进货检验记录

合集下载

进货查验和查验记录制度

进货查验和查验记录制度

进货查验和查验记录制度1. 引言进货查验和查验记录制度是企业内部管理流程的一部分,旨在保证企业对进货商品的品质和数量进行严格把控,避免进货商品在生产过程中出现质量问题和数量不足等情况,从而提高产品质量和客户满意度。

2. 进货查验的流程2.1 进货验货进货验货应由专人负责,严格按照商品订单的要求进行检验。

在验货过程中应注意以下事项:•检查货物包装是否完好无损,有没有破损、变形等情况;•按照商品订单要求检查商品的规格、型号、颜色、数量等,确保符合要求;•检查商品的生产日期、保质期和生产厂家等信息是否与商品订单一致;•对于易变质品种应检测其保存条件是否符合要求,并对于可以进行质量检测的商品进行质量检验。

经过验货合格的货物方可进入下一步的入库流程。

2.2 入库流程货物进入仓库后,应按照商品的存储形式和分类储存,确保货物的安全和清晰度。

同时,仓库管理人员应对进货商品的数量、规格、型号、生产日期等信息进行记录和存档,以方便进行后续查验工作。

3. 查验记录的制度企业应建立起健全的查验记录制度,确保所有进货商品的查验记录均得以准确记录和保存,以备后续查询和核对。

3.1 查验记录制度的建立企业的查验记录制度应包括以下内容:•查验记录的内容和格式;•查验记录的责任人和分工;•查验记录的保存和归档;•查验记录的查询和核对方式以及查询核对的周期。

3.2 查验记录的内容和格式查验记录应包括以下内容:•进货商品的名称;•进货商品的规格、型号、颜色等详细信息;•进货商品的生产日期、保质期和生产厂家等信息;•进货商品的数量和单价等信息;•进货商品的质量检验结果;•查验时间和查验人员的签名等信息。

查验记录应按照一定的格式进行记录,以保证信息的清晰度和规范性。

3.3 查验记录的责任人和分工公司应指定专人负责查验记录的建立和管理,以及查验记录的查询和核对工作。

此外,查验人员应按照特定的流程和要求进行查验,并及时把查验记录进行标记和存储。

进货查验记录管理制度(10篇)

进货查验记录管理制度(10篇)

进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理,保证产品质量符合要求,严把材料质量进货关,促进我公司产品质量更上一个台阶,特制定本制度。

一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门,负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。

二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验,经查验合格后,方可办理入库手续。

2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时,由质检部委托有资质的单位进行检验或试验,对委托单位能力、资质进行评价,填写供方评价记录。

3、检验结束后,质检员及时做好状态表标识,经检验不符合要求的原材料作好记录,原则上按退货处理,在不影响质量情况下,经公司经理和分管经理批准,也可做让步接受处理,具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件,也无生产厂合格证的,或采购商品不在合格厂评估范围内的,质检员有权拒绝验收。

5、质检员应做好验收记录,做到记录完整、及时、准确。

并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权,并在授权范围内实施质检工作。

三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。

2、进货材料按进货____%进行抽样,检查技术参数的准确性。

生产过程控制管理制度目的:确保产品质量,提高工作效率,特制定本制度范围:适用于生产部所有部门、车间和个人。

1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行,对车间员工进行监督。

制度:1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。

3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况,统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训,确保培训合格上岗。

5、生产负责人员,每天生产结束填写生产工作日记,并于当天上报生产经理。

管理方法:1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件,技术文件进行确认,确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作,并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况,发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验:1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查,检查合格后方可转入下一流程。

进货查验和查验记录制度范本(5篇)

进货查验和查验记录制度范本(5篇)

进货查验和查验记录制度范本一、与初次交易的供货者交易时,本店负责按照法律法规的规定分别索取、查验以下证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件,并复印留存,每年核对一次是否有效:(一)营业执照;(二)生产许可证;(三)卫生许可证;(四)有关质量认证标志、商标注册证、专利、绿色或无公害食品的证明;(五)强制认证证书(国家强制认证的食品如qs);(六)生猪定点机械化屠宰厂证书;(七)法律法规规定的其它证明文件。

二、每次进货时,接验员要详细检验食品外包装是否符合国家《预包装食品标签通则》的规定,并按批次向供货者或生产加工者分别索取、查验以下证明食品符合质量标准或上市规定,以及证明食品来源的票证,并复印留存:(一)食品质量合格证明;(二)检疫(检验)证明;(三)进货票据;(四)农产品产地来源证明。

