原材料、外购件、外包件进货检验规范
外包产品检验规范
********有限公司技术文件更改记录分发号:外包产品检验规范1. 范围本规范规定了原材料、外购件、外包件进货检验的基本检验要求和接收准则。
本规范适用于军品生产产品所用的原材料、外购件、外包件的进货检验、验证。
2. 分类检验的原则原材料、外购件、外包件进货检验执行按材料分类检验的原则,材料按其在产品中的地位和作用分为A、B、C三类,材料的分类依据《采购控制程序》的规定。
表列之外的材料分类设计图样和工艺文件没划分类别要求的则不受此控制。
3. 检验依据标准检验依据产品质量计划、设计图样提供的材料执行标准及技术要求的有关规定进行检查、验收。
4. A类材料进货检验4.1 A类原材料的化学成份、机械性能技术要求应符合该类别材料标准所列的标准规定。
4.2 A类零部件的外观质量、主要几何尺寸检查依据图样设计规定、产品标准及定货合同技术要求。
4.3 对质量证明书的审核审核质量证书内容是否齐全,是否符合采购合同规定及设计图样要求。
质量证明书(合格证)应包括的主要内容有:(1)供方名称(6)钢号(2)需方名称(7)炉罐号、批号、交货状态、重量和件数(3)生产日期(8)品种名称、尺寸和级别(4)合同书(9)标准中规定的各项试验结果和性能指标(5)材料制造标准(10)技术监督部门印记所提供的质量证明书,必须是经材料生产单位质量检验部门盖章确认的原件。
从非材料生产单位获得的原材料,要取得材料质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。
4.4 当质量证明书检验内容不全时,对材料的力学及弯曲性能或化学成分有怀疑或用户协议要求的对所缺项目进行补项检验或进行复验,补项检验或复验结果应符合材料标准要求。
4.5 原材料标记检验:原材材料标记检验,材料明显部位至少应标有材料牌号、规格、炉(批)号,且与材料质量证明书一致。
使用本公司库存原材料外包加工的零部件应标有公司的材料代号标记。
4.6 焊接材料(焊条、焊丝、焊剂)按不同焊接材料产品标准进行检验、验收。
外购、外协件进货检验标准
外购、外协件进货检验标准**-JW-05-05一、检验目的:对于外部供方提供的物料进行检验,以确保投入使用的物料能满足生产预期要求。
二、检验依据:各有关物料标准和技术条件中的有关质量检验项目。
本检验标准所采用的抽样方案为GB/T 2828.1-2003标准中AQL为1.5,一般检查水平Ⅱ,实施抽样判定。
三、检验范围:本标准适用于本公司所有外协、外购件。
四、检验程序:1、供方所供物料在入库前,首先应及时通知外检员进行检查确认;2、外检员依据本标准中的检验项目进行检验、核查;3、检验合格后出具检验报告单;4、仓库凭此检验报告单方可办理入库手续;5、检查时发现不合格,外检员出具不合格品处臵报告单,上报主管领导。
五、检验项目:(一)圆钢:1、对质量证明书的审核:检查原材料的化学成份、几何尺寸、表面质量等要求应符合该类别材料标准所列的标准规定。
供方所提供的质量证明书,必须是经材料生产单位质量检验部门盖章确认的原件或传真件。
从非材料生产单位获得的原材料,要取得材料质量证明书原件或加盖供材单位检验公章。
2、原材料标记检验:材料明显部位(两端面)至少应标有材料牌号、规格、炉(批)号等,且与材料质量证明书一致。
3、外观质量:对材料表面进行抽样检查,检查是否存在外翘皮等缺陷。
4、几何尺寸:外形尺寸、长度尺寸利用游标卡尺、卷尺进行抽样检查。
外形尺寸D ±1,长度尺寸L +50 0;5、化学成分:利用现有检测条件进行化学元素成分检测,必要时可委外进行光谱检测。
6、其它补充:圆钢物资到货后可先卸货,后检验。
发现质量问题,外检员及时通知供应部门,联系供应商处理相关问题。
(二)外加工毛管:1、产品标识:外加工毛管两端应放臵产品加工合格证,合格证中应注明钢号、规格、重量、生产批号、生产日期等。
2、外观质量:对材料表面进行抽样检查,检查是否存在内外翘皮、导板印、滑道等缺陷。
4、几何尺寸:外径、壁厚尺寸利用游标卡尺、壁厚千分尺进行抽样检查。
原材料、外购件、外协产品检验规范
原材料、外购件、外协产品质量检验规范编制:审核:批准:1、目的本规范规定了原材料、外购件、外协件的验收的依据和方法,以保证产品质量符合标准、合同和技术协议的要求。
2、适用范围本规范适用于本公司对采购的物资及外协产品的检验。
3、职责机电物资部对所采购物资的特性(技术要求)的完整性、符合性及质量证明书的完整、可靠性负责。
质量安全环保部负责采购物资、外协产品的检验和记录的保存。
工程(技术)管理部负责编制采购物资的采购规范。
经营合同部负责编制外协件的技术协议。
机电物资部仓库负责外购产品的储存管理。
4、原材料的检验检查验收依据1)有关的国家标准;2)产品专用标准、图纸;3)订货合同或技术、工艺部门提供的有关采购规范或技术协议;材料进厂验收质量证明书的审查、确认材料检验员在接受检验任务后应在二日内完成材料质量证明书的核实工作。
核实内容如下:1)核实供货方应在公司合格供方名单内,材料质量证明书印章与其单位名称一致,且印章应清晰。
原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求;2)核实原材料质量证明书原则上应是原件,当供方只能提供复印件时,必须加盖供方红色印章,供方经办人姓名、日期,且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改,否则为质证书不合格;3)根据的规定,确定复验项目和取样数量,并及时开出《取样通知单》,以便取样。
编写材料检验号材料检验员对材料质量证明书审查合格后,按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上。
实物验收材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作:1)查验实物的钢号、规格和数量要与材料质量证明书、合同一致;2)检验实物外观质量及几何尺寸。
当发现与质量证明书及有关标准要求不符时,按《不合格品处理单》处理;3)对钢板应逐件书写检号、材质、规格。
其它材料按批(或捆)在码垛材料出头处标注检号、材质及规格;4)经判定合格的材料,检查员应及时在材料验收单上填写检验号标记,做为合格确认。
原材料、外购件、外协件检验操作规程
原材料、外购件、外协件检验操作规程(总3页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--原材料、外购件、外协件检验操作规程目的防止不符合质量要求的原材料、毛坯、外协半成品及配套件进入生产过程,并为稳定正常生产秩序和保证成品质量提供必要的条件。
范围生产所需的各类原材料、外购、外协物资。
内容3.1外购件:外购物资进厂前,采购人员必须要求供货方提供产品在生产过程中质量保证活动的外观证明,如“厂名、厂址、检验试验报告、检验记录、技术文件、合格证”等,必须严格控制进货渠道,拒绝“三无产品”和假冒伪劣产品。
外购物资进厂后,保管人员按《仓储管理程序》收料,并通知进料检验员检验。
外购物资按其质量特性的重要性以及可能发生缺陷的严重性,分为A、B、C三类,A类是关键的,施行严格的全项检查。
B类是重要的,抽检必要的质量特性。
C类是一般的,可以凭供货质量证明文件验收。
检验人员首先验证外购物资的外观证明是否符合规定要求,然后按照相关的标准,图纸的特性要求对外购物资的外部形状、规格、特性、外观标记及物资外包装等质量状况进行全面检验,对于数量较多且一般性的外购物资可按比率10﹪进行抽样检验,并做好检验结果记录。
电机:型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等,按技术部确定的要求逐一检查,煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
然后进行通电试验测转速和技术要求是否一致。
轴承:型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等,按技术部确定的要求逐一检查,煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
按抽样标准抽查,检测外径、内径和厚度。
泵、阀:型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等,按技术部确定的要求逐一检查,煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
上液压检测台逐一检测。
密封件、胶管等由检验员确认:型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等,按技术部确定的要求逐一检查,煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。
