项目部安全隐患排查汇总表
建筑施工安全隐患排查表
二级配电两极保护是否符合要求
5
现场安全
防护情况
“三宝”的配备、使用以及“四口”的安全防护方面是否存在安全隐患
6
危险性较
大工程的
安全管理
情况
基坑支护及降水、土方开挖、模板、起重吊装、脚手架工程在施工前是否单独编制安全专项施工方案,并按方案执行施工作业
深基坑、地下暗挖、高大模板、30米及以上高空作业的工程,施工单位是否组织专家组对安全专项施工方案进行论证审查,并按方案执行施工作业
是否落实管线保护措施,是否落实了地下燃气管线保护责任人
2
质量安全
受监登记
情况
建设工程(含主体工程及专业工程)是否办理质量安全监督手续
3
大型垂直
运输设备
安全管理
情况
塔吊、施工电梯、井字架等大型垂直运输设备是否制定拆装方案
是否履行检测、验收手续,现场拆装和使用是否符合安全要求
特种作业人员是否持证上岗
4
临时用电
整改
通知书
停工令
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
附件1:
建筑施工安全隐患排查表
检查人员:检查日期:2005年月日
项目 名 称
地址
建设单位(全称)
联系人
联系电话
监理单位(全称)
总监理工
序号
检查项目
检查内容
检查情况
1
地下管线
保护情况
是否在开工前查清附近地下管线的分布情况
是否同燃气集团公司签订燃气管网保护协议
危险性较大工程的施工方案是否经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师审核签字
项目部高风险作业安全排查情况一览表
附件1:()项目部高风险作业安全排查情况一览表项目部安全专责签字/日期:项目负责人/日期:吸取xx.xx事故教训,做好安全工作的通知各项目部:20xx年xx月xx日上午10:00左右,xxxx公司在xx电厂#3烟囱开展原有内筒拆除作业时,发生已拆除的内筒砌体材料堆积物部分垮塌事件,两名施工人员被垮塌的砌体材料掩埋。
为吸取事故教训,按照公司要求,请各项目部安排做好以下工作:一、立即组织开展对易发生类似事故有关危险作业的检查:1、吸收塔顶升作业;2、脚手架拆除;3、塔吊的安装与拆除、物料提升机的安装与拆除;4、脱硫吸收塔改造的拆除、电除尘改造的拆除等作业;5、部分烟道拆除;7、墙体、框架拆除作业;8、基坑开挖、人工挖孔桩作业。
9、其他类似高风险作业。
请各项目部,高度重视,认真组织、安排检查和隐患排查,重点对检查作业方案编审批、交底情况、管理/技术人员/施工人员是否配置齐全、方案中的安全措施落实情况、二、资质审查:要核对涉及高风险作业的施工单位的资质证书和安全许可证,核实从事的施工工作是否在资质许可的范围内。
三、做好入场安全教育和体检。
组织开展对管理人员和作业人员的安全教育培训,提高安全意识和责任意识,杜绝盲目作业,冒险蛮干行为;认真检查体检情况,没有体检报告,不允许无施工体检人员进场作业。
四、严肃作业前的安全技术交底,认真落实交底人、被交底人“双签字”手续;五、加强对危险作业的安全监督检查,不具备安全条件的,要立即要求施工单位停工,完善安全措施,涉及江苏兴港建设集团有限公司的作业项目,立即停止作业,并按公司要求办理。
请各项目部领导高度重视,亲自过问,加以落实,在20xx年xx月xx日前,将检查情况,填写附件1,项目部签字、扫描反馈公司质量安全部安全工程师,没有上述作业的,也请签字反馈安全教育和体检情况,公司将统计汇总,对不积极落实、不反馈的项目部,将通报批评,并进行安全考核,谢谢!。
安全隐患排查清单汇总表
安全隐患排查清单汇总表
安全隐患排查清单汇总表
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日
安全隐患排查清单汇总表
安全隐患排查清单汇总表
安全隐患排查清单汇总表
安全隐患排查清单汇总表
安全隐患排查清单汇总表
安全隐患排查清单汇总表
安全隐患排查清单汇总表。
(完整版)安全隐患排查清单汇总表
3
皖江影剧院
宿舍煤气管道旁有居民燃烧香纸
皖江影剧院
区文化委
立行整改,贴警示牌
2017年4月5日
区文化委
4
迎江区临港经济开发区方兴南路
仓库内视频监控图像不清晰
安徽安庆南风日化有限责任公司
迎江公安分局
改用高清摄像头且视频保存期限为一个月
2017年5月1日
迎江公安分局
5
迎江区长青路3号
油库周界未按《石油天然气管道系统治安风险等级和安全防范要求》加装铁丝网;内部管理不严格,存在外来车辆人员随意进出现象。
2017年10月底
区农林局
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日
序号
隐患所在地
隐患内容
责任单位
主管部门
(或单位)
整改措施
整改时间
上报单位
21
迎江区41公里长江水域
渔民安全意识不强;渔船安全检测技术力量空缺;管理的长江水域长(41公里)渔业安全生产管理和执法力量不足。
长风乡
新洲乡
龙狮桥乡
滨江街道
区农林局
1、邀请望江等县区支持我区渔船安全检测。2、加强对渔民的安全教育宣传和生产培训,提高渔民的安全意识和防范应急能力。3、邀请市渔业局和大观渔政对我区41公里长江水域开展安全生产联合执法检查。4、加强我局渔政执法队伍建设。
2017年6月30日
区农林局
22
人民路小学西侧教学楼一楼
2017年10月底
区宗旅局
15
天主堂
D级危房
天主堂
区民宗旅游局
D级危房拆除,按程序报批市区规划部门许可重建
2017年10月底
(完整版)安全隐患排查清单汇总表.doc
安全隐患排查清单汇总表填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日主管部门隐患所在地隐患内容责任单位整改措施整改时间上报单位(或单位 )1安庆市人民剧院2皖江影剧院3皖江影剧院迎江区临港经济开4发区方兴南路5迎江区长青路 3 号6长风乡敬老院7新洲乡敬老院有 4 处灭火器压力不够人民剧院区文化委立即更换2017 年 4 月 5 日区文化委外线老化皖江影剧院区文化委立行整改2017 年 4 月 5 日区文化委宿舍煤气管道旁有居民燃烧皖江影剧院区文化委立行整改,贴警示牌2017 年 4 月 5 日区文化委香纸安徽安庆南风改用高清摄像头且视频保存仓库内视频监控图像不清晰日化有限责任迎江公安分局2017 年 5 月 1 日迎江公安分局期限为一个月公司油库周界未按《石油天然气管道系统治安风险等级和安中国石化销售按照《石油天然气管道系统治全防范要求》加装铁丝网;有限公司安庆迎江公安分局安风险等级和安全防范要求》2017 年 5 月 1 日迎江公安分局内部管理不严格,存在外来石油分公司加装铁丝网;加强内部管理。
车辆人员随意进出现象。
1 、院民宿舍楼用电线路老1、更换电线要达标;化;2、北二楼屋面渗水;3、长风乡政府区民政局2、屋面封盖;2017 年 5 月底区民政局消防储水池渗水。
3、防水重做。
院民宿舍用电线路老化,不新洲乡政府区民政局更换电线要达标2017 年 4 月底区民政局能满足目前用电需要8 龙狮桥乡敬老院消防、食品安全不达标龙狮桥乡政府区民政局增加消防设施和器材,卫生许可。
