物料申请表

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物料变更申请表

物料变更申请表

常规物料变更申请表
编号:QP-07-002-08-A No.:申请部门申请人申请日期
申请物料
物料资料
12345申请目的
减少/替换的物料
减少/替换的物料

增加物料名称
产品规格
含税价格
物料分类
适用产品
最低库存
警戒库存
最高库存
最低定货量
包装规格
交货期
备 注
名 称
地 址
联系人手 机
电 话传 真
运输方式
付款方式开户银行
账 号税 号
供方资料
申请理由
申请确认批准
项目
总经理意见 口 降低成本 口 提升品质 口 客户要求 口 新设备使用 口 其他:
备注:
详细说明(必要时附页说明)
申请部门/日期采购组/日期管理部/日期
可备注申请部门批准的一些要求
制造部/日期工程部/日期质保部/日期E-mail。

物品申请表格(可修改)

物品申请表格(可修改)
领取日期
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注:
1.提交申请后,要及时关注审批进度,如有需要可及时与审批人员沟通,确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要,以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
Байду номын сангаас物品申请表
申请日期
年月日
领取日期
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注:
1.提交申请后,要及时关注审批进度,如有需要可及时与审批人员沟通,确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要,以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
物品申请表
申请日期
年月日

物料导入申请表

物料导入申请表
部门经理意见Dept.Manger comment:签字Signature:日期Date:
分管总监意见Directorcomment:签字Signature:日期Date:
技术部门意见Technologycomment:签字Signature:日期Date:
质量总监意见Quality Director's opinion:签字Signature:日期Date:
新物料导入申请表
New material import application form
单号Doc. No.:
新产品名称NPName
申请部门Applied by
申请人Applicant
申请原因(包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等)Reasons:(including market demand, user expectation, competitor situation, product quality status, expected first volume of sales, delivery time, factory price, etc.):
新产品基本要求(包括Байду номын сангаас要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等)New product basic requirements(including main functions, performance, structure, appearance packaging, technical specification, etc.):
备注:相关意见可以另附页Note:Related comments can be attached.
QP-09-02-B

物料申请工作流程表格

物料申请工作流程表格

物料申请工作流程表格
物料申请工作流程表格
步骤 | 描述
--------------|-----
申请物料 | 申请人填写物料申请表格,并注明所需要的物
料的名称、数量、用途等详细信息。

审批流程 | 提交申请表格后,由相关部门主管进行审批。

如果物料申请对应的预算超过一定金额的限制,需要额外经过财务部门的审批。

采购流程 | 经过审批后,物料申请表格将交给采购部门,
采购部门根据申请表格的信息,进行供应商选择、价格谈判等采购流程。

订单确认 | 采购部门与供应商达成一致后,采购部门会生
成采购订单,并将订单确认给相关部门。

物料发放 | 物料发放部门根据采购订单的内容,进行物料
的库存管理和发放工作。

使用及归还 | 相关部门按照物料的用途进行使用,并及时归还未使用的物料。

记录及整理 | 物料发放部门对物料的使用情况进行记录,并定期对物料进行整理和盘点。

评估及反馈 | 相关部门对物料的使用效果进行评估,并提供使用反馈给相关部门和采购部门。

维护及报废 | 物料发放部门负责对物料进行日常维护工作,并定期检查物料的状况,如有需要,及时报废并采购替代物料。

以上是一个常见的物料申请工作流程表格,其中包括了从物料
的申请、审批、采购、发放、使用、记录、评估、维护、报废等环节。

不同公司的物料申请工作流程可能会有所差异,可以根据具体情况进行调整和修改。

新物料号申请表

新物料号申请表

用途





科 目 科目名称 类 科目代码 别 物料/商品组别
财务签字/日期:
申请流程:申请人填写——》ERP专员录入——》财务确认;注:灰色部分必需填写。
申请人/日期:
系统录入人/日期:
新物料料号申请表
物料属性 □ 外购 自制□
委外□
虚拟□
其它□
□ 原材 半成品□ 成品□ 包材□ 辅料□ 模具□ 生产用途
检具/标准量具□ 办公用品□ 生产治具/夹具□ 费用□
物耗□ 五金□ 固定资产 □
物料资料
物料代码(搜索字)



内部描述 (仓库)
单位 (仓库)
类别 (财务)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
最小获取数量 批量大小 采购提前期 (MOQ) (MPQ) (工作日)

