投资审计专员职位说明书

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投资审计专员岗位说明书

投资审计专员岗位说明书

投资审计专员岗位说明书 Prepared on 22 November 2020职位说明书——投资审计专员基本情况职位名称投资审计专员职位编号所属部门审计监察部直接上级审计监察部总经理直接下属职位名称无职位设置目的防范基建投资经营风险工作职责1.为指定审计计划提供资料2.基建预决算审计3.对基建工程的全过程进行监控,并提供专业咨询建议4.对投资项目进行事前审计5.定期对公司的电子信息安全进行评价6.对已完成项目进行后续追踪7.部门内务工作8.工作内容1.定期收集、分析公司、分公司及控股子公司经营信息,为指定审计计划提供资料2.根据审计目标,考察审计范围内活动,确定经营活动性质,控制系统的充分性3.决定查核方向和审计策略4.拟订审计工作方案5.对固定资产投资项目,应对其工程造价、质量、施工进度、付款进度等环节提供专业意见6.对股权投资项目,应对其可行性研究、风险评估、公司治理结构、内部控制等提供专业意见7.对债权投资项目,应对其可行性研究、风险评估等提供专业意见8.编制审计工作底稿9.准备审计事项签证单,与被审计人员讨论不足之处,向被审计单位提出纠正错误、改善管理、增加收入和节约成本的建议10.拟订审计报告草案,就经营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达观点11.评价已实施的改进措施的充分性工作职权1.公司基建投资项目、投资相关物资采购的审核权2.基建相关部门的组织优化的审核权3.基建相关部门的制度优化的审核权4.办公设备个人专用移动电话、台式电脑(互联网接入)、笔记本电脑部门共用市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆公司共用复印机工内汇定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作。

投资专员岗位说明书

投资专员岗位说明书

投资专员岗位说明书投资专员岗位说明书一、岗位概述本职位是一种需具有丰富金融、投资专业知识的岗位,主要工作内容是对公司的投资项目进行策划、调研、评估,寻找各种合理的投资机会并制定相应的投资方案,同时要进行实施、管理、监督与风险控制等工作。