2017 年 4 月底区民政局9 金华联人民路店电子显示器一面损坏金华联公司区商务局跟换电子显示器2017 年 4 月 5 日区商务局安全隐患排查清单汇总表填报单位:迎江区安委会办公室填报时间: 2017 年 4 月 4 日序号隐患所在地隐患内容责任单位主管部门整改措施整改时间上报单位(或单位 )10 临港工业园内64 台压力容器、 32 条压力管安徽华泰林浆区市场监管局立即停用报检2017 年 8 月底市场监管局道超期未检纸有限公司特种设备安全管理混乱,部市场监管局分特种设备未进行注册登安庆华茂佰斯记;多次检查中,该公司负11 临港工业园内特纺织科技有区市场监管局责令限期整改2017 年 10 月底责人均表示该办公地点无特限公司种设备的相关资料,资料由总公司统一管理。
安全隐患排查清单汇总表
安全隐患排查清单汇总表
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安全隐患排查清单汇总表
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安全隐患排查清单汇总表
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填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日
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填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4
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填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4
14
14。
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.平安隐患排查清单汇总表填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2021年4月4日主管部门序号隐患所在地隐患内容责任单位整改措施整改时间上报单位(或单位)安庆市人民剧院皖江影剧院皖江影剧院迎江区临港经济开4发区方兴南路迎江区长青路3号长风乡敬老院5新洲乡敬老院有4处灭火器压力不够人民剧院 区文化委 立即更换 2021年4月5日 区文化委 外线老化皖江影剧院 区文化委 立行整改 2021年4月5日 区文化委 宿舍煤气管道旁有居民燃烧 皖江影剧院 区文化委 立行整改,贴警示牌 2021年4月5日 区文化委 香纸安徽安庆南风 改用高清摄像头且视频保存仓库内视频监控图像不清晰日化有限责任 迎江公安分局2021年5月1日 迎江公安分局期限为一个月公司油库周界未按?石油天然气管道系统治安风险等级和安 中国石化销售 按照?石油天然气管道系统治全防范要求?加装铁丝网; 安庆 迎江公安分局 安风险等级和平安防范要求? 2021年5月1日 迎江公安分局内部管理不严格,存在外来 石油分公司加装铁丝网;加强内部管理。
车辆人员随意进出现象。
1、院民宿舍楼用电线路老1、更换电线要达标;化;2、北二楼屋面渗水; 3、 长风乡政府 区民政局2、屋面封盖; 2021年5月底区民政局消防储水池渗水。
3、防水重做。
院民宿舍用电线路老化,不新洲乡政府 区民政局 更换电线要达标2021年4月底 区民政局能满足目前用电需要8龙狮桥乡敬老院 消防、食品平安不达标 龙狮桥乡政府 区民政局 增加消防设施和器材,卫生许可。
2021年4月底 区民政局 9金华联人民路店电子显示器一面损坏金华联公司区商务局跟换电子显示器2021年4月5日区商务局..平安隐患排查清单汇总表填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2021年4月4日序号隐患所在地隐患内容责任单位主管部门整改措施整改时间上报单位(或单位)10 临港工业园内64台压力容器、32条压力管安徽华泰林浆区市场监管局立即停用报检2021年8月底市场监管局道超期未检纸特种设备平安管理混乱,部市场监管局分特种设备未进行注册登安庆华茂佰斯记;屡次检查中,该公司负11 临港工业园内特纺织科技有区市场监管局责令限期整改2021年10月底责人均表示该办公地点无特限公司种设备的相关资料,资料由总公司统一管理。
环境安全隐患排查整治情况汇总表
数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量
(个)(个)(个)(个)(个)(个)(个)(个)(个)(个)(个)(个)
1
2
3
4
5 合计
注:填表单位(盖章单位)为各县、市Biblioteka ;填表人为各县、市环境保护部门
负责人;审核人为各县、市 负责人。
环境安全隐患排查整治情况汇总表
填表单位(盖章):
填表人:
审核人:
环境安全隐患排查整治情况
重点行业 受过处罚、 县城及以
序县 号市
工业园区
环评及“三 废水、废 发生过污
同时”制度 气、危废处 染事件、反
执行情况 理处置情 映强烈的
况
企业
上集中式 饮用水水 源地环境
风险
重点信访 案件
园区 问题 项目 问题 企业 问题 企业 问题 水源 问题 案件 问题
隐患排查记录及表单
排查范围:□生产经营场所□环境□人员□设备设施□活动
被查部门负责人:
安全设施及防火防爆检查人员:检查时间:
专业安全检查表
防职业危害检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
专业安全检查表
厂房建筑
检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
被查部门负责人:
专业安全检查表
电气及机械设备
检查人员:检查时间:
春季安全检查表检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
夏季安全检查表检查人员:检查时间:
秋季安全检查表检查人员:检查时间:
被查部门负责人:
冬季安全检查表检查人员:检查时间:
节假日安全检查表
检查人员:检查时间:。
施工现场隐患排查清单汇总表
一、施工现场隐患排查清单汇总表门式脚手架隐患排查清单序号 项目隐患排查要素参考依据排查方法 注 1 施工方案 未编制专项施工方案或未进行设计计算 2专项施工方案未按规定审核、审批或架体搭设高度超过50m未按规定组织专家论证3 架体基础 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求4 架体底部未设垫板或垫板底部的规格不符合要求5 架体底部未按规范要求设置底座6 架体底部未按规范要求设置扫地杆7 未设置排水措施8 架体稳定 未按规定间距与结构拉结 9 未按规范要求设置剪刀撑10未按规范要求高度做整体加固11架体立杆垂直偏差超过规定12杆件锁件 未按说明书规定组装,或漏装杆件、锁件13未按规范要求设置纵向水平加固杆14架体组装不牢或紧固不符合要求15使用的扣件与连接的杆件参数不匹配16脚手板 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳17脚手板规格或材质不符合要求的18采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态19交底与验收 