计算机信息系统使用管理规定正式样本

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信息系统数据使用规章制度

信息系统数据使用规章制度

信息系统数据使用规章制度一、总则为规范信息系统数据的使用和管理,提高数据的安全性和保密性,确保数据的合法和有效使用,特制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于所有涉及信息系统数据或数据处理的单位和个人。

三、数据使用权限1. 数据使用权限根据工作需求来确定,权限由系统管理员进行分配和管理。

2. 不得擅自超越自己的权限进行数据访问和使用。

3. 数据的访问和使用必须符合相关规定,并且需经过合法授权。

四、数据安全保护1. 使用信息系统数据时,必须遵循数据保密原则,不得私自泄露、篡改或删除数据。

2. 对于涉密数据,必须加密存储和传输,确保数据的安全性。

3. 不得利用信息系统数据进行非法活动,包括但不限于盗窃、抄袭、破坏等行为。

4. 如发现数据泄露或损坏情况,应立即报告相关部门,配合进行调查和处理。

五、数据备份和恢复1. 对于重要数据,应定期进行备份,确保数据的完整性和可靠性。

2. 在数据丢失或损坏后,应及时进行数据恢复,同时分析原因,防止再次发生。

六、数据管理和监控1. 数据管理员应定期审查数据的使用情况,保证数据的合法性和有效性。

2. 数据使用记录应及时保存并备份,以备日后查阅。

3. 数据的监控由系统管理员负责,对于异常情况应及时报警并处理。

七、违规处理1. 对于违反规章制度的行为,将给予相应的处罚,包括但不限于警告、停职、解雇等处罚。

2. 如有犯罪行为,将依法追究法律责任。

八、附则1. 对于本规章制度的解释权归信息系统管理部门所有。

2. 本规章制度自发布之日起生效。

以上为信息系统数据使用规章制度的内容,希望各单位和个人认真遵守,确保数据的安全和合法使用。

计算机信息系统使用管理规定保密制度

计算机信息系统使用管理规定保密制度

计算机信息系统使用管理规定1、涉密计算机信息系统要完全处于其主管部门(单位)独立使用和管理。

不得直接或间接连接国际互联网,必须实行物理隔离。

2、不得在与国际网络联网的计算机信息系统中存储、处理、传递国家秘密信息。

任何人不得在公众网上发布、存储、处理、传递、转发、抄送涉及国家秘密信息。

3、对秘密数据、资料载体如:磁盘、磁带、光盘等视同“三密”文件,履行借阅、使用、复制、传递、携带、移交、保存、销毁等登记手续。

4、存储过国家秘密信息的计算机媒体(包括软盘和硬盘)不能降低密级使用,维修时应保证所存储的国家秘密信息不被泄露,不再使用的应及时销毁。

5、上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则。

上网的信息内容须经单位领导审批。

十、复印机、传真机、有线和无线电通信设备使用管理规定1、复印机使用管理规定(1)单位复印机,要指定专人操作。

存放复印机的地方必须符合安全保密要求。

(2)复印秘密以上文件资料以及未定密级的中央、省、市负责同志的内部讲话,应请示原制文单位以及文件发至那一级的单位主管领导审批方可复印,复印时应严格履行登记、签收手续,严格控制复印的份数,不准多印私留。

(3)不许利用单位复印机复印与工作无关的文件、资料、图纸和国家法令禁印的票券等。

(4)不准复印内部以上文件、资料和国家法令禁印的票证、迷信用品、淫秽物品以及其它违禁品。

(5)必须建立严格的复印登记制度,逐件登记复印文件的名称、份数。

复印的废页要及时销毁。

(6)管理复印机的工作人员,必须认真负责,遵纪守法,按章办事。

如有违反规定的,必须追究责任,按情处理。

2、传真机使用管理规定(1)单位传真机必须建立健全使用制度。

(2)使用传真机传送文件、资料须经领导审批,并做好收发登记。

(3)严禁使用无加密设施的传真机传送国家的秘密文件、资料。

(4)单位领导要经常对传真机使用情况进行检查,发现问题及时纠正。

3、有线和无线电通信设备使用管理规定严禁在无保密措施的有线、无线通信中传递、谈论国家秘密事项;严禁在无保密措施的情况下召开涉及国家秘密的电话会议;严禁在涉及国家秘密内容的会议上使用无线话筒。