二、岗位职责1、负责制定投资的战略方案、操作计划,根据市场的变化、自己的专业知识和经验,制订较具有实用性和可操作性的投资方案。

同时,全面监督实施投资方案并进行风险控制。

2、对资金的使用及运营进行监督管理,保证资金的安全和效益。

3、对投资项目进行调研、评估、分析,在综合考虑市场风险、投资回报、资产质量与利益等多方面因素后,制定投资建议,完成投资交易,同时进行相关风险控制。

4、协助公司各部门对投资相关事宜提供建议,并及时解决突发问题,以保证业务的正常运作。

5、建立日常投资管理制度、风险管控制度,不断完善投资管理体系,提高运营效率和资金使用效益。

6、参与投资项目方的谈判及洽谈,负责与合作供应商的商务合作、合同签订等相关工作。

三、任职资格1、本科及以上金融、投资专业,具备较扎实的金融、投资基础知识和较强的投资策略规划能力。

2、3年及以上的投资、风险管理相关工作经验,熟练掌握投资业务流程和操作技能。

3、具备较强的市场预测、风险评估、财务分析等能力,熟练掌握金融市场概念和相关知识。

4、具备优秀的沟通能力、协调能力、执行能力、团队合作意识。

5、有较高的敬业精神和责任心,踏实肯干,能承受较大的工作压力。

6、熟练掌握办公软件,如Excel、Word等。

四、福利待遇1、薪资水平:薪资面议,年终奖金和绩效奖金。

2、福利待遇:五险一金、带薪年假、节假日福利、员工培训等。

五、工作时间1、上班时间:每周5天工作制,周末双休。

2、加班时间:根据公司业务需要需要进行加班。

六、工作地点公司总部或分公司。

七、职业道德1、保持职业操守,恪守职业道德准则,信守公司保密政策。

2、经常学习和了解市场新动向,并在工作中积极运用。

审计员岗位职责说明书

审计员岗位职责说明书

审计员岗位职责说明书一、岗位概述审计员是负责对组织的财务状况、业务运作、内部控制等方面进行全面审计和评估的专业人员。

他们通过审核各项财务报告和凭证,发现可能存在的风险和问题,并提供相应的建议和改进措施,以保证组织运营的合法性、准确性和有效性。

二、岗位职责1. 组织审计准备工作:(1)制定审计计划和工作方案,明确审计目标和范围。

(2)收集、整理和分析组织的相关文件、凭证和财务报告。

(3)了解和熟悉国家和行业相关的财务会计准则、法规和政策。

2. 进行内部控制审计:(1)评估组织内部控制制度的设计和实施情况。

(2)核查组织财务报告的真实性和准确性。

(3)识别和评估可能存在的风险,并提出相应的改进建议。

(4)跟踪审计问题的整改进展情况,确保问题得到及时解决。

3. 进行业务审计:(1)了解组织的业务运作流程和关键风险点。

(2)评估业务活动的合规性和规范性。

(3)核查业务交易的记录和凭证。

(4)发现潜在的违规行为和浪费资源的情况,并提出改进意见。

4. 进行财务审计:(1)审核组织的财务报表,保证其符合会计准则和相关规定。

(2)核实资产负债表、利润表和现金流量表的准确性。

(3)发现和解释财务指标异常的原因,并提出解决方案。

(4)评估组织的财务风险和财务可持续性。

5. 提供咨询服务:(1)根据审计结果,提供战略性的经营意见和建议。

(2)协助管理层制定风险管理和内部控制政策。

(3)参与重大决策的评估和决策分析。

6. 撰写审计报告:(1)准确陈述审计发现和结论。

(2)提供相关的建议和改进建议。

(3)以简洁明了的语言撰写报告,确保报告表达准确和易于理解。

7. 维护专业知识:(1)持续学习和了解相关的法律法规、会计准则和行业动态。

(2)参加培训和研讨会,提升专业素质和技能水平。

(3)及时掌握审计领域的新方法和工具。

三、任职要求1. 本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业。

2. 具备相应的职业资格证书,如注册会计师、注册审计师等。

审计部岗位说明书

审计部岗位说明书

审计部岗位说明书审计部岗位说明书职位名称:审计专员职位概述:审计专员是负责对公司进行内部审计的岗位,主要监管并评估公司的财务和业务系统,确保其遵循相关的法律法规和公司规定,从而保证公司的合规性和稳健性。

核心职责:1. 对公司的财务和业务系统进行审计,识别存在的风险和漏洞并提出改进建议;2. 制定和执行内部审计计划,保证审计工作按照时间表顺利进行;3. 编写和提交审计报告,向上级部门提供报告和建议,以便采取适当的行动;4. 协调沟通内部和外部审计机构的工作,并配合进行实地审计;5. 分析和解决日常审计问题,提供专业意见和建议;6. 审核公司贡献政策、制度和流程,制定策略并加以完善。

岗位要求:1. 学士或以上学历,财务、会计、法律、管理、经济或统计学等相关专业;2. 在审计、风险管理、合规性和内部控制方面的相关工作经验优先考虑;3. 了解财务、业务系统和涉及相关行业的法律法规;4. 具有保密意识,熟悉行业、公司和客户的运营和风险指标;5. 能够熟练使用办公软件和内部审计工具;6. 具备良好的团队协作意识和沟通才能,条理清晰、严谨细致;7. 适应快节奏和高压力的工作环境,具备时间管理和多任务处理能力;8. 具有ANDRIES、ISMS、CISA、CPA、CIA等证书者优先考虑。

工作条件:1. 周一至周五工作制,加班和外勤工作时有发生;2. 具备面对岗位要求的硬件设备和软件工具,理解并顺应公司的安全保护政策;3. 有保密意识,做好文件和数据保护措施。

工资待遇:1. 薪资根据岗位要求和个人经验进行考虑;2. 享有各种补贴和福利政策,如交通津贴、餐费福利和住房补贴等;3. 进一步培训和职业发展机会,满足专业成长的需求。