原材料、外购件检验规程
原材料、外购件检验规程编号:****-C-251.范围本标准规定了进厂检验要求及流程,适用于公司生产用原材料、外委、外协及外购件进货检验管理。
本标准适用于********************************有限责任公司。
本标准由技术部负责解释及修订。
2.目的为确保进货原料质量符合要求,避免不合格品进入生产流程,特制定本制度。
3.职责3.1 技术部是进货检验归口管理部门。
3.2 技术部设专职质检员负责进货检验,并对检验结果负责。
3.3 质检工程师负责编制关键件、主要原材料、外购及外协件的进货检验规程。
3.4 质检工程师负责指导质检员开展检验工作。
4.管理内容与要求4.1 外委、外协、外购(材料)件进货后,由物流中心采购员填写进货检验申请单,交进货质检员,质检员接到申请单后实施检验。
4.2 凡生产用关键性金属材料、非金属材料进货后,采购员要向质检员提供质量合格证明文件。
质检员只对其外形尺寸、表面质量进行检验,若有不合格品加倍抽查,再有不合格品,视本批为不合格,并按《不合格品控制程序执行》。
4.3 需要做其它性能检验的材料,要依据相关技术标准,对其进行验证,待检验合格后方可入库。
4.4 要建立关键件、关键工序检验规程,质检员依据关键件、关键工序检验规程对重要原材料和安标受控零(元)部件进行检验。
关键件100%检查,其他件按照检验规程规定的抽检比例检查,若有不合格品,视本批为不合格,并按《不合格品控制程序执行》。
4.5 经检验合格的原材料及外委、外协、外购件,质检员在进货检验申请单上签字或盖章,采购员依据此单办理入库。
4.6 质检员对验证完的采购物资要认真填写进货检验记录,如有更改在更改处划一横线,重新填写正确的,然后在更改处签名或盖章。
检验记录每月末由检验工程师收集、审核、装订、交质检工程师存档,进货检验记录保存三年。
4.7 经检验不合格的零件由物流中心负责与供应商联系改进和预防措施,待供应商解决问题以后,重新交检,合格验收,不合格退货,经检验不合格的原材料由物流中心负责退货。
原材料、外购件入厂检验规程完整
北京中矿威通技术有限公司原材料、外购件进货检验规程编号WT1301-01发布实施北京中矿威通技术有限公司发布目录WT1301-01共3 页第1 页一、原材料、外购件入厂检验总规程二、本安外壳入厂检验规程三、PCB板入厂检验规程四、电子元器件入厂检验规程五、电缆的入厂检验规程六、隔爆兼本安电源的入厂检验规程资料来源编制自拟校对标准化提出部门质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准原材料、外购件入厂检验总规程WT1301-02共3 页第1 页1 目的对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。
2 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。
3 职责3.1供应部负责进货产品的送检工作。
3.2仓库负责进货产品进行登记入库。
3.3研发部负责提供进货产品的检验和试验依据3.4质控部检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈。
3.5供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。
4 工作内容4.1 外购件的分类外购件主要是:电路板、电子元器件、外壳、电缆等。
4.2 进货检验判定标准4.2.1 进货检验判定依据:外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。
4.2.2 批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。
4.3 检验工作程序供方供货——〉采购员(仓库)报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量负责人判定是否合格并批准同意入库。
供方首次供货:供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门,质检部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写检验单。
质检部已制定有检验项目的,检验员可直接按原检验项目检验。
样件检验完毕后,检验单交由供应部门,以据此做出鉴定报告,交由技术部、质检部作出结论。
如供方连续三次供货均合格,经企业有关部门评审合格后,供应部门通知供方并列入《合格供货方名录》,根据供方情况制定供货份额。
资料来源编制自拟校对标准化提出部门质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准原材料、外购件进货检验总规程20131023共3 页第2 页供方非首次供货:供方须持检验报告、合格证、供应部开具的《检验通知单》,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准,合格后方可办理入库手续。
原材料外购件外协产品检验规范
原材料外购件外协产品检验规范公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-原材料、外购件、外协产品质量检验规范编制:审核:批准:1、目的本规范规定了原材料、外购件、外协件的验收的依据和方法,以保证产品质量符合标准、合同和技术协议的要求。
2、适用范围本规范适用于本公司对采购的物资及外协产品的检验。
3、职责3.1 机电物资部对所采购物资的特性(技术要求)的完整性、符合性及质量证明书的完整、可靠性负责。
3.2 质量安全环保部负责采购物资、外协产品的检验和记录的保存。
3.3 工程(技术)管理部负责编制采购物资的采购规范。
3.4 经营合同部负责编制外协件的技术协议。
3.5 机电物资部仓库负责外购产品的储存管理。
4、原材料的检验4.1 检查验收依据1)有关的国家标准;2)产品专用标准、图纸;3)订货合同或技术、工艺部门提供的有关采购规范或技术协议;4.2 材料进厂验收4.2.1 质量证明书的审查、确认材料检验员在接受检验任务后应在二日内完成材料质量证明书的核实工作。
核实内容如下:1)核实供货方应在公司合格供方名单内,材料质量证明书印章与其单位名称一致,且印章应清晰。
原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求;2)核实原材料质量证明书原则上应是原件,当供方只能提供复印件时,必须加盖供方红色印章,供方经办人姓名、日期,且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改,否则为质证书不合格;3)根据3.3的规定,确定复验项目和取样数量,并及时开出《取样通知单》,以便取样。
4.2.2 编写材料检验号材料检验员对材料质量证明书审查合格后,按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上。
4.2.3 实物验收材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作:1)查验实物的钢号、规格和数量要与材料质量证明书、合同一致;2)检验实物外观质量及几何尺寸。
当发现与质量证明书及有关标准要求不符时,按《不合格品处理单》处理;3)对钢板应逐件书写检号、材质、规格。
原材料、外购件、外协件进货检验规程
1. 目的对原材料、外购件、外协件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。
2. 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。
3. 检验依据标准进货检验判定依据:《原材料、外购件、外协件进货检验规程》、产品图纸、技术标准等材料执行标准及技术要求的有关规定进行检查、验收。
4. 职责4.1采购部门负责进货产品的送检工作。
4.1.1采购人员负责下达《请验单》);4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验;4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评;4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。
4.3质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁。
