项目安全生产检查记录文本表
安全生产检查表
·交底无书面记录,未履行签字手续,每起扣2分
查企业相关规定、企业实施记录
25
5
危险源
控制
·企业未建立危险源监管制度的,扣2分
·项目未针对危险源制定防范措施的,扣5分
·企业未建立危险性较大分部分项工程台帐的,扣2
分
·未对重大危险源进行动态分析,并发布预警信息的,
·企业负责人和项目经理未按规定组织检查的,
各扣5分,检查记录不齐全的,扣1~3分
·企业和项目未按制度要求组织实施检查,且检查记录不齐全,扣1~3分
·对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的,每起扣2分,无整改复查记录的,每起扣2分
对多发或重大隐患未排摸或未采取有效治理措
施的,扣3~5分
查企业和项目制度文本、企业和项目检查记录、企业和项目对隐患整改消项、处置情况记录,隐患排查统计表
20
6
生产安全事故
报告及应急救
援
·企业未建立生产安全事故报告处理制度,项目未建立生产安全事故报告和处理的管理程序,各扣3分
·企业和项目未按规定及时上报事故的,每起扣7分;未及时上报事故结案情况的,每起扣3分
·未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的,扣3~5分
·企业未制定安全生产应急综合预案,扣3分;
扣3分
查企业和项目规定及相关记录
25
分项评分
100
评分员: 年 月 日
表3 安全其它管理要素评分表 表3
序
号
评定
项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
1
证件
与资
质管
理
·企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的,扣2分,未按制度执行的,扣1~2分
电厂安全检查表
电厂安全检查表1. 安全生产目标检查表
2 安全生产管理机构与职责检查表
3 安全生产投入与安全生产设施“三同时”检查表
1.4 法律法规与安全管理制度检查表
5 教育培训考评检查表
表6 特种设备、强制检测设备设施管理检查表
表7 隐患排查和治理检查表
表8 重大危险源监控检查表
表9 作业安全检查表
表10 应急管理检查表
表11 事故管理检查表
表14 锅炉设备及系统检查表
表15 化学水处理及系统检查表
表16 汽轮机设备及系统检查表
表17 热工控制设备及系统检查表
表18 消防设施及系统检查表
表19 电气设备及系统检查表
表20 特种设备设施检查表
表21 其他设备设施检查表。
施工单位安全生产检查表
4.1文件管理制度应明确文件的编制、审批、标识、收发、使用、评审、修订、保管、废止等内容,并严格执行。
查制度文本和记录
以正式文件发布
制度内容符合有关规定
4.2记录管理制度应明确记录管理职责及记录的填写、收集、标识、保管和处置等内容,并严格执行。
查制度文本和记录
以正式文件发布
制度内容符合有关规定
查相关记录并查看现场
2.12建立班组安全活动管理制度,开展岗位达标活动。
查相关记录并查看现场
2.13承包单位对分包方的安全管理,禁止转包或非法分包。
查相关文件、合同、记录并查看现场
2.14现场勘测、检测等作业:严格执行相关安全操作规程,采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物及作业人员的安全。
查相关文件和记录
目标以正式文件发布
1.3根据各部门(单位)和各参建单位在安全生产中的职能,分解安全生产总目标和年度目标。
查相关文件和记录
目标分解
目标分解与职能相符
1.4与各部门(单位)和各参建单位签订安全生产责任(协议)书,并制定目标保证措施。
查相关文件和记录
签订责任(协议)书
制定目标保证措施
1.5至少每半年对各部门(单位)安全生产目标的完成情况进行监督检查、评估,必要时,及时调整安全生产目标实施计划。
查相关记录并查看现场
3.6指定专人负责保管防护器具,并定期校验和维护。
查相关记录并查看现场
3.7对从事接触职业病危害的作业人员进行职业健康检查(包括上岗前、在岗期间和离岗时),建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。
查相关文件和记录
编制年度培训计划
进行培训效果评价
根据评价结论进行改进
(安全生产)安全生产检查记录表
13
学品生产许可证;生产 制 毒 化 学 品 生 查验证照是否具备,许可事项是否属 第二类、第三类非药品 产 许 可 证 或 备 实,是否在有效期内
类易制毒化学品的企业 案文件
是否进行非药品类易制
毒化学品生产备案
三、现场安全管理情况
序号
检查内容
检查要求
现场检 查情况
壹、总体布局
甲类厂房和重要公共建筑之间的防火间距不应小 厂内建构筑物和周边
责任制
全生产责任制 责任明确
(4) பைடு நூலகம்位安全生产责任制
文本
(5)
职能部门安全生产责任 制
2.安全管理机构
设置专门安全生产管理
(1) 机构且配备符合规定的 查相关文件
机构设置和人员配备符合要求
专职安全管理人员
3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案(是否制定以下安全生产规章制度,且以文
件形式下发:)
查 重 大 危 险 源 记录重大危险源及有关安全措施、应
档案
急措施等内容,且报安监部门备案
(11) 应急救援预案演练记录 查演练记录
记录演练时间、内容、评价和总结
5.安全培训教育(企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育,是否具备
相应资格:)
(1)
主要负责人和安全管理 人员是否经有关主管部 门考核合格,且取得安 全资格证书
检查台账
完整记录隐患整改期限、内容、责任 人和整改结果
记录完整、规范 记录完整、规范 记录完整、规范 记录完整、规范
(8) 事故管理台帐
事故及未遂事故发生时间、地点、上 报、原因、处置方法、责任追究记录 完整
(9) 安全费用投入台帐
企业安全生产检查表
安全教育培训
1.安全教育培训制度文本
2.主要负责人、安全管理人员受教育的记录及继续教育的记录
3.作业人员和设备作业人员资格证书、受教育的记录及教育的记录
4.企业开展的其他教育的记录
5.各类安全宣传活动记录及总结
6.生产员工作业防护措施
1.查看文本和记录
2.查看换岗教育、日常教育的原始记录
3.查看安全教育教材
企业安全生产检查表
序号
类别
内容与要求
检查点
责任部门
1
安全组织
1.企业安全管理机构及其负责人任命文件
2.企业主要负责人的安全资格证书
3.企业安全管理人员的安全资格证书
4.分管安全工作的负责人的任命文件及其培训证书
5.企业安全管理网络体系
