基础设施检查表
基础设施检查表
检查人
检查日期(每月一次)
年基础设施检查表
List of infrastructure check
评价(实施完善“√ ”; 尚未完善“×”) Evaluation (yes“√ ”; NO“×”)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
No.
10月
11月
12月
备注(Remark)
Rev.0
项目
序号
基准
Item
No.
Benchmark
1月
厂区、办公 楼地面
厂房、办公 楼墙面
厂房、办公 楼楼梯
厂房、办公 楼天花板
厂房、办公 楼天屋顶
厂房、办公 楼主体结构
1
是否清洁完整、无破损、 拱起、塌陷
2
是否清洁完整、无破损、 拱起、塌陷
3
是否安全可靠,扶手有无 松动、脱漆、变色
4
天花板、吊顶有无脱漆、 变色、开裂等损毁
5
防水层是否失效漏水,排 水设施是否通畅完好
6
地基是否有裂纹、沉降, 各梁、板、柱有无裂纹
厂区内所有照明、空调、
供暖、消防栓、给排水系
厂区内设施
7
统管线、设施、门窗、标 牌及其它所有厂房、办公
楼附属设施是否齐全、清
洁,达到使用要求。
厂区绿化
8) 厂区内绿地、树木生 9 机盎然、整齐、干净,有
无枯死
总共 14 项,共计完成项目
房建基础工程质量检查表
□不符合口不涉及
21
止水带埋设安装
□符合
□不符合
□不涉及
22
地下室卷材防水层的细部做法
口符合口不符合口不涉及
23
地下室渗漏情况
口符合口不符合口不涉及
(五)土方工程(1分)
24
土石方回填工程的分层夯实情况
口符合
□不符合口不涉及
(五)实体质量抽测(9
25
钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测直径
口符合
□不符合
口符合口不符合口不涉及
12
模板的各拼接部位:检查接缝是否紧密
口符合口不符合口不涉及
13
混凝土试块留置(含同条件试块):检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
口符合
□不符合
□不涉及
14
外观质量:检查裂缝、连接部位缺陷情况
口符合
□不符合口不涉及
15
外观质量:检查露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松情况
口符合
□不符合
□不涉及
分)
26
钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测
□符合
□不符合
□不涉及
27
混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测
口符合口不符合口不涉及
小计
二、质量管理资料(30分)
(八)建筑材料进场检验资料(7分)
28
水泥及外加剂、掺合料
口符合口不符合口不涉及
29
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
口符合口不符合口不涉及
口不涉及
16
外观质量:检查外形、外表缺陷情况
口符合口不符合□不涉及
(三)砌体工程(5分)
17
砌筑砂浆、试块留置和标识情况
安全检查表(基础设施-现场)
电工、电焊工等特种作业人员是否持有有效的操作证(1分);
是否建立完善用电档案(1分);
大型机械高压电缆绝缘遥测及检测(1分)
发电机组安全防护及安全运行(1分)
6
电动物料提升机
(井字架、
龙门架、电动葫芦架)
卷扬机司健全操作规程(0.5分);架体制作(1分);限位保险装置(1分);揽风绳设置(1分);钢丝绳(0.5分);楼层卸料平台防护(1分);吊篮及安全连锁装置(1分);卷扬机钢丝绳过路保护(0.5分);联络信号(0.5分);卷扬机安装及防护棚(0.5分);卷扬机司机操作证<5t以上卷扬机需持有特种作业操作证>(1分);避雷装置(0.5分);安装验收(1分);
8
10
隧道工程
山体隧道