5. 工作内容5.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项:关键项(A类):即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。
具体有:主筒材料、主法兰、支法兰、封头。
重要项(B类):即重要原材料、零部件,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。
具体有:支筒材料、吸附法兰、气管座等其它受压部件一般项(C类):即一般原材料、零部件,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般为生产过程辅助,不影响最终产品的质量。
具体有:吊耳、接线端子、支撑脚、保护板等非受压部件。
批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则;其中关键项、重要项合格率100%,一般项不低于95%。
5.3检验工作程序供方供货——〉采购员送达《请验单》——〉检验员对待检物料进行检验并填写《验收、入库通知单》——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。
供方首次供货:供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》,质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写《验收、入库通知单》,试用必须有相关人员认可。
采购材料半成品验收规范
原辅材料、外购件、原则件、自制件及委外协作件验收规范编制审批二 0 0 六年八月第一部分:原辅材料、外购件、原则件验收规范总则:所有进货旳物资均需验证。
如已规定供方供货,则必须由定点旳合格供方供货。
一、钢材1、验证项目①质保书、进货单应齐全。
20#及Q235旳板材、型材只验证进货单。
②规格、数量、性能等级应符合我司旳供应计划。
③有质保书旳钢材机械性能应符合表1规定,验证其质保书,表1中未作规定材料旳机械性能按有关最新原则旳规定。
2、检查项目和规定①外观检查:外观无裂纹、严重锈蚀、变形等缺陷。
②尺寸检查:尺寸公差应符合图样或零件明细表注明旳有关原则旳技术规定。
③化学分析:化验项目和元素含量按表2规定,表2中未作规定旳材料按有关最新原则规定。
④物理实验:按质量计划及有关技术文献规定。
⑤其他规定旳项目(如:调质解决旳原材料硬度)按合同规定及有关原则检查。
⑥检查合格出具“入库检查报告单”。
3、抽样措施及鉴定规定①外观检查:按表3抽样。
②尺寸检查:每批抽3件,小于3件旳全检,有一件不合格则批不合格。
(指不再加工旳尺寸)③化学分析:每批钢材同一炉号旳抽一件,不合格则同一炉号旳全不合格。
二、铸钢件1、验证项目①检查报告应齐全。
②规格、数量性能等级应符合我司旳供应计划和明细表规定。
2、检查项目和规定①外观检查:外观无裂纹、严重变形、缺肉等缺陷。
②尺寸检查:尺寸按铸件坯料图或成品图样规定检查,以满足加工需要为原则。
③化学分析:化验项目和元素含量按表2规定,表2中未作规定旳材料可按有关最新原则规定。
④物理实验:按质量计划及有关技术文献规定。
⑤检查合格出具“入库检查报告单”。
3、抽样措施及鉴定规定①外观检查及尺寸检查:每批铸件同一品种抽2件。
一件不合格则同一品种全不合格。
②化学分析:每批铸件同一炉号同一品种旳抽一件,不合格则同一炉号旳全不合格。
4、化学分析品种①必须化学分析旳铸件:壳体、尾把、尾座、悬吊杆、颚板架、100型及125型安全门、悬吊座以及ZG35CrMo、ZG34CrNiMo等合金钢铸件。
原材料、外购件、外包件进货检验规范
原材料、外购件、外包件进货检验规范篇一:原材料外购件进货检验规程原材料.外购件进货检验规程1. 目的对原材料.外购件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求.2. 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验.3. 定义:无4. 职责4.1采购部门负责进货产品的送检工作.4.1.1采购人员负责下达>(以下简称>);4.1.2质检部检验员根据>负责进货产品的检验和试验;4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评;4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库.4.3生产技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据.4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁.5. 工作内容5.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项.重要项和一般项: 关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性.重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉.对产品实现有重要影响的物资.一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量.由生产技术部汇总后编制>.5.2进货检验判定标准进货检验判定依据:>.产品图纸.技术标准等.批次允收准则:进料检验必须以〝0〞缺陷为允收准则;其中关键项.重要项合格率1_%,一般项不低于92%.5.3检验工作程序供方供货——〉采购员送达>——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库.供方首次供货:供方必须将样件.自检报告单.合格证.生产许可证.营业执照和注册证书复印件等交由采购部门>,质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写>,工厂试用必须有相关人员认可.样件检验完毕后,>交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入>,根据供方情况制定初步供货份额.非首次供货:供方须待质检报告.理化实验报告单.合格证.采购员开具的>,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准,合格后方可办理入库手续.5.4检验工作要求5.4.1.采购人员必须按照月采购计划和交货进度,报送>,填写器件名称.交检批数量.制造单位等内容;5.4.2.检验员严格按>.产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据;5.4.3.检查结果报质量负责人,质量负责人依据产品图纸.工艺要求.加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清.模棱两可的签字.5.4.4.仓库必须确认>上的质量负责人签字方可办理入库手续.5.5质量问题的处理5.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后,立即赶到生产现场,按>进行处理.5.5.2检验员认真填写相关信息报质量负责人,质量负责人每周依据检验人员的记录进行汇总,每周二向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评.5.6进货检验规定5.6.1进货检验抽样方式:检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样.5.6.2外观检查检验样本检查按比例进行抽检.5.6.3原材料检验标识验证采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档,形成供方档案.检验人员必须对原材料的合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知质量负责人,并传递信息到采购部门核实标识情况,由采购部门确认方可进行验收,否则不必进行检验,直接退货,并按不合格品登记数量.5.6.4外观检查当批量在5_件以下时,按5%的比例抽检,不低于5件;当批量在__件以下时,按2-3%的比例抽检,不低于_件;当批量在__件以上时,按1-2%的比例抽检,不低于_件.5.6.5性能检验和试验抽检项目应符合产品图纸.技术标准和>等的要求.5.6.6检验及试验记录5.6.6.1原材料的检验和试验要作记录.5.6.6.