对不能提供相关质量证明或包装不规范、破包、透气等的食品拒绝进货。

三、接验员对所进商品的种类、规格、数量应与供货方出具的____及清单逐一核对。

四、对获得驰名商标、著名商标、绿色食品等称号的优质食品,凭以上称号相应标识和凭证,只在初次交易时索取票证直接进入超市销售,不再按批次索取其他票证。

五、食品经营者发现有毒有害、污染、变质、不合格食品,要详细造册登记,立即报告工商行政管理或者质检验检疫、卫生行政等执法机关,并按照规定予以销毁或者退回供货商处理。

商品质量管理员对进货人员索取的票证进行检查验收并做好记录,分管质量管理的负责人在食品入库或上架前查验记录,并自行____食品抽查。

并对索证索票情况在食品安全信息公示栏向消费者公示。

六、食品批发商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账,供货商营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。

将加盖公章的销货票据装订成册建立销售台账。

七、食品零售商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账,非本市供货商的营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。

进货查验记录管理制度(4篇)

进货查验记录管理制度(4篇)

进货查验记录管理制度一、为了加强食品质量安全监督管理,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,保护消费者的合法权益,制定本制度。

二、凡进入本经营单位的食品都应该当实行进货检查验收,审验供货方的经营资格(包括:食品流通许可证、食品卫生许可证、工商营业执照等),验明食品合格证明和食品标识,索要相关票证。

应当检验检疫的,还应当向供货放按照产品批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告活泼者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。

三、对食品包装标识进行查验核对,内容包括:1、中文标明的商品名称、生产厂名和厂址;2、产品自量检验合格证明,认证认可标志;3、商标、性能、用途、生产批号、生产标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式;4、根据商品的特点和使用要求,需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量;5、限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期;6对使用不当、容易造成商标破损可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。

四、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品,必须查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫的,不得上市销售。

法律、法规没有明确规定的,应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。

五、经常检查食品的外观质量,对包装不严实或者不符合卫生要求的,应及时予以处理,对过期、腐烂变质的食品,应立即停止销售,并进行无害化处理。

六、按照食品广告指引购进食品时,要注意查验是否虚假和误导宣传的内容。

七、做好食品进货查验工作,落实进货查验记录工作,如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

保证食品进货查验记录真实,应统一保管,保存期限不得少于两年,接受行政执法部门的检查。

八、在进货时,对查验不合格和无合法来源的食品,应拒绝进货。

进货查验记录管理制度(2)包括以下内容:1. 目的和适用范围:明确制度的目标和适用的范围,例如适用于公司的所有进货活动。

进货检验记录

进货检验记录

进货检验记录2.1检验——为确定产品的各特性是否合格。

2.2进货检验——又称来料检验,是指对供应商提供产品是否合格,是制止不良产品进入生产环节的首要控制点2.3批——汇集在一起的一定数量的某一种产品,这里指同一供应商一次提供的同一状态的一种产品。

2.4批量——批中的数量。

2.5样本——取自一个批并提供有关该批的信息的一个或一组产品。

2.6样本量——样本中产品的数量。

2.7正常检验——当过程平均优于接收质量限时抽样方案的一种使用法。

2.8加严检验——具有比相应正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的抽样方案的一种使用方法2.9 Ac——接收数。

2.10 Re——拒收数。

2.11 AQL­——接收质量限,当一个连续系列批背提交验收抽样时,可允许的最差过程平均质量水平,以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示。

3.0 适用范围:适用于公司供应商提供的主要原材料、半成品等,公司购进的辅助用料、刀具等不在此范围内。

4.0 职责:4.1 技术部负责外协、外购零部件技术文件、检验基准书等文件的制定;4.2 质量部负责对外购、外协产品的检验、记录,并报告不良情况;5.0 管理规定:5.1 检查项目与检验方法。

5.1.1 外观检测。

主要通过目测、手感、样板对比等方式进行检查;5.1.2 几何尺寸。

主要使用游标卡尺、百分尺、千分尺、高度尺、百分表、千分表、塞规、环规、卡板、气动量仪、投影仪、三坐标等通用或专用检测器具进行检查;5.1.3物理性能。

根据技术要求对相应的物理性能使用相应的设备进行检测,如硬度计、金相分析仪、碳硫分析仪、拉力实验机。

公司内部不能检测的项目可委外进行检测。

5.2检查方式的选择5.2.1全检方式。

适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料或因特殊原因要求全检的产品。

5.2.2免检方式。

适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的产品,对于后者质量部应跟进生产时的品质状况。

进货查验和查验记录制度范文(3篇)