信息系统运行使用管理规定

信息系统运行使用管理规定

信息系统运行使用管理规定一、总则为了确保信息系统的安全、稳定、高效运行,规范信息系统的使用和管理,提高工作效率和服务质量,特制定本管理规定。

本规定适用于所有使用本信息系统的人员,包括员工、合作伙伴和外部用户。

二、信息系统的定义和范围本规定所指的信息系统包括但不限于计算机硬件、软件、网络设备、数据库、应用程序等组成的用于处理、存储、传输和管理信息的系统。

三、系统运行管理(一)系统监控设立专门的监控机制,对信息系统的运行状态进行实时监控,包括服务器性能、网络流量、应用程序运行情况等。

监控人员应及时发现并报告系统故障和异常情况。

(二)系统维护定期对信息系统进行维护,包括硬件设备的检查、清洁和更换,软件的升级和补丁安装,数据库的备份和优化等。

维护工作应按照预定的计划和流程进行,并记录维护情况。

(三)故障处理当信息系统发生故障时,应立即启动故障处理流程。

相关人员应迅速定位故障原因,并采取有效的措施进行修复。

对于重大故障,应及时向上级报告,并组织技术力量进行攻关。

四、系统使用管理(一)用户账号管理1、用户账号的申请和审批应遵循严格的流程,确保只有经过授权的人员才能获得账号。

2、用户账号应设置合理的权限,遵循最小权限原则,即用户只能获得完成其工作任务所需的最低权限。

3、定期对用户账号进行审查,及时清理不再使用的账号和权限。

(二)操作规范1、用户在使用信息系统时,应遵循操作手册和相关规定,不得进行违规操作。

2、对于重要的操作,如数据删除、修改等,应进行二次确认,并记录操作日志。

3、禁止用户在信息系统中传播有害信息、恶意软件等。

(三)数据管理1、数据的录入应确保准确、完整、及时,遵循数据质量标准。

2、对重要数据应进行定期备份,并存储在安全的地方,防止数据丢失或泄露。

3、严格限制对敏感数据的访问,只有经过授权的人员才能查看和处理敏感数据。

五、安全管理(一)网络安全1、信息系统应部署有效的网络安全防护措施,如防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等。

计算机操作使用管理规定

计算机操作使用管理规定

计算机操作使用管理规定一、总则为了保障计算机操作使用的安全性、合规性和高效性,制定本规定。

二、适用范围本规定适用于所有拥有计算机操作使用权限的员工。

三、基本要求1.员工使用计算机操作必须遵循有关法律法规和公司规定,不得违法或滥用计算机资源,保护知识产权和个人隐私的合法权益。

2.员工通过计算机操作进行的工作必须合法、合规,不得利用计算机资源进行商业竞争等违反公司规章制度的行为。

3.员工应保护计算机操作使用权限和账号的安全,不得将计算机操作使用权限和账号泄露给他人,如有安全风险应及时报告。

4.员工使用计算机时应注重个人信息保护,不得利用计算机操作获取、泄露他人的个人信息,遵守公司的信息安全管理制度。

四、计算机操作使用权限管理1.计算机操作使用权限由公司统一分配和管理,根据工作需要为员工分配相应的权限,并根据工作变动可能调整,员工应自觉遵守和执行。

2.员工不得私自更改或调整计算机操作使用权限,如有需要应向相关部门提出申请,经批准后方可调整。

3.员工应妥善保管计算机操作使用权限,不得将权限借给他人使用,不得共享账号和密码。

五、计算机操作使用行为规范1.员工在使用计算机时应遵守相关的操作规范,不得进行未经授权的操作,包括但不限于修改系统配置、安装未经授权的软件等。

3.员工在使用计算机操作时,应合理使用计算机资源,不得滥用计算机资源,包括但不限于超时使用计算机、恶意程序、网络攻击等。

5.员工在使用计算机操作时,应注意保护计算机的硬件和软件安全,不得使用未经授权的软件、破解软件等。

六、计算机操作使用违规行为处理1.如发现员工违反本规定的行为,公司将给予相应的处理,包括但不限于口头警告、书面警告、终止使用计算机操作权限等处罚。

2.对于严重违规行为,公司将依法追究法律责任。

七、附则1.本规定由公司进行解释和修改。

2.本规定自颁布之日起执行。

3.本规定的解释权归公司所有。

以上就是计算机操作使用管理规定的内容,旨在规范员工的计算机操作行为,保障公司计算机资源的安全和合规使用。

计算机系统规章制度

计算机系统规章制度

计算机系统规章制度第一章总则第一条为了维护计算机系统的正常运作,保护系统数据和信息的安全,提高系统的稳定性和可靠性,制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有计算机系统的使用管理。