1.查看安全管理机构设置文件及其管理人员任命文件
2.查看企业安全管理体系网络设置情况(厂级、车间级)
4.查看各类安全宣传活动记录及教育总结
人力资源部
6.
安全投入
1.全年安全投入计划及专项安全投入计划
2.安全教育、安全培训投入的情况记录
3.隐患整改方面的投入记录
4.防护用品方面的投入记录
5.安全防护设备、设施方面的投入记录
6.安全评价、职业安全健康管理体系建设、安全代理方面的投入
1.查看文本和记录
2.抽查财务费用支出凭证
人力资源部
财务部
8
职业病防治
1.企业产生职业病危害的岗位情况及可能产生的职业病种类
2.产生职业病危害的岗位的预防措施情况
3.产生职业病危害的岗位定期检测报告
4.接触产生职业病危害的岗位的员工及其身体检查情况
5.企业内确认为职业病的员工情况及其身体检查、治疗记录
企业安全隐患排查检查记录表
所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
查台账和记录 查台账和记录 查现场
(四)重大危险源监管
是否按照国家有关标准,辨识、确定本企业的重 40
大危险源
查评价报告对其评价
对已确定的重大危险源, 有无符合国家有关法律、 法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施, 41 是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检 查档案
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25 作业人员是否持证上岗
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业
26 人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作
规程
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险 27
因素、防范措施及事故应急措施
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标 28
准的劳动防护用品
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实相关人员的各种培 训
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实相关人员的各种培 训
查相应教育培训记录和相
应落实相关人员的各种培
关资料
训
根据制定的有关安全生产 规章制度,查看对应的台 账、记录,检查企业安全 生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、 完整、 有效
4
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
(二)设备设施检测检验情况
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有 29
资质单位检测检验合格,并在有效期内
30 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经
抽查作业人员上岗证
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
抽查作业人员进行询问
抽查作业场所劳动防护用 品配备情况
符合从业人员配备劳动保 护用品要求
查检测检验报告单等
表4.3.4班组(周)安全活动记录文本
表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:钢筋工日期:表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:木工日期:表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:瓦工日期:表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:安装日期:表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:机械设备日期:2012.6.18表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:钢筋工日期:2012.6.25表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:木工日期:2012.6.25表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:瓦工日期:2012.6.25表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:水电安装日期:2012.6.25表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:机械设备日期:2012.6.25表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:钢筋工日期:2012.7.2表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:木工日期:2012.7.2表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:瓦工日期:2012.7.2表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:水电安装日期:2012.7.2表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:机械设备日期:2012.7.2表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:钢筋工日期:2012.7.9表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:木工日期:2012.7.9表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:瓦工日期:2012.7.9表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:水电安装日期:2012.7.9表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