审计监察部岗位职责(doc 6页)

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审计监察部职责

审计监察部职责

审计监察部职责
一、检查,监督和审计公司的账户和财务报告
依照会计法规和公司内部规定,审计监察部负责检查、监督、审计以及检查公司的账
户和财务报告,对财务状况进行独立审计和审计审查,确保所有财务报表的真实、准确,
披露的完整和公平。

二、做出审计报告和建议
在审计和审计审查过程中,审计监察部要督促该公司采取有效的审计程序,在审计报
告中进行有效审计,并根据审计调查结果提出建议,对公司财务状况和活动提出改进意见,以期提高公司财务状况。

三、发掘、阻止和整改财务违规行为
审计监察部需要及时发掘、阻止和整改公司财务活动中可能存在的违规和滥用行为,
以保证公司财务状况的真实性和完整性,避免可能存在的违法行为的发生以及财务风险的
发生。

四、制定审计方案和控制程序
审计监察部需要不定期制定适用于公司的审计方案和控制程序,以确保公司的财务状
况的真实性和完整性。

根据公司的实际情况和审计目的制定审计范围,并将其及时报告给
公司管理层,以保证审计程序得到有效执行。

五、管理账户记录和审查
审计监察部需要密切关注公司的账目记录,以确保账目的准确性,并定期审查交易明细、余额表和公司的支付、收款流程,以及与财务报表有关的其他信息,查明其是否有误
导性虚假或没有充分核实的风险。

六、会计规则和制度的研究、解释和改进
审计监察部应定期研究、解释和改进公司的会计、审计和报告制度,依照有关会计法
规要求,提出改进意见或建议,以保证公司财务数据真实、准确和完整,为公司高效运行
把关铺路。

审计监察部岗位职责及工作流程(简化)

审计监察部岗位职责及工作流程(简化)

审计监察部岗位职责及工作流程(简化)1. 岗位职责1.1 审核工作审计监察部的主要职责是进行审核工作,包括对公司内部各个部门的业务活动进行审查和评估,以确保其符合相关法规和政策的要求。

具体职责包括:- 审计内部控制体系,确保其有效性;- 检查财务报表的准确性和合规性;- 跟踪检测潜在的风险和违规行为;- 提出改进建议,并跟踪落实情况。

1.2 监察工作审计监察部还负责进行监察工作,以确保公司内部各个部门的行为符合公司政策和法律法规的要求。

具体职责包括:- 监督各个部门的运作情况,确保其合规运营;- 检查和调查内部投诉和举报;- 定期评估公司各个部门的风险和合规情况。

2. 工作流程审计监察部的工作流程如下:2.1 确定审计计划审计监察部根据公司的战略目标和风险状况,制定年度审计计划,并与公司高层进行沟通和确认。

2.2 执行审核工作根据审计计划,审计监察部对各个部门的业务活动进行审核。

这包括收集和分析相关数据和证据,与相关部门的负责人进行沟通和交流,以了解业务流程和控制措施。

2.3 发现问题和提出改进建议在执行审核工作的过程中,审计监察部可能会发现问题和不合规情况。

他们应及时向公司高层汇报,并提出相应的改进建议。

2.4 跟踪改进落实情况一旦提出改进建议,审计监察部还需跟踪改进措施的落实情况,并确保其有效性。

2.5 进行监察工作除了审计工作之外,审计监察部还需要进行监察工作,监督各个部门的运作情况,确保其合规运营。

2.6 定期报告审计监察部需定期向公司高层提交审计报告和监察报告,以汇报工作成果和发现的问题。

总结审计监察部的职责是对公司内部各个部门进行审核和监察,以确保其合规运营。

他们的工作流程包括确定审计计划、执行审核工作、发现问题和提出改进建议、跟踪改进落实情况、进行监察工作以及定期报告工作成果和问题。

以上是对审计监察部岗位职责及工作流程的简化描述,有助于理解其工作职责和流程。

审计监察部岗位职责

审计监察部岗位职责

审计监察部-部门职责
一、拟定公司内部审计管理办法和规章制度。

二、拟定审计工作计划。

三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。

四、对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。

五、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。

六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。

七、独立开展公司的审计监控工作,规范公司的生产经营及财务收支行为,随时掌握盈亏情况及潜亏因素,并提出审计建议,促进经营管理,为公司领导和各部门了解实际情况,制定政策提供依据。