爆破物品的存储、运输、领用和退库(1分);爆破作业安全措施(打孔作业、装药分区、专人看护、人员撤离和警戒、瞎炮处理)(2分);岩土超前探测(0.5分);高瓦斯隧道的瓦斯检测和防护(0.5分);超前支护措施是否符合设计要求(1分);初衬支护措施是否符合设计要求(1分);混凝土喷射符合安全要求(1分);掌子面与模板台车保持安全间距(1分)
两台以上起重机作业是否制定可靠的防碰撞措施(2分);
路基与轨道(1分);
电气安全(0.5分);
安装验收记录(0.5分);
8
起重吊装
是否编制吊装方案,方案的编制、审核及审批程序是否符合要求(1分);
5
起重机械安全装置是否齐全、灵敏、有效(1分);
钢丝绳得损耗程度与地锚的埋设是否符合பைடு நூலகம்定要求(1分);
吊点位置和吊装索具是否符合规定要求(0.5分),
地耐力是否符合吊装要求(0.5分);构件堆放是否符合安全要求(0.25分);吊装作业现场警戒是否符合要求(0.25分);
房屋建筑工程和市政基础设施工程安全专项整治检查表
附件1:房屋建造工程和市政基础设施工程安全专项整治检查表(一)市、县: 检查日期:工程名称:工程地址:建造面积:开工日期:建设单位:监理单位:施工单位:序号项目分类12 制度建设3 检查项目安全生产责任制隐患排查制度应急救援制度合同造价:在施部位:负责人:总监:项目经理:检查情况建立健全了安全生产责任制,内容齐全,责任明确,签订人符合要求。
建立了安全生产责任制,内容基本齐全,责任落实到了个人。
建立了安全生产责任制,但内容不完整,责任划分不明确。
建立了完善隐患排查制度,并认真组织落实。
建立了隐患排查制度,并基本得到落实。
未建立隐患排查制度。
按照像关规定,建立了完善的应急救援预案体系及应急救援演练方案,并进行演练。
按照像关规定,建立了完善的应急救援预案体系及应急救援演练方案,但未按时进行演练。
评价□好□中□差□好□中□差□好□中应急救援预案体系及应急救援演练方案不完善,未按照规定按时□差进行应急救援演练。
安全生产培训教育建立了安全生产培训教育制度,积极开展入场教育、班前讲话、□好安全技术交底等形式多样的安全生产培训教育活动建立了基本的安全培训教育制度,能够对新入场员工开展安全生□中产培训教育。
4 5 培训教育依法施工持证上岗情况工程施工许可、质量安全监督手续办理工程承包情况安全生产培训教育开展不到位。
项目经理、专职安全员经安全生产考核合格,具备安全生产考核合格证书;特种作业人员经培训考核合格,持有效操作证。
项目经理、专职安全员经安全生产考核合格,具备安全生产考核合格证书;个别特种作业人员未持有效操作证作业。
项目经理或者专职安全员未经安全生产考核;特种作业人员未经培训,无操作资格证.工程施工许可、质量安全监督等各项手续齐全有效.中标通知书与施工许可以及现场项目经理相关内容一致。
未办理施工许可或者质量安全监督手续.中标通知书与施工许可以及现场项目经理相关内容不一致。
无违法分包、转包和非法挂靠现象,无越级承包(监理)、超资质范围承包(监理)现象。
IATF16949基础设施管理内审检查表
体系审核检查表
127.1.5.2.1138.5.1.5148.5.1.5158.5.1.5168.5.1.5178.5.1.6188.5.1.6198.5.1.6208.5.1.6218.5.1.622
8.5.1.6
是否有工装设计文件?
工艺部保存有工装设计文件及图纸
是否有工装标识,包括编号、状态、所有权及位置?建立工艺装备编号程序文件,规定工装标识等内容
是否对顾客提供的工装进行管理?
是否有工装管理体系,包括8.5.1.6的要求?建立工装保养维护程序文件
是否对工装进行维护维修?定期对工装进行维护保养,有问题及时维修更换是否有易损工装的更换方案?建立易损管理流程,对易损工装存有备品备件,发现问题及时更换
是否识别关键设备?是否有设备的备品备件管理?建立设备分级管理规定,识别关键设备
是否对设备进行预防性维护和预测性维护?是否有周期性检修?