:机械设备日期:2012.7.9表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:钢筋工日期:2012.7.16表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:木工日期:2012.7.16表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:瓦工日期:2012.7.16表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:水电安装日期:2012.7.16表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:机械设备日期:2012.7.16表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:钢筋工日期:2012.7.23表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:木工日期:2012.7.23表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:瓦工日期:2012.7.23表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:水电安装日期:2012.7.23表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:机械设备日期:2012.7.23表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:钢筋工日期:2012.7.30表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:木工日期:2012.7.30表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:瓦工日期:2012.7.30表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:水电安装日期:2012.7.30表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:机械设备日期:2012.7.30表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:钢筋工日期:2012.8.12表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:木工日期:2012.8.12表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:瓦工日期:2012.8.12表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:水电安装日期:2012.8.12表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:机械设备日期:2012.8.12表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:架子工日期:2012.6.18表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:架子工日期:2012.6.25表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:架子工日期:2012.7.2表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:架子工日期:2012.7.9表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:架子工日期:2012.7.16表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:架子工日期:2012.7.23表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:架子工日期:2012.7.30表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:架子工日期:2012.8.12表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:钢筋工日期:2012.10.22表4.3.4 班组(周)安全活动记录班组名称:瓦工日期:2012.10.22。
燃气安全生产检查表.
9
4
4
7.站场安防系统、电视监控系统及报警电 话配置齐全,紧急情况联系通讯录全面、 准确
4
现场检查,一项不符合扣2分,场 站安防系统存在死角、故障一处扣 1分;视频监控系统故障或存在监 视频监控系统线路套管老化开 0 控死角一处扣1分;报警电话不正 裂处于非防爆状态。 确、不全面、不易得存在一处扣1 分 现场检查,一项不符合要求扣1分 现场检查,一项不符合要求扣2分 4 4
2.班组长根据本班实际情况,开展日检工 作
3
3
岗位安全生产 检查(15)
3.巡检工作情况
2
0
4.交接班的安全检查
3
3
5.检查“三违”现象及查处情况
2
2
第 2 页,共 14 页
6.正确穿戴劳动防护用品
2
检查安全防护用品的佩戴,防静电 工作人员进入站区未正确穿戴 服、防静电鞋、安全帽等穿戴不完 0 劳保服装。 整该项不得分,穿戴不规范扣1分 查阅操作规程,少一个规程扣1 分,操作规程无审批该项不得分 现场询问或演练,不熟悉操作规程 粤MS0543管束车正在卸气作 每人扣2分;现场发现违章操作情 业,现场无作业标识。 况,该项不得分 现场查看记录,按月组织安全活 动,未开展一次扣1分;按要求每 日按期组织基层班会,未开展一次 扣0.1分;每周进行一次集中安全教 育,未开展一次扣0.5分 员工未取得内部上岗证,发现一人 扣0.5分;查看记录,未开展岗位练 兵扣1分 5
3
3.许可作业人员安全措施和现场监护监控 落实情况;危险作业各项记录齐全有效
5
5
1.岗位员工应参与危险有害因素的识别, 应清楚本岗位相关风险及控制措施
7
7
7
2.每周开展安全检查,查出的隐患应制定 风险及隐患管 和落实整改措施方案,按隐患管理有关规 理(20) 定进行整改和上报,对发现重大安全隐患的 人员按公司规定进行奖励
隐患排查记录文本表_6.1.