总结:审计专员是一种非常重要的职位,对公司财务、业务和经营的监督和评估至关重要。

岗位要求具备丰富的专业知识和相关工作经验,需要勇于承受工作压力和快节奏的工作环境。

我们为专员提供适宜的工作条件和稳定的薪资待遇,在培训和职业发展方面也提供良好的机会。

审计岗位说明书

审计岗位说明书

审计岗位说明书一、岗位概述审计岗位是指负责对公司或组织的财务、内部控制体系以及业务运作进行全面、独立和客观的评估、审计和监督的职位。

本岗位要求具备扎实的财务、会计和法律等相关知识,能够独立进行研究、分析和判断,并提出有效的改进建议。

二、岗位职责1. 进行财务审核审计岗位主要责任之一是进行财务审核。

这包括对财务报表、凭证及账簿等财务资料进行审查,确保其真实、准确、合规,并及时发现并纠正存在的问题。

同时,审计岗位还要对公司的财务目标、流程和操作进行评估,寻找存在的风险和漏洞,并提出改进建议。

2. 进行内部控制审核审计岗位还需要对公司的内部控制体系进行审核。

这包括对公司内部控制政策、流程和规章制度的审查,确保其合规性和有效性。

审计岗位还要评估内部控制的设计和实施,并提供改进建议,以降低潜在的风险和错误。

3. 进行业务运作审核除了财务和内部控制审核,审计岗位还需要对公司的业务运作进行审核。

这包括对各个业务部门的运营情况进行跟踪和分析,评估业务目标的实现情况,并提供相应的意见和建议。

审计岗位还要检查业务流程的合规性和效率,推动业务流程改进和创新。

4. 提供咨询和建议审计岗位作为内部的独立观察者和评估者,需要根据审计结果提供咨询和建议。

这包括对发现的问题和风险进行分析,制定相应的风险应对策略,并提供改进业务流程和内部控制的建议。

审计岗位还需要定期向公司管理层和相关部门汇报审计结果和建议,促使问题的解决和完善。

三、岗位要求1. 教育背景和专业技能审计岗位要求具备财务、会计或相关专业的本科或以上学历。

具备扎实的财务、会计和法律等知识,熟悉财务报告准则和审计准则。

掌握审计技术和工具的使用,具备较强的数据分析和问题解决能力。

2. 综合素质和职业操守审计岗位需要具备良好的综合素质和职业操守。

包括具备良好的沟通和表达能力,能够与各级别员工有效沟通,并向上级管理层提供准确、清晰的报告和建议。

具备较好的分析和判断能力,能够独立思考和解决问题。

投资审计岗位职责

投资审计岗位职责

投资审计岗位职责一、岗位背景和职责概述投资审计是企业管理中的紧要环节,其职责是对投资项目进行内部审计,确保投资项目的合规性、风险掌控和绩效评估,为企业的决策供应可靠的依据。