是否有形成文件的过程管理校准和检定记录?校准和检定的记录是否包括7.1.5.2.1所规定的细节?
保存有内校记录及外部检定证书,符合标准要求
是否有形成文件的全面生产维护系统,该系统至少包括8.5.1.5要求?。
停车基础设施单元安全检查表
停车区每组停车位符合要求。
符合
11
停车区地面应有明显的导引颜色标识,标识清楚醒目。
T/CPCIF0050—2020/6.2/CPCIF0050—2020/6.2.4.3
停车组四周设环形消防车道,车道宽度和转弯半径符合要求。
符合
7
停车方式可采用垂直式后退停车或45°斜列式后退停车。
T/CPCIF0050—2020/6.2.4.4
采用垂直式后退倒车。
符合
8
停车区由停车位、通道、横向间隔、纵向间隔组成。
T/CPCIF0050—2020/6.2.4.6
可研报告未提及。
/
3
化工园区危险品运输车辆停车场可停放空载车辆和重载车辆,其中重载车辆停车位数不宜多于总停车位数的20%。
T/CPCIF0050—2020/4.5
总车位12个,均为空载车位,符合要求。
符合
4
停车区应按照所载运危险品类别分类分区分组布置,严禁将化学性质或扑救方法相抵触的车辆停放在同一区域。
停车基础设施单元安全检查表
序号
检查项目
检查依据
实际情况
检查
结果
1
车辆进入候车区应进行核查,判断危险品种类是否符合准入清单,确认危险品数量并录入入场检查管理系统。
T/CPCIF0050—2020/6.2.3.1
可研报告未提及。
/
2
化工园区危险品运输车辆停车场应利用智慧化管控系统,控制候检区车辆数量。
T/CPCIF0050—2020/6.2.3.2
符合要求。
符合
9
停车区设计参数宜根据行车轨迹模拟结果确定,可参考表7的规定。当停车位纵向间隔内布置排水沟、车辆检测器等设施时,纵向间隔长度应满足设施要求。
基础设施资产清查明细表
基础设施资产清查明细表是一份详细的表格,用于记录和展示基础设施资产的数量、种类、价值、使用状况等信息。
以下是基础设施资产清查明细表的一个示例:
序号资产名称资产类型数量单价(元)总价值(元)使用状况
1道路交通基础设施100公里50,000元/公里50,000,000元正常使用中
2桥梁交通基础设施5座1,000,000元/座5,000,000元正常使用中
3供水系统民生基础设施1套5,000,000元/套5,000,000元正常使用中
4污水处理厂环境基础设施1座10,000,000元/座10,000,000元正常使用中
5通信塔信息基础设施20座3,000,000元/座60,000,00元正常使用中
这个表格只是一个示例,实际的基础设施资产清查明细表可能包含更多的信息,如资产的物理特性、建设时间、维护状况等。
根据具体需要,表格的设计和内容可以根据实际情况进行调整和扩展。
基础设施安全检查表
√
备注:如果正常,请在相关栏内打“√”,如果不适用请在栏内打“\”
检查人:
表格编号:FM-TY-015-A
审核:
备注
7 通风设施是否运转正常?
√
8 照明设施是否运转正常?
√
9 控温设施是否运转正常?
√
10 此区域如禁烟规定,是否得到遵照执行?
√
11
易燃场所是否用防火材料构建?危险品储存场所 或仓库是否具有防爆装置?
√
12
出、入口和紧急通道数量是否足够?是否畅通? 标志是否清晰?
√
13
各种管线(水、气、电)及其支架等是否阻碍工 作点和通路?
√
14
生产车间及危险性的工作场所是否保证至少有两 个出口?
√
15 建筑物的排水设施是否运转正常?
√
16 废弃物处理是否散出污染物?
√
17 废弃物是否妥善储存和处置?
√
18
通道和工作点,头顶和天花板是否留有适当的空 间?