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ001 检查时间:年月日基础挖土,场容、场貌工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位存在的隐患:1. 基础周围防护搭设不规范。
2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。
2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果:以上两条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位基础、施工现场存在的隐患:1. 基坑四周有积水。
2. 作业面临时用电线路混乱。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组郑中良负责,电工组刘敬华配合,半天内完成)。
2. 临时用电线路按规范要求整治。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果:以上二条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ003 检查时间:年月日施工现场工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位存在的隐患1. 现场堆物杂乱。
2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。
2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果:以上两条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ004 检查时间:年月日施工现场工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位存在的隐患1. 电焊机出线松动,地面潮湿。
外包工程安全检查表
4
是否达到5人以上,安全管理人员是否达到全部持证上岗。 施工队人 4.施工队是否按工程需要配备电工、钳工、电气焊工等特种作业人 员的管理 员,特种作业人员是否取得特种作业操作资格证,达到全部持证上 岗。 5.施工队是否每月向企业安全管理部门上报人员名册和排班作业计 划,人员名册要包括从业人员的姓名、性别、年龄、身份证号码、 工种、进入该施工队工作时间、培训情况、健康情况、持证情况 等;排班计划要明确作业面名称、数量,每个作业面、各工种作业 人数等。
6.施工队是否对每一位新进从业人员进行职业健康体检,是否有录 用患有职业禁忌或严重生理、心理缺陷的人员从事井下作业的现象 。 7.施工队是否严格遵守《劳动法》的规定,未录用未成年工;未录 用妇女从事井下作业,包括井下卷扬工、信号工。 8.施工队是否对每一位新进从业人员进行安全教育培训,培训时间 施工队人 和培训考核是否满足要求。 员的管理 9.施工队是否建立了安全教育培训档案。 10.新录用的工人,是否存在3个月内从事采矿、天井掘进、竖井掘 进等危险性较大的作业或6个月内独立作业等现象。 11.施工队是否为每一位从业人员提供了符合国家标准或行业标准 的劳动防护用品,施工人员作业过程中劳保是否齐全、正确穿戴。 1.施工队是否严格按照设计、项目招标合同及施工队承诺书中列出 的设备设施型号和数量配备相关设备设施,重要设备设施变更是否 经过安全论证,并取得设计单位的变更通知单;一般设备设施变更 是否经甲方许可。 5 施工队设 2.工程施工是否有施工组织设计,设计中是否明确安全技术措施, 备设施及 设计及安全技术措施是否经企业安全部门审批。 施工工艺 管理 3.施工队是否严格按照设计施工,施工过程安全技术措施落实是否 到位。 4.重要设备设施的检查、维护和保养,是否符合相关安全管理制 度;重要设备设施的检查、维护、保养、维修或更换,是否有记 录;设备是否存在带病作业现象。
外包工程安全生产专项治理检查表
8.生产矿山企业对外承包工程时,大型设备、主要设备、主要器 具,如:1.0米以上卷扬、电机车、装岩机、梭车、矿车、水泵、 变电(供电)设备,是由企业配备还是施工队配备。 1.企业是否由企业安全环保部门制定了施工队入厂确认单,确认单 中是否包含了施工队招标中所承诺的人员配备、设备设施、安全措 施、劳动防护用品配备等相关事项以及现场企业给施工队准备的开 工必要条件,如提升设备、通风设备、供排水设备、供配电设备、 炸药库、天井掘进设备等设备设施。 2.企业安全环保部门是否按照确认单对进场施工队逐项检查,施工 队进场作业前确认单的内容是否全部得到落实。 3.施工队进场确认单检查结果原件企业是否存档存档,复印件是否 上报集团公司安全环保部。 企业对施 4.