本制度旨在明确投资审计岗位的职责,并规范其管理和考核标准。

二、职责详解1. 投资项目审计投资审计岗位的核心职责是对公司的投资项目进行审计。

实在职责如下:•订立项目审计计划:依据公司战略目标和需求,订立投资项目审计计划,明确审计的范围、目标和时间节点。

•实施项目审计:依据审计计划,对投资项目进行全面的审计,包含财务分析、风险评估、内部掌控等方面的审计。

•发现问题并提出建议:审计过程中,发现问题并提出合理有效的改进建议,帮忙企业改进投资决策和管理过程。

•编写审计报告:依据审计结果,编写审计报告,并向上级汇报审计结果和建议,为企业决策供应参考。

2. 风险评估投资审计岗位还负责对投资项目的风险进行评估。

实在职责如下:•订立风险评估方法和指标:依据公司的风险管理要求,订立相应的风险评估方法和指标。

•评估投资项目风险:对投资项目进行风险评估,包含市场风险、财务风险、法律风险等方面的评估。

•提出风险掌控建议:依据风险评估结果,提出合理有效的风险掌控建议,帮忙企业降低投资项目的风险。

3. 绩效评估投资审计岗位还需要对投资项目的绩效进行评估。

实在职责如下:•订立绩效评估指标:依据公司的绩效评估要求,订立相应的绩效评估指标。

•收集绩效数据:收集投资项目的相关绩效数据,包含财务数据、市场数据、项目进展等。

•分析绩效结果:对绩效数据进行分析,评估投资项目的绩效情况,并订立相应的改进措施。

•提出绩效改进建议:依据绩效评估结果,提出合理有效的绩效改进建议,帮忙企业提升投资项目的绩效水平。

三、管理标准1. 严格执行审计计划投资审计岗位应严格依照订立的审计计划进行工作,确保审计工作的全面性和准确性。

2. 高度保密投资审计岗位涉及企业内部的敏感信息,岗位人员应对审计过程中取得的信息严格保密,不得泄露给任何非审计部门的人员。

岗位说明书-审计专员

岗位说明书-审计专员

审计部岗位职责说明
一、基本信息
二、岗位目的
协助审计主管对公司内部审计进行计划,实施。

并协助为外部审计提供资料。

同时协助制定公司内部控制制度等,办理公司阶段性的审计工作。

三、岗位职责
1.协助审计主管制定审计计划
2.参与制定、修改公司内部审计规章制度
3.进行内部审计、收集审计证据、编制审计工作底稿
4.对集团及所属公司的人员任期内经济责任和离职、调岗经济责任进行审计
5.对发现的企业相关部门、人员违反法律法规、集团内部规定的行为进行审计
6.协助编写审计报告,针对审计结果提出相应的建议、意见
7.配合外部审计工作
8.做好企业保密工作,按规定使用资料,整理、归档审计资料
9.完成领导交代的其他临时性工作
四、岗位工作权限
1.对需要审计的事项提出审计申请,
2.要求审计相关人员提供审计资料及配合审计工作的权限
3.对审计事项提出整改建议的权利
五、工作关系(岗位在组织中的位置)
六、任用资格
七、工作条件与环境
八、绩效考核
撰写人初审人核准人日期。

投资集团公司审计专员职位说明书

投资集团公司审计专员职位说明书
3、对财务审计程序执行的规范性、审计工作底稿编制的合规性、审计意见公允性、财务审计报告的真实、准确、合理、合规性负责。
4、对直接下属的工作纪律、工作秩序、工作效果、整体精神面貌负责。
5、依管理权限对本人及直接下属的法律行为负责。
主要权利
1、按管理权限对本公司的基本管理制度、内部控制制度、流程的调整建议权和具体实施办法的拟定权。
按程序做好与相关部门的横向联系,及时对部门间争议提出界定要求。
工作联系函。



参与审计团队的建设,包括参与审计人员需求计划、人员内外部培训计划、日常业务考核方案等,并组织、跟踪计划实施情况。
工作
任务
培养和发现人才,提出财务审计专员岗位人员需求、任职要求,并编写该岗位的岗位职责和任职资格,提交内控总监核准。参与直接下属应聘人员面试。
8、向内控总监报告权。
9、重大事项越级报告权。
管辖范围
1、本部门审计专员及下属分子公司直接管辖审计专员。
2、本人办公场所、办公设施、设备。
3、本人及下属业务所及的范围。
2、对本公司内部控制制度、流程执行情况的监督权和各级员工工作的检查权。
3、按管理权限对本公司对内审计报告的审核、修改权,审计工作底稿的复核权。
4、按管理权限对本公司违反内部控制制度、流程行为的处罚建议权。
5、对本部门审计专员聘任或解聘建议权、奖惩建议权。
6、对直接下属在工作中的争议有裁判权。
7、对直接下属违反纪律、工作秩序的情况有批评、奖惩建议权。



职责表述:熟练掌握集团及分子公司各项与财务管理有关的内控制度、财务审计质量监督制度及标准体系,加强财务审计技术学习,提高业务水平。
工作任务

某企业投资审计专员岗位职务说明

某企业投资审计专员岗位职务说明

某企业投资审计专员岗位职务说明岗位名称:投资审计专员一、岗位职责:1. 负责公司投资项目的审计工作,包括对项目的财务数据、合规性、风险控制等进行审计分析,确保项目的投资决策的准确性和合法性;2. 负责制定和完善投资项目审计方案以及审计报告,并及时向公司管理层汇报审计结果和提出相关意见;3. 建立和维护项目审计档案,并协助公司内部审计部门进行审计工作;4. 协助公司管理层进行投资项目的尽职调查和风险评估工作,提供专业意见和建议;5. 协助监督投资项目的执行过程,包括项目进展、资金使用情况、业绩情况等,并将问题及时报告并提出改进方案;6. 承担公司其他领导交办的工作任务。

二、任职资格:1. 本科及以上学历,金融、财会、审计等相关专业背景,具有相关证书(如注册会计师、注册资产评估师等)者优先;2. 3年以上相关工作经验,有审计、投资、风险管理等相关工作经验者优先;3. 熟悉相关法律法规和财务审计准则,熟练掌握财务报表的编制原则和审计方法;4. 具有较强的数据分析能力和风险识别能力,具备较强的逻辑思维能力和沟通协调能力;5. 具有良好的职业操守和团队合作精神,具有抗压能力和良好的执行能力;6. 熟练使用办公软件,如Excel、Word等,具备基本的英语读写能力。