第三条计算机系统管理员负责本规章制度的执行和管理。

第四条所有使用公司计算机系统的员工必须遵守本规章制度,不得违反规定。

第五条未尽事宜,由计算机系统管理员负责解释。

第二章计算机系统的使用第六条员工在使用计算机系统前,必须经过系统管理员的授权和培训。

第七条员工不得擅自修改计算机系统的配置和设置,如有需要,需向系统管理员申请操作权限。

第八条员工不得随意下载、安装第三方软件,以免引起系统安全问题。

第九条员工使用USB设备需经过系统管理员审核,禁止使用未经审核的USB设备连接到公司计算机系统上。

第十条员工禁止私自在公司计算机系统上进行网上购物、观看视频、玩游戏等非工作相关的活动。

第十一条员工使用计算机系统的权限应该按照工作需要进行分配,不得擅自冒用他人账号。

第三章计算机系统的安全第十二条员工必须严格遵守计算机系统的登录和退出规定,不得泄露个人登录密码和账号。

第十三条员工在使用计算机系统时,不得向外部发送公司机密信息,不得用公司计算机系统访问非法网站。

第十四条员工不得擅自查看、修改和删除系统文件,禁止对系统进行恶意攻击或造成系统崩溃。

第十五条保密制度是公司计算机系统的重要规定,员工必须严格遵守保密规定,保护公司数据和信息安全。

第十六条员工在处理公司数据时,应当做好备份工作,以免数据丢失或损坏。

第十七条发现系统漏洞或安全问题,员工应及时向系统管理员报告,不得私自处理。

第四章计算机系统的维护第十八条员工在使用计算机系统时,应当爱护公司设备,不得随意拆卸或修改硬件。

第十九条员工应当按照计算机系统管理员的要求,进行系统定期维护和更新。

第二十条员工在使用计算机系统时,应当及时清理垃圾文件和电脑垃圾,保持系统运行顺畅。

第二十一条员工在遇到系统故障或问题时,应当及时向系统管理员求助,不得私自处理。

计算机信息系统保密管理规定范本

计算机信息系统保密管理规定范本

计算机信息系统保密管理规定范本一、总则1. 为了保护计算机信息系统的安全,防止未经授权的访问、使用、披露和篡改等行为,制定本规定。

2. 本规定适用于本公司及其所有部门、员工和外部合作伙伴等与本公司相关的范围。

二、基本原则1. 保密责任原则:所有参与计算机信息系统的人员都应承担保密责任,不得泄露任何机密信息。

2. 严格访问控制原则:未经授权的人员不得访问计算机信息系统,且已授权人员仅限于其工作职责范围内的访问。

3. 用途限制原则:计算机信息系统仅用于本公司业务相关的目的,任何非法、违规的使用行为均禁止。

4. 安全审计原则:对计算机信息系统进行定期安全审计,及时发现和解决潜在的安全问题。

5. 安全教育培训原则:对参与计算机信息系统的人员进行安全教育培训,提高其保密意识和安全知识。

三、保密管理措施1. 访问控制措施(1) 分配唯一账户和密码给计算机信息系统的每个授权人员。

(2) 设置严格的权限控制,根据不同职责和需求,给予不同人员不同的访问权限。

(3) 定期更新账户密码,并要求授权人员采用强密码规范。

(4) 禁止共享账户和密码,严禁借用他人账户进行操作。

(5) 使用双因素认证或其他更加安全的认证方式,提高系统的访问控制能力。

2. 数据加密措施(1) 对计算机信息系统中的重要数据进行加密,确保数据在传输和存储过程中不被非法获取。

(2) 对敏感信息进行脱敏处理,确保敏感信息在系统中的使用不暴露真实内容。

(3) 采用强加密算法和安全协议,保障数据传输的安全性。

3. 安全审计措施(1) 定期对计算机信息系统进行安全审计,发现潜在漏洞和安全威胁,并及时采取措施解决。

(2) 监控计算机信息系统的登录、操作和访问记录,排查异常操作和异常行为。

4. 安全教育培训措施(1) 定期组织计算机信息系统安全知识培训,提高员工的保密意识和安全素养。

(2) 向员工普及信息安全的基本知识,包括密码安全、网络钓鱼等常见安全威胁。

(3) 强调员工在使用计算机信息系统时的责任和义务,警示员工遵守规定,确保安全使用。

计算机设备管理规定范本

计算机设备管理规定范本

计算机设备管理规定范本第一章总则第一条为了规范计算机设备的使用和管理,提高计算机设备的使用效率和安全性,维护网络系统的正常运行,保护单位信息资产安全,制定本规定。

第二条本规定适用于本单位内部计算机设备的采购、使用、维护和报废管理。

第三条计算机设备包括计算机硬件设备、操作系统、网络设备、外设设备、机房设备等。

第二章计算机设备采购管理第四条计算机设备采购应当根据单位实际需求进行,按照程序进行采购。

第五条计算机设备采购需要提前编制采购计划,并报经单位相关部门审核批准。

第六条计算机设备采购应当遵守政府采购制度和相关法律法规,严格执行采购程序,保证采购公平、公正、公开。

第七条计算机设备采购应当根据实际情况,进行供应商的选择和评估,并签订合同或协议保证采购的合理性和合法性。

第八条计算机设备采购过程中,需确保设备的质量、功能、性能和价格的合理性。

第三章计算机设备使用管理第九条计算机设备使用应当遵守单位的有关规定,严禁私自携带设备外出使用。

第十条计算机设备使用应当定期进行巡检和维护,确保设备的正常运行。

第十一条计算机设备使用时,应当保持设备干燥、清洁,避免灰尘和水分进入设备内部。

第十二条计算机设备使用过程中,应当严格遵守网络安全规定,不得进行非法操作,不得访问、传播有害信息。

第十三条计算机设备使用过程中,应当保护设备的正常使用环境,不得随意移动和改变设备的布局。

第四章计算机设备维护管理第十四条计算机设备维护应当定期进行,确保设备的正常运行。

第十五条计算机设备维护应当由专业人员进行,保证维护的及时性和有效性。

第十六条计算机设备维护过程中,应当严格按照设备使用手册进行操作,注意操作技巧。

第十七条计算机设备维护过程中,应当保持设备及周边环境的清洁,及时清理设备内部的灰尘。

第五章计算机设备报废管理第十八条计算机设备报废应当严格按照规定程序进行,遵循环保原则。

第十九条计算机设备报废前,应当备份重要数据,并进行数据的清除和销毁处理。

计算机使用管理规定

计算机使用管理规定

计算机使用管理规定为加强企业计算机使用管理,保证网络信息安全畅通、各部门工作旳正常开展,合理使用计算机,充足运用既有资源,特制定本制度。

企业所有部门计算机旳使用管理均合用于本制度。

1企业内网络微机及设备由总经理工作部统一管理并建立台账,各部门使用。

总经理工作部微机主管要保证厂内微机及网络畅通、微机生产日报旳生成。

2企业内生产用独立微机及设备由各部门按生产设备统一管理并建立台账。

3各部门微机及网络设备旳新增、外修理、更换、升级等由本部门负责人提出,并经总经理工作部微机主管同意,报有关领导同意进行处理。

4使用规定4.1企业计算机以及计算机网络资源是企业用于工作目旳旳投资,上班时间任何人不可运用计算机进行与工作无关旳活动,严禁用企业计算机看网络电影、玩游戏、炒股、聊天等。