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐.5.6.7检验试验状态标识5.6.7.1对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格证.5.6.7.2对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示,并及时隔离或按有关规定就地销毁.5.6.7.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放.其它标识办法和内容详见>.5.6.8紧急放行的控制若需紧急放行时,须有质量负责人或公司副总签字.5.7检验项目控制点(见原材料质量标准)5.8其他检验规定对于本厂无法检测的项目,可以委托指定供方到第三方检测机构做检验,检验认同第三方机构出具的报告.5.9入库检验合格后,由检验人员做出标识,通知库管员进行验收入库.篇二:进货检验电气按钮.旋钮进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_电气按钮.旋钮进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_信号灯进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_信号灯进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_隔离开关.转换开关进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_隔离开关.转换开关进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_电器仪表进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_电器仪表进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_关键件进厂检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_一次插接件进厂检验与试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_篇三:进货检验规程_3原材料.外协外购件进货检验规程1. 目的对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求.2. 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验.3. 职责3.1采购部负责进货产品的送检工作.3.2仓库负责进货产品进行登记入库.3.3技术部负责提供进货产品的检验和试验依据3.4质量部检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈.3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评.4. 工作内容4.1外协外购件的分类4.1.1外协件根据本厂生产需求,外协件分为:机械加工零件(部件).铸件类.表面加工处理类.4.1.2外购件根据外购件的用途和性能,分为五金.标准件.管材.钢材.传动.气动.电气.工具及辅助材料等.4.2进货检验判定标准4.2.1进货检验判定依据:外协外购件进货检验规程.产品图纸.技术标准等.4.2.2批次允收准则:进料检验必须以〝0〞缺陷为允收准则.4.3检验工作程序供方供货——〉采购员(仓库)报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部经理判定是否合格并批准同意入库.供方首次供货:供方必须将样件.自检报告单.合格证.生产许可证.营业执照和注册证书复印件等交由采购部门,技术部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写检验单.样件检验完毕后,检验单交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入>,根据供方情况制定初步供货份额.非首次供货:供方须待检验报告.合格证.采购部开具的>,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准,合格后方可办理入库手续.4.4检验工作要求4.4.1.采购人员必须按照采购计划和交货进度,详细填写采购件名称.交检批数量.制造单位等内容;4.4.2.检验员严格按>.产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据;4.4.3.检查结果报技术部负责人,技术部负责人依据产品图纸.工艺要求.加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清.模棱两可的签字.4.4.4.仓库必须确认>上的技术部负责人签字方可办理入库手续.4.5质量问题的处理4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后,立即赶到生产现场,按品控制程序>>进行处理.4.5.2检验员认真填写相关信息报技术部负责人,技术部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总,向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评.4.6进货检验规定4.6.1进货检验抽样方式:技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录,其余零件的抽样方案按下若产品一次抽样不合格,再次送货后需再次实行抽样检验,再次抽样方案如下(计算后数量不为整数的向上取整):抽样方案说明:1)检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样.2)如果样本数小于批量时,则该批全检.3)对于对于材料成分报告,提交时每个原材料批次提交一份;对于性能报告, 影响该性能的每个处理批次提交一份报告.4)具体参照>执行.4.6.2外观检查检验样本检查按比例进行抽检.4.6.3原材料检验标识验证采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档,形成供方档案.检验人员必须对原材料的合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知技术部负责人,并传递信息到采购部门核实标识情况,由采购部门确认方可进行验收,否则不必进行检验,直接退货,并按不合格品登记数量.4.6.4性能检验和试验抽检项目应符合产品图纸.技术标准和>等的要求.4.6.5检验及试验记录4.6.5.1原材料的检验和试验要作记录.4.6.5.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐.4.6.6检验试验状态标识4.6.6.1对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格证.4.6.6.2对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示,并及时隔离或按有关规定就地销毁.4.6.6.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放.其它标识办法和内容详见>.4.6.7紧急放行的控制若需紧急放行时,须有质量部.技术部负责人或主管副总的签字.4.8其他检验规定对于本厂无法检测的项目,可以委托指定供方到第三方检测机构做检验,检验认同第三方机构出具的报告.4.9入库检验合格后,由检验人员做出标识,通知库管员进行验收入库.其过程见相应仓库仓库管理制度.编制: 批准:外协外购件质量标准一.五金件1.目的对用于产品的五金件进行进料检验,确保其质量符合工艺要求或客户要求.2.范围适用于产品用的五金件的检验.3.检验规范3.1外观检查表面光滑.无划痕.裂纹.凹凸点.扭曲变形等缺陷.边缘无毛刺.3.2材质检查材质符合工程图纸要求或样品要求.3.3尺寸检查根据相关图纸或样品用游标卡尺检查,尺寸应在规定范围内.3.4装配检查与相关零件进行实配试装顺利.无错位.翘曲.变形等不良现象.4.因工程变更而需做相应要求的改变时,以最新工程图纸.样品为准.二.管件类(一)钢管类原材料检验规范1.目的通过对钢管类原材料的检验确保本厂生产的产品符合生产工艺及顾客的要求.2.范围适用于本厂生产用的所有钢管类原材料.3.验收规则3.1钢管类的质量由供方技术监督部门进行检查和验收;3.2供方必须保证交货的钢管符合有关标准的规定,本厂有权按照相应标准的规定进行复查.3.3钢管到厂应附有证明该批材料符合标准要求和订货合同的质量证明书.4.