是否将施工队的安全生产工作纳入企业安全管理体系,实行统一 工队管理 管理。 情况 5.外包工程有多个施工队的,企业是否对各施工队的安全生产工作 实施了统一协调、管理。 6.根据建设工程或采矿生产任务的特点,安全生产管理制度建立情 况。 7.企业对施工队的安全管理机构及专职安全管理人员配备情况。 8.企业内部是否制定了安环、生产、设备、财务等有关部门对施工 队的监管办法,办法是否做到分工明确,责任清晰。 9.企业对施工队人员和作业区域的检查标准,是否不能低于对企业 内部的检查标准。 10.企业审查施工队的资质记录和安全检查记录。 11.企业要与每一项外包工程的施工队单独签订《施工合同》,要 把中国黄金集团公司《矿山生产企业井下采掘工程招投标补充规定 》(中金安全〔2012〕186号)相关要求写入《施工合同》中,《 施工合同》的起草要有企业安全部门参与、讨论,《施工合同》中 要明确甲、乙双方安全责任。
4
6
1.施工队必须严格落实安全生产责任制,对施工现场安全生产负责 。 (1)是否按照集团公司规定的确认程序、确认内容和确认 要求等,严格执行了现场安全确认制。是否明确了各作业面、作业 场所和各工种的安全确认人员,是否经常性的开展安全确认人员培 训。是否做到对每一个作业面、每一个作业场所、每一个工种都要 单独进行安全确认。当班作业结束,人员离开时,是否悬挂了防止 人员误入的禁止进入的安全警示牌。 (2)是否推行了安全标准化工作,做到安全管理标准化、安全制 度标准化、工程施工标准化、定置管理标准化、生活设施布局标准 化。生产矿山的新开中段、新开坑口,基建矿山的所有基建工程, 是否按安全标准化施工,已形成的坑口及中段通过整改是否做到: 无积水、无壁粉、无浮石、无杂物、无粪便、无跑、冒、滴、漏; 天井支护、管路架设、电器线路敷设、通风、防尘标准化;设备清 现场安全 、工器具清、工作场地清;有照明设施;井口有安全门、有阻车器 管理 、罐笼有安全帘、提升有信号并设置齐全;有安全标志;有两个安 全出口;风水管理路畅通、通讯畅通、水沟畅通;材料、工器具、 杂物堆放整齐。 (3)是否对工作区域进行经常性的安全检查,消除各类安全隐患 是否及时。在危险区域或复杂条件下施工,是否有专人监管,安全 防护措施是否到位。 (4)施工队落实企业的安全管理要求和整改企业检查出的各类安 2.(1) 企业是否对施工队工作区域开展经常性的安全检查;发现 问题,是否及时向施工队下达安全指令,并监督其落实整改;对重 大安全隐患,情况严重时,是否能做到立即停止其作业,限期整改 。 (2)进行大爆破、竖井下掘、竖井安装等重大危险作业前,企业 是否按照《中华人民共和国安全生产法》的要求,制定了专门的安 全措施,明确了专人安全管理负责。 1.对效益差、产量低、且对企业效益影响小、贡献小的边远坑口 、偏僻坑口,企业是否进行了自我鉴别,确保对施工安全实施有效 重点区域 控制。对安全施工实现不了有效控制的外包工程,企业是否采取了 、边远区 相关措施,何种措施。 域外包工 程管理
质量安全检查表格(部门).
附:标签格式:
广西华蓝工程咨询管理有限公司
工地巡查记录
工程项目名称:编号:
广西华蓝工程咨询管理有限责任公司监理项目考评表(一)
检查人员签名:现场人员签名:日期:广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表(二)
检查人员签名:现场人员签名:日期:广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表(三)
检查人员签名:现场人员签名:日期:广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表(四)
检查人员签名:现场人员签名:日期:
广西华蓝工程咨询管理有限公司
监理项目考评表(五)
检查人员签名:现场人员签名:日期:
广西华蓝工程咨询管理有限公司质量安全检查表(房建)(表一)
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。
广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(房建)(续表一)
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。
广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(市政)表一
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。
广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(
市政)续表一
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。