新物料申请(承认)表

新物料申请(承认)表
新物料申请承认表
新增物料 申请部门 物料名称 物料详细要求 描述 变更物料 申请日期 需求日期 样品数量
物 料 信 息
使用客户/型号
申请原因
参考信息
是否提供样板或图片:是

附页共ຫໍສະໝຸດ 页无上级主管签名
副总经理签名
物料名称/成份
物料规格
PMC 采购
采购反馈意见
参考价
打样供应商
样品相关标准资料
共 副总经理 签名


采购签名
营运总监签名
试用部门意 见:
签 收 记 录
研发部意见:
工程部意见:
品质部意见:
表单备注:1.参考信息针对于特殊物料可附带实物或图片。 2.本表一式两份存档:申请部门、采购部门。
版本:A1
文件编号:

仓库物料报废申请表

仓库物料报废申请表

仓库物料报废申请表
申请人:[填写申请人姓名]
申请日期:[填写申请日期]
仓库名称:[填写仓库名称]
货物名称及规格:[填写货物名称及规格]
申请理由:
[在此处详细描述为什么要报废该物料,可以包括以下内容]
1. 物料已过期或失效,不再适用于生产或销售。

2. 物料存在质量问题,无法正常使用。

3. 物料数量过剩,无法及时消耗或销售。

4. 物料已经被替代,不再需要使用。

报废方式:
[在此处选择合适的报废方式,并填写详细信息]
1. 销毁:将物料彻底销毁,确保不可再用。

- 销毁方式:[填写具体的销毁方式,如粉碎、燃烧等]
- 销毁地点:[填写销毁地点,如专门的处理中心]
- 相关证明:[填写需要提供的销毁证明或相关文件]
2. 处置:将物料进行适当处置,例如回收、捐赠或转售他人。

- 处置方式:[填写具体的处置方式,如回收、捐赠、转售等]
- 处置对象:[填写物料处置的对象,如相关回收站、慈善机构或买家名称]
- 相关证明:[填写需要提供的处置证明或相关文件]
备注:
[在此处填写其他需要说明的信息,如报废物料的数量、状态等]申请人签名:日期:
审批人签名:日期:
备注:请将审批后的报废申请表归档并妥善保存。

以上为仓库物料报废申请表,申请人应如实填写相关信息,确保准确反映物料报废的需求和理由。

审批人根据实际情况进行审批并及时处理报废事宜。

注意保留相关证明和文件以备查档。

长周期物料备料申请单AQ2B-08-R003(V01)

长周期物料备料申请单AQ2B-08-R003(V01)

机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 数量机 型 用源自订单 数量机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 通用 样机 采购 数量 机型 申请 周期
最小 包装
总需数
库存
采购 在途与 未执 库存总
行数
差数
备料 数
RMB
USD
币别 金额
备 注
表单编号:AQ2B-08-R003(V01)
序 号
物料编码
物料名称 物料规格/型号/封装
长周期物料备料申请单
日期:
记录序 号:
机型 订单 用量 数量
机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 数量
机 型 用
订单 通用 样机 采购 数量 机型 申请 周期
最小 包装
总需数
库存
采购 在途与 未执 库存总
行数
差数
备料 数
RMB
USD
币别 金额
备 注
文件送达 签字
√ 制表
PMC部 √
审核
市场营销中心 √
深圳分公司
财务部


北京财务部
项目管理部 √
总经理审批
总经办 √
董事长审批
序 号
物料编码
签字
说明:
1、 深圳 3、 PMC
物料名称 物料规格/型号/封装
机型 订单 用量 数量

物料权限申请表

物料权限申请表
客户物料权限申请表
申请人: 申请日期:客户名称 Nhomakorabea联系电话
销售办公室 注册工厂 申请项目 新增□√ 物料名称
销售组 生效日期 冻结□ 基础折扣 月返 年返 解冻□ 其他
物料名称与折扣
月返条件 年返条件 区域经理意见 销售经理意见 营销总经理意见 财务经理意见 大区财务总监/总 经理
填写说明: 1.本表适用于经销商新增或禁用物料,业务人员根据需要勾选申请项。
2.按《物料权限申请表》上的相关要求填写完整,将电子版发送给相关人员审核、审批。 3.物料名称必须填写物料的标准名称。 4.大区财务总监/总经理只对超标准的申请进行审批.
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