脚手架搭设前未进行交底或交底未留有记录20脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收21脚手架搭设完毕未办理验收手续22未记录量化的验收内容23架体防护 作业层脚手架外侧未在 1.2m 和 0.6m高度设置上、中两道防护栏杆24作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板 25脚手架外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严26作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m 未用安全平网封闭2材质杆件变形、锈蚀严重728门架局部开焊2 9构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求3荷载施工荷载超过设计规定31荷载堆放不均匀32通道未设置人员上下专用通道33通道设置不符合要求碗扣式钢管脚手架隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方案未编制专项方式或未进行设计计算2 专项施工方案未按规定审核、审批或架体高度超过50m未按规定组织专家论证3 架体基础未编制专项施工方案或未进行设计计算4 架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求5 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求6 架体底部未按规范要求设置底座7 架体底部未按规范要求设置扫地杆8 未设置排水措施9 架体稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结1 0架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定1 1连墙件未采用刚性杆件1 2未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑1 3竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处1 4竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求1 5 杆件锁件立杆间距、水平杆步距超过规范要求1 6未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆1 7架体搭设高度超过24 m时,顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆1架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求81 9 脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳2 0脚手板规格或材质不符合要求2 1采用钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态2 2 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未留有记录2 3架体分段搭设分段使用未办理分段验收2 4架体搭设完毕未办理验收手续2 5未记录量化的验收内容2 6 架体防护架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严2 7作业层未在外侧立杆的1.2m和0.6m的碗扣结点设置上、中两道防护栏杆2 8作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板2 9作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安全平网封闭3 0 材质杆件弯曲、变形、锈蚀严重3 1钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求3 2 荷载施工荷载超过设计规定33荷载堆放不均匀3 4 通道未设置人员上下专用通道3 5通道设置不符合要求附着式钢管脚手架隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算2 专项施工方案未按规定审核、审批3 脚手架提升高度超过150m,专项施工方案未按规定组织专家论证4 安全装未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求5 防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构处6 防坠落装置未设置在置 竖向主框架处与建筑结构附着7未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求8 在升降或使用工况下,最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求9 未安装同步控制或荷载控制装置10同步控制或荷载控制误差不符合规范要求11架体构造 架体高度大于 5倍楼层高12架体宽度大于 1.2m13直线布置的架体支承跨度大于 7m ,或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m14架体的水平悬挑长度大于2m 或水平悬挑长度未大于 2m 但大于跨度1/215架体悬臂高度大于架体高度2/5或悬臂高度大于6m16架体全高与支撑跨度的乘积大于 110㎡17附着支座 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座18在使用工况时,未将竖向主框架与附着支座固定19在升降工况时,未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处2 0附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求2 1 架体安装主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点2 2内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接2 3架体立杆底端未设置在水平支撑桁架上弦各杆件汇交结点处2 4与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度2 5架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支撑桁架和架体构架连成一体2 6 架体升降两跨以上架体同时整体升降采用手动升降设备2 7升降工况时附着支座在建筑结构连接处砼强度未达到设计要求或小于C102 8升降工况时架体上有施工荷载或有人员停留2 9 检查验收构配件进场未办理验收3 0分段安装、分段使用未办理分段验收3 1架体安装完毕未履行验收程序或验收表未经责任人签字3 