广西华蓝工程咨询管理有限公司质量安全检查考评汇总表
14h
制表人:日期:部门负责人:日期:办公用品领用记录
15h。
项目安全质量检查表
18
预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录;
原始记录资料
19
定期对各项检验数据进行统计分析,形成统计分析报告并及时反馈;
分析次数、形成的报告文号
20
检验批验评是否及时。
原始记录资料
7
施工
技术
21
图纸(变更通知)收发登记台帐;
收发台账
22
桥梁结构复杂的工程是否组织设计图纸会审;
会审次数及相关文号
23
技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目,施工前是否编制施工技术方案;
技术方案编号及发布时间
24
大临结构设计图或计算单;验算资料;
设计图编号及时间
25
大临承重结构按规定试验并检查签收;
检查签收表及时间
26
隐蔽工程检查签证;
原始资料
27
施工工艺齐全或审批;
工艺标号及发布时间
28
原始记录(工程日志)填写是否及时、规范;
2
原材料(成品、半成品)保存和标识
3
原材料(成品、半成品)存放规范有序,防雨遮盖完好;标识完整、清楚;
标识、标牌数量及说明
4
砂、石料使用前按要求过筛或清洗扣;
过筛或清洗次数及记录
5
钢筋等构件是否有剥蚀、麻坑等锈蚀现象;
整改文件时间记录
6
钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者。
整改文件时间记录
3
工序或成品质量
14
挡护、防排水等砌体(混凝土)工程大面平整,勾缝规范,路堤与桥涵交接处碾压密实;
原始记录
3
工序或成品质量
15
路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者,涵洞内存在积水、渗水滴漏;
安全生产诊断检查表
1
设置安全管理机构
1
是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职或兼职安全管理人员是□否□
查相关文件
2落实企业安全生产规章制度
(1)
安全教育培训台帐有□无□
抽查各项安全生产管理台帐及记录
(2)
安全检查及隐患整改台帐有□无□
(3)
安全设施登记、维护保养及检测台帐
(4)
岗位作业人员安全生产责任制是□否□是□否□
(5)
职能部门安全生产责任制是□否□
2
组织制定安全生产规章制度和操作规程
是否制定以下安全生产规章制度,并正式发布:
查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本
(1)
安全教育培训制度是□否□
(2)
安全生产奖惩制度是□否□
(3)
安全检查和隐患整改制度是□否□
是□否□
查企业相关台帐、记录
(3)
对于两个或两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,是否与对方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况
是□否□
查企业相关台帐、记录
(4)
是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理是□否□
(4)
安全设施、设备管理制度是□否□
(5)
作业场所防火、防爆、防毒管理制度
是□否□
(6)
作业场所职业卫生管理制度是□否□
(7)
劳动防护用品(具)管理制度是□否□
(8)
事故管理制度是□否□
是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),并正式发布是□否□
项目部安全检查及隐患整改记录表
项目部安全检查及隐患整改记录表项目信息•项目名称:XX工程•工程地点:XX市XX区XX路XX号•项目负责人:XXX安全检查时间及人员•检查时间:20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日•检查人员:XXX、XXX、XXX安全检查内容1.工地现场安全状况–检查工地安全标识是否完好,安全状况是否符合要求–检查机械设备是否在使用前经过检查,并登记记录,是否专人操纵–检查危险区域是否设立明显标志,是否设置警示线和围栏2.施工安全管理–检查安全生产月报、季度报、年报和报告是否齐全–检查工人劳动合同、身份证明等相关资料是否齐全–检查是否存在安全操作规程,操作人员是否有必要的技能和证书3.劳动保护–检查工人是否配戴必要的劳动保护用品,如安全帽、防护眼镜、手套等–检查是否存在有害因素的危害防护措施,如噪音、粉尘、辐射等4.火灾防护–检查建筑材料储存情况,储存材料与易燃易爆品是否有防火隔离–检查消防设施是否齐全,如消火栓、灭火器等–检查电器线路接地情况是否符合要求隐患及整改情况工地现场安全状况1.