外观质量4.1钢管内.外表面不得有裂缝.折叠.分层.龟裂.裂纹.轧折和结疤缺陷存在,这些缺陷必须完全清除掉,清除不得超过其边长和壁厚的负偏差.4.2划痕允许深度不大于0.40mm4.3钢管内.外表面应光滑,允许有深度不超过0._ mm的少量凹坑.擦伤和细小的划道,但这些缺陷必须在壁厚的公差范围内.5.钢管尺寸的允许偏差5.1外径6~_mm允许偏差±0._mm;大于_~30 mm允许偏差±0.40mm;大于30~50mm,允许偏差±0.45mm;大于50mm,允许偏差±1.0%.5.2壁厚0.5~1.0 mm,允许偏差±0._mm;大于1.0~3.0 mm允许偏差±_%;大于3.0 mm允许偏差+_%~-_%.5.3钢管的长度:外径≤30mm为2~6m;外径>30~70mm为3~_m;外径>70mm 为4~_m.同批次材料长度偏差不超过±1%.5.4钢管的理论重量(密度为7.85)按公称尺寸计算,其计算公式为P=0._466?S(D-S),其中D为钢管的公称外径;S为钢管的公称壁厚.(二)型钢板材1.目的通过对型钢板材原材料的检验确保本厂生产的产品符合生产工艺及顾客的要求.2.范围适用于本厂生产用的所有型钢板材类原材料的检验.3.验收规则3.1型钢板材的质量由供方技术监督部门检查和验收;3.23.3型钢板材的标志可采用打钢印.喷印.盖印.挂标牌.粘标签.放置卡片或涂色等方式.标志应字迹清楚.牢固可靠.3.4型钢板材到厂应附有证明该批符合标准要求和订货合同的质量证明书. 4.1外观要求.4.1.1不得有明显的扭转和变形,表面不得有裂纹.结疤.折叠.夹杂和分层.4.1.2表面允许有不超过负偏差的局部发纹.气泡.压痕.刮伤和麻点.4.1.3不允许有明显爆铁.烂铁现象.4.1.4凡属使用后可能造成性能缺陷的外观不良均不予接受.4.2尺寸要求型钢板材的尺寸均应符合订货合同中的要求或样板尺寸的要求,对未明确提出的要求,应符合相关标准的规定或行业的规定.。
原材料、外购件入厂检验规程
原材料、外购件入厂检验规程1 目的对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。
2 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。
3 职责3.1采购部负责进货产品的送检工作。
3.2仓库负责进货产品进行登记入库。
3.3研发部负责提供进货产品的检验和试验依据。
3.4质检组检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈。
3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。
4 工作内容4.1 外购件的分类根据外购件的用途和性能分为标准件、钢材、铜材、铸件、辅助材料等。
4.2 进货检验判定标准4.2.1 进货检验判定依据:外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。
4.2.2 批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。
4.3 检验工作程序供方供货——〉采购员(仓库)报检——〉检验员对待检物料进行抽样(全检)检验并填写检验结果——〉交质检组负责人判定是否合格并批准同意入库。
供方首次供货:供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门,研发部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写检验单。
研发部已制定有检验项目的,检验员可直接按原检验项目检验。
样件检验完毕后,检验单交由采购部门,以据此做出鉴定报告,交由研发部、质检组作出结论。
如供方连续三次供货均合格,经企业相关部门评审合格后,采购部门通知供方并列入《合格供货方名录》,根据供方情况制定供货份额。
供方非首次供货:供方须持检验报告、合格证、采购部填写的《报检单》,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准,合格后方可办理入库手续。
4.4 检验工作要求4.4.1 采购人员必须按照采购计划和交货进度,详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。
4.4.2 检验员严格按本《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据。
4.4.3 检查结果报研发部负责人,研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。
原材料入库检验标准
广州市启缘包装材料有限公司原材料及辅料进仓检验标准1、范围:本规范制定了外购件主要原材料、辅料、外购件、包装物的进货检验2、分类检验的原则:按进货主次分为塑胶原材料、纸箱、纸管、胶袋及其他辅料类。
3、检验依据标准:严格依照产品质量计划、设计图样提供的材料执行标准进行检验。
3.1、聚乙烯检验标准:每袋正面印有黑色粗体“聚乙烯”字样,下方有标明生产厂家,地址和电话、袋子的左侧有生产日期及代号如20110701 DF7042-02字样,其中前一组数字为生产日期,后面一组为产品型号。
应抽检是否中国石化原厂包装应仔细查看线头有无拆封的痕迹;袋子外观应干燥没有黄色或黑色霉变斑点及水浸痕迹。
生产日期应是三个月以内,每袋重量应是标准大于25KG,内装产品为椭圆透明颗粒,表面不带粘性,每颗产品大小、形状基本相同。
如不符合以上标准则应列为不合格品不予以收货。
3.2、增粘剂检验标准:黄色编织袋包装,袋子正面有注明增粘剂字样及生产厂家、生产日期、地址、电话字样并贴有合格证。
严格检查袋子表面是否有水浸、日晒痕迹,内装产品为表面带粘性的小圆柱形颗粒,颗粒之间粘贴在一起不易分开,产品乳白带点透明,无味,符合环保要求。
3.3、纸箱检验标准:三层纸箱均用B=C的纸箱材质,按订单分为白色QY纸箱、黄色大象纸箱、单卷包装K=B拉伸膜纸箱、两卷包装A=B纸箱。
所有来料纸箱均应核对样板包括硬度、规格、大小、做工精确性,不应出现中间有空隙、纸板变形、污点、印刷不准确等现象。
3.4、纸管检验标准:按订单要求分为宽度250MM 320MM 370MM 470MM,520MM102MM,内径1寸2寸和3寸,重量0.3KG-1KG。
每批纸管应检查内径、宽度、重量、厚度是否严格按我方要求生产;纸管内部不允许变形、褶皱、脱纸等现象,纸管应严格检查内径是否标准一寸、两寸、三寸,目测每卷是否呈圆柱形,如有压扁变形的则视为不良品。
纸管变形容易使拉伸膜在生产过程中导致偏位、变形。
产品检验规范
产品检验规范产品检验规范___第一部分:总则本规程规定了原辅材料、外购外协件、生产过程中产品和产成品的检验和试验。
适用于公司原辅材料进货检验、外购外协件、生产过程检验和成品出厂检验。
技术部负责编制原辅材料、生产过程产品和产成品检验规程。
品质部负责原辅材料进货检验、外购外协件、生产过程产品检验和成品的出厂检验。
检验程序原辅材料、外购外协件采购产品、生产过程产品、成品出厂检验应按本规程的要求,经品质部检验/验证合格后方可入库或使用。
原辅材料、外购外协件进厂,由品质部首先检查供方提供的合格证或检验报告或质量保证单,如无以上合格证明之一时,品质部不予进货检验,特殊情况要经管理者代表批准。
合格证明检查符合要求后,可按后述程序进行检验或验证。
抽样组批供检查用的样本应从检查批中随机抽样,样本在产品结构、工艺水平、性能要求等方面对抽查产品具有代表性。
原辅材料、外购外协件进货检验或验证:由同一品种规格、同一供方生产的同批原材料、外购外协件组成。
生产过程中产品检验的检查批由同一机台生产的同一产品组成一个批量。
成品出厂检验的检查批由同一机台生产的同一产品组成;非同一机台生产的产品组成的检查批,应加倍抽样检验。
抽样规则原辅材料、外购外协件、生产过程中产品、成品检验的抽样规则,按抽样检验标准的规定进行。
判定原则产品经检验测试后,如有一个项目不合格时,应剔除不合格品,再从同批产品中抽取双倍数量的试样,就不合格项目进行检验,如第二次检验仍不合格时:原辅材料、外购外协件产品,则判定该批产品为不合格品,按《不合格品控制程序》执行;生产过程中产品和成品,则应100%检验,不合格品按《不合格品控制程序》执行。
记录质量记录应真实反映产品质量情况,质量记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改。
质量记录一般不允许更改。
如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名、日期。
09-02进货检验作业规范