2每次提升前未留有具体检查记录3每次提升后、使用前未履行验收手续或资料不全33 4 脚手板脚手板未满铺或铺设不严、不牢3 5作业层与建筑结构之间空隙封闭不严3 6脚手板规格、材质不符合要求3 7 防护脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严3 8作业层未在高度1.2m 和0.6m处设置上、中两道防护栏杆3 9作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板4 0 操作操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底4 1作业人员未经培训或未定岗定责4 2安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗4 3安装、升降、拆除时未采取安全警戒44荷载不均匀或超载承插型盘扣式隐患排查清单序号 项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方案 未编制专项施工方案或搭设高度超过 24m 未另行专门设计和计算 2 专项施工方案未按规定审核、审批3架体基础 架体基础不平、不实、不符合方案设计要求 4 架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求5 架体立杆底部未按要求设置底座6 未按规范要求设置纵、横向扫地杆7 未设置排水措施 8 架体稳定 架体与建筑结构未按规范要求拉结9 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定10连墙件未采用刚性杆件11未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑12竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点处13斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求1杆架体立杆间距、水平杆步距超过规范要求4 件1 5未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆1 6双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆1 7 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳1 8脚手板规格或材质不符合要求1 9采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态2 0 交底与验收脚手架搭设前未进行交底或未留有交底记录2 1脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收2 2脚手架搭设完毕未办理验收手续2 3未记录量化的验收内容2 4 架体防护架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严2 5作业层未在外侧立杆的1m和0.5m的盘扣节点处设置上、中两道水平防护栏杆2 6作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板2 7 杆件立杆竖向接长位置不符合要求28接长 搭设悬挑脚手架时,立杆的承插接长部位未采用螺栓作为立杆连接件固定29剪刀撑的斜杆接长不符合要求30架体内封闭 作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m 未用安全平网封闭31作业层与主体结构间的空隙未封闭32材质 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求33钢管弯曲、变形、锈蚀严重34通道 未设置人员上下专用通道35通道设置不符合要求满堂式脚手架隐患排查清单序项隐患排查要素参考依排查方备注号目据法1 施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算2 专项施工方案未按规定审核、审批3 架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求4 架体底部未设置垫木或垫木的规格不符合要求5 架体底部未按规范要求设置底座6 架体底部未按规范要求设置扫地杆7 未设置排水措施8 架体稳定架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆9 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆1 0架体高宽比大于2时未按要求采取与结构刚性连结或扩大架体底脚等措施1 1 杆件锁件架体搭设高度超过规范或设计要求1 2架体立杆间距水平杆步距超过规范要求13杆件接长不符合要求1 4架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求1 5 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳1 6脚手板规格或材质不符合要求1 7采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态1 8 交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未留有记录1 9架体分段搭设分段使用未办理分段验收2 0架体搭设完毕未办理验收手续2 1未记录量化的验收内容2 2 架体防护作业层脚手架周边,未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆2 3作业层外侧未设置180mm高挡脚板2 4作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m 未用安全平网封闭2 5 材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求2 6杆件弯曲、变形、锈蚀严重2 7 荷载施工荷载超过设计规定28荷载堆放不均匀2 9 通道未设置人员上下专用通道3通道设置不符合要求高处作业与吊篮隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算2 专项施工方案未按规定审核、审批案3 安全装置未安装安全锁或安全锁失灵4 安全锁超过标定期限仍在使用5 未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣,或安全绳未固定在建筑物可靠位置6 吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵7 悬挂机构悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘8 前梁外伸长度不符合产品说明书规定9 前支架与支撑面不垂直或脚轮受力1 0前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处1 