√
19 墙体是否潮湿?有蜘蛛网?
√
20 此区域是否发现其它安全隐患?
√
21 行吊、护栏、梯子是否固定完好?
基础设施安全检查表
检查 区
序号
检查内容
检查日 期: 检查结果
是
否
1 墙体是否出现裂纹或脱落?
ห้องสมุดไป่ตู้
√
2 天花板是否出现裂纹或脱落?
√
3 地面是否有坑洞、裂纹或不平的表面?
√
4 楼面承载重量是否在限重范围内?
√
5
车道、人行道是否畅通、平坦、无杂物、无溢流 物等阻碍?
√
6 风扇是否稳固、高度及网隙是否合理?
√
基础设施内审检查表
10
6.3/7.5.1.5
对关键过程设备是否制定了预见性的措施?
出示《设备FMEA分析》体现了设备的预见性措施。
OK
11
6.3
现场设备的运行情况如何?
现场查看冷墩、搓丝工序,设备运行状态良好。
OK
12
6.3.2
公司是否制定了应急计划,内容是否全面?应急措施是否有操作性?
出示《应急管理规程》,规定在顾客退货、公共设施中断、材料短缺、关键设备故障等情况下的应急对策。并在应急计划中明确了措施责任人和凉席电话。具有操作性。
1
5.5.1
过程主责是哪个部门?相关部门有哪些?主要承担些活动?
过程主责是设备工程部,主要承担设备管理、安全以及工作环境管理,综合部负责办公设施管理。
OK
2
8.2.3
过程指标有哪些,结果如何?
设备完好率≥85%,实际完成95%~100%
维护计划实施率≥90%,实际完成100%
OK
3
6.3
现有建筑物/工作场所及通讯/交通设施有哪些?其是否满足产品所需的要求?
OK
13
6.4/6.4.2
公司的工作环境是否满足产品要求
查看现场的工作环境,通道通畅、设备布局合理整齐、有通风设施,满足产品的加工要求
OK
14
6.4
工作环境的管理有哪些方法?
通过现场管理出示4-12月《现场环境检查表》检查结果为95.3均大于90分。
OK
15
6.4.1
在设计和加工过程中是如何保证产品的安全性和降低员工的安全风险?
查看《设备管理规程》规定了设备三级管理要求。出示《设备维护保养计划》表明2010年计划维护保养设备,查看维护保养记录,均按计划完成。设备操作人员日常保养按设备《设备日常点检表》的要求对设备进行点检,设备管理人员每月对设备的维护保养情况进行检查,记录于《设备保养检查表》。设备在使用过程中出现故障填写《设备维修单》报修,并记录维修情况。
市政基础设施工程检查表(质量类)
市政基础设施工程检查表(质量类)填写人:检查日期:项目经理:总监理工程师:。
填写说明一、施工技术专项方案主要有:通病防治、冬雨季施工、特殊路基处理、管道施工、降排水施工、施工试验、闭水试验、强度和严密性试验、满水试验、拖拉管施工、顶管施工、桩基施工、混凝土浇筑、地下工程防水施工专项、预应力张拉及压浆、施工监测等。
二、市政基础设施工程的下列关键部位、关键工序应当实施旁站:(1)深基坑(沟槽)开挖、支护及拆除;(2)6m以上边坡施工;(3)深度超过5m(含5m)的土方开挖;(4)地质条件、周围环境、地下管线复杂,地下水位在坑底以上的基坑(沟槽)、边坡、土方施工;(5)暗挖工程;(6)地基处理;(7)道路面层施工;(8)模板支撑系统搭设与拆除;(9)脚手架搭设与拆除;(10)起重机械设备安装与拆除;(11)起重吊装;(12)拆除、爆破;(13)钢筋隐蔽过程;(14)基础及主体结构混凝土浇筑;(15)预应力张拉;(16)防水层施工;(17)钢结构安装;(18)管道对接与疏通;(19)设备安装;(20)采用新材料、新技术、新工艺的部位和工序;(21)沥青路面施工、桥梁铺装防水粘结层施工、排水管道安装、隧道装饰施工、路灯安装等通病防治导则要求旁站的情形;(22)其它需要旁站的部位和工序。
三、监理见证工作应当包括以下内容:(1)进场材料、半成品、构配件、试块、试件等现场取样送检过程;(2)工程功能性试验过程;(3)现场施工管理人员和作业人员安全教育培训考核过程;(4)工程质量安全技术交底过程;(5)施工现场应急救援预案演练过程。