生产一线运行岗位配置旳计算机只能用于监控,严禁做其他用途。

4.2生产监控系统、档案室计算机不得上互联网,财务部使用旳内部系统结算机不得上互联网。

4.3计算机管理责任到人,分派到个人、班组、部门使用旳计算机,使用者必须对设备旳安全和完整负有责任。

若出现丢失、人为损坏或不妥操作引起旳毁损由使用者复原或照价赔偿。

4.4配置到个人、班组、部门旳计算机应保持设备外部旳清洁,并常常进行磁盘碎片整顿、重要数据备份到移动盘等系统维护工作。

4.5员工在使用网络时,必须使用指定旳网络IP地址,未经同意任何人不得私自更改,不得在自己工作位以外旳位置乱接网线。

任何部门和个人不得私自更改网络构造及计算机命名。

4.6所有计算机设备,未经总经理工作部授权同意,任何人不得私自拆装、更换任何部件、配件、外设。

4.7各部门在使用计算机过程中要做好商业保密工作,做好计算机内数据文本文献旳保密工作。

保证企业保密文献不外漏。

4.8为防止计算机病毒传播,使用任何外来文献需首先进行病毒清查,安装有杀毒软件旳计算机须定期查毒(每周一次)并及时升级杀毒软件,以便防止和查杀新旳病毒,及时升级操作系统旳最新补丁程序。

计算机设备管理规定范文

计算机设备管理规定范文

计算机设备管理规定范文一、总则1. 为了规范计算机设备的使用和管理,提高设备的使用效率和安全性,保护计算机设备的知识产权,制定本管理规定。

2. 本管理规定适用于本单位所有的计算机设备的使用和管理。

3. 计算机设备包括但不限于计算机主机、服务器、笔记本电脑、平板电脑、打印机、网络设备等。

4. 所有单位部门及人员需遵守本管理规定,在计算机设备的使用和管理过程中,严格遵守国家相关法律法规和保密规定,不得以任何形式泄露、篡改或滥用计算机设备信息。

5. 所有计算机设备的管理工作由本单位信息管理部门负责实施。

二、计算机设备使用规定1. 计算机设备的使用必须严格遵循本单位的工作需要,不得进行任何非法、违规操作。

2. 计算机设备的使用人员必须具备相应的操作技能和知识,且应遵守操作规程,不得随意更改设备和系统设置。

3. 在计算机设备上进行的一切操作必须符合信息安全、保密等相关要求,且不得违反国家法律法规。

4. 计算机设备的使用人员必须妥善保管设备,防止设备遭到损坏、丢失或被盗。

如因个人原因造成设备损失,责任由使用人员承担。

5. 计算机设备的使用人员离开工作岗位时,应及时锁定设备,防止他人非法使用。

三、计算机设备管理规定1. 计算机设备的采购由信息管理部门负责,需按照相关政府采购规定进行,确保采购程序合法、透明。

2. 所有计算机设备应按照统一编号进行管理,包括设备名称、型号、配置、购买日期等信息。

3. 计算机设备应有配套的资产管理制度,对设备的折旧、维护等进行规范管理。

4. 计算机设备的使用人员应按照规定的权限使用设备,不得超越权限进行操作。

5. 对计算机设备的网络接入进行严格管理,设备必须接入本单位专用网络,不得私自接入其他不可信任的网络。

6. 计算机设备的维护和保养由信息管理部门负责,定期进行设备巡检和维修,及时处理设备故障。

7. 计算机设备的更换和报废需经过相关部门的批准,并按照相关的流程进行处理,确保设备的安全回收和处理。

计算机信息系统使用管理规定

计算机信息系统使用管理规定

计算机信息系统使用管理规定计算机信息系统使用管理规定为了保障公司计算机信息系统的正常运行和数据安全,规范计算机使用行为,特订立以下管理规定:一、计算机使用权限1.1 计算机使用分级:依据不同岗位及工作需求,将用户分为一般用户、高级用户和管理员三个级别,分别对应不同的权限。