三、岗位要求:1. 具有良好的业务素养和专业技能,熟悉投资项目审计相关知识和方法,熟练掌握财务分析方法和风险评估模型;2. 具有较强的责任心和敬业精神,能承担较大的工作压力和工作量,能够快速适应新的工作环境和新的工作任务;3. 具有较强的沟通能力和团队合作精神,能够有效协调各部门之间的关系,形成良好的工作合作氛围;4. 具有较强的学习能力和自我提升意识,能够不断更新自己的专业知识和工作技能,提高自己的综合素质。

四、工作价值观:1. 严守职业操守和保守商业机密,在工作中严格遵守相关法律法规和公司规章制度;2. 勤奋工作,努力提高专业素养,不断完善自己的工作技能和综合素质,努力为公司的发展贡献自己的力量;3. 具有良好的团队合作精神,乐于与他人合作,积极维护公司的团队文化和企业形象,促进企业目标的实现。

审计专员职位说明书

审计专员职位说明书

审计专员职位说明书
HHH/J-03-2 职位名称: 审计专员职级: 所属部门: 审计部直接主管: 审计主管
工作汇报职位: 审计主管时间: 上级主管审核签字___________________人力资源部审核签字__________
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1.职位目的:
协助审计主管完成部门相关工作。

2. 管理范围:
下属直接人员数: 0 下属间接人员: 0
下属人员类别: 管理层一般人员
3. 主要职责范围:
3.1 草拟公司审计计划
3.2参与对公司重大项目与投资的审计
3.3参与合资、合作项目考察
3.4参与对公司各部门、事业部和下属公司领导的离职审计
3.5参与对各部门、事业部和下属公司的经营管理制度执行情况的审计调查
3.6参与对各部门、事业部和下属公司的年度业绩考核
4. 任职要求
4.1 基本要求(建议)
年龄在20-55周岁之间
从事会计、审计工作一年以上,掌握国家审计法律、法规、会计、审计制度知识。

审计专员岗位职责说明书

审计专员岗位职责说明书

审计专员岗位职责说明书一、岗位概述审计专员是企业内部审计部门的核心成员之一,主要负责审计工作的执行和监督,为企业提供财务、合规和运营等方面的审计服务。

本文将详细介绍审计专员的岗位职责及相关要求。

二、岗位职责1. 了解公司的运营流程和内部控制制度,制定审计计划,并参与编制审计程序和工作底稿;2. 执行现场审计工作,包括进行财务凭证、账簿、财务报表等的检查核对,确保财务信息真实、准确和完整;3. 监督并评估内部控制的有效性,提出改善建议,促进企业合规运营;4. 参与风险评估,识别可能存在的风险因素,提供相应建议和对策措施;5. 监督和评估业务流程的合规性,及时发现并纠正运营中的违规行为;6. 完成审计工作底稿和报告的编写,提供客观和准确的审计结论和建议;7. 协助内部审计部门开展其他相关工作,包括项目审计、特别审计等。

三、任职要求1. 本科及以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业背景;2. 具备注册会计师、注册内部审计师等相关从业资格优先;3. 熟悉财务、税收等法律法规,熟悉国际财务报告准则(IFRS);4. 具备较强的分析和解决问题的能力,能够独立进行审计工作;5. 具备良好的沟通能力和团队合作精神,具备较强的抗压能力和应变能力;6. 具备较强的责任心和高度的保密意识;7. 具备一定的英文读写能力,能够使用英文进行相关工作交流与沟通。

四、工作环境审计专员通常工作在企业内部审计部门或会计师事务所等机构,在办公室和现场进行审计工作。

由于审计涉及到多个部门和业务领域,因此需要与相关部门进行沟通和协作。

五、发展前景审计专员是企业内部审计体系中的起步岗位,通过在实践中不断积累经验和技能,审计专员可以逐步晋升为高级审计师、审计经理等职位,并且具备一定管理和业务背景的审计专员还可以转向风险管理、内部控制等领域发展。

