计算机人员权限审批表(全员)
计算机系统操作权限审批表
功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理采购管理 》采购订单 采购订单填制-------------√------ 采购订单删除-------------√------ 采购订单_运输登记-------------√------》收货填制 采购收货单填制---------√---------- 销售退回收货单填制---------√---------- 》购进退出 购进退出票单填制-------------√------ 购进退出票单删除-------------√------批发管理 》销售制单 销售订单填制---------------√---- 销售订单删除---------------√---- 》销售退回 销售退回通知单填制---------------√---- 销售退回通知单删除---------------√---- 销售退回_运输登记---------------√---- 》直调管理直调管理制单------------√-------退补价管理-------------------- 》采购补价单 采购补价票单填制------------√√------ 采购补价票单删除------------√√------计算机系统权限审批表业务管理中心功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表。
医药公司计算机操作权限申请审批表
Hale Waihona Puke 岗位采购员权限内容
采购订单、作废及采购订单查询、采购记录、采购订单超期未到货查询、采购订单执行情况;采购退补开 票单、作废、采购退补开票单查询、采购退补执行查询;库存数据查询、业务单据修改申请及查询;首营 品种一览表、首营企业一览表,预警信息查询;业务单据修改申请及记录;图片管理 ;商品资料修改申请 及记录、供应商资料修改申请及修改记录、首营企业资料登记、首营品种资料登记;不合格药品台账。 销售开票、查询、作废;销售退补差价开票、查询作废及执行查询;销售退回开票、作废及查询;业务单 据修改申请及查询;预警信息查询;客户资质审核登记、首营客户一览;客户资料修改申请及修改历史查 询;库存数据查询;销售退回通知单、作废及查询;不合格药品台账。 采购订单审核,收货拒收业务审核,验收待查业务反馈处理;采购退补差价审核、销售退补差价审核;采 购退出通知单审核、销售退回退知单审核;收货拒收审核;首营企业、客户、品种的审核;各类采购销售 业务及仓库数据查询。 采购订单查询;收货单、作废、查询;拒收报告单及查询;销售退回收货单、作废及查询,业务单据修改 申请及修改历史查询,货位间移库开票单、作废及查询;图片查看。 采购入库单,销售退回入库单,采购退出出库单,销售开票出库单及出入库的业务数据查询,业务单据修 改申请及修改历史查询,仓储数据查询,停售通知单及查询;货位间移库开票单、作废、查询、执行;近 效期药品预警表;运达后回执登记、运输记录;不合格药品台账。 采购退出出库复核及查询,销售出库复核及查询,仓储数据查询,药品停售数据及查询;检验报告单下 载;图片查看;药品运输确认、装车发运登记。 运达后回执登记及查询。 药品重点养护确定表及查询;自动生成养护计划、一般在库药品养护记录、作废及查询;中药养护记录、 作废及查询;药品停售通知单信查询;质量复查通知单;近效期药品预警表;不合格药品台账。 移库开票单审核,损溢单审核,移库执行,实盘数据审核;仓储数据查询,仓储数据查询,药品停售数据 及查询;检验报告单下载;图片查看;近效期药品预警表;运输记录查询;不合格药品台账。 采购退补差价执行;销售退补差价执行;商品损溢审核;实盘数据入账;销售退回审核;销售开票审核; 发票管理。 采购验收、作废及查询、销售退回验收作废及查询、业务单据修改申请及修改历史查询,图片管理、检验 报告单下载及图片查看;质量复查通知单及查询,药品停售通知单及查询 业务单据修改申请审核及记录;不合格药品销毁登记及查询;药品质量复查;首营企业、品种、客户审 核;托运公司公司驶员信息维护、托运公司车辆信息维护;运输资料;进销存及所有资料的查询。 首营企业、客户、品种的审核;验收待查质管处理;质量复查报告单,销售退回通知单审核;损溢开票单 审核;重点养护品种审核,不合格药品审核审批,药品销毁登记审批,药品停售复查结论;进销存及所有 首营企业、客户、品种的审核;销售退回通知单审核;商品损溢审;进销存及所有资料的查询。 商品损溢执行;进销存及所有资料的查询。
计算机权限操作岗位权限分配
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
查品种基础资料
12
养护员
养护记录生成、确认
养护质量问题提交
查询库存
查询养护记录
查询养护质量问题药品
13