四、监理作出处理应出示相关书面联系单、通知单等,口头通知不予计入。
五、需进行合同备案的主要材料:钢筋、混凝土、水泥、沥青混凝土、水泥石灰粉煤灰类无机结合料、石灰、粉煤灰、路缘石、路面砖、水泥砖、排水管材、井壁模块、雨水篦、井盖、塑料检查井、钢绞线及锚夹具、支座以及防水材料、土工格栅、土工布、围挡,桩基检测合同等。
国内基础设施项目履约检查表
7
分包商履约评价
未组织对分包商进行考核的扣4分;未对分包商履约情况进行评价的扣3分;履约评价资料不完整,无实质性内容的扣3分。
10
8
分包商资源管理库
未对申请入库的分包商进行审核的扣3分;未建立分包商信息与分包商现场负责人信息双登记的扣3分;通过评审的分包商资料不全的扣2分;未对不合格分包商进行通报的
10
6
工程分包合同
未采用合同范本进行签约的扣4分;合同中缺少合同协议范围、甲、乙双方权责、单价或总价、材料供应、工期要求、资源投入计划、计量支付方式、质量要求、安全责任、环保要求、职业健康、违约责任、争议纠纷解决方式、不可抗力、农民工工资支付方式及保障措施等重要内容的的扣3分;未与分包单位签订分包合同的同时签订“安全生产责任书”和“保廉合同”的扣3分。ຫໍສະໝຸດ 国内基础设施项目履约检查表序号
检查内容
扣分原则
基准分
得分
三
分包管理(100分)
1
分包策划、立项与审批
未对分包项目履行分包策划、分包立项、合同备案、审批等程序,发现一起扣2分。
10
2
分包招标
在分包商选择上未采用“公开招标”、“邀请招标”、“竞争性谈判招标”、“询价招标”等方式选择分包商的扣5分;参与投标的拟定分包商少于三家的,发现一起扣1分。
10
3
分包商资质
使用无资质分包商的发现一起扣2分;未从分包商资源库选择分包商并提不出合理理由的发现一起扣2分。
10
4
分包商履约过程管理
对分包的重要工程、关键部位、关键工序未实行施工全过程旁监制的扣5分;未把分包商纳入施工管理体系的扣5分。
10
5
工程价款结算及支付
违反“先结算、后支付”原则的扣5分;有超已完工程量或实际进度的结算和支付的扣3分;结算资料手续不全,签字不全的扣2分。
公司基建管理检查评价标准表格(年版)
公司基建管理检查评价标准表格(年版)
一、基础设施管理
1.建筑物管理:
–建筑物外观及照明是否良好,是否存在漏水、漏雨等问题。
–建筑物内部设施是否齐全、维护是否及时。
–是否定期进行建筑物的维修及检查。
2.设备管理:
–公司各类设备的购置与更新情况。
–设备是否定期维护、保养。
–是否建立设备使用记录、设备故障报修流程。
二、环境管理
1.卫生管理:
–公司环境整洁度怎么样。
–是否定期进行环境卫生检查及整治。
–废弃物处理是否符合规范。
2.安全管理:
–是否建立安全生产责任制度。
–是否定期进行安全检查。
–是否进行安全隐患排查及整改。
三、资源管理
1.能源管理:
–公司是否制定了节能降耗的管理措施。
–是否对用能进行监测与分析。
–能源的使用是否遵循节能环保政策。
2.物资管理:
–公司物资采购和库存管理制度是否健全。
–是否建立物资消耗台账及报废处理制度。
–物资的使用是否节约和合理。
四、综合评价
以上内容均分别评定,总得分达到标准者,方可视为合格。
根据各项得分情况,可以对基建管理情况进行评价和改进,确保公司的基础设施和环境管理水平达到规范要求,提高工作效率和员工的工作幸福感。
备注:以上标准表格为公司对基建管理进行检查评价的业务标准,旨在帮助公司全面了解和掌握基建管理情况,促进公司管理的规范和高效。
IATF16949内审检查表 设备管理S6基础设施
ห้องสมุดไป่ตู้
过程涉 及条款
过程名称
涉及程序文件
8.5.1
S6 设备设施
设备管理程序
(基础设施) 纠正预防措施控制程
序
审核项目
标准条文 管理过程
审核员
审核日期/时间 审核记录
受审核区域
基础设施 (水电气供给)
陪同人员 结论
1.查变压器、配电房、 空压机台帐与设备履历 表是否对应和相符合?