1使用破损的配重件或采用其他替代物1 2配重件的重量不符合设计规定1 3 钢丝绳钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准1 4安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂15安全绳不悬垂1 6利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施1 7 安装使用未经检测或检测不合格的提升机1吊篮平台组装长度不8 符合规范要求1 9吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品2 0 升降操作操作升降人员未经培训合格2 1吊篮内作业人员数量超过2人2 2吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上2 3吊篮正常使用,人员未从地面进入篮内2 4 交底与验收未履行验收程序或验收表未经责任人签字2 5每天班前、班后未进行检查2 6吊篮安装、使用前未进行交底2 7 防护吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求2 8多层作业未设置防护顶板2 9 吊篮稳定吊篮作业未采取防摆动措施3 0吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大3 1 荷载施工荷载超过设计规定32荷载堆放不均匀3 3利用吊篮作为垂直运输设备基坑支护、土方作业隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方案深基坑施工未编制支护方案2 基坑深度超过5m未编制专项支护设计3 开挖深度3m及以上未编制专项方案4 开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证5 支护设计及土方开挖方案未经审批6 施工方案针对性差不能指导施工7 临边深度超过2m的基坑施工未采取临边防护措施8 防护临边及其它防护不符合要求9 基坑支护及支撑拆除坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求1 0特殊支护的作法不符合设计方案1 1支护设施已产生局部变形又未采取措施调整1 2砼支护结构未达到设计强度提前开挖,超挖1 3支撑拆除没有拆除方案14未按拆除方案施工1 5用专业方法拆除支撑,施工队伍没有专业资质1 6 基坑降排水高水位地区深基坑内未设置有效降水措施1 7深基坑边界周围地面未设置排水沟1 8基坑施工未设置有效排水措施1 9深基础施工采用坑外降水,未采取防止临近建筑和管线沉降措施2 0 坑边荷载积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定2 1机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施2 2 上下通道人员上下未设置专用通道2 3设置的通道不符合要求2 4 土方开挖施工机械进场未经验收2 5挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内2 6挖土机作业位置不牢、不安全27司机无证作业2 8未按规定程序挖土或超挖2 9 基坑支护变形监测未按规定进行基坑工程监测3 0未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测3 1 作业环境基坑内作业人员缺少安全作业面3 2垂直作业上下未采取隔离防护措施3光线不足,未设置足够照明3模板支架隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 施工方案未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算2 专项施工方案未经审核、审批3 超过一定规模的模板支架,专项施工方案未按规定组织专家论证4 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式5 立杆基础立杆基础承载力不符合设计要求6 基础未设排水设施7 立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求8 支架稳定支架高宽比大于规定值时,未按规定要求设置连墙杆9 连墙杆设置不符合规范要求1 0未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑1 1纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求1 2 施工荷载施工均布荷载超过规定值1 3施工荷载不均匀,集中荷载超过规定值1 4 交底与验收支架搭设(拆除)前未进行交底或无交底记录1 5支架搭设完毕未办理验收手续16验收无量化内容1 7 立杆设置立杆间距不符合设计要求18立杆未采用对接连接1立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大9 于规定值2 0立杆间距不符合设计要求2 1 水平杆设置未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求2 2纵、横向水平杆间距不符合规范要求2 3纵、横向水平杆件连接不符合规范要求2 4 支架拆除混凝土强度未达到规定值,拆除模板支架2 5未按规定设置警戒区或未设置专人监护2 6 支架材质杆件弯曲、变形、锈蚀超标2 7构配件材质不符合规范要求28钢管壁厚不符合要求“三宝、四口”及临边防护隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 安全帽作业人员不戴安全帽2 作业人员未按规定佩戴安全帽3 安全帽不符合标准4 安全网在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严5 安全网规格、材质不符合要求6 安全带作业人员未系挂安全带7 作业人员未按规定系挂安全带8 安全带不符合标准9 临边防护工作面临边无防护1 0临边防护不严或不符合规范要求1 1防护设施未形成定型化、工具化1 2 洞口防护在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口,未采取防护措施1 3防护措施、设施不符合要求或不严密1 4防护设施未形成定型化、工具化1 5电梯井内每隔两层(不大于10m)未按设置安全平网1 6 通道口防护未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠1 7防护棚两侧未进行防护1 8防护棚宽度不大于通道口宽度1 9防护棚长度不符合要求2 0建筑物高度超过30m,防护棚顶未采用双层防护2 1防护棚的材质不符合要求2 2 攀登作业移动式梯子的梯脚底部垫高使用2 3折梯使用未有可靠拉撑装置2 4梯子的制作质量或材质不符合要求2 5 悬空作业悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施2 6悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备,未经过技术鉴定或验证、验收2 7 移动式操作平台操作平台的面积超过10㎡或高度超过5m2 8移动式操作平台,轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜2 9操作平台的组装不符合要求3平台台面铺板不严3 1操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯3 2操作平台的材质不符合要求3物物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算3 料平台 34 物料平台搭设不符合专项方案要求35物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求36平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网37材质不符合要求38物料平台未在明显处设置限定荷载标牌39悬挑式钢平台 悬挑式钢平台未编制专项施工方案或未经设计计算40悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,未设置在建筑物结构上41斜拉杆或钢丝绳,未按要求在平台两边各设置两道42钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板43钢平台台面铺板不严,或钢平台与建筑结构之间铺板不严44平台上未在明显处设置限定荷载标牌施工用电隐患排查清单序号项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 外电防护外电线路与在建工程(含脚手架)、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施2 防护设施和绝缘隔离措施不符合规范3 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品4 接地与接零保护系统施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式5 配电系统未采用同一保护方式6 保护零线引出位置不符合规范7 保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接8 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范9 电气设备未接保护零线1 0工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范1 1工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω1 2施工现场防雷措施不符合规范1 3 配电线路线路老化破损,接头处理不当1 4线路未设短路、过载保护1 5线路截面不能满足负荷电流1 6线路架设或埋设不符合规范17电缆沿地面明敷1 8使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆1 9电杆、横担、支架不符合要求2 0 配电箱与开关箱配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置2 1用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”2 2配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范2 3总配电箱与开关箱未安装漏电保护器2 4漏电保护器参数不匹配或失灵2 5配电箱与开关箱内闸具损坏2配电箱与开关箱进线和出线混乱62 7配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记2 8配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施2 9配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作3 0分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范3 1 配电室与配电装置配电室建筑耐火等级低于3级3 2配电室未配备合格的消防器材3 3配电室、配电装置布设不符合规范3 4配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效3 5备用发电机组未与外电线路进行连锁3 6配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施3 7配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图3 8 现场照明照明用电与动力用电混用3 9特殊场所未使用36V 及以下安全电压4 0手持照明灯未使用36V 以下电源供电4 1照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器4 2照明专用回路未安装漏电保护器4 3灯具金属外壳未接保护零线4 4灯具与地面、易燃物之间小于安全距离4 5照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎4 6 用电档案未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性4 7专项用电施工组织设计未履行审批程序,实施后未组织验收4 8接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实4 9安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实5 0定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实5 1档案资料不齐全、未设专人管理物料提升机隐患排查清单序号 项目隐患排查要素参考依据排查方法备注1 安全装置 未安装起重量限制器、防坠安全器 2 起重量限制器、防坠安全器不灵敏 3 安全停层装置不符合规范要求,未达到定型化4 未安装上限位开关的5 上限位开关不灵敏、安全越程不符合规范要求的 6物料提升机安装高度超过30m ,未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置7 防护设施 未设置防护围栏或设置不符合规范要求8 未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求 9 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板,设置不符合规范要求10停层平台脚手板铺设不严、不牢11未安装平台门或平台门不起作用,平台门安装不符合规范要求、未达到定型化12吊笼门不符合规范要求13未设置防护围栏或设置不符合规范要求14附墙附墙架结构、材质、间距不符合规范要求。