4.6.5无论试切/试装合格与否,在末作试装结论前,试装件不得投入使用或下转,由试装试切部门返回申请部门并对零件或产品标识隔离,根据技术、质量部门评价并签署处置意见后执行,试切/试装过程中发现异常不合格,则判不合格,按《不合格品控制程序》进行控制,但要求尽可能完成整个过程;
批量供货报检数:>300- 2000件时,抽检比例按照5件/批进行尺寸检验
>2000—5000件时,抽检比例按照8件/批进行尺寸检验
>5000件时,抽检比例按照15件/批以上进行尺寸检验
外观目测项目抽样比例按照10%以上比例进行检验;
以上为正常检验时尺寸及外观抽检比例,当存在以下特殊情况时,应进行加严检验,其余按正常比例检验;
4.1.2检验材料规格尺寸是否符合工艺文件和报检单规格中规定要求。
4.1.3验证材料化学成份,每批/炉送1~2件试样化验。
4.1.4裂纹抽检,每批每种材料下料4~5件,抽样部位在材料的任一端,下料一个料长或几个料长,表面或端面进行车削带白后进行磁力探伤检查,如表面有裂纹的应车成塔形后国家标准探伤检验裂纹深度是否超标。
4.2.4外购件抽样方案抽样检验的原则:
1、抽取样本时应按照从整批待检品中多点均衡抽样的原则抽样,避免抽样集中造成结果失真。
2、抽样后逐件对样品编写顺序号,检验时按照检验项目、顺序号一一对应填写检验记录,抽样数量超过检验报告格式范围的,可从超过件起填写实际范围。
进货检验规范
进货检验规范本规程的目的是确保公司采购的物资(包括原辅材料和外协件)符合质量要求,不合格的物资不得入库和投产。
适用于公司采购物资在入库前的检验和试验。
验收依据包括产品图样、检验规范、合同和技术质量协议,以及国家行业标准。
工作内容包括按物资种类分为原材料、一般物资和辅料,对重要物资中的外协配套件进行验收,对原材料进行出厂检验报告、合格证、质量证明书等的查阅,对一般物资进行外观和规格检查,对辅料进行直接验收和入库。
质检人员需记录检验和试验结果,并收集有关质量文件归档。
未经检验或验收的不合格物资不得投入使用或加工。
进货检验判定标准依据外协外购件进货检验规程、产品图纸和技术标准等,批次允收准则为“0”缺陷。
供方首次供货需提供样件、自检报告单、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等,由质量部依据技术要求制定检验项目进行检验。
非首次供货则按照规程进行检验。
供方必须在外购件上标识检验合格标志,以确保符合进货检验规定。
在进行检验前,仓库必须详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容,并按照采购下达的计划和交货进度进行检验。
检验员必须严格按照产品进货检验指导书、产品图纸和工艺技术问题通知等要求进行检查,并如实填写检测数据。
检验员应将检验数据和相关资料交质量负责人批准,合格后方可办理入库手续。
检查结果报质量部负责人后,依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续。
仓库必须确认“进货检验报告”上的检验员签字方可办理入库手续。
对于质量问题的处理,检验员或质量部负责人在接到品质信息后,必须立即赶到生产现场,按照不合格品控制程序进行处理。
检验员应认真填写相关信息,质量部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总,向采购提供信息以便统计供应商业绩集中考评。
进货检验规定要求按照一定的抽样方式进行抽样,并规定了批量、抽样数、允收数和拒收数等标准。
若产品一次抽样不合格,经过退货、返修、返工后再次送货后需再次实行抽样检验。
进货检验规则
进货检验规则
为规范进货检验流程和规则,保证对外购外协件的有效检验,特制定本检验规则。
一、所有外购外协件严格执行《外购外协件抽样管理办法》,并
根据外购外协件的质量稳定性采取加严、正常、放宽、免检四
种动态检验,并且对于免检产品,仅限于C类产品且质量近半
年来十分稳定的产品;并且要列出免检产品清单,传递到采购、
生产调度中心、财务部,质量部。
二、对所有检验的外购外协件必须执行对实物质量进行检验后粘贴
标识后才能出具检验结论,不允许没有检验实物质量就出具检
验单,否则对检验人员下岗处理。
三、进货检验必须严格执行《外购外协件检验细则》和关键重要件
检验作业指导书,按造图纸、工艺文件、质量要求规范检验,
如出现明显漏检失效造成生产过程停产的。
每次处罚20元。
四、对于外移库物质的送检单由仓库保管在开具出库单的同时出
具,由车间物流人员拿着出库单和送检单到外移库领料,由外
移库人员拿送检单进行送检,外检员根据送检单进行检验,粘
贴标识后,在送检单上出具检验结论,不允许月底在开总检验
单。
否则发现后,检验员下岗处理。
五、车间对有标有合格标识的外移物质进行使用,否则不允许上车。
原材料零配件进货检验规范
号、试验单位的标志 3、外观的验收: A、油漆完好、无锈蚀、涂有油脂; B、无缺件、无损坏; C、有制造厂铭牌; D、有型式试验标志; E、可调部位应有铅封或封记。 4、动作的验收:各活动部位应灵活,无 异响、无阻滞、弹簧能可靠复位; 5、安装尺寸验收:检查有关安装孔距、
1/文件、资 料逐件验 证; 2/外观和动 作检查为目 测; 3/ 尺 寸 验 收用相关量 具。
二、检项要求、规则及方法
类别
名称
检验内容及要求
检验方法 检验规则 判断依据 备 注
1、合格证验收:必须具有生产厂的“质
量合格证”。
2、型式试验证书的验收:
A 应提供有效期内的“型式试验报告证
书”复印件。
B 证书中有:制造单位、型号试验报告书
安 全 部 件
安全钳 限速器 缓冲器 门锁 绳头组合 上行超速保护装置 含有电子元件的安全电路 驱动主机
资料逐件
符合采购定单、送货单等文件的要求。 验证;
3、外观检验
2/ 外 观 检
A 表面光洁、平整、无锈蚀;
查为目
B 导轨平直;
测;
C 槽钢、角钢、地坎无明显弯曲变形
3/ 尺 寸 验
D 焊条包装完好、外层药皮完好、没受潮 收 用 相 关
4、尺寸验收:检查相关截面尺寸、外形尺 量具。
寸和安装尺寸。
全检(逐件 逐项全部检 查验证)
有使用说明或电气接线图,接线端子等说 明或图示。 3、外观检验:
包装完整、外表清洁、本体完好无损。接 线柱紧固件齐全。 4、规格、型号、数量验收: 符合定单要求。 5 电气性能检查 A 对地电阻>10MΩ B 通电检查、动作可靠或功能正常 6 尺寸检查:外形和安装尺寸符合要求
原材料外购件外包件进货检验规范
原材料外购件外包件进货检验规范一、引言在企业采购过程中,为确保原材料外购件外包件的质量和可靠性,进行进货检验是十分重要的环节。
本文将介绍原材料外购件外包件进货检验的规范和要求,以提高企业采购质量和避免潜在风险。
二、进货检验的目的进货检验的目的在于筛选出不合格的原材料外购件外包件,以防止不符合质量要求的产品进入生产流程,从而影响产品质量。
同时,进货检验也可帮助企业评估供应商的供应能力和可靠性。
三、检验范围和标准1. 原材料外购件外包件的检验范围应包括外观质量、尺寸精度、物理性能、化学成分等。
具体的检验项目要根据不同的原材料和外购件外包件类型而定。
2. 检验标准应参照国家标准、行业标准或者企业内部标准,并严格执行。
四、进货检验程序1. 提前准备在原材料外购件外包件到货之前,采购部门应提前准备检验设备和检验记录表格等必要的工具。
2. 到货验收收到原材料外购件外包件后,首先应进行外观检验,包括检查是否有明显的损伤或者污染等质量问题。
3. 尺寸精度检验对于具有尺寸要求的原材料外购件外包件,应使用合适的测量工具进行尺寸精度检验,并与标准数值进行对比。
4. 物理性能检验根据产品的使用要求,进行相应的物理性能测试,例如拉力测试、硬度测试等。
5. 化学成分检验对于需要检测化学成分的原材料外购件外包件,可以使用适当的化学分析方法进行检验。
6. 检验结果评定根据检验结果,对原材料外购件外包件进行评定,分为合格、不合格和特殊情况处理等。
五、检验记录和报告每一批原材料外购件外包件的检验结果均应有相应的检验记录和报告,以便于对检验结果进行追踪和分析。
检验记录和报告应包括检验项目、检验结果、评定结果等信息。
六、供应商评估通过进货检验,还可以对供应商的供应能力和可靠性进行评估。
对于多次不合格的原材料外购件外包件来自同一供应商的情况,企业应及时与供应商进行沟通并采取相应的纠正措施。
七、结论通过规范化的原材料外购件外包件进货检验,企业能够提高采购质量、降低产品质量风险。
采购检验规定
采购检验规定(一)概述本制度规定原材料、外购件的检验内容与要求。
(二)原材料的检验与要求1.供销科必须按规定进行订货。
2.原材料进货后,供销科应在一天内通知质管科检验,质管科要及时组织有关人员进行检查验收。
3.原材料进厂应附有厂家的质量检验报告和合格证书。
否则,不予验收。