进货查验和查验记录制度范文(3篇)

进货查验和查验记录制度范文第一章总则为了规范企业进货查验和查验记录工作,保证进货商品的质量和数量符合要求,特制定本制度。

第二章进货查验1. 进货查验的目的:确认进货商品的质量、数量和规格等是否符合要求。

2. 进货查验的内容:(1)质量查验:包括商品外包装是否完好、标签是否清晰、检验样品的样品编号是否与标签一致等;(2)数量查验:与供应商提供的商品数量进行核对,确认是否符合合同要求;(3)规格查验:核对商品的规格参数是否与合同要求一致。

3. 进货查验的程序:(1)收货确认:接收供应商送货后,由仓库人员进行收货确认,包括确认送货日期、车牌号码、货物数量等信息。

(2)物品验收:仓库人员根据送货单和合同要求,对货物进行质量、数量和规格查验。

(3)验货报告编制:仓库人员编制进货验货报告,记录进货商品的质量、数量和规格等信息,并备注问题和异常情况。

(4)验货报告审批:验货报告由仓库主管审批,并签字确认。

(5)通知供应商:将验货结果通知供应商,要求其按照合同要求进行处理。

第三章查验记录1. 查验记录的目的:记录进货查验的结果,方便日后查询和统计。

2. 查验记录的内容包括:进货日期、供应商名称、商品名称、商品规格、数量、质量检验结果、备注等。

3. 查验记录的保存期限:根据法律法规和企业的要求,查验记录应保存至少3年。

4. 查验记录的管理:查验记录由仓库管理员进行管理,确保记录的完整性和准确性。

5. 查验记录的查询:相关部门和人员可以根据需要查询进货查验记录,但必须经过合法授权。

第四章监督与责任1. 监督责任:企业领导应对进货查验和查验记录工作进行监督,确保工作的规范执行。

2. 违反制度的责任追究:对于故意违反《进货查验和查验记录制度》的人员,将依据公司的行政纪律规定进行处罚。

对于严重违反的情况,将追究法律责任。

第五章附则1. 本制度自制定之日起生效,如有补充和修改,将另行发布。

2. 如有其他未尽事宜,由企业领导进行决定。

进货查验、台账记录制度

进货查验、台账记录制度

进货查验、台账记录制度
1.建立进货查验记录制度:项目点应当建立并落实食品原料、食品添加剂及食品相关产
品采购进货查验和记录制度,保障食品安全。

2.进货查验内容:
(1)产品一般状况、相关证件、合格证明和标识。

(2)批量采购食品查验该批次的检验合格报告或者由供货商签字(盖章)的检验报告复印件。

(3)畜、禽产品查验检疫合格证明。

3.进货查验方法:一看:查看感官性状;二闻:闻有无异味;三辨:辨别真伪;四记:做好记录。

4.台账记录:
(1)台账记录:要建立台账记录本,并由专人负责随时登记和整理,如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容,记录应当真实,保存期限不得少于二年。

(2)购物凭证:所购食品要索取购物凭证,并做好留存、粘贴于台账记录上。

(3)记录方法:
一贴:贴购物凭证;
二记:做好台账记录;
三存:妥善保存票据和台账。

A1 磁珠 进货检验记录模板

A1 磁珠  进货检验记录模板
阻抗
阻抗超允许公差
可焊性
上锡不良
其他
尺寸/装配/性能检验
检验项目
尺寸公差/功能特性
1
2
3
4
5
判定
备注:
检验结论
□合格 □不合格
检验员/日期:审核/日期:
磁珠进货产品检验记录
供应商:生产商:收料单号:
品名
件号
封装
总数
外观检验数
不良数
不良率
性能检验数不良数不良率 Nhomakorabea尺寸检验数
不良数
不良率
包装/外观检验
检验项目
检验重点
不良数
品名规格
版本、型号、机种名称等错误
标识
错误/模糊不清
包装
料盒变形、破损/包装不符/装放错乱
本体
破损/变形/缺料
引脚
氧化/变形/松脱
焊头
氧化发黑/剥离脱落

进货检验记录(柜体)