最全的安全生产事故隐患排查表汇总版
事故隐患排查表01 工厂用变、配电站安全隐患排查表02 电力设备(设施)安全隐患排查表03 租赁房屋(宿舍)消防安全隐患排查表04 气站和储罐安全隐患排查表05 仓储安全隐患排查表06 公共聚集场所消防安全隐患排查表07 压力容器安全隐患排查表08 特种设备使用安全隐患排查表09 压力管道安全隐患排查表10 电梯安全隐患排查表11 起重机械安全隐患排查表12 起重作业安全隐患排查表13 浮吊安全隐患排查表14 场(厂)内机动车辆安全隐患排查表15 机械加工设备安全隐患排查表16 金属切削机床安全隐患排查表17 作业环境安全隐患排查表18 文明施工安全隐患排查表19 车间设备、设施布局和安全通道安全隐患排查表20 交通运输安全隐患排查表21 车辆安全隐患排查表22 冲、剪、压机械安全隐患排查表23 移动式/手持式电动工具及漏电保护器安全隐患排查表24 手提式风动砂轮机安全隐患排查表25 固定式砂轮机安全隐患排查表26 电焊机安全隐患排查表27 气瓶安全隐患排查表28 乙炔气瓶安全隐患排查表29 氧气瓶安全隐患排查表30 劳保用品使用安全隐患排查表31 施工现场临时用电安全隐患排查表32 脚手架作业安全隐患排查表33 高处/舷外作业安全隐患排查表34 热工作业安全隐患排查表35 限制空间安全隐患排查表36 喷砂作业安全隐患排查表37 喷漆作业安全隐患排查表38 压力试验安全隐患排查表39 射线作业安全隐患排查表40 危险化学品作业安全隐患排查表41 大型结构物吊装作业安全隐患排查表42 大型结构物拖拉作业安全隐患排查表43 导管架滑移下水及扶正安全隐患排查表44 铺管作业安全隐患排查表45 调试作业安全隐患排查表46 潜水作业前安全隐患排查表47 挖掘作业安全隐患排查表48 海上油气生产设施、设备维修安全隐患排查表49 承包商管理安全隐患排查表50 职业健康安全隐患排查表51 应急管理隐患排查表52 重大危险源管理隐患排查表01 工厂用变、配电站安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人:02 电力设备(设施)安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人员:03 租赁房屋(宿舍)消防安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人员:04 气站和储罐安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人员:05 仓储安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人员:06 公共聚集场所消防安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日11排查单位:排查人员:1207 压力容器安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日排查单位:排查人员:1308 特种设备使用安全隐患排查表被排查对象:联系电话:单位名称:排查日期:年月日14排查单位:排查人员:备注:特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。
(完整版)安全隐患排查清单汇总表
区商务局
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室 填报时间:2017年4月4日
序号
隐患所在地
隐患内容
责任单位
主管部门
(或单位)
整改措施
整改时间
上报单位
10
临港工业园内
64台压力容器、32条压力管道超期未检
安徽华泰林浆纸有限公司
区市场监管局
立即停用报检
2017年8月底
市场监管局
安全隐患排查清单汇总表
填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日
序号
隐患所在地
隐患内容
责任单位
主管部门
(或单位)
整改措施
整改时间
上报单位
1
安庆市人民剧院
有4处灭火器压力不够
人民剧院
区文化委
立即更换
2017年4月5日
区文化委
2
皖江影剧院
外线老化
皖江影剧院
区文化委
立行整改
2017年4月5日
人民路街道办
交警二大队
宗旅局
做到GPS监控系统实施有效监控、对超速车辆必须做到及时发现有效预防和处置、落实车辆定期维修保养,建立相关台账
2017年5月底
交警二大队
41
宾越箱包厂
升降机无安全质量合格证;车间内道路不畅通。
宾越箱包厂
龙狮桥乡
申报上级部门对其升降机进行停运
2017年10月底
龙狮桥乡
42
鑫缘制衣厂
区消防大队
36
长青菜市场
1.消防设施损坏严重;2.存在违规住人现象;
长青社区季牛水产公司
龙狮桥乡
1.更新消防设施;2.清理违规住人。
市政公用基础设施安全隐患排查表
序号
排查领域 (行业)
排查总规模
内业排查
现场排查
治理计划
(条/座/ 站)
(公里)
地质资 料缺失 (公里/ 座/站)
施工图 资料缺
失 (公里/ 座/站)
竣工验 收资料
缺失 (公里/ 座/站)
安全责 任单位
缺失 (公里/ 座/站)
A类 重大风 险隐患 (公里/ 座/站)
已清淤完毕
4
市政环卫设施 垃圾转运站
场站
垃圾处理填埋
场
5
老旧小区
6
人防设施
防空洞
B类 一般风 险隐患 (公里/ 座/站)
C类 待鉴定评
估 风险隐患 (公里/ 座/站)
限期治 理的工 程规模 (公里/ 座/站)
限期治 理的工 程投资
额 (万 元)
列入治 理规划 的工程
规模 (公里/ 座/站)
列入治理 规划的工 程估算投 资额(万
元)
合计
车行道
Hale Waihona Puke 人行道1市政道路挡墙
公交港湾
绿化带
桥梁
2
市政桥涵
涵洞
过街天桥
雨水管网
3 市政排水设施 污水管网
雨污合流管网
缺失20条 缺失35条 缺失35条 不缺失 缺失35条 缺失35条 缺失20条 不缺失
缺失4座 缺失4座 缺失4座 不缺失 缺失15座 缺失1座 缺失1座 不缺失 缺失35条 缺失35条 缺失20条 不缺失
已评估,无隐 患
已评估,无隐 患
安全隐患排查整治情况汇总表
电气线路、电器产品选用是否符合消防安全技术规定。建筑、场所是否健全用电管理规定。建筑、场所是否存在电气线路老化、私拉乱接、超负荷用电、违规使用电器设备等现象。
各单位(部门)
消防控制室3班24小时值班制度是否落实,食堂、商业网点消防安全设施是否齐全;食堂、餐饮类门面房烟道是否定期清洗并提供清洗发票。
后勤管理处
资产经营管理办公室
从业人员有无健康管理制度,是否做到了100%持健康证上岗;个人穿戴是否符合有关卫生要求;是否建立“实名晨检制度”,并有完整记录;医用、食品加工设备是否严格执行消毒制度。
后勤管理处
资产经营管理办公室
锅炉房、蒸气管道等设施设备是否符合安全及卫生要求;是否做到定期检查。
后勤管理处
电梯、锅炉等特种设备是否通过安监部门的检验;操作人员是否持证上岗。
后勤管理处
六
食品
药品
安全
食品的购买、运输、储存、加工是否符合卫生标准和有关要求。
后勤管理处
资产经营管理办公室
是否定期或不定期抽查食品安全并有完整记录;是否坚持执行食品留样制度。