销售部部长
购货单位及购货单位采购人员资格审核
销售记录生成、确认、修改(未出库复核前)
退货药品确认
查询购货单位资料
查询药品库存
查询销售记录
计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序号
岗位
姓名
操作权限分配
查询权限分配
1
总经理
所有查询
2
质量负责人
不合格药品栽定
供货单位资格审核
首营品种资质审核
购货单位资格审核
所有查询
3
质管部长
质量管理基础审核、确认生效及锁定(供应商资质审核、药品合法性审、业务员合法性审核、购货方资质审核)
质量管理基础数据更新审核修改
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
5
采购部长
供货单位资格审核、
药品合法性审核、
供货单位销售人员合法性资格审核
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
计算机管理系统操作权限审核审批表格
计算机管理系统操作人员权限分派审查表序岗位姓名号1公司负责人陈恩达2质量负责人章鹏飞3质管部长徐翠翠4质管员徐丽丽5采买员陈恩达6保存员(收包六春货、出库复核))7查收员冯妹8保养员陈恩达9开票员钟分钟分银10系统管理员钟分银备岗位权限分注配原则:质管部负责人署名:操作权限分派查问权限分派全部查问不合格药品裁定全部查问质量管理基础数据审查、确查问供给商、药品、业务员、购货认奏效及锁定(供给商资质方基本资料审查、药品合法性审查、业查问采买记录务员合法性审查、购货方资查问收货记录质审查)查问查收记录质量管理基础数据更新审查问保养记录核改正查问销售记录查收、保养、出库复核环节查问出库复核记录质量问题药品和不合格药查问质量问题药品记录品确认业务数据改正审查同上同上采买记录生成、确认、改正查问供给商资料(未收货确认前)查问药品资料查问药品库存查问采买记录收货(购进、退货)确认查问采买记录出库复核确认查问销售纪录出库复核质量问题提交查问出库复核记录查问退货记录查问退货查收记录购进、退货药品查收确认查问收货记录查收质量问题药品提交查问购进查收记录查问退货查收记录查问查收质量问题药品保养记录生成、确认,保养查问库存质量问题提交查问保养记录查问保养质量问题药品销售记录生成、确认、改正查问购货方资料(未出库复核前)查问药品库存退货药品确认查问销售记录查问退货记录经质管部受权进行系统数据库管理数据备份生成本环节记录查问上一环节记录 -- 查问本环节记录、查问本环节相关基础资年月日计算机系统受权权限审批表申请日期:单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门综合业务部申请岗位采买员按新版 GSP要求对计算机管理系统推行操作权限审批, 申请在采买员岗位给予以下申请原由权限内容。
及申请人申请人:操作权限分派质量管理基础数据审查、确认奏效及锁定(供给商资质审查、药品合法性审查、业务员合法性审查、购货方资质审查)质量管理基础数据更新审查改正查收、保养、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据改正审查查问权限分派查问供给商、药品、业务员、购货方基本资料申请权限查问采买记录查问收货记录查问查收记录查问保养记录查问销售记录查问出库复核记录查问质量问题药品记录质管部意见质管部长:质量负责人建议质量负责人:审批人适用文档单位名称申请原由及申请人申请权限质管部建议质量负责人建议计算机系统受权权限审批表申请日期:百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门综合业务部申请岗位开票员按新版 GSP要求对计算机管理系统推行操作权限审批 , 申请在开票员岗位给予以下权限内容。
计算机管理系统操作人员权限分配审核表
意见
(签字/签章)日期:
数据管理部门领导意见
(签字/签章)日期:
分管数据部门局领导意见
(签字/签章)日期:
数据部门承办落实情况承办人:日期:附5电子数据授权使用审批单
编号:申请日期:年月日
申请人及所在部门
是否申请归口报送数据
申请原因
申请人:联系电话:
申请人承诺:将严格按照审计署有关保密规定的要求使用数据。
申请权限
申请授权内容:
数据内容起止时段:
申请类型:□新增□变更
权限种类:□用户账号□查询权限□指定模式下的中间表操作权限
授权截止时间:
医药公司计算机管理系统操作人员权限分配审核表
新版GSP 计算机管理系统操作人员权限分配审核表序号岗位姓名操作权限分配查询权限分配1 企业负责人不合格药品报损审批所有查询2 质量负责人 1 首营企业、首营品种、客户审核所有查询(近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核2 监督停售、解除停售记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记3 不合格药品裁定录的查询、药品质量档案查询、商品库存查询等)3 质管部经理 1 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定(供应商资质审查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料;核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核);查询购进收货记录2 质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督。
查询购进验收记录3 药品停售、解除停售。
查询购进退出复核记录4 不合格药品销毁确认处理审批;报损审批查询销售记录5 业务数据修改审核。
查询出库复核记录查询药品销后退回记录查询药品停售记录查询近效期预警查询运输记录查询药品质量综合信息4 质量管理员 1 供应商资质信息、药品信息、业务员信息、购货方资质信客商资料、近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方基本资息审核料查询;2 药品储存与养护;药品停售处理、不合格药品销毁确认药品质量综合信息查询、商品库存、入库记录、采购记录、验收3 质量信息的收集、药品质量档案的建立记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询5 采购员 1 供应商资质信息、药品信息、业务员信息录入及修改申请查询供应商资料2 采购记录生成、确认、修改(未收货确认前)查询基础档案修改记录3 商品下发申请查询商品库存查询采购记录、进货入库记录、退出出库记录、购进发票查询6 收货员收货(购进、退货)确认药品购进收货记录、药品销售记录、采购综合查询、商品库存查询、销售综合查询7 验收员 1.药品质量验收(购进、销退)药品验收确认并打印验收入查询购进验收记录库单查询退货验收记录2.验收质量问题提交查询验收质量问题药品8 保管员 1.入库(购进、退回)确认养护记录查询2.仓储商品架位号管理采购综合查询销售记录3.库存盘点商品库存查询4.储存与养护重点品种的确认、药品停售通知、不合格药品商品滞销查询处理及销毁确认申请5.近效期药品催销10 业务内勤 1.销售记录生成、确认、修改(未出库复核前),查询商品库存2.退货药品确认查询出库记录3.购货方资质信息录入及客户、商品基础档案修改申请查询销售记录4.业务审核查询退货记录11 商务部经理 1.购货单位资料初审查询商品资料2.供应商结款单审核查询商品库存查询(供应商)进销流向查询采购、销售明细12 出库复核/ 1.养护记录生成、确认查询商品资料查询养护员 2.出库复核及养护质量问题提交、问题药品锁定查询养护记录3.有效期管理查询出库复核及养护质量问题药品4.销售出库、进货商品退货质量复核确认,查询效期药品查询药品购进退出、销售出库复核记录查询首营品种13 运输员运输管理功能、运输记录填写或导入查询历史运输记录14 财务部 1.收款单据新增和审核、查询收款明细2.应付帐款处理查询应付款明细3.做采购预算查询商品库存3.盘点后库存调整4.发票管理15 系统管理员经质管部授权进行系统数据库管理、数据备份备注岗位权限分生成本环节记录查询上一环节记录配原则查询本环节记录查询本环节有关基础资料质管部经理签名:年月日系统管理员设置后签名:年月日由于公司不合格药品召回及追回不走系统,只纸质版记录故需要的人要补上计算机系统数据修改申请台账申请人/ 日期部门单据号修改内容修改原因质管部审核意见/ 审核人/ 日期修改人/ 日期备注基础数据库建立内容:.供货单位.购货单位.品种资料.客户购销人员.委托运输(四)基础数据库—供货单位(一)《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》;(二)营业执照及其年检证明;(三)《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书;(四)相关印章、随货同行单(票)样式;(五)开户户名、开户银行及账号;(六)《税务登记证》和《组织机构代码证》生产及批发企业:根据经营范围自动识别经营品种类别,拒绝超范围供应品种;关联供应商业务员信息,自动锁定;实行定期提示、超期锁定。
系统操作权限审批表
系统操作权限审批表随着信息技术的高速发展,计算机系统的应用越来越广泛,同时也带来了信息安全和系统管理的挑战。
为了保障信息安全,防止恶意攻击和非法操作,各个组织和机构都普遍采用了操作权限审批制度,以保证系统操作的合法性和安全性。
在这里,我们将重点介绍系统操作权限审批表及其作用、实施方法等方面的信息。
一、系统操作权限审批表系统操作权限审批表是一种管理工具,用于管理计算机系统的权限分配和审批。
通常包括以下内容:操作人员姓名、工号、所需的权限、所需权限的理由、权限授予的级别和有效期等。
这样一份表格可以让系统管理员更好地掌握系统的权限分配情况,并能够有效地管理和监控系统操作。
二、系统操作权限审批表的作用:1、规范系统操作系统操作权限审批表能够规范系统操作,防止随意的操作和非法的权限分配,提高系统的安全性。
2、提高审核效率系统操作权限审批表能够有效地约束系统操作,例如,申请人必须提供所需权限的合理理由,管理员必须对所提交的表格进行审核,并根据合理性和必要性进行分级审批。
这样一来,不仅能够提高审核的效率,还能够减少工作中的沟通成本,减轻管理员的工作压力。
3、保护个人隐私系统操作权限审批表还能够保护个人隐私,例如,操作权限的申请人必须提供真实姓名和工号,进行级别审批时必须保证操作人员的隐私不被泄露等。
4、管理权限利用系统操作权限审批表,管理员能够更好地管理系统操作权限,并及时对不合法的操作进行纠正和修复,确保系统的正常运行。
三、系统操作权限审批表的实施方法1、建立审批制度在系统操作权限审批表的实施之前,组织或机构需要建立审批制度,明确权限申请和审批流程,并对各个环节进行漏洞分析和控制。
一旦建立了具体的制度,系统操作权限审批表才能够得以实施。
2、采用在线审批制度通过采用在线审批制度,系统操作权限审批表能够更好地与组织或机构所使用的信息系统集成,提高管理员审批表的效率。
在线审批中,系统自动处理审批流程,规范了操作和审批流程,并且可以实时查看审批情况和进展,节省了审批时间和成本。
ERP权限审批表
姓
名性 别年 龄入职部门岗 位联系方式说明:本表由综合管理部申请,各部门签署意见后由信息部统一归档。
质量负责人意见
签 名: 日 期:
信息部意见 签 名:
日 期:
日 期:备注:请将培训考核资料、记录交综合管理部存档。
质量管理部
意见
签 名:
日 期:
部门负责人签名:用人部门意
见
1、是否进行岗前培训:□是 □否;
2、岗前培训内容:
3、考核方式:□实操 □提问 □笔试
4、考核结果:□合格 □不合格
5、申请权限:
6、其他需要说明的事项:
直接指导人签名:员工基本信
息综合管理部
意见
负责人签名:
日 期:。
计算机管理系统操作人员权限分配表
质管部负责人签名:年月日系统管理员设置后签名:年月日---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------[转]半年工作总结[[转]半年工作总结][转]半年工作总结(范文)尊敬的中队党支部:光阴似箭,时光好慢,度日如年,煎熬蔓延,[转]半年工作总结。
来到部队我快崩溃了。
每天过着同一天。
你说要不像90前的武警一样部队给了一个平台苦练杀敌本领。
练就一身真功夫,一挑四、五个。
要不就踏实干好工作,舒舒服服过着,拥有一个美好的环境。
你说我这苦命人,被分到了大西北,没天过的啥日子,孤独、寂寞、哀愁。
还老挨收拾,好不容易放次假,过个星期六(天)还过不好,比如端午节三天假,跟民工一样苦干了三天(还训练)这叫放假吗?还不如平时,工作总结《[转]半年工作总结》。
最后换来了啥都不是,还说以后没有好日子过了,就是整你们。
我就晕了,我的理念就是,平时怎么来都行,不管训练,劳动、上哨、还是外出执勤,我都不怕,就是该休息的时候不能耽误大家休息时间。
这个连队就不行。
在部队,每天起的比鸡早、吃的比猪差、干的比牛多、睡的比狗晚(有点夸张)就是每天睡不了个好觉,每天上哨,整天瞌睡。
来到部队我感觉也就那样,学到点东西,失去两年青春。
可我还是没有抛弃、放弃,不管是在训练、政治、作风都还可以,也受过奖。
如今就等待复原,(还有五个月)就要离开部队这个大家庭。
还是有一定感情,要珍惜最后几个月,努力工作。
这就是我17,18岁的青春。
此致军礼3 / 3。
计算机管理系统操作权限审核审批表(完整资料).doc
计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序号
岗位
姓名
操作权限分配
查询权限分配
1
企业负责人
陈恩达
所有查询
2
质量负责人
章鹏飞
不合格药品裁定
所有查询
3
质管部长
徐翠翠
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定(供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核)
质量管理基础数据更新审核修改
申请人:
申请权限
操作权限分配
销售记录生成、确认、修改(未出库复核前)
退货药品确认
查询权限分配
查询购货方资料
查询药品库存
查询销售记录
查询退货记录
质管部意见
质管部长:
质量负责人意见
质量负责人:
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期:
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