六、总结审计专员作为企业内部审计团队的重要一员,承担着保障企业运营合规和风险防控的重要职责。

除了具备专业的会计和审计知识外,审计专员还需要具备较强的分析、沟通和团队合作能力,以保障审计工作的顺利进行。

审计专员岗位说明书

审计专员岗位说明书
2.外勤前3个工作日完成编制具体审计方案;在准备出外勤的3天前送达审计通知;外勤完成后在7个工作日内出具审计报告。
阶段性
审计方案、审计通知书、审计报告、审计整改通知书
2、财务专项审计
1.对严重违反公司纪律,侵占公司资产,滥用职权、营私舞弊等违反职业道德和损害公司利益的人员和行为进行专项审计;
2.对分子公司业务及管理有重大影响的事项进行专项审计;
3.是否有资产登记台账,是否及时更新;
4.办公室的办公设备是否贴有标签;
5.是否每半年全面盘点一次。
阶段性
审计方案、审计通知书、审计报告
5、车辆管理检查
1.车辆购置、维修、租赁、改造、报废、处置是否按照公司规定进行;
2.车辆的使用和外借是否按规定登记审批;
3.车辆的保养维修及年检是否及时;
4.车辆保养维修是否及时正确登记台账。
3.3日内出具详细的审计计划并进行现场审计,完成外勤工作后5个工作日内出具审计报告。
阶段性
审计方案、审计报告
职责五:行政人事管理规范性检查
1、合同管理规范性检查
1.合同经办部门是否建立和更新客户信息档案;
2.所有合同文本内容填写是否完整、附件是否完备;
3.各类合同的审批权限是否按《合同审批权限表》执行;
3.所有用章是否有完整的记录,是否按审批Байду номын сангаас限进行审批;
4.盖章操作是否规范;是否对盖章资料复印存档;
5.印章保管人是否签订了印章保管责任书。
阶段性
审计方案、审计通知书、审计报告
3、人事考勤管理规范性检查
1.每日上下班签到记录是否真实有效;
2.上班时间外出登记记录是否完整真实;
3.出差跟踪单的记录是否真实完整;