进货检验记录(柜体)
进货检验记录
QR/HZ-9.1-01
供方单位
检验依据
进货检验规范
产品名称
柜体
型号规格
进货数量
抽检数量
检验项目
检验要求
检验结果
1#
2#
3#
4#
5~
外观质量检查
涂覆框架面板要求平整,无可见缺陷。如波浪、不平、拼接痕、倾斜弯翘及腐蚀锈斑,皱纹、流痕起泡等,色泽应均匀、色彩应鲜明,表面丰满,光滑,无露底漆或机械损伤

门缝均匀整齐,转动灵活,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ启角大于90o
核对一致性
生产厂、型号规格、技术参数应与采购要求、认证结果一致
接地装置检查
保护接地螺钉和接地体表面不得有漆层
防护等级
用直径为2.5mm(IP30)钢丝,试验用的钢丝不能进入壳体内
合格判定水平:Ac:Rc=实测不合格数:
检验结论:本批合格□本批不合格□
检验员:日期:

进货查验和查验记录制度范文(6篇)

进货查验和查验记录制度范文(6篇)

进货查验和查验记录制度范文食品进货查验制度一、为保障人民群众身体健康和生命安全,加强对食品经营食品质量监督管理,保护消费者的合法权益,依据《____食品卫生法》、《____产品质量法》、《____消费者权益保____》等法律法规规定,制定本制度。

二、列入进货查验的食品,是指消费者经常食用的食品,包括肉、禽、畜,粮食及其制品,蔬菜、水果,奶制品,豆制品,饮料和酒类等食品。

三、购进食品时,应查验证明供货方主体资格合法的有效证件,并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证,并保存原件或者复印件。

四、经营包装食品的,要对食品包装标识进行查验核对,内容包括:(一)中文标明的商品名称,生产厂名和厂址;(二)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。

(三)根据商品的特点和使用要求。

需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量;(四)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期;(五)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。

五、食品经营者经营的农产品及其他散装食品,法律法规规定必须检验或者检疫的,经营者必须查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫的,不得上市销售。

法律法规没有明确规定的,应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。

六、经营者应经常检查食品的外观质量,对包装不严实或不符合卫生要求的,应及时予以处理,对过期、腐烂变质的食品,应立即停止销售,并进行无害化处理。

七、经营者按照食品广告指引购进食品时,要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。

八、经营者在进货时,对查验不合格和无合法来源的食品,应拒绝进货。

发现有假冒伪劣食品时,应及时报告当地工商行政管理机关。

食品进货查验记录制度第一条为加强食品质量安全管理,保证上市食品质量安全,保护消费者的合法权益,保障人民群众身体健康和生命安全,根据《____食品卫生法》、《____产品质量法》、《____消费者权益保____》等法律法规的规定,制定本制度。

原料进货查验记录制度范文(3篇)

原料进货查验记录制度范文(3篇)

原料进货查验记录制度范文一、为了使采购的原辅料(食品原料、食品添加剂和食品相关产品)能够满足生产合格产品的要求,特制定本制度。

二、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验,经过验证后方可入库。

三、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件时,应查验供货方主体资格的合法有效证件,按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定的相关文件,保存原件或者复印件,记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件,以备日后检查。

四、进货查验记录包括以下内容。

产品名称、规格、数量、供货者名称及____、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证明。

对本企业自行检验食品原料的,要记录检验结果集保存检验记录。

其中,____中应当注明供货者联系电话和联系地址。

五、对原辅材料包装标识进行查验核对,主要查验内容包括:(一)查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址,是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。

(二)(三)是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。

经感官鉴别是否存在霉变、生虫、____不洁,混有异物或者有其他感官性状异常。

(四)(五)是否符合产品说明书的质量情况。

是否存在应当检验、检疫而末检验、检验,是否伪造检验、检疫结果,或者检验、检疫不合格情况。

(六)进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登1记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。

(七)国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的,必须查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫的,不得采购。

法律、法规没有明确规定的,应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。

六、应加强原辅材料的外观质量检查,对包装不严、破损或不符合卫生要求的,应及时予以处理;对过期、变质的,不得入库,并立即停止进货和使用,进行返厂或无害化处理。

七、在进货查验时,发现产品不合格和无合法来源的,应拒绝验收。

发现有假冒伪劣时,应及时报告。

进货查验和查验记录制度模版

进货查验和查验记录制度模版

进货查验和查验记录制度模版一、制度目的本制度的目的是为了确保企业在进货过程中的商品质量和数量,及时发现问题并采取相应的措施,保障企业的正常经营和供应链的稳定性。

二、适用范围本制度适用于企业的进货查验和查验记录管理工作,涉及到的所有人员都应遵守该制度。

三、责任和权限1. 采购部门的责任和权限:a. 负责与供应商沟通,并选择合适的供应商进行进货;b. 按照合同规定的数量、质量要求进行查验,并与供应商进行协商处理;c. 对进货查验记录进行汇总和分析,及时报告给相关部门。

2. 仓储部门的责任和权限:a. 负责接收和验收进货商品,并按照规定程序进行查验;b. 报告和记录进货商品的数量、质量问题,并及时通知采购部门;c. 负责对进货查验记录进行归档和保存。

四、进货查验流程1. 供应商送货到达仓库时,仓储部门负责接收,并进行以下查验:a. 检查货物的外包装是否完好无损;b. 核对货物数量是否与送货单一致;c. 检查货物是否与合同要求的规格、型号、版本等相符;d. 验证货物的质量是否符合国家相关标准。

2. 查验结果处理:a. 如发现货物存在质量问题,仓储部门应及时通知采购部门,并与供应商协商处理方式,如退货、换货或赔偿等;b. 如发现货物数量不符,仓储部门应与供应商核对,并记录进货差异;c. 查验合格的货物,仓储部门应及时入库,并记录相关信息。

五、进货查验记录1. 进货查验记录包括以下内容:a. 供应商名称、送货日期、货物名称和数量、查验人和日期等基本信息;b. 货物质量、数量的查验结果;c. 如有问题,记录问题的具体描述和处理方式;d. 查验结果的签字确认。

2. 进货查验记录的存档和管理:a. 仓储部门负责将进货查验记录归档并妥善保存,记录按照时间顺序进行编号和分类存档;b. 进货查验记录应定期进行审查,并与采购部门和供应商进行核对;c. 若发现问题,应及时记录并报告给相关部门,进行问题的追踪和处理。

六、制度的执行与监督1. 执行责任:a. 采购部门对进货查验和查验记录的执行负责,并提供相应的支持和指导;b. 仓储部门负责具体的查验和记录工作,并按照制度要求进行执行。

进货查验和查验记录制度范文(5篇)

进货查验和查验记录制度范文(5篇)

进货查验和查验记录制度范文一、目的及背景为了确保企业的进货质量管理和提高商品质量,建立健全的进货查验和查验记录制度是非常重要的。

该制度旨在规范和管理企业的进货查验工作,并确保所有进货商品的质量符合企业的要求。

二、适用范围该制度适用于所有进货过程中需要进行查验的商品,包括原材料、零部件、生产设备等。

三、具体内容1. 进货查验责任(1) 采购部门负责组织和实施进货查验工作;(2) 查验人员应具备相关技术背景和专业知识,确保查验结果的准确性。

2. 进货查验标准(1) 根据企业的需求和行业标准,制定进货查验的技术要求和标准;(2) 查验人员应了解并掌握相关的技术要求和标准,并按照标准进行查验。

3. 进货查验流程(1) 采购部门接收货物后,先进行外观查验,确保货物完好无损;(2) 针对不同的商品,采取不同的检测方法和设备进行查验;(3) 检测结果分为合格和不合格两种情况,合格的货物可以入库,不合格的货物应及时通知供应商并进行退货处理。

4. 进货查验记录(1) 采购部门应建立健全的进货查验记录系统,记录查验的商品信息、查验结果和处理措施等;(2) 查验记录应保存一定时间,以备查阅和追溯。

5. 进货查验纠纷处理(1) 如果供应商对查验结果有异议,应及时提供证据进行复查;(2) 如复查结果仍然存在争议,应通过协商或仲裁等方式进行解决。

四、监督和评估1. 采购部门应定期进行内部评估,检查进货查验工作的执行情况和效果,并及时改进相关工作;2. 上级主管部门或专业机构可以进行定期的审核,确保进货查验工作的合规性和准确性。

五、违规处理任何违反该制度的行为,将按照企业相关制度进行处理,包括警告、罚款、停职、开除等。

六、附则该制度的解释权归属于企业的相关部门,在制定和执行中应充分考虑实际情况和特殊要求进行调整。

以上为进货查验和查验记录制度的范文,企业可以根据自身实际情况进行适当修改和完善。

进货查验和查验记录制度范文(2)第一章总则为了规范企业进货查验和查验记录工作,保证进货商品的质量和数量符合要求,特制定本制度。

进货检验记录(大全)

进货检验记录(大全)

进货检验记录(铸件)
威腾阀门企业
进货检验记录(铸件)
进货检验记录(锻件毛坯)
威腾阀门企业
进货检验记录(锻件毛坯)
进货检验记录
(标准件)
威腾阀门企业
进货检验记录
(标准件)
进货检验记录(非关键紧固件及油杯)
威腾阀门企业
进货检验记录(非关键紧固件及油杯)
(非金属密封元件)
威腾阀门企业
进货检验记录
(非金属密封元件)
(闸板、阀座等)
威腾阀门企业
进货检验记录
(闸板、阀座等)
(球)
威腾阀门企业
进货检验记录
(球)
威腾阀门企业
进货检验记录
(标牌(铭牌))
威腾阀门企业
进货检验记录
(标牌(铭牌))。

原辅材料进货查验记录制度范文(二篇)

原辅材料进货查验记录制度范文(二篇)

原辅材料进货查验记录制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求,确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求,适用于公司的所有进货原辅材料。

二、定义1. 原辅材料:指用于生产或加工产品的物料和材料,包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。

2. 进货查验:指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。

三、查验程序1. 供应商选择:在进货前,公司将根据产品的特性和要求,选择合适的供应商,并与供应商签署供货协议。

2. 进货前检查:进货前,采购人员应当按照产品的规格和要求,仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等,并与供应商确认。

3. 进货前抽检:根据公司的抽检标准和比例,对原辅材料进行抽检,确保其质量和规格符合要求。

抽检结果应当进行记录,并与供应商共同确认。

4. 进货验收:在收到原辅材料后,仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收,并与供应商共同确认。

5. 检验记录:进货人员应当对每一批原辅材料的进货查验进行记录,包括但不限于进货时间、供应商信息、进货数量、抽检结果等。

记录应当完整、准确。

6. 异常处理:如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求,应当立即与供应商联系并协商解决方案。

所有的处理结果应当记录并进行归档。

四、查验要求1. 数量查验:进货人员应当按照进货单上的数量进行验收,并与供应商确认。

2. 质量查验:根据产品的特性和要求,进货人员应当对原辅材料的质量进行检查,确保其没有明显的质量问题。

3. 规格查验:进货人员应当按照产品的规格和要求,对原辅材料的尺寸、外观等进行检查,确保其符合要求。

4. 抽检标准和比例:公司应当制定相应的抽检标准和比例,对原辅材料进行抽检。

五、责任和权利1. 采购人员:负责选择合适的供应商,并与供应商确认原辅材料的相关证书和样品。

2. 仓库人员:负责按照进货单上的数量和规格进行验收,并对进货查验进行记录。

3. 质量管理部门:负责制定进货查验的标准和要求,对抽检结果进行分析和评估,并参与解决质量问题的处理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
符合要求
质检

田利芝
检验结论
合格
备注
JL-8.4.2-01编号:
检验时间:2017.12.28
1保存期:年
归档部门:
质检部
进货检验记录
产品名称
扁钢
采购数量
3.56t
抽样数量
10kg
规格
26*3435#
供方
霸州市弘盛金属制品厂
序号
检验项目
质量标准
验证、检验记录
1
包装
包装完好无破损
符合要求
2
外观
无杂质
符合要求
质检员
田利芝
检验结论
合格
备注
JL-842-01编号:
进货检验记录
产品名称
六角钢
采购数量
3.306T
抽样数量
5kg
规格
S3645#
供方
霸州市弘盛金属制品厂
序号
检验项目
验证、检验记录质量标准
1
包装
包装完好无破损符合要求
2
外观
符合要求
无杂质
资料.参考.
质检员
田利芝
检验结论
合格
备注
JL-8.4.2-01编号:
进货检验记录
产品名称
圆钢
采购数量
18.772t
抽样数量
10kg
规格
40Cr-65
供方
石家庄宝拓特钢贸易有限公司
序号
检验项目
质量标准
验证、检验记录
1
包装
包装完好无破损
符合要求
2
外观
无Байду номын сангаас质
符合要求
质检员
田利芝
检验结论
合格
备注
JL-842-01编号:
进货检验记录
产品名称
镀锌件
采购数量
个5000
抽样数量
个5
规格
资料.参考.
供方河北恒业液压橡塑有限公司
序号
检验项目
质量标准
验证、检验记录
1
包装
包装完好无破损
符合要求
2
外观
无杂质
相关文档
最新文档