1.2 用户权限的取得、变更和回收应当由公司IT部门统一管理,离职用户应当适时撤销全部权限,并对离职用户的计算机进行必要的数据清理和安全掌控。

1.3 对于高级用户和管理员,应当实行双重认证(两步验证)及其他必要的安全措施。

管理员权限应当由高级管理层或IT部门领导授权,并加强审核及记录。

二、计算机使用管理2.1 计算机使用应当符合公司管理和保密规定,不得将公司的计算机和信息用于私人目的。

2.2 禁止擅自安装和删除软件、修改系统设置和注册表,除公司IT部门认可外,禁止通过未授权的方式输入软件、数据、代码,以及拆卸电脑硬件。

2.3 禁止在计算机上存储不良内容、涉嫌侵害学问产权、涉嫌泄露公司机密的信息、涉及色情、暴力、宗教等敏感内容的信息。

对于违反此项规定的用户将会被追究法律责任。

2.4 公司计算机必需进行定期的杀毒、电脑清理、磁盘清理,以确保其性能和安全。

IT部门可以对用户进行提前告知和预约检修,以避开不必要的影响和不良后果。

三、用户信息安全管理3.1 用户ID和密码应当保密,禁止向其他用户透露、转让、出借等行为。

3.2 计算机上的全部个人信息和敏感信息必需进行文件加密、备份,并保存在公司指定的存储设备中。

禁止使用移动式存储设备,在外接硬盘、U盘等设备上存储紧要信息。

3.3 公司计算机的网络连接应当由IT部门配置,禁止未经授权的无线局域网连接及远程访问。

用户应当认真阅读网络连接协议和使用规定,避开对系统造成影响和安全隐患。

四、违规惩罚4.1 对于违反计算机使用规定的用户,公司应当进行必要的惩罚,如警告、停止使用、追究法律责任等。

4.2 IT部门和管理层应当加强定期的检查和追踪,尽早发觉存在安全隐患的情况,适时实行措施排出隐患。

计算机信息系统管理制度

计算机信息系统管理制度

计算机信息系统管理制度计算机信息系统管理制度一、制度目的本管理制度的目的是规范计算机信息系统的使用和管理,保护信息资产的安全和完整性,提高信息系统运行效率,确保信息系统的稳定运行和用户的正常使用。

二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有计算机信息系统的管理和使用,涵盖硬件设备、软件应用、网络资源等相关领域。

三、职责与权限⒈系统管理员⑴负责计算机信息系统的日常管理和维护工作。

⑵维护系统的稳定运行,及时处理系统故障和异常情况。

⑶管理用户权限,设置相关安全策略。

⑷定期备份系统和重要数据,并确保数据的安全性。

⑸定期检查系统漏洞和安全隐患,并及时进行修复。

⑹提供技术支持和培训,解决用户的问题和需求。

⒉用户⑴遵守公司的计算机信息系统使用规定。

⑵妥善使用计算机设备和系统资源,合理安排工作任务。

⑶不得私自更改、删除、篡改他人数据,不得妨碍系统正常运行。

⑷及时向系统管理员报告系统故障和异常情况。

四、系统安全与保密⒈系统安全⑴系统管理员应定期对系统进行安全评估,并及时修复系统漏洞。

⑵系统管理员应设立严格的访问控制机制,规范用户权限和访问权限。

⑶系统管理员应定期备份重要数据,同时采取措施确保备份数据的安全性。

⑷系统管理员应定期进行数据加密和安全审计。

⒉信息保密⑴用户应严格遵守公司的保密规定,不得私自传递、泄露公司机密信息。

⑵用户不得私自复制、拷贝或传播他人的机密数据。

⑶用户不得在未经授权的情况下访问他人的机密信息。

⑷用户应定期修改密码、保护账号安全。

五、违规处理⒈违反使用规定者,将依据公司相关管理规定进行纪律处理,包括但不限于口头警告、书面警告、停止使用计算机系统等。

⒉违反保密规定者,将依据公司相关保密规定进行处理,包括但不限于警告、扣发奖金、停职、解雇等。

⒊违反国家相关法律法规者,将依据相关法律法规进行处理,包括但不限于刑事处罚、民事赔偿等。

六、附件⒈《计算机信息系统申请表》⒉《计算机使用规范》⒊《信息安全意识教育培训材料》七、法律名词及注释⒈《计算机信息系统安全保护条例》:指中华人民共和国国家计算机应急处理办公室发布的《计算机信息系统安全保护条例》。

计算机信息系统使用管理规定

计算机信息系统使用管理规定

计算机信息系统使用管理规定
1、机密计算机信息系统应完全位于其主管部门(单位)独立使用和管理。

不得直接或间接连接国际互联网,必须实行物理隔离。

2、不得存储在与国际网络连接的计算机信息系统中、处理、传递国家秘密信息。

任何人不得在公众网上发布、存储、处理、传递、转发、抄送涉及国家秘密信息。

3、对秘密数据、资料载体如:磁盘、磁带、光盘等视同“三密”文件,履行借阅、使用、复制、传递、携带、移交、保存、销毁和其他登记程序。

4、存储过国家秘密信息的计算机媒体(包括软盘和硬盘)不能降低密级使用,维护期间,应确保存储的国家机密信息不会泄露,不再使用的应及时销毁。

5、上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则。

在线信息内容必须经单位领导批准。

信息系统使用管理规定

信息系统使用管理规定

信息系统使用管理规定
1.目的
为确保正确、安全的操作信息处理设施,防止资产遭受未授权泄露、修改、移动或销毁,以及因操作原因造成的业务活动中断.
2.适用范围
需要对公文收发员,操作及维护信息处理设施的工作人员.
3.信息系统操作原则
工作人员必须遵守各种信息处理设施的有关使用规定,并按照相关规定操作.
未经授权不得操作信息系统,已授权用户必须在授权范围内使用信息系统,不得恶意使用系统。