4.质量检验报告由供销科交质管科,检查员首先根据质量检查报告,核对牌号、尺寸、规格、型号、数量,看标牌是否齐全,规格是否相符,然后取样验收。
”5.验收项目:重量、规格、外观、理化等检验。
6.经检验合格后,通知管库员,方可入库,若发现某些原材料不合格时,可重新取样验证,复验合格,可按合格处理。
如不合格,判为不合格,由供销科退货处理。
7.检查合格的材料在包装或材料上由材料检验员用红漆写上“合格字样”,做为验收合格的标记。
(三)责任与权限1.经过复验仍不合格的材料,由质管科负责人与厂家联系商谈技术质量问题,同时供销科和财务科采取必要措施。
未检查验收和不合格的材料,供销科不得调出或发给车间使用。
2.与供货厂家谈判时,质管科负责技术和质量问题,供销科负责退货和索赔问题。
3.车间使用材料,经检查员复查确属不合格品时,由质管科负责人负责开退库单,一式三份(生产技术科、质管科、供销科留存各一份)车间和供销科接到退货单后方能办理退库手续,若材料质量不是技术条件的问题,而是加工工艺所造成的问题,质管科不予办理退库手续。
4。
对于退库的材料,供销科应即与厂家或进货单位联系迅速进行解决和处理。
(四)外购件检验内容与要求1.外购件进厂后,供销科要通知质管科进行检验。
2.根据技术要求,质管科进行必要的化学分析、物理检验、尺寸精度等检验,做出判定结果。
3.在确认外购件质量合格后,财务科方可付款。
原材料进货检验规程
原材料进货检验规程1.目的对生产软件所需的原材料进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。
2.范围本规程适用于本公司采购的用于软件生产的原材料检验。
3.职责3.1根据采购提供的《**原材料请验单》负责对原材料进行取样。
3.2根据《**材料外购部件技术要求》对原材料指标进行检验和试验。
3.3填写**原材料检验记录,建立台账。
3.4对首次到厂的**原材料进行留样。
3.5质检部负责将检测结果反馈至有关部门。
3.6对不合格原材料严格按照检测流程进行处理,严禁私自接收或放行。
4.工作内容4.1进货检验判定标准进货检验判定依据:《**原材料外购部件技术要求》。
4.2检验工作程序首次供货:供方需将样品、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书原印件或复印件等交由采购部,采购部开具《**原材料请验单》,并将供方提供的样品、自检报告、合格证原件或复印件等材料送至质检部,质检部负责人安排质检人员进行检验,检验员填写《**原材料检验记录》。
如果合格,质检员与质检部负责人在《**原材料请验单》上签字确认后并反馈至仓库,据此仓库入库;如果不合格,质检员与质检部负责人在《**原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库,质检部填写《不合格处理单》反馈至技术部。
4.3检验工作要求4.3.1检验员严格按照《**材料外购部件技术要求》与质检部跟技术部的要求,进行检查并如实填写检测数据。
4.3.2检测结果报质检负责人,质检负责人按照《**原材料进货检验规程》与质检部和技术部的要求判定**原材料是否合格,并批准入库或者退货并通知办理相关手续,不得填写模棱两可,含糊不清的签字。
4.4原材料进货检验规定4.4.1原材料进货检验抽样方式检验样本须由检测人员在所以货物中随机抽取,不得由供方人员自行选样。
4.4.2外观检查检验样本检查按比例进行抽检。
当批量在500件以下时,按10%的比例抽检,不得低于25件,当批量在1500件以下时,按5%的比例抽检,不得低于10件。
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原材料、外购件、外包件进货检验规范 篇一:原材料外购件进货检验规程 原材料、外购件进货检验规程 1. 目的 对原材料、外购件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。
2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。
3. 定义:无 4. 职责 4.1 采购部门负责进货产品的送检工作。
4.1.1 采购人员负责下达《原材料请验单》(以下简称《请验单》); 4.1.2 质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验; 4.1.3 采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评; 4.2 仓储部门负责进货产品进行登记入库。
4.3 生产技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。
4.4 质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁。
5. 工作内容 5.1 原材料的分类 根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项: 关键项:即 保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。
重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用 或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。
一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品 的质量。
由生产技术部汇总后编制《采购物资分类明细表》。
5.2 进货检验判定标准 进货检验判定依据:《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。
批次允收准则: 进料检验必须以“0”缺陷为允收准则; 其中关键项、 重要项合格率 100%, 一般项不低于 92%。
5.3 检验工作程序 供方供货——〉采购员送达《验收单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验 结果——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。
供方首次供货: 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》,质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检 验人员填写《原材料检验单》,工厂试用必须有相关人员认可。
样件检验完毕后,《样件检验单》交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供 方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额。
非首次供货: 供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《外购件检验验收单》,检 验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准,合格后方可办 理入库手续。
5.4 检验工作要求 5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度,报送《请验单》,填写器件名称、交检 批数量、制造单位等内容; 5.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如 实填写检测数据; 5.4.3、 检查结果报质量负责人, 质量负责人依据产品图纸、 工艺要求、 加工及装配等要求, 判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两 可的签字。
5.4.4、仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。
5.5 质量问题的处理 5.5.1 检验员或质量负责人在接到质量信息后,立即赶到生产现场,按《不合格品控制程 序》进行处理。
5.5.2 检验员认真填写相关信息报质量负责人,质量负责人每周依据检验人员的记录进行 汇总,每周二向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。
5.6 进货检验规定 5.6.1 进货检验抽样方式: 检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样。
5.6.2 外观检查 检验样本检查按比例进行抽检。
5.6.3 原材料检验标识验证 采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档,形成供方档案。