7.5.3.2 台账管理
2.变压器、配电房、空 压机是否有年度保养计 划和每月的实施计划?抽 查相关记录是否按计划 的要求进行保养活动?
8.5.1
设备保养 计划
3.变压器、配电房、空 压机的点检表对所需要 的点检项目是否明确, 记录是否完整,有无直 接管理者的确认?
8.5.1
设备点检 表
4.变压器、配电房、空 压机设备的维修是如何 进行?维修是否留有记录 及处理状况?
8.5.1 7.5.3.2
设备维修 管理及文 件化管理
5.现场设备是否有进行 编号和标识?
8.5.1
设备标识 管理
受审部门确认:
基础设施管理过程内审检查表
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明?
用什么?(原材料、设备)是■否□
由谁做?(能力、培训)是■否□
用哪些主要衡量指标?(测量、检验)是■否□
如何做?(方法、技术)是■否□
2)
子过程
3)
责任部门
4)
期望或要求的关键参数、测量
4)
相关质量文件
5)
相关IATF 16949: 2016
2016对审核观察到的证据潜在或实际的发现的描述审核记录过程s4设施管理设施完好率98工作环境及基础设施管理程序713设备设施年检有无实施
质量管理体系内部审核检查表
过程
1)过程特性:
是否已规定过程的负责人(执行者)?是■否□
是否已对过程给以定义?是■否□
过程是否已文件化?是■否□
是否已对过程的接口给以明确?是■否□
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:
编制/日期:审核/日期:核准/日期:
6)
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述(审核记录)
7)评估
1
2
3
基础设施管理过程S4
设施管理
设施完好率≥98%
《工作环境及基础设施管理程序》
7.1.3
1.过程需要的基础设施是否完好?
2.有无对基础设施定期点检?
3.设备设施年检有无实施?
应急
《应急计划》
6.1.2.3
1.基础设施损坏有无建立应急计划?
文件管理
《文件管理程序》
7.5.1/7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.2
1.过程相关文件是否有编号?版本是否为最新版?文件发行记录有无?