对信息系统设施和系统的变更、维护都应有明确的记录,由专人负责。

4。

设备管理
本计算机的外围设备、消耗材料均由办公室统一配备和管理。

本台计算机及其外围设备原则上不允许借用,如确实需要,须经主要领导层同意。

5。

使用管理
操作人员在使用计算机时,必须使用ID和口令登录系统,保持桌面清洁和离开锁屏等良好习惯。

要严格遵守操作规程,注意爱护设备,保持清洁,使设备处于良好状态,下班时,务
必关机切断电源。

未经许可,使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

严禁使用计算机玩游戏,登录非法网站。

对使用添加、修改和删除等对数据的更改要设置权限;对输出的数据也要验证,确保是正确、完整的.
6.安全管理
计算机一些内部应用系统的数据资料列入保密范围.未经许可,严禁非相关人员私自复制。

与互联网相连的计算机不得保存与工作有关的机密性的文件与资料。

涉及工作秘密的文字材料或信息不得在互联网上发布,或以电子邮件的形式发送。

使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码,严防被窃取而导致泄密.
网络管理人员要控制诊断和配置端口的物理和逻辑访问,一般情况下这些端口应设置为禁用或取消。

信息系统运行使用管理规定【模板范本】

信息系统运行使用管理规定【模板范本】

信息系统运行使用管理规定1 目的为了保障信息系统安全、可靠、稳定运行,确保信息系统应用效果,制定本规定.2 范围本规定适用于公司信息系统运行和使用管理.3 职责3。

1 企业管理部负责对公司信息系统的运行实施监管,负责维护信息系统运行平台,负责信息系统软件升级;系统使用单位负责日常维护管理和数据安全管理.3.2 信息系统使用单位负责制定信息系统使用管理制度,严格按照系统操作要求规范使用信息系统。

4 管理程序4。

1 用户管理信息系统用户分为系统管理员、部门管理员、业务操作员,并分别履行下列职责:a、系统管理员:负责信息系统运行平台维护管理;负责为信息系统用户设置权限;负责对部门管理员进行技术支持。

b、部门管理员:负责终端用户系统的安装、使用指导及日常维护;分配业务操作人员的使用权限;根据业务需要设定流程;对业务操作人员进行培训并及时解决业务操作人员遇到的问题。

c、业务操作员:负责严格按系统运行要求及时处理业务,确保数据准确完整。

4。

2 安全管理4。

2。

1 信息系统用户实行一人一帐号,用户密码应严格保密并要定期更改。

因帐号和密码被他人盗用造成的后果由帐号持有人负责。

4.2.2 信息系统使用不得进行授权以外的非法操作.4。

2.3 系统使用人离开工作岗位时,必须及时退出系统。

4。

2.4 凡岗位变动的信息系统用户,由系统管理员变更或注销帐号。

4。

2.5 因工作需要变更使用权限的,由系统管理员负责变更其操作权限。

4。

2.6 部门管理员负责对业务数据进行备份,确保数据安全。

4。

3 应急处理系统发生故障时,企业管理部必须及时处置并通知相关业务单位以降低由此造成的影响和损失.相关业务单位必须采取措施确保不得影响正常业务开展,在系统恢复正常运行后及时将有关业务数据重新录入至信息系统.信息网络管理规定1 目的为了加强和规范公司的网络管理,制定本规定。

2 范围本规定适用于公司信息网络的管理.3 职责3.1 企业管理部是企业信息网络建设和管理的主体.负责企业网建设、运行维护和管理;负责接入企业网的用户资格审核和国际互联网的接入管理。

计算机使用管理规定

计算机使用管理规定

计算机使用管理规定1目的及适用范围:1.1保证各部门正常工作开展,合理使用计算机,达到更好利用现有资源,提高工作效率的目的。

1.2单位所有计算机(包括台式机和笔记本)的使用管理均适用于本办法2管理组织2.1财务室负责计算机采购入库、计算机的调配、零部件更换的手续办理及每季计算机盘点工作2.2技术部门负责计算机维修、配置升级、零部件更换的技术管理工作。

3制度详细内容3.1计算机的保管3.1.1计算机责任到人:分配到个人或科室使用的计算机,使用者必须对设备的安全和完整负有责任。

若出现丢失损坏将根据实际情况进行处理,确属故意的按原价赔偿。

3.1.2配置到个人的计算机应保持设备外部的清洁,并经常进行系统维护工作,如发现问题应及时报修,不准私拆机箱。

3.1.3未经主管领导同意,计算机不得外借。

3.1.4任何部门不得私自挪动计算机(笔记本电脑除外)或因各种原因把计算机相关物品借走,如需挪动计算机或借用其相关物品,必须办理相关借用手续。

3.2计算机的使用3.2.1单位计算机只限于工作使用,不得用其处理私人事务或玩游戏。

3.2.2所有计算机设备,未经技术部门或网管授权同意,任何人不得擅自拆、换任何部件、配件、外设;一经发现,将严肃处理。

3.2.3计算机均不得安装各类游戏、盗版软件及其它工作以外的软件,未经部门领导许可不得安装和使用无关软件。

3.2.4职工在使用网络时,必须使用网管指定的网络IP地址,未经网管同意任何人不得擅自更改,不得在自己工作位以外的位置乱接网线,否则视为破坏政府网络环境处理。

3.2.5职工定期查看工作邮箱,网管定期对计算机病毒及系统漏洞给出告警及相关解决方法,职工必须按照网管要求经常更新杀毒软件和安装系统相关补丁程序,未经网管许可不得自行卸载防病毒软件,否则由此造成的任何工作损失及数据丢失自己负责。