工地安全标识不够完善,需要加强标识设置,提高工人安全意识2.机械设备的检查记录未及时登记,需要增加专人负责记录并相应整改3.危险区域的标志牌不够明显,需要加大标志牌尺寸,确保标识明显施工安全管理1.安全月报未及时填写,需要加强安全管理,及时填写安全报告2.工人证件管理不够完善,需要加强工人证件管理,确保工人身份合法3.未设置安全操作规程,需要编写安全操作规程并及时培训操作人员劳动保护1.工人未戴防护眼镜,需要加强安全教育,提高工人安全意识2.未设置有害物质防护措施,需要加强有害物质管理,设置必要的防护措施火灾防护1.建筑材料与易燃易爆品未隔离储存,需要加强物品分类储存,确保安全2.消防设施未及时检查保养,需要加强消防设施检查和维护3.电器线路接地不够完善,需要加强电器线路检查和保养,确保安全整改人及整改情况•整改人:XXX、XXX、XXX•整改方式:增加标识牌、编写管理制度、加强安全教育、设置防护设施、加强保养等•整改时间:20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日•整改效果:隐患得到及时整改,安全管理得到明显提升通过本次安全检查和隐患整改,我公司加强了安全意识,明确了安全管理责任。
医院安全生产大检查自查记录文本表
医院安全生产大检查自查记录表检查项目检查的具体内容检查结果一、消防安全1 是否建立消防安全管理等制度、消防安全例会等制度是否健全。
1、制度建设 2 有无制定消控室、消防水泵房、消防电梯等操作规程。
3 是否执行每日的防火巡查和每月的防火检查制度,并做好文字交班记录。
1 是否成立消防工作领导小组等组织,有无明确消防责任部门。
2、组织和人员2消防安全责任人、管理人、消控室值班人员、病区消防联络员设置、消防设施操作及维护人员等组成是否完备。
3是否逐级落实消防安全责任,层层签订消防安全责任书,明确消防安全岗位职责。
1各类消防设施器材配置是否齐全和有用,火灾自动报警系统等是否处于正常工作状态。
3、消防器材2灭火器、消防灭火喷淋、火灾自动报警系统内探测器等设备有无定期的维护和记录。
3消火栓有无被遮挡、圈占、埋压,消火栓箱设备是否未上锁。
4 有无按要求设置消防安全标志,标志是否规范清晰,设置精品资料整理是否正确。
1 是否开展每年一次的宣传教育和消防培训,培训资料是否齐全。
4、培训和演 2 消控制室值班人员和消防设施操作维护人员是否持证上岗。
练3 义务消防员、医务工作人员有无掌握常规消防知识。
4 有无完善的消防应急预案,每年是否组织开展消防灭火和人员疏散逃生演练。
1 新建、改建、扩建、维修工程是否签订安全责任书、是否向公安消防机构进行备案审批。
2 固定用火场所、设施是否有专人负责,电气焊等明火作业前是否办理审批手续。
3 医院内逃生、疏散等门是否禁止锁闭,常闭式防火门是否保持关闭。
4 疏散通道、安全出口等是否畅通,有无杂物堆放和被占用。
5、消防管理5 手术室、重症监护病房、门诊急救的供氧管道是否从供氧站单独接管。
6 各个病区及洁净手术区内氧气管上是否设置能紧急切断气源的装置。
7 是否严禁超负荷用电和私拉乱接等现象;配电柜周围及配电箱下方是否放置可燃物。
6、消控室管理1消控室有无日常管理制度,是否遵守每班不少于 2 人专人值班制度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2014.1.21
组织者
欧伟春
检查人员
欧伟春、杨炯、黄飞岳、潘蒋巍、楼国万、何强军
施工进度
防空洞
针对春节前做一次大检查,问题如下:
1.施工现场临时用电需全面检查;
2.灭火器布置数量不足;
3.项目部需做好春节值班工作,并制定值班表。
检查人员(签名)
定措施、定人员、定时间整改具体内容:
1.已落实电工负责全面检查,并及时处理;
整改人员(签名)
复
查
结
论
复查人签字: 复查时间: 年 月 日
3.1.2项目安全生产检查记录表
编号:
时 间
2014.3.12
组织者
欧伟春
检查人员
欧伟春、杨炯、黄飞岳、潘蒋巍、楼国万、何强军
施工进度
防空洞
经检查存在如下:
1.施工现场材料堆放混乱的问题依然存在;
2.部分作业人员上班未正确使用安全帽;
3.施工现场缺少安全宣传气氛。
3.相关消防器材配备不足;
4.个别工人交底不到位。
检查人员(签名)
定措施、定人员、定时间整改具体内容:
1.由安全员对未佩戴安全帽的工人进行批评教育;
2.现场垃圾由普工负责清理;
3.现场消防器材已落实材料员及时购置;
4.由技术负责人对工人进行教育交底。
上述问题由何强军同志落实整改,3天内必须整改完毕。
上述问题由何强军同志落实整改,3天内必须整改完毕。
整改人员(签名)
复
查
结
论
复查人签字: 复查时间: 年 月 日
3.1.2项目安全生产检查记录表
编号:
时 间
2014.1.14
组织者
欧伟春
检查人员
欧伟春、杨炯、黄飞岳、潘蒋巍、楼国万、何强军
施工进度
防空洞
经检查存在如下:
1.施工现场材料堆放混乱;
2.局部承重架搭设不规范;
上述问题由何强军同志落实整改,3天内必须整改完毕。
整改人员(签名)
复
查
结
论
复查人签字: 复查时间: 年 月 日
3.1.2项目安全生产检查记录表
编号:
时 间
2014.3.5
组织者
欧伟春
检查人员
欧伟春、杨炯、黄飞岳、潘蒋巍、楼国万、何强军
施工进度
防空洞
经检查存在如下:
1.个别钢筋工作业时未佩戴安全帽;
2.现场建筑垃圾未及时清理;
2.施工现场分配电箱门锁损坏的立即修好;
3.对工人进行教育,上岗作业必须佩戴安全帽;
4.电瓶车必须加强管理。
上述问题由何强军同志落实整改,3天内必须整改完毕。
整改人员(签名)
复
查
结
论
复查人签字: 复查时间: 年 月 日
3.1.2项目安全生产检查记录表
编号:
时 间
2014.3.26
组织者
欧伟春
检查人员
3.1.2项目安全生产检查记录表
编号:
时 间
2014.1.7
组织者
欧伟春
检查人员
欧伟春、杨炯、黄飞岳、潘蒋巍、楼国万、何强军
施工进度
防空洞
经检查存在如下:
1.施工现场建筑垃圾未清理;
2.个别工人未佩戴安全帽;
3.配电箱部分未上锁。
检查人员(签名)
定措施、定人员、定时间整改具体内容:
1.现场建筑垃圾由工人清理干净,做到班后日日清理;2.由安全员对未佩戴安全帽的工人进行批评;3.对电工进行批评,教育,并要求立即将配电箱全部上锁。
施工进度
防空洞
根据上级部门和公司相关要求,对春节复工前做一次大检查,经检查存在如下问题:
1.部分外架搭设不规范;
2.个别工人缺乏安全生产意识,未佩戴安全帽;
3.配电箱内私接电线现象严重;
4.项目部应对现场进行一次全面检查,排除隐患。
检查人员(签名)
定措施、定人员、定时间整改具体内容:
1.由架子工规范搭设外架;2.由安全员对工人进行教育批评;3.对电工进行批评、教育,并要求立即将配电箱全部上锁,接线混乱的立即拆除;4.项目部已落实管理人员对现场进行一次全面排查,发现隐患立即整改。
防空洞
经检查存在如下:
1.未按规定设置民工学校管理台帐;
2.个别工人上班未使用安全帽;
3.配电箱门未及时关闭;
4.局部承重架搭设间距过大。
检查人员(签名)
定措施、定人员、定时间整改具体内容:
1.由资料员按规定设置民工学校管理台帐;
2.对个别上班未使用安全帽工人的工人进行处罚;
3.对电工人员进行教育,要求及时将配电箱门关闭;
3.施工现场灭火器配置不足。
检查人员(签名)
定措施、定人员、定时间整改具体内容:
1.施工现场材料归堆;2.由架子工对承重架进行调整;3.灭火器由材料员增设。
上述问题由何强军同志落实整改,3天内必须整改完毕。
整改人员(签名)
复
查
结
论
复查人签字: 复查时间: 年 月 日
3.1.2项目安全生产检查记录表
编号:
3.所有配电箱后设置沙坑;
4.配电箱内漏电保护器失灵的更换。
上述问题由何强军同志落实整改,3天内必须整改完毕。
整改人员(签名)
复
查
结
论
复查人签字: 复查时间: 年 月 日
3.1.2项目安全生产检查记录表
编号:
时 间
2014.4.2
组织者
欧伟春
检查人员
欧伟春、杨炯、黄飞岳、潘蒋巍、楼国万、何强军
施工进度
检查人员(签名)
定措施、定人员、定时间整改具体内容:
1.施工现场材料归堆,并树标记;2.对不正确使用安全帽的人员进行处罚;3.施工现场增加宣传标语。
上述问题由何强军同志落实整改,3天内必须整改完毕。
整改人员(签名)
复
查
结
论
复查人签字: 复查时间: 年 月 日
3.1.2项目安全生产检查记录表
编号:
时 间
4.承重架由架子工负责调整,间距必须按规范设置;
2.灭火器由材料员增设;
3.项目部已落实专人负责春节期间看守工地工作。
上述问题由何强军同志落实整改,3天内必须整改完毕。
整改人员(签名)
复
查
结
论
复查人签字: 复查时间: 年 月 日
3.1.2项目安全生产检查记录表
编号:
时 间
2014.2.26
组织者
欧伟春
检查人员
欧伟春、杨炯、黄飞岳、潘蒋巍、楼国万、何强军
欧伟春、杨炯、黄飞岳、潘蒋巍、楼国万、何强军
施工进度
防空洞
经检查存在如下:
1.局部承重架搭设不规范,扫地杆未设;
2.施工现场存在积水现象;
3.所有配电箱后均未设沙坑;
4.配电箱内漏电保护器失灵。
检查人员(签名)
定措施、定人员、定时间整改具体内容:
1.承重架由架子工负责调整,扫地杆需规范设置;
2.施工现场积水现象用碎石回填,并浇注砼;
2014.3.19
组织者
欧伟春
检查人员
欧伟春、杨炯、黄飞岳、潘蒋巍、楼国万、何强军
施工进度
防空洞
经检查存在如下:
1.办公区未保持整洁;
2.施工现场有一只分配电箱门锁损坏,未及时修好;
3.个别工人未佩戴安全帽;
4.电瓶车停放不整齐。
检查人员(签名)
定措施、定人员、定时间整改具体内容:
1.办公区由卫生责任人负责打扫;