检验人员必须对原材料的 合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知质量负责人,并传递信息到采购部门核实标识情 况,由采购部门确认方可进行验收,否则不必进行检验,直接退货,并按不合格品登记数量。
5.6.4 外观检查 当批量在 500 件以下时,按 5%的比例抽检,不低于 5 件;当批量在 1500 件以下时,按 2-3%的比例抽检, 不低于 10 件; 当批量在 1500 件以上时, 按 1-2%的比例抽检, 不低于 15 件。
5.6.5 性能检验和试验 抽检项目应符合产品图纸、技术标准和《检验规程》等的要求。
5.6.6 检验及试验记录 5.6.6.1 原材料的检验和试验要作记录。
5.6.6.2 所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。
5.6.7 检验试验状态标识 5.6.7.1 对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格证。
5.6.7.2 对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示,并及时隔离或按有 关规定就地销毁。
5.6.7.3 对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。
其它标识办法和内容详见《产品标识与可追溯性控制程序》。
5.6.8 紧急放行的控制 若需紧急放行时,须有质量负责人或公司副总签字。
5.7 检验项目控制点(见原材料质量标准) 5.8 其他检验规定 对于本厂无法检测的项目,可以委托指定供方到第三方检测机构做检验,检验认同第三方 机构出具的报告。
5.9 入库 检验合格后,由检验人员做出标识,通知库管员进行验收入库。
篇二:进货检验 电气按钮、旋钮进货检验和试验 编号:ZYDL-QJ8.2.4-01 电气按钮、旋钮进货检验和试验 编号 :ZYDL-QJ8.2.4-01 信号灯进货检验和试验 编号:ZYDL-QJ8.2.4-01 信号灯进货检验和试验 编号:ZYDL-QJ8.2.4-01 隔离开关、转换开关进货检验和试验 编号:ZYDL-QJ8.2.4-01 隔离开关、转换开关进货检验和试验 编号:ZYDL-QJ8.2.4-01 电器仪表进货检验和试验 编号:ZYDL-QJ8.2.4-01 电器仪表进货检验和试验 编号:ZYDL-QJ8.2.4-01 关键件进厂检验和试验 编号:ZYDL-QJ8.2.4-05 一次插接件进厂检验与试验 编号:ZYDL-QJ8.2.4-01 篇三:进货检验规程 123原材料、外协外购件进货检验规程 1. 目的 对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。
2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。
3. 职责 3.1 采购部负责进货产品的送检工作。
3.2 仓库负责进货产品进行登记入库。
3.3 技术部负责提供进货产品的检验和试验依据 3.4 质量部检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈。
3.5 采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。
4. 工作内容 4.1 外协外购件的分类 4.1.1 外协件 根据本厂生产需求,外协件分为:机械加工零件(部件)、铸件类、表面 加工处理类。
4.1.2 外购件 根据外购件的用途和性能,分为五金、标准件、管材、钢材、传动、气动、 电气、工具及辅助材料等。
4.2 进货检验判定标准 4.2.1 进货检验判定依据:外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。
4.2.2 批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。
4.3 检验工作程序 供方供货——〉采购员(仓库)报检——〉检验员对待检物料进行抽样检 验并填写检验结果——〉交质量部经理判定是否合格并批准同意入库。
供方首次供货: 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证 书复印件等交由采购部门,技术部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员 进行检验,检验人员填写检验单。
样件检验完毕后,检验单交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购部门 通知供方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额。
非首次供货: 供方须待检验报告、合格证、采购部开具的《检验通知单》,检验员确认 后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准,合格后方 可办理入库手续。
4.4 检验工作要求 4.4.1、采购人员必须按照采购计划和交货进度,详细填写采购件名称、交检批 数量、制造单位等内容;4.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进 行检查并如实填写检测数据; 4.4.3、检查结果报技术部负责人,技术部负责人依据产品图纸、工艺要求、加 工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手 续,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。
4.4.4、仓库必须确认《检验单》上的技术部负责人签字方可办理入库手续。
4.5 质量问题的处理 4.5.1 检验员或质量负责人在接到质量信息后,立即赶到生产现场,按《不合格 品控制程序》进行处理。
4.5.2 检验员认真填写相关信息报技术部负责人,技术部负责人每周依据检验人 员的记录进行汇总,向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。
4.6 进货检验规定 4.6.1 进货检验抽样方式: 技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录,其余零件的抽样方案按下 若产品一次抽样不合格,再次送货后需再次实行抽样检验,再次抽样方案如 下(计算后数量不为整数的向上取整): 抽样方案说明: 1)检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样。
2)如果样本数小于批量时,则该批全检。
3)对于对于材料成分报告,提交时每个原材料批次提交一份;对于性能报告, 影响该性能的每个处理批次提交一份报告。
4)具体参照《抽样统计办法》执行。
4.6.2 外观检查 检验样本检查按比例进行抽检。
4.6.3 原材料检验标识验证 采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档,形成供方档案。
检验人员必须对原材料的 合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知技术部负责人,并传递信息到采购部门核实标识 情况, 由采购部门确认方可进行验收, 否则不必进行检验, 直接退货, 并按不合格品登记数量。
4.6.4 性能检验和试验 抽检项目应符合产品图纸、技术标准和《检验规程》等的要求。
4.6.5 检验及试验记录 4.6.5.1 原材料的检验和试验要作记录。
4.6.5.2 所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。
4.6.6 检验试验状态标识 4.6.6.1 对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格证。
4.6.6.2 对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示,并及时隔离或按有 关规定就地销毁。
4.6.6.3 对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。
其它标识办法和内容详见《产品标识与可追溯性控制程序》。
4.6.7 紧急放行的控制 若需紧急放行时,须有质量部、技术部负责人或主管副总的签字。
4.8 其他检验规定 对于本厂无法检测的项目,可以委托指定供方到第三方检测机构做检验,检验认同第三 方机构出具的报告。