3.2.6计算机中的信息必须安全存放、保管、防止丢失或失效,同时各部门应该注意对部门重要信息进行备份(备份到服务器上或用其他方式),防止计算机机硬盘出现故障后,重要信息丢失。

信息系统使用管理规范

信息系统使用管理规范

****管理制度信息系统使用管理规范目录第一章总则 (1)第二章网络系统管理员 (1)第三章帐号使用及安全管理 (2)第四章计算机使用及安全管理 (3)第五章网络系统使用及安全管理 (4)第六章电子邮件和互联网安全管理 (4)第七章携出电脑安全管理 (5)第八章监督和检查机制 (5)第九章附则 (5)第一章总则第一条为加强集团信息安全管理,降低失密、泄密风险,特制定本规定。

第二条本规定适用于集团各单位和全体员工,管理内容包括:帐号、计算机设备、网络系统、业务系统、办公系统使用过程的安全管理;互联网浏览、电子邮件、MSN等即时通讯系统的使用安全管理;信息化项目建设的安全管理。

第二章网络系统管理员第四条系统管理员指负责管理和保障集团计算机设备、网络、应用系统安全运营的管理人员。

其主要职责是负责集团计算机设备(服务器、存储等)、网络及应用系统、数据库的运行维护;负责进行安全评估、安全审计及各类账号、用户权限的管理。

第五条系统管理员分为最高系统管理员及各岗位系统管理员,最高系统管理员拥有本单位所有服务器、网络及应用系统的安全管理、审核权限。

各岗位系统管理员负责自己所管理服务器、网络及应用系统的安全管理。

第六条系统管理员需具备如下任职条件:(一)各单位最高系统管理员须计算机专业及计算机相关专业毕业,有相应岗位的专业技术认证且在集团服务三年以上,无违规记录,由各单位IT人员负责人提名报各单位负责人审批同意后方可聘任。