投资部专员岗位说明书

投资部专员岗位说明书

投资部专员岗位说明书岗位描述:投资部专员是负责协助投资经理进行项目评估、投资决策以及管理投资组合的专业人员。

该岗位需要具备较强的财务分析、市场研究和投资管理能力。

岗位职责:1.财务分析:负责对潜在投资项目进行财务分析,包括对项目的盈利能力、现金流量、资本结构等进行评估;参与编制投资决策报告,提供决策依据。

2.市场研究:跟踪和分析行业和市场发展动态,收集和整理市场数据和信息,为投资决策提供支持和建议。

3.投资组合管理:协助投资经理进行投资组合管理,包括对现有投资项目的定期更新和评估,制定投资策略以及监督投资风险。

4.投资项目管理:跟踪和监督投资项目的执行进展,与项目方进行沟通和协商,确保项目按计划执行。

5.报告撰写:根据上级要求,及时准确地撰写和提交投资报告、决策报告、项目更新报告等相关文档。

6.风险控制:对投资项目的风险进行评估和控制,制定风险管理策略,确保投资项目达到预期收益并降低投资风险。

7.团队协作:积极参与团队讨论,协助投资经理进行决策,与其他团队成员密切合作,共同完成团队目标。

任职资格:1.本科及以上学历,金融、经济、财务管理等相关专业优先。

2.具备较强的财务分析能力,熟悉财务分析方法和工具,有一定的会计知识。

3.具备较强的市场研究能力,了解宏观经济和行业发展趋势,擅长使用市场研究工具和数据库。

4.具备较强的沟通和协调能力,能够与项目方、投资顾问等进行有效沟通和协商。

5. 熟练运用办公软件和数据分析工具,如Excel、PowerPoint和SPSS等。

6.工作积极主动,责任心强,具备良好的团队合作精神和抗压能力。

7.有投资银行、证券公司、私募基金等相关工作经验者优先考虑。

薪资待遇:薪资待遇根据个人综合能力和岗位要求而定,提供有竞争力的薪资和福利待遇。

备注:以上为投资部专员岗位的一般说明,具体职责和要求可能因企业的实际情况而有所调整和变化。

审计专员岗位说明书JD模板

审计专员岗位说明书JD模板
2、完成对公司及其下属公司的财务收支审计,检查会计原始凭证、查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据;
4、开展经济效益审计,对单个项目进行抽查,查找亏损原因,为领导提供依据;
5、根据审计计划,按时、保质保量完成审计项目。
6、做到实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。
任职资格
工作知识
较深的专业知识,了解行业情况
工作技能
熟练操作计算机办公软件
学历要求
全日制大专以上学历
素质能力
1、具有较强的沟通及协调能力,语言表达能力。
2、具有较强执行能力、保密意识;
3、抗压能力强,思维活跃;创新能力、组织能力良好。
3、具有较强突发事件处理能力。
工作场所
办公室、室外
环境状态
舒适
危险性
基本无危险,无职业病
KPI指标
1、工作业绩指标:
2、工作素质指标:
3、胜任能力指标
4、工作态度指标
5、其他类型指标
员工确认签字:日期:
协作关系
内部:公司各部门
外部:相关部门
岗位要求
1本科及以上学历,会计学、审计学、经济学等相关专业;
2、2-3年以上工作经验,2年以上财务审计相关工作经验;
3、掌握一定的财税和经济法相关知识,具备一定的写作水平;
4、熟练使用财务软件、办公软件等相关软件;
5、较强的坚持原则精神和抗压能力,责任心强,反应灵活;
4、具有较强的团队协助能力。
个性品质
对公司忠诚,具有良好的保密意识
工作经验
三年以上工作经验
行业经验
一年以上同行业经验优先
语言要求
普通话标准

职位说明书——投资审计专员

职位说明书——投资审计专员

职位说明书——
底子情况
职位名称
投资审计专员
职位编号
SJ03
所属部分
审计监察部
直接上级
审计监察部总经理
直接部属
职位名称

职位设置目的
防范基建投资经营风险
工作职责
1.为指定审计方案提供资料
2.基建预决算审计
3.对基建工程的全过程进行监控,并提供专业咨询建议
4.对投资工程进行事前审计
5.按期对公司的电子信息安然进行评价
6.对股权投资工程,应对其可行性研究、风险评估、公司治理布局、内部控制等提供专业定见
7.对债权投资工程,应对其可行性研究、风险评估等提供专业定见
8.编制审计工作草稿
9.筹办审计事项签证单,与被审计人员讨论缺乏之处,向被审计单元提出纠正错误、改善办理、增加收入和节约成本的建议
10.订定审计陈述草案,就经营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达不雅点
担任过大型企业投资办理主管以上职务
工作
技能
熟悉工程设计图
良好的语言和书面表达能力
必然的沟通协调能力
职前
培训
公司相关规章制度
其他
要求
熟悉投资决策、基建程序等根底常识、熟悉建设工程的政策
具有注册会计师、注册造价师、注册监理工程师等任职资格
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
新规作成
按期向审计部总经理陈述请示审计监察各方面工作
不按期向审计部总经理陈述请示日常工作进展情况
督导
协调
与工程部就审计查询拜访、验收等事宜进行衔接、协调
与财政部就工程进款等制度协调
外部
工作

岗位说明书(审计专员)

岗位说明书(审计专员)
管理知识
□精通□熟悉√□掌握 □了解 □无要求
财务管理知识
□精通√□熟悉 □掌握 □了解 □无要求
市场营销知识
□精通□熟悉√□掌握 □了解 □无要求
人力资源知识
□精通□熟悉√□掌握 □了解 □无要求
法律法规知识
□精通□熟悉√□掌握 □了解 □无要求
素质要求
分析判断能力
□无要求 □一般 □较强 □强 □很强√□极强
执行权
根据上级指示,对公司停产、合并、分立、重组事项涉及的财产清理、资产拍卖、转让、抵押、租赁等情况进行审计。
执行权
根据上级指示,对公司控制系统的完整性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈。
执行权
根据上级指示,对公司工程项目分包结算、物资采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等活动和重要的经济合同等进行审计监督。
岗位说明书
一、职位标识
职位名称
审计专员
所属部门
审计部
职位编号
直接上级
审计部经理
直接下级
权属单位审计人员
二、职位概要
做好审计工作的发展规划和具体执行计划工作,负责本单位及所属单位的内部审计,编写审计报告,报送审计报表和各种审计资料,对重要问题进行审计
三、工作职责
工作职责
权限
根据上级指示,对公司进行各类专项审计。包括对财务预算、财务收支、经济效益、内部控制、投资活动、项目建设、风险管理、执行财经法规情况及其他相关经济活动进行专项审计监督。
创新能力
□无要求 □一般 □较强 □强√□很强 □极强
学习能力
□无要求 □一般 □较强 □强 □很强√□极强
沟通能力
□无要求 □一般 □较强 □强 □很强√□极强

审计员岗位说明书

审计员岗位说明书

审计员岗位说明书审计员岗位说明书一、岗位概述审计员是一种职业,通常是在会计事务所、审计公司、企业内部等担任的职业,主要职责是对财务报表和相关业务进行审计,检查是否合规,发现潜在的风险。