后勤管理处
资产经营管理办公室
食堂、商业网点等承包经营户是否取得了食品经营相关许可证和资质;对承包经营户是否落实了食品安全责任(签订安全责任书)。
各单位(部门)
零星装修、改造工程是否立项审批,对消防隐患是否整改落实到位。
各单位(部门)
是否存在“三合一场所”(住宿、办公、仓储合一),是否存在封堵、占用消防疏散通道和锁闭、遮挡安全出口的。
各单位(部门)
消防设施和灭火器材是否配备齐全。缺失设施是否已上报。巡检月报是否及时向保卫处备案。
各单位(部门)
各单位(部门)
工地冰雪安全隐患排查表
工地冰雪安全隐患排查表序号项目名称安全隐患特殊安全要求排查人员责任人整改意见完成时间备注1 作业场所冰雪积蓄在施工工地,冬季容易出现积雪和冰冻现象,造成作业场所滑倒、摔倒的隐患。
施工现场要及时清除积雪,并对易结冰的区域进行融雪处理。
对于需要作业的区域,要铺设防滑垫或者防滑路面,确保作业人员的安全。
施工单位负责人施工单位应定期清理积雪,做好融雪处理,同时要及时铺设防滑措施,做好安全防护。
2022年1月1日转交施工单位负责人2 施工道路冰雪结冻施工道路存在结冰现象,容易导致车辆行驶不稳,发生交通事故。
施工单位应对施工道路进行融雪处理,并对易结冰的路段进行防滑处理。
施工单位负责人施工单位负责人应定期巡查道路,确保道路畅通,特别是易结冰的路段。
2022年1月3日质安科转交现场负责人3 护坡护岸结冻裂纹在冰雪天气下,护坡护岸容易结冻裂纹,存在坍塌风险。
施工单位应及时对护坡护岸进行融雪处理,并对结冻裂纹进行维修加固。
施工单位负责人施工单位应定期对护坡护岸进行检查维修,确保其稳固可靠。
2022年1月5日施工单位负责人签字确认4 施工设备结冻施工设备、机械等在冰雪天气下容易结冻,存在使用隐患。
施工单位应对施工设备进行防冻保暖措施,确保设备正常运转。
施工单位负责人施工单位负责人负责对施工设备进行防冻保暖处理,确保设备正常使用。
2022年1月7日质安科转交设备部门负责人5 施工现场通风口结冻堵塞通风口在冰雪天气下容易结冻堵塞,影响施工现场的通风情况。
施工单位应对通风口进行融雪处理,并设置防冻措施。
施工单位负责人施工单位应及时对通风口进行融雪处理,并设置防冻措施,确保通风正常。
2022年1月10日质安科转交环保科6 施工现场生活区结冻温度低宿舍区在冰雪天气下,温度低容易造成室内结冻,影响工人生活。
施工单位应对宿舍区进行保温处理,并加强供暖措施。
施工单位负责人施工单位应加强对宿舍区保温处理,确保室内温暖。
2022年1月15日质安科转交后勤管理部门7 施工现场临时用电结冻电路故障临时用电线路在冰雪天气下容易结冻发生故障,存在安全隐患。
建筑施工安全检查评分汇总表
3.关于任命安全科工作人员的通知
4.安全机构组成人员明细表
5.分包单位资质和人员资格管理制度
6.分包单位安全管理制度
7.总(分包)单位安全生产管理人员及特种作业人员名册
A5
施工现场安全管理
1.施工现场安全达标
1.施工现场安全检查管理制度
2.施工现场安全检查及隐患整改记录表
8.安全防护设施验收记录
9.安全防护用具、材料领用记录
10.安全防护用具及机械设备准用登记表
11.安全防护用品(具)进场验收登记表
12.安全防护用品(具)生产许可证、合格证、安全认证标志
13.安全防护用品(具)送检检验报告
14.安全防护用品(具)验收单
15.安全验收记录汇总表
16.脚手架、安全防护设施临时拆除申请表
17.临边、洞口安全防护设施验收表
18.落地操作平台搭设验收单
19.密目式安全网挂设验收表
20.攀登作业设施验收表
3.安全标志
1.施工现场安全标志使用管理规定
2.安全警示标志使用检查表
安全标志及其使用导则GB2894-2008
4.安全检查测试工具
1.施工场所安全检查、检验仪器、工具配备制度
2.安全检测工具清单
5.重大危险源管理方案及相应措施
6.建设工程重大危险源登记表
7.危害辨识与风险评价台帐(公司)
8.危害辨识与风险评价台帐(项目部)
9.危险源调查表(公司)
10.危险源调查表(项目部)
11.重大危险源台帐
12.施工现场风险点公示牌 (用于现场布置参考使用)
A3
设备和设施
管理
1.设备安全管理
1.设备管理制度
施工项目消防隐患排查表
7.办公生活区是否按规定设置电动自行车充电棚,是否配置合格有效、数量充足的灭火器材
施工区气瓶、电焊气割作业
1.气瓶是否设置专用气瓶间,氧气、乙炔库房安全距离至少10m,有防倾倒措施、配备满足要求的灭火器材
2.氧气、乙炔使用分开安全距离至少5M,距离明火至少10m
3.乙炔是否设置回火阀、是否倒放、压力表是否损坏
4.电焊气割作业是否排查一般项目中的动火作业要求
5.施工现场按规范或方案要求配置消防给水系统,如消防水箱、消防栓等,并有效工作。
6.消防给水系统所使用的材料质量或规格符合规范要求的。
7.消防栓的消防水枪及水带无缺失或损坏,消防给水系统给水压力大于规范要求,并满足有效扬程的。
是否制定消防设施平面布置图和应急逃生路线图
1.施工现场是否悬挂消防设施平面布置图
2.生活营地是否悬挂应急逃生路线图
3.是否在相应时段对应位置设置相应的消防设施
动火作业
1.电焊、气割人员是否持有效证件上岗
2.是否执行交底制度
3.是否有动火审批
4.是否落实高空接焊渣措施(或防火棉)
5.灭火器材是否就位
6.监护人是否到场
2.室内外消防给水系统否设置专用消防水源,消防水泵电源是否从总箱接入,消防水泵是否为一用一备,消防水带、水枪及消火栓接口是否满足要求
3.施工楼层区域各楼层施工电梯口是否配置合格有效、数量充足的灭火器材、是否设置紧急疏散通道指示标志、是否设置应急照明设施、楼梯等疏散通道是否畅
附件2 施工项目消防隐患排查表
排查人员: 排查时间:
排查项目
排查内容
隐患描述
一般项目排查
是否开展消防风险识别与登记台账
《基建工程项目建筑结构安全隐患排查登记表》
安全隐患
14
上部
结构
屋架的支撑系统失效,屋架平面外倾斜
存在严重
安全隐患
15
上部
结构
柱、梁、板、墙的混凝土保护层因钢筋锈蚀而严重脱落、露筋
存在一定
安全隐患
16
上部
结构
预应力板产生竖向通长裂缝,或端部混凝土酥松露筋,或预制板底部出现横向裂缝或下挠变形
存在一定
安全隐患
17
上部
结构
现浇板面周边产生裂缝,或板底产生交叉裂缝
存在一定
安全隐患
32
改扩建
屋面增设堆载或其他原因使屋面荷载增加较大但未见明显开裂和变形时。
存在一定
安全隐患
有关情况说明:
检查人(签名):
20 年 月 日
工程管理中心负责人(签名):
20 年 月 日
说明:
1、原则上工程管理中心每年应对所有已建成投产的生产基地进行结构安全隐患排查巡检至少一次。
2、本表由工程管理中心检查人员汇总填报,打印签字后,报中心负责人。
7、排查人员应向基地厂办(使用人)了解房屋建造、改造、装修和使用情况。如,房屋使用期间是否发生过改变功能、增加楼层、增设夹层、增加隔墙、减柱减墙、建筑外扩、是否改变房屋主体结构等改扩建行为。
存在严重
安全隐患
25
使用功能改变
改变使用功能后,导致楼(屋)面使用荷载大幅增加危及房屋安全的情形
存在严重
安全隐患
26
使用功能改变
将原居住功能的房屋改变为人员密集场所以外的其他场所
存在一定
安全隐患
27
使用功能改变
改变使用功能但楼(屋)面使用荷载没有大幅增加的情形