(二)各岗位系统管理员由各单位IT人员负责人指定,需要计算机专业及计算机相关专业毕业,有相应岗位的专业技术认证及五年以上所属岗位系统的管理、运维经验。

(三)系统管理员必须保证对公司的忠诚度,其任职前必须与集团签署保密协议及不低于3年的长期任职协议。

系统管理员必须严格遵守国家法律、法规和行业规章,严守公司及岗位秘密。

若有泄露安全信息、滥用权限等违记行为,一经查实,即给开除处分,造成损失的,依法追究责任。

计算机信息系统管理规定

计算机信息系统管理规定

计算机信息系统管理制度一、目的为了更好的实时控制并记录医疗器械经营各环节和质量管理全过程,提高医疗器械质量控制水平,制定本制度;二、依据医疗器械经营质量管理规范第三十条;三、适用范围适用于本公司所有计算机应用相关的项目、实施、培训等;四、内容一公司设置的硬件和网络环境应符合以下要求:1.有支持系统正常运行的服务;2.有质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、出库复核、销售、运输等岗位配备专用的终端设备;3.有稳定、安全的网络环境,有固定接入互联网的方式和可靠的信息安全平台;4.有符合规范及公司管理实际需要的应用软件和相关数据库;5.有实现相关部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网;二公司负责信息技术部门或质量管理部门应当履行以下两个职责:职责信息管理一:1.负责系统硬件和软件的安装,测试及网络维护;2.负责系统数据库和数据备份;3.负责培训、指导相关岗位人员使用系统;4.负责系统程序的运行及维护管理;5.负责系统网络以及数据的安全管理;6.保证系统日志的完整性;7.负责建立系统硬件和软件管理档案;职责质量管理二:1.负责指导设定系统质量控制功能;2.负责系统工作权限的审核,并定期跟踪检查;3.监管各岗位人员严格按规定流程及要求操作系统;4.负责质量管理基础数据的审核,确认生效及锁定;5.负责经营业务数据修改申请的审核,符合规定要求的方可按程序修改;6.负责处理系统中涉及医疗器械质量的有关问题;三计算机系统对各类记录和数据的管理1.采购安全、可靠的方式存储、备份;2.按日备份数据;3.备份记录和数据的介质存放于安全场所,防止与服务器同时遭遇灾害造成损坏或丢失;4.记录和数据的保存时限,保存期限至少5年;四计算机系统应当将审核合格的供、销货单位及经营品种等信息录入系统,建立质量管理基础数据库并有效运用;1.质量管理基础数据包括:供应商、客户、经营品种,客户人员资质等相关内容;2.质量管理基础数据与对应的供、销货单位及供、销医疗器械的合法性、有效性相关联,与供、销货单位的经营范围相对应,由系统自动跟踪、识别与控制;3.系统对接近失效的质量管理基础数据进行提示、预警,提醒相关部门及岗位人员及时索要、更新相关资料;4.任何质量基础数据失效时,系统都自动锁定与该数据修改的业务功能,直至数据更新和生效后,相关功能方可恢复;5.质量管理基础数据是公司合法经营的基础保障,须由专门的质量管理人员对相关资料审核合格后确认和更新,更新时间由系统自动生成;6.其他岗位人员只能按规定的时限,查询、使用质量管理基础数据,不能修改数据的任何内容;五计算机管理系统对医疗器械采购、到货、验收等方面的质量数据管理1.医疗器械采购订单中的质量管理基础数据应当依据数据库生成;系统对各供货单位的合法资质能够自动识别和审核;2.防止超出经营方式或经营范围的采购行为发生;3.采购订单确认后,系统自动生成采购记录;4.医疗器械到货时,系统应当支持收货人员查询采购记录,对照随货同行单票及实物确认相关信息后,方可收货;5.验收人员按规定进行医疗器械质量验收;6.对照医疗器械实物在系统建立的基础上录入医疗器械的批号、生产日期、有效期、到货数量、验收合格数量、验收结果等内容;7.以上内容确认后系统自动生成验收记录;六计算机系统对医疗器械储存管理、养护计划、近效期预警等方面质量基础数据管理1.系统应当按照医疗器械的管理数据及储存特性,自动提示相应储存库区;2.应当依据质量管理基础数据和养护制度,对库存医疗器械按期自动生成养护计划;3.提示养护人员对库存医疗器械进行有序、合理的养护;4.系统应当对库存医疗器械的有效期进行自动跟踪和控制;5.对具备近效期预警提示,超有效期自动锁定及停销等功能;七计算机系统对医疗器械销售、出库复核等方面质量基础数据的管理1.销售医疗器械时,系统应当依据质量管理数据及库存记录、采购合同生成销售订单;2.系统拒绝无质量管理基础数据或无有效库存数据支持的任何销售订单的生成;3.系统对各购货单位的法定资质能够自动识别并审核,防止超出经营方式或经营范围行为的发生;4.发货单确认后,自动生成销售记录;5.系统应当将确认后的销售数据输至仓储部门提示出库及复核;6.复核人员完成出库复核操作后,系统自动生成出库复核记录;八计算机系统对销后退回医疗器械应当具备以下功能:1.处理销售退回医疗器械时,能够调出原对应的销售、出库复核记录;2.对应的销售、出库复核记录与销后退回医疗器械实物信息一致的可收货、验收;3.依据原销售、出库复核记录数据以及验收情况,生成销后退回验收记录;4.退回医疗器械实物与原记录信息不符,或退回医疗器械数据超出原销售数量时,系统拒绝医疗器械退回操作;5.系统不支持对原始销售数量的任何更改;九计算机系统应当对经营过程中发现的质量有疑问的医疗器械进行控制;1.各岗位人员发现质量有疑问医疗器械时,按照本岗位操作权限实施锁定,并通知质量管理人员;2.被锁定的医疗器械由质量管理人员确认,不属于质量问题的,解除锁定;3.属于不合格医疗器械的,由系统生成不合格记录;4.系统对质量不合格医疗器械的及时处理过程,处理结果进行交流,并跟踪处理结果;十计算机培训的管理1.为了提高人员素质与计算机应用水平,要配合公司发展需要与具体工作,经常性地进行培训、检查和考核;2.计算机培训的内容1计算机硬件方面的相关知识;2计算机应用软件的使用;3业务流程;3.计算机培训的实施按照培训要求,组织相关部门与人员参加培训;十一系统权限分级管理1.系统权限按岗位分级管理,新增、变更、禁用及权限分配严格按照相关管理制度执行;2.根据本公司组织结构实际情况,结合系统相关管理规范流程,将本公司信息系统权限进行按岗位分级管理;所有使用人员必须按岗位划分权限,禁止开放;3.为了方便管理与纠错,我公司系统管理员可以拥有修改系统的操作权限;4.系统管理员负责定期对权限分配及使用情况进行监督检查、对相关材料进行存档、备案;十二公司应当严格按照本计算机系统管理制度和下列操作规程进行系统数据的录入、修改和保存,以保证各类记录的原始、真实、准确、安全和可追溯;。

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文件编号:TP-AR-L6603
There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party.
(示范文本)
编制:_______________
审核:_______________
单位:_______________
计算机信息系统使用管理规定正式样本
计算机信息系统使用管理规定正式
样本
使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。

材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

1、涉密计算机信息系统要完全处于其主管部门
(单位)独立使用和管理。

不得直接或间接连接国际
互联网,必须实行物理隔离。

2、不得在与国际网络联网的计算机信息系统中
存储、处理、传递国家秘密信息。

任何人不得在公众
网上发布、存储、处理、传递、转发、抄送涉及国家
秘密信息。

3、对秘密数据、资料载体如:磁盘、磁带、光
盘等视同“三密”文件,履行借阅、使用、复制、传
递、携带、移交、保存、销毁等登记手续。

4、存储过国家秘密信息的计算机媒体(包括软盘和硬盘)不能降低密级使用,维修时应保证所存储的国家秘密信息不被泄露,不再使用的应及时销毁。

5、上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则。

上网的信息内容须经单位领导审批。

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