审计员需要具备较高的会计、财务和法律方面的知识,并且需要具备敏锐的洞察力和判断力,能够凭借自己的专业技能提出有效的建议,使被审计单位的财务管理更加规范和合理。

二、岗位要求1.学历要求本科及以上学历,会计、财务、经济、法律等相关专业。

2.专业技能(1)熟练掌握会计和财务知识,了解相关法律法规和监管政策。

(2)具备较好的计算机技能,能够灵活操作各种财务软件。

(3)具备较好的语言表达能力,能够熟练地运用中英文进行沟通和表达。

(4)具备较好的逻辑思维和分析能力,能够较准确地识别问题并提出解决方案。

3.工作经验有相关工作经验者优先考虑。

三、岗位职责1.财务报表审计(1)熟练掌握审计方法和程序,根据相关法律法规和审计准则,对被审计单位财务报表进行审查、验证和评价,发现潜在的风险和问题。

(2)编制审计计划和程序,制定审计工作和管理方案,确保审计工作的顺利进行和有效实施。

(3)准确地记录和分析审计数据和信息,编制审计报告,提出审计意见和建议,为被审计单位提供有效的管理意见和建议。

2.内部审计(1)了解企业内部管理制度和流程,制定内部控制评价和监督方案,帮助企业发现内部的潜在风险和问题,提出合理的管理建议。

(2)深入了解企业经营状况和财务情况,发现经济犯罪行为,协助企业建立完善的内部控制体系,提高管理效率。

(3)制定合理的内部审计目标和任务,确保内部审计工作的正常开展和有效落实。

3.其他职责(1)协助客户和领导完成其他相关工作。

(2)根据需要参加内外部培训和学习,不断提高自己的专业技能和综合素质。

(3)为团队成员提供支持和协助,促进团队工作的协同和高效。

四、薪资待遇审计员的薪资待遇受到学历、工作经验、能力等因素的影响,一般在1.2万~1.8万/月。

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担任过大型企业投资治理主管以上职务
工作
技能
熟悉工程设计图
良好的语言和书面表达能力
一定的沟通协调能力
职前
培训
公司相关规章制度
其他
要求
熟悉投资决策、基建程序等基础知识、熟悉建设项目的政策
具有注册会计师、注册造价师、注册监理工程师等任职资格
6.对已完成项目进行后续追踪
7.部门内务工作
8.
工作内容
1.定期收集、分析公司、分公司及控股子公司经营信息,为指定审计打算提供资料
2.依照审计目标,考察审计范围内活动,确定经营活动性质,操纵系统的充分性
3.决定查核方向和审计策略
4.拟订审计工作方案
5.对固定资产投资项目,应对其工程造价、质量、施工进度、付款进度等环节提供专业意见
汇报
定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作
不定期向审计部总经理汇报日常工作进展情况
督导
协调
与工程部就审计调查、验收等事宜进行衔接、协调
与财务部就工程进款等制度协调
外部
工作
关系
与审计事务所Hale Waihona Puke 行业务联系任职资格学历
硕士或硕士以上
专业
投资、工程类专业
年龄
25岁以上
性不
不限
工作
经验
3年以上编审工程概算、预算、结算及决算经验
6.对股权投资项目,应对其可行性研究、风险评估、公司治理结构、内部操纵等提供专业意见
7.对债权投资项目,应对其可行性研究、风险评估等提供专业意见
8.编制审计工作底稿
9.预备审计事项签证单,与被审计人员讨论不足之处,向被审计单位提出纠正错误、改善治理、增加收入和节约成本的建议
10.拟订审计报告草案,就经营活动效率、效果、操纵系统的适当性和有效性表达观点
11.评价已实施的改进措施的充分性
工作职权
1.公司基建投资项目、投资相关物资采购的审核权
2.基建相关部门的组织优化的审核权
3.基建相关部门的制度优化的审核权
4.
办公设备
个人专用
移动电话、台式电脑(互联网接入)、笔记本电脑
部门共用
市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆
公司共用
复印机
工作关系
内部工作关系
职位讲明书——
差不多情况
职位名称
投资审计专员
职位编号
SJ03
所属部门
审计监察部
直接上级
审计监察部总经理
直接下属
职位名称

职位设置目的
防范基建投资经营风险
工作职责
1.为指定审计打算提供资料
2.基建预决算审计
3.对基建工程的全过程进行监控,并提供专业咨询建议
4.对投资项目进行事前审计
5.定期对公司的电子信息安全进行评价
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