八、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查,对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。

九、完成公司领导交办的其他审计工作。

审计监察部-部门人员岗位职责
审计监察部经理
审计专员
审计监察部人员任职要求。

审计监察部部门职责

审计监察部部门职责

审计监察部部门职责部门职责:1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定,对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。

2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下,负责公司内部审计、监督和检查工作,同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。

3、以“实事求是、客观公正”为审计原则,以“服务内部、监督核算”为工作准则,定期开展以下审计工作,保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性,以维护股份公司规范运作及经营目标的实现:(1)对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计,保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性,保证公司资产的安全性、完整性,保证公司效益的真实性;(2)对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计,以保证并提高公司会计核算的信息质量;(3)对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计;(4)对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计;(5)对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计;(6)对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计;(7)对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计;(8)对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题,开展全方位、多层次的专项审计工作。

4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作。

5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作。

6、开展审计调查,参与研究、制定公司的各项内部控制制度。

7、制定公司年度审计计划并组织实施。

8、配合纪检部门,制定公司相应的纪检监察制度和工作计划;负责公司内部效能监察工作。

9、完成公司领导交办的其他工作。

岗位名称:审计监察部主任(副主任)上级:公司主管领导下属: 审计岗、监察岗审计监察部主任(副主任)岗位职责:1、负责本部门全面工作,协调本部门与公司其它部门及外部各审计职能单位的合作关系。

审计监察部门职责

审计监察部门职责

审计监察部职责
一、主要职责
1.根据审计法规和公司内部审计管理制度规定,对公司和各子公司、矿定期进行内部审计工作。

2.负责公司内部审计、监察和检查工作,同时负责和外部审计机构、股东及相关部门的业务沟通。

3.制定公司及各子公司、矿年度审计计划并组织实施。

4.制定公司内部审计监察管理制度并组织实施。

5.对公司及各子公司、矿的收入、支出、经营过程和结果进行审计和监督、对财务核算的合规性、合法性进行审计、对财务预算的制定和执行情况进行审计。

6.对公司及各子公司、矿内部控制制度的健全性、执行情况进行审计。

7.对公司及各子公司、矿主要负责人进行离任审计。

8.对公司及各子公司、矿开展对于项目的专项审计。

9.制定廉政制度,定期在公司范围内开展廉政监督,营造反腐倡廉工作氛围。

10.参与对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重
大关联交易的审计和复核工作。

11.参与公司各项内控制度的研究制定,调查、监督内控制度的执行情况,并根据审计结果提出整改及处理意见。

12.配合政府部门,查处公司、子公司、矿内部违法违规行为。

二、其他工作
完成公司和领导交办的其它事项。

审计监察部职位职责及工作流程(正式)

审计监察部职位职责及工作流程(正式)

审计监察部职位职责及工作流程(正式)一、岗位职责负责制定和完善审计监察部的工作制度、规章制度等相关制度;组织并负责审计监察工作,包括内部审计、风险评估、反腐败监察等;按照公司要求,编制审计工作计划并组织实施;开展对公司各项业务活动的审核和检查,确保业务活动符合相关法律法规和公司规定;发现问题并提出改进建议,协助解决公司内部管理和业务流程中的问题。