质量管理部
申请岗位
质管部长
申请原因及申请人
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期:
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
仓储运输部
申请岗位
养护员
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在养护员岗位赋予下列权限内容。
申请人:
申请权限
操作权限分配
养护记录生成、确认,养护质量问题提交
查询权限分配
查询库存
查询养护记录
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在质管部长岗位赋予下列权限内容。
申请人:
申请权限
操作权限分配
权限管理表格
权限管理表格是用于记录和管理工作人员权限的表格。
通过使用权限管理表格,可以方便地管理不同人员在不同系统或应用程序上的权限,确保系统的安全性和稳定性。
在表格中,序号表示用户顺序编号,用户名和密码表示用户的登录凭证,所属部门表示用户所属的部门,角色表示用户的角色或职务,权限描述表示用户所具有的权限。
使用该表格时,需要按照实际情况填写每个用户的详细信息,并根据需要进行增减或调整。
同时,还需要根据实际需要对表格进行自定义和个性化设置,以便更好地满足企业或组织的需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
XXXX药业有限公司计算机软件人员权限表
编号:
用
户
名
姓名岗位名称人员权限开通时间备注
1 企业负责人1.查询采购合同;采购到货查看,采购明细查询。
2.查询销售订单和销售明细,查看销售单据。
3.查询进、销、存帐表。
4.可查看基础数据和计算机系统软件操作日志。
2 质量负责人1.可查询采购合同;采购到货查看,采购明细查询。
2.可查询销售明细,查看销售单据。
3.查询进、销、存帐表。
4.对已锁定的疑问药品可解锁,继续销售。
5.对新增的供应商和品种进行首营审批,并且最终审批意见。
6.对新增销售客户进行客户资质审批,并且最终审批意见。
7.对不合格药品报损、销毁审批申请进行审批,同意报损销毁后,方可组织销毁。
8.可查看计算机系统软件操作日志。
3 质管部经理1.可查询采购合同。
2.可查询销售明细。
3.可以修改基础数据,及时更正错误的基础数据。
4.对已锁定的疑问药品可解锁,继续销售。
5.审批商品、供商、客户基础数据资料修改申请。
6.审批新增首营企业、首营品种,填写审核意见。
7.审批新增销售客户,填写审批意见。
8.审批不合格药品报损、销毁审批申请表,填写审批意见。
9.可查看计算机系统软件操作日志。
4 质管员1.可查询采购合同。
2.可查询销售明细。
3.可新增、修改商品、供商、客户资料,对基础数据进行完善。
4.可查询进、销、存帐表,了解进销存情况。
5.可查看计算机系统软件操作日志。
6. 药品到货时,可查询采购记录
7.可查询库存报表。
8.可查询药品收货记录、采购计划、采购记录。
9.药品销售退回时,可查询药品销售明细、销售单据。
10.可进行首营申请
11 .可以修改基础数据,及时更正错误的基础数据。
12. 可新增商品、供商资料,对基础数据进行完善。
13.可进行其他入库、其他出库
5 业务部经理1. 可查看商品、供商资料、客户资料。
2.制定采购合同;查询采购单据,采购明细。
3.可查询打印统计购进报表。
4.有退货,可录入《药品购进退出通知单》、《药品销后退回通知单》。
5.可进行首营审批
6.制定销售合同,可查询打印统计进销报表。
7. 可锁定疑问药品
6 采购员1. 可查看商品、供商资料、客户资料。
2.制定采购合同;查询采购单据,采购明细。
3.可查询打印统计购进报表。
4.有退货,可录入《药品购进退出通知单》。
5.可锁定疑问药品
7 销售员1. 可查看商品、供商资料、客户资料。
2.制定采购合同;查询采购单据,采购明细。
3.有退货,可录入《药品销后退回通知单》。
4.制定销售合同,可查询打印统计进销报表。
5. 可锁定疑问药品
8 行政部经理
兼出纳
1.查询软件各报表,可打印统计
2.登记收款付款及到票开票情况。
3. 可锁定疑问药品
4. 可查询库存汇总、库存明细
5. 可进行其他入库、其他出库
9 财务部经理
兼会计
1.查询软件进销存、财务报表,收、付各款项。
2.对到货、开具发票进行登记,有报损时核减成本。
3. 可锁定疑问药品
4.可查询库存汇总、库存明细
5. 可进行其他入库、其他出库
10
信息部经理
兼信息员
1.软件日常管理、维护工作,保证电脑正常运行。
2.对数据每日进行备份。
3.可查询软件各报表。
4.按要求设置各岗位人员计算机系统操作权限。
5.可锁定疑问药品
制表人:审核人:批准人:日期:日期:日期:。