康安全计划部的工作效率是否高?
2.日常工作中是否有节点流程优化的可能,能否提高效率?
3.是否有外部环境改变的情况下能快速适应内部系统的机制?
三、规范性文件
1.质量、环境和职业健康安全计划部的规范性文件是否符合现行法规和标准?
2.规范性文件是否具备可操作性?
3.质量、环境和职业健康安全计划部的文件是否得到及时的更新和升级?
四、安全
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有符合要求的安全设施和装备等?
2.员工的职业健康安全是否得到保障?
3.针对可能发生的事故等情况,是否有应急预案和预防措施?
五、考核评估
1.是否有明确的考核评估机制,对质量、环境和职业健康安全计划部的工作效果进行评估?
2.是否对员工的工作表现进行及时评估和考核?
3.是否根据评估结果进行及时调整和改进管理流程?
备注:本检查表仅供审核参考,如有其他需求和要求,请根据实际情况进行调整,并及时通知被审核单位。

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工程项目环境及职业健康安全管理检查表(1)项目名称:检查时间:年月日
检查人:确认人:
注:上表日常检查不打分,综合检查时进行打分。

为满足打分需要,该检查表中每个符合项分配分为2分,基本符合项为1分,不符合项为0分,综合检查时评价情况进行打分。

工程项目环境及职业健康安全管理检查表(2)
项目名称:检查时间:年月日
检查人:确认人:
注:上表日常检查不打分,综合检查时进行打分。

为满足打分需要,该检查表中每个符合项分配分为2分,基本符合项为1分,不符合项为0分,综合检查时评价情况进行打分。

工程项目环境及职业健康安全管理检查表(3)项目名称:检查时间:年月日
检查人:确认人:
注:上表日常检查不打分,综合检查时进行打分。

为满足打分需要,该检查表中每个符合项分配分为2分,基本符合项为1分,不符合项为0分,综合检查时评价情况进行打分。

工程项目环境及职业健康安全管理检查表(4)
项目名称:检查时间:年月日
检查人:确认人:
注:上表日常检查不打分,综合检查时进行打分。

为满足打分需要,该检查表中每个符合项分配分为2分,基本符合项为1分,不符合项为0分,综合检查时评价情况进行打分。

工程项目环境及职业健康安全管理检查表(5)
项目名称:检查时间:年月日
检查人:确认人:
注:上表日常检查不打分,综合检查时进行打分。

为满足打分需要,该检查表中每个符合项分配分为2分,基本符合项为1分,不符合项为0分,综合检查时评价情况进行打分。

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