二、工作流程1.任务安排___根据工作计划和需要,制定审计任务计划;根据任务计划,安排审计人员参与相应的审计工作。

2.信息收集审计人员收集公司相关业务信息和资料;对公司各项业务活动进行深入了解和研究,确保对审计对象的全面掌握。

3.审计执行审计人员根据任务计划和审计程序,进行审计工作的执行;对业务活动进行审核、检查,发现问题并进行记录。

4.发现问题并提出改进建议审计人员在审计中发现的问题,及时记录并向公司相关部门提出改进建议;协助解决公司内部管理和业务流程中的问题。

5.报告编写根据审计结果和发现的问题,编写审计报告;报告包括问题描述、原因分析、改进建议等内容。

6.报告汇报将审计报告提交给公司高层管理人员和相关部门领导;针对审计报告中的问题,提供解决方案并跟踪落实情况。

7.跟踪检查对审计报告中提出的问题,进行跟踪检查;确保问题得到及时解决和改进。

注意:以上职责和工作流程仅供参考,实际工作中可根据公司情况进行调整和优化。

以上是审计监察部职位职责及工作流程(正式)的简要说明。

如有任何疑问或需要进一步的信息,请随时与我们联系。

审计监察部部门职责

审计监察部部门职责

审计监察部部门职责第一篇:审计监察部部门职责审计监察部部门职责部门职责:1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定,对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。

2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下,负责公司内部审计、监督和检查工作,同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。

3、以“实事求是、客观公正”为审计原则,以“服务内部、监督核算”为工作准则,定期开展以下审计工作,保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性,以维护股份公司规范运作及经营目标的实现:(1)对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计,保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性,保证公司资产的安全性、完整性,保证公司效益的真实性;(2)对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计,以保证并提高公司会计核算的信息质量;(3)对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计;(4)对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计;(5)对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计;(6)对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计;(7)对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计;(8)对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题,开展全方位、多层次的专项审计工作。

4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作。

5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作。

6、开展审计调查,参与研究、制定公司的各项内部控制制度。

7、制定公司年度审计计划并组织实施。

8、配合纪检部门,制定公司相应的纪检监察制度和工作计划;负责公司内部效能监察工作。

9、完成公司领导交办的其他工作。

岗位名称:审计监察部主任(副主任)上级:公司主管领导下属: 审计岗、监察岗审计监察部主任(副主任)岗位职责:1、负责本部门全面工作,协调本部门与公司其它部门及外部各审计职能单位的合作关系。

审计监察部岗位职责

审计监察部岗位职责

审计监察管理办法有限公司2015年5月18日目录1. 审监部门职能2. 岗位职责3. 审监工作程序4. 工程(含制作安装)预算审监办法5. 工程(含制作安装)进度款支付审监办法6. 工程(含制作安装)收方签证审监办法7. 施工方案的审批及施工质量的监控办法8. 工程(含制作安装)竣工结算审监办法9. 计划督办管理办法一、审监部门职能1.招投标审计监察1.1参与公司招投标活动并对其合规性进行监督;1.2对公司所有招投标文件进行审计监察;1.3对公司所有招投标结果进行审计监察。

2.对主要经济合同进行专项审计2.1全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况;2.2及时掌握和发现经济合同方面存在的问题,有针对性地提出建议。

3.工程项目预决算审计3.1对项目的预算、竣工结算进行审计,联合财务部门办理工程竣工决算,并对结果进行总结及提出相关建议。

4.工程经济签证事前审计4.1 对工程施工过程中的签证项目进行审查核实;4.2 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。

5. 公司相关工作、计划执行的督办5.1公司领导的指示会议决议的督办5.2计划实施阶段的督促;5.3相关部门之间工作进度的协调;5.4计划执行的情况检查6.部门管理6.1明确本部门人员岗位责任;6.2负责本部门人员的业绩考核与技能培训,促进部门人员与公司共同发展二、岗位职责:审监部经理的岗位职责:1.建立健全公司审计管理体系1.1建立健全公司审计管理体系;1.2在总经理领导下,拟定审计监察部的制度,经董事长审定后执行;2.根据公司要求,对经济案件开展专项审计2.1制订专项审计方案;2.2指导下属开展专项审计,出具相关内容的《审计(监察)报告》3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察;4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察;4.1预决算人员的预结算工作的检查、核实;4.2收集和掌握建筑市场行情变化情况;4.3 对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制;5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计;6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料,建立审计档案;7.完成领导交办的其他工作。

审计监察部工作职责

审计监察部工作职责

审计监察部工作职责一、审计监督工作1.对具有审计监督职责的单位进行审计工作,包括进行财务、经济和管理审计,核查财务报表和资金使用情况,评估财务状况和经营绩效。

2.撰写审计报告,对审计发现的问题提出整改建议,并跟踪督促整改情况。

3.审计发现违法违纪问题时,及时归集相关证据,移交给有关纪检监察机关。

二、监察工作1.对行政机关和公职人员进行监察,查处违纪违法行为,特别是贪污、受贿、挪用公款等违法犯罪行为。

2.监督公共资源的使用,包括土地、财政资金、国有企事业单位资产等,防止公共资源被虚报冒领、截留挪用。

3.监督各级政府部门执行国家政策和法律法规的情况,推动政策的贯彻和落实。

4.审查行政机关的决策和行为是否合法合规,对滥用职权、腐败行为进行监察。

三、非经济责任审核1.对政府部门和国有企事业单位的非经济责任进行审核,包括政府和企事业单位的行政行为是否符合法律法规,是否造成了财产的损失。

2.对政府采购、投资决策进行审查,确保决策的合法,避免资源的浪费和损失。

3.对政府承担的职能和事务进行审核,确保政府的活动合理、高效,为人民群众提供公共服务。

四、信息化建设和数据分析1.负责组织和推动审计监察部门的信息化建设工作,包括建设审计监察信息系统,提高审计监察工作效率和质量。

2.运用大数据分析技术,挖掘审计监察工作中的异常和风险,提供更准确、全面的审计监察结论。

3.建立和完善审计监察部门的数据统计、分析和报告制度,提供决策支持和参考依据。

五、国际合作和交流1.参与国际组织的活动,与其他国家和地区的审计监察部门进行沟通和合作,分享经验,互相帮助。

2.接待和派出外宾参观访问,介绍我国审计监察工作的经验和做法,扩大我国的国际影响力。

3.参与国际标准和规范的制定和研究,推动我国审计监察业务的国际化。

总之,审计监察部门的工作职责是保障国家财务经济的安全和公共资源的合理利用,监督政府机关和公职人员的行为,维护国家、人民群众的利益。

审计监察部职责

审计监察部职责

审计监察部职责部门名称:审计XXX部门使命:根据综合办公室的公司管理体系和部门职责,制定部门制度体系并提交公司审核批准生效。

负责公司内部审计工作,包括财务监督、风险控制和纪检监察等。

通过完善公司内部控制制度和监察机制,开展内部财务审计、内部控制审计、经济责任审计、专项审计、审计调查等工作,以控制经营风险和财务风险,并及时发现并纠正错误,促进公司各项制度的有效执行。

同时,积极配合外部监察机构对公司的审计监察,并对公司和子公司的违法违规行为及相应人员进行处罚。

部门主要职能:一级职能:审计制度二级职能:1.负责建立和完善公司审计制度,控制经营和财务风险。

2.提出公司管控体系和内部流程的改进意见,促进公司整体管理效率和效果的提升。

3.负责公司及子公司风险控制和管理培训,提高员工风控和廉洁意识。

4.对公司及子公司会计原始凭证、记账凭证及报表进行内部审计,对审计过程中发现的问题提出整改意见并监督落实,并进行后续跟踪。

如发现重大财务舞弊行为,应及财务审计时上报公司经营层。

5.对公司及子公司财务预算执行情况及财务收支情况进行审计。

6.对公司及子公司投融资及资产经营状况进行审计。

7.定期对公司及子公司高管、财务负责人、项目负责人进行经济责任审计。

8.对公司各部门对政策、法律法规、公司制度的遵守情况进行审计。

9.对内控流程制度的执行情况进行审计。

10.对公司绩效考核工作进行监督和检查。

11.评价公司风险管理和内部控制水平。

12.对公司内部管理出现的重大异常进行审计监察。

13.对偏离预算过大的工程项目进行专项审计。

14.监督检查省、市国资委有关指示在本企业的贯彻执行情况以及企业有关部门经营管理人员执行法律、法规、公司章程的情况。

15.对本企业经营状况进行监察,保持与国资委监察室、纪委等外部监察机构的沟通。

16.负责对公司及子公司重大合作经营和合作项目合同执行情况、投资效益进行审计。

17.配合外部监管机构的监察工作,对公司和子公司有关违法违规人员进行处罚。

审计监察部部门职责

审计监察部部门职责
审计监察部部门职责
基本情况
部门名称
审计监察部
直属上级
总裁
人员编制
下设职位
部长、审计主管、监察事务主管、法律事务主管
部门职能
确保集团各项经济活动的合法性、合规性和真实性
部门主要职责
1.负责对集团总部及权属公司进行年度审计监督
2.负责依照法定程序对集团总部及权属公司财务管理、重大投资等重要经济活动进行审计监督
3.负责适时开展经济责任审计、改制审计、离任审计等各种审计工作
4.负责对集团工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度的情况进行监控,并对违法违纪行为进行监督检察
5.负责资产流失案件的查处工作
6.参与起草、审核集团规章制度等规范性文件
7.审查权属公司内部控制制度的建立、健全和遵循情况
8.研究有关企业经营管理方面的法律、法规,参与重大经营决策活动的谈判,为集团董事会决策提供支持
9.拟订集团合同管理制度,监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
10.负责集团总部的法律诉讼
11.协助集团权属公司法律诉讼事务的处理
12.负责集团公司审结案件和在审案件的调查和统计工作
13.处理集团公司的非诉讼法律事务,并出具法律意见
14.完成领导交办的临时任务
主要工作制度流程管理流程、权属公司审计管理流程

审计监察部工作职责

审计监察部工作职责
审计监察部
部门定位
通过建立公司的内部控制和监察机制,在公司运营过程中开展财务审计、工程审计、管理审计及监察工作以控制公司经营风险,发现和纠正问题,促进公司管理制度的有效执行和完善,维护公司权益。
岗位关系
专业
职能
详细描述
适用范围
一、审计管理
内部审计
1)对各控股项目公司的财务收支及其有关的经济活动进行审计。
2)对各控股项目公司预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。
3)受公司委托,对各控股项目公司的法定代表人、行政工作主要负责人、行政主要领导,以及公司有关业务部门负责人的任期经济责任进行审计。
4)对各控股项目公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。
5)对各控股项目公司经济管理和效益情况进行审计。
6)对各控股项目公司开发项目的立项、概(预)算、决算和竣工交付使用等情况进行检查、审计、监督。
7)对各控股项目公司的物资(劳务)采购、产品销售、工程招标、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。
8)参与参股项目公司内部审计工作,提出审计意见。
9)负责对工程项目的合规性进行审计,包括采购审计、工程签证审计、经济合同审计等内容。
2)负责制订和落实廉政建设规定、制度 Nhomakorabea办法。3)监督检查各级领导班子、领导干部和员工贯彻执行廉政建设规定情况,提出加强和改进意见。
业务流程检查监督
1)检查和监督业务流程管理体系执行情况,组织研讨、解决重大问题。
10)配合上级单位、外部审计机构对本公司的审计工作。
内控及风险管理
1)组织公司内控自评价工作,定期提交公司内控自评价报告。
2)组织公司风险管理及风险评估,提交公司年度风险评估报告。

审计监察部岗位责任及工作流程(正式)

审计监察部岗位责任及工作流程(正式)

审计监察部岗位责任及工作流程(正式)一、岗位责任1. 部门负责人- 负责审计监察部的整体管理和领导。

- 制定部门的工作计划和年度预算,并进行监督和执行。

- 确保部门遵守相关法律法规和公司内部政策。

- 协调与其他部门的合作,保持沟通和协调。

2. 审计员- 负责执行部门内部的审计工作,包括财务报表、内部控制和风险评估等。

- 收集和分析数据,进行审计调查和检查,发现潜在的问题和风险。

- 准备审计报告,提出改进建议,并跟踪问题的解决情况。

- 协助部门负责人完成其他相关工作。

3. 监察员- 负责执行公司内部的监察工作,包括规章制度、员工行为和组织纪律等。

- 监督和检查员工的工作表现,防止违规行为和不当行为的发生。

- 调查投诉和举报,并做出相应的处理和决策。

- 准备监察报告,提出改善措施,并跟踪执行情况。

4. 数据分析师- 负责处理和分析相关数据,提供决策支持和信息报告。

- 运用统计和数据分析方法,检测异常情况和趋势。

- 提供预测和建议,帮助部门做出合理的决策。

- 协助审计员和监察员进行数据分析工作。

二、工作流程1. 计划阶段- 制定本年度的审计监察计划,明确工作重点和时间安排。

- 与其他部门沟通,了解其需求和问题,为工作提供依据。

- 调查和分析过去的问题和风险,制定改进措施。

2. 执行阶段- 根据计划,进行审计和监察工作,收集必要的数据和证据。

- 进行数据分析,发现问题和风险,并提出改进建议。

- 准备审计和监察报告,向相关部门提供结果和建议。

- 跟踪问题的解决情况,并提供后续支持和指导。

3. 审查阶段- 审查并评估审计和监察工作的质量和有效性。

- 检查报告中的问题和建议是否得到妥善解决。

- 提供改进意见和建议,完善工作流程和方法。

以上为审计监察部岗位责任及工作流程的简要介绍,详情可参阅相关文件和规定。

审计监察部及其所设置岗位职责

审计监察部及其所设置岗位职责

审计监察部及其所设置岗位职责
(一)部门职能:
1.负责集团及其所属企业财务、资产、经营等活动的内部审计。

2.依法查处集团及其所属企业的违纪、违法行为,协助司法集团查处大案要案。

3.接受各种举报、投诉,保护举报人、投诉人和集团公司集体的合法权益。

4.根据实际,对集团公司范围内发生的重大违纪事件,进行专项审计。

5.负责企业经营者离任审计。

6.规范审计程序,做到客观公正。

7.协助做好外部审计机构的聘请工作。

(二)岗位编制及权责:
主任:
1.负责集团及所属企业的审计监督工作。

2.掌握国家财经审计方面的法律法规及相关政策,起草集团公司内部审计制度、规定等文件。

3.协助做好药业对外提供的季报、中报、年报,复核注册会计师意见及数据。

4.监督集团及所属企业各项预算执行情况,定期组织对所管辖部门的财务收支、经营责任、、资产管理等执行情况进行审计,按时提交审计报告。

5.组织协调好各项审计工作计划安排。

副主任:
1. 协助主任做好集团及所属企业的审计监察工作;
2.制订审计工作计划及内部审计实施细则;
3.组织好部门内部日常管理及对外协调工作;
4.组织审计人员开展业务及相关理论知识学习;
5.负责各项审计工作的正常开展和实施。

审计监察:
1.配合主任做好集团及所属企业的审计监督工作。

2.编写部门工作总结及文件。

3.管理、收集、整理、归档登记部门各种文件。

4.监督检查各所属企业执行财务制度情况。

5.参与各专项审计工作。

审计监察部部门职责

审计监察部部门职责

审计监察部部门职责
☐审计监察
1.负责建立集团内控管理机制和实施办法
2.负责对集团内部部门和子公司的财务与经营活动进行审计
3.负责对集团内部部门和子公司的内控管理制度执行情况的审计
4.参与投资项目的审计与监督工作
5.负责预算、决算、结算审计和合同(协议)审计
6.进行专项审计,如离任审计、成本管控审计等
7.负责董事会/审计委员会/CEO交办的审计任务
☐法律事务
1.负责集团/子公司经济活动的法律可行性研究和法律策划
2.制定法律管理办法,制定合同管理办法;
3.参与集团重大经济合同的谈判与签约
4.负责集团经营活动的合同审查
5.负责为集团内部部门提供法律意见服务,及时处理经济纠纷;
6.负责代理集团及所属单位参加重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动
7.制定集团业务欠款的清欠管理办法,督促清欠工作;
☐社团工作
1.负责集团内部的党团组织工作
2.负责集团内部的工会组织工作
☐其它事项
1.负责本部门日常管理事务
2.负责本部门安全、消防等工作
3.上级交办的其他事务。

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审计监察部岗位职责(doc 6页)
审计监察部部门职责
部门职责:
1、根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和中国证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定,对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。

2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下,负责公司内部审计、监督和检查工作,同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。

3、以“实事求是、客观公正”为审计原则,以“服务内部、监督核算”为工作准则,定期开展以下审计工作,保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性,以维护股份公司规范运作及经营目标的实现:
(1)对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计,保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性,保证公司资产的安全性、完整性,保证公司效益的真实性;
(2)对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计,以保证并提高公司会计核算的信息质量;
(3)对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计;
(4)对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计;
予以协商解决;与公司其他业务、管理部门随时联系沟通,以满足审计工作的需要;与公司控股企业的财务部门及主管领导随时沟通,了解相关企业的财务情况,以便于审计工作的开展和具体业务工作的指导。

2、按照相关法律、法规和公司章程、制度要求,开展公司内部审计、监察工作。

3、制定本部门年度工作计划,经批准后负责组织实施。

4、制定审计、监察项目方案,对审计、监察全过程进行管理监控,对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。

5、参与公司重大资本运营项目的论证工作,特别是对募集资金使用及效益性进行审计监督。

6、对严重违反财经法规的行为和阻挠、妨碍审计、监察工作的人员,经公司领导同意,有权作出临时制止决定和采取必要的临时措施,并对直接责任人提出处理意见。

7、与党委、纪检部门密切配合,承办效能监察方面的具体工作。

8、完成公司董事会、监事会、管理层交办的其它工作。

9、完成公司审计委员会交办的其他工作。

10、负责在部门工作中严格落实国家及行业政策法规有关规
定;
11、发现管理问题,及时与主管领导、企管办沟通,并提出解
决意见,持续完善本部门ISO9000及流程制度各项规范;
12、审核本部门各项费用支出,严格执行公司下达的预算指标;
13、配合人力资源部对本部门拟招聘员工的录用过程,指导员
工岗位技能培训工作;
14、负责对本部门员工进行业务指导、工作分配;
15、配合公司考核领导小组对部门员工的绩效考核工作,对直
接下级,相关者进行评分;
16、负责协调与其他部门间的协作;
17、完成上级交办的其他工作;
任职条件:
1、教育程度:大学本科以上。

2、年龄:不限。

3、相关工作经验:8年以上。

4、所需具备的业务知识及相关技能:财会、审计专业知识,熟悉有关财经法律法规,良好的沟通、协调能力,熟练使用计算机及相关软件。

岗位名称:审计岗
上级:审计监察部主任(副主任)
下属: 无
审计岗岗位职责:
1、按照《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及公司章程、中国证监会、上海证券交易所对上市公司之规定,对股份公司各参、控股公司定期开展审计工作。

2、依据审计通知书要求收集、了解、借阅被审单位的基本情况
审计资料。

3、按规定分工完成相关审计任务。

4、按规定程序对审计工作底稿和审计报告进行复核。

5、整理审计工作底稿,负责审计档案的管理。

6、对审计中发现的问题进行后续审计,监督改进和处理办法的实施。

7、协助接待外部审计机构和部门对公司的审计工作。

8、完成公司和部门领导交办的其他工作。

任职条件:
1、教育程度:大学本科以上。

2、年龄:不限。

3、相关工作经验:5年以上会计、审计工作经历(其中2年以上会计师事务所工作经历)。

4、所需具备的业务知识及相关技能:财会、审计专业知识,熟悉有关财经法律法规,熟练使用计算机及相关软件。

岗位名称:监察岗
上级:审计监察部主任(副主任)
下属: 无
监察岗岗位职责:
1、负责制定公司各层次人员的廉政纪律制度。

2、负责监督、检查各种经济责任制的执行情况。

3、负责职责范围内的来信来访,协助审计部门做好对离任干部
的经济审查工作,保守秘密。

4、充分利用宣传窗,做好廉政建设重点内容的宣传工作。

5、利用各种方式做好对各类人员的遵纪守法及廉政纪律教育。

6、负责对监察对象违纪问题的调查并提出处理意见。

任职条件:
1、教育程度:大专以上。

2、年龄:不限。

3、相关工作经验:3年以上。

4、所需具备的业务知识及相关技能:中共党员,有一定的经济理论知识和较强的语言、文字表达能力。

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