城市基础设施施工安全检查表
城市基础设施施工安全检查表1. 检查项目:道路施工安全- 检查施工现场是否设置明显的警示标志,包括施工区域的警示牌和交通标志。
- 检查道路施工区域是否设置了安全隔离带,并确保其符合规定要求。
- 检查施工区域内的交通组织是否合理,是否有足够的交通导向标志、交通警示灯等。
- 检查道路施工区域内的施工设备和材料是否摆放整齐,是否会对交通造成阻碍或危险。
- 检查施工现场是否有专人负责交通组织和安全管理,并是否有足够的安全警示人员。
2. 检查项目:桥梁施工安全- 检查桥梁施工现场是否设置了明显的警示标志,包括施工区域的警示牌和安全标志。
- 检查桥梁施工区域是否设置了安全隔离带,并确保其符合规定要求。
- 检查桥梁施工现场是否采取了适当的防护措施,如围网、防护栏等,以防止人员和设备坠落。
- 检查桥梁施工现场是否合理设置了施工通道和出入口,并是否有足够的标识和警示。
- 检查桥梁施工现场是否有专人负责施工安全管理,并是否有足够的安全警示人员。
3. 检查项目:管道施工安全- 检查管道施工现场是否设置了明显的警示标志,包括施工区域的警示牌和安全标志。
- 检查管道施工区域是否设置了安全隔离带,并确保其符合规定要求。
- 检查管道施工现场是否采取了适当的防护措施,如围栏、警示标识等,以防止人员误入危险区域。
- 检查管道施工现场是否有专人负责施工安全管理,并是否有足够的安全警示人员。
- 检查管道施工现场是否有合理的通风设施和消防设备,并是否得到有效维护。
4. 检查项目:建筑施工安全- 检查建筑施工现场是否设置了明显的警示标志,包括施工区域的警示牌和安全标志。
- 检查建筑施工区域是否设置了安全隔离带,并确保其符合规定要求。
- 检查建筑施工现场是否设置了安全防护网、安全网等,以防止人员坠落。
- 检查建筑施工现场是否有专人负责施工安全管理,并是否有足够的安全警示人员。
- 检查建筑施工现场是否有合理的逃生通道和消防设备,并是否得到有效维护。
房屋建筑和市政基础设施工程检查表
监理单位参与预拌混凝土进场验收
3
监理单位有完整的混凝土见证取样及送检记录
4
监理单位按监理实施细则对混凝土浇筑过程进行旁站
5
监理单位按监理实施细则对混凝土的养护进行巡视
6
监理单位对发现的混凝土质量隐患按照要求督促施工单位整改到位,并有相应的记录
7
监管系统使用符合要求
1
总承包单位按规定将预拌混凝土发包给有资质的预拌混凝土堇产企业
7
混凝土浇筑完毕后,总承包单位应严格按照规范要求进行养护
8
有拆模试件及其强度检测报告,拆模强度符合规范要求
9
标准养护试件强度检验合格;涉及结构安全部位的实体混凝土强度检验合格
10
现浇混凝土结构夕洞、夹渣、疏松多
、观质量不存在露筋、蜂窝、孔%严重质量缺陷
生产企业2
企业资质:
11
按规范要求,对混凝土强度进行评定,且评定合格
检查结果
备注(对“不符
合”问题进行具体描述)
符合
不符合
建设单位
1
监管系统使用符合要求
2
建设单位未指定预拌混凝土生产企业或直接采购预拌混凝土
3
建设单位直接或委托监理单位对项目的预拌混凝土生产企业资质进行审查
4
委托有资质的工程质量检测机构对混凝土试件及实体混凝土强度进行检测
监理单位
1
监理单位对预拌混凝土生产企业资质进行审查
2
承嘉赢翻翳帮■企业签订书面合
工单位
3
建立预拌混凝土进场检验和使用台账,严格执行进场验收见证取样检验制度,试件送检有见证取样委托单和送检台账
4
施工现场应具备混凝土标准试件制作条件,并应设置标准试件养护室或养护箱
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编号:HC―GL―07A
检查日期:年月日
检查区域
(水设施:有无水管破裂,水龙头损坏,跑、冒、滴、漏等现象)
(电设施:有无电线裸露、乱接电源、开关插座损坏等情况)
(建筑设施:有无剥落、倾斜、破损、门窗损坏等情况)
异常修复结果
办公楼卫生间
厂区内卫生间
食堂旁洗手台
公共开水区
保会议室
生产部办公司
仓库
车间各区域
备注:1.检查区域正常时则填写“正常”,异常时要注明不良情况;
2.每月检查一次,管理部针对不良项目要及时修复,并记录修复结果。
检查人:审核: