QR-4.2.3-01文件发放回收记录表1

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文件发放-回收登记表

文件发放-回收登记表

文件发放/回收登记表序号文件名称文件编号版次分发编号领用/回收部门签收人签收日期份数回收记录1 质量手册ASIA-QM-001012 文件管理控制程序ASIA-QP-0101 3 记录控制程序ASIA-QP-0201 4 人力资源控制程序ASIA-QP-0301 5 设备设施控制程序ASIA-QP-0401 6 合同评审控制程序ASIA-QP-0501 7 供应商管理程序ASIA-QP-0601 8 采购管理程序ASIA-QP-0701 9 生产过程控制程序ASIA-QP-080110 产品防护控制程序ASIA-QP-09 0111 检测设备控制程序ASIA-QP-10 0112 过程和产品测量控制程序ASIA-QP-110113 客户满意度控制程序ASIA-QP-1201文控文员:管理者代表:日期:日期:表格编号:QR/Off4.1-01A文件发放/回收登记表序号文件名称文件编号版次分发编号领用/回收部门签收人签收日期份数回收记录14 内部审核控制程序ASIA-QP-130115 不合格品控制程序ASIA-QP-14 0116 纠正/预防措施控制程序SIA-QP-15 01170118 关键元器件检验/验证及定期检验管理办法ASIA-WI-0010219 例行检验和确认检验管理办法ASIA-WI-0020220 产品一致性检验管理办法ASIA-WI-003 0221 产品变更管理办法ASIA-WI-004 0222 认证标志使用管理办法ASIA-WI-005 02文控文员:管理者代表:日期:日期:表格编号:QR/Off4.1-01A文件发放/回收登记表序号文件名称文件编号版次分发编号领用/回收部门签收人签收日期份数回收记录文控文员:管理者代表:日期:日期:表格编号:QR/Off4.1-01A文件发放/回收登记表表格编号:QR/Off4.1-01A文件发放/回收登记表序号文件名称文件编号版次分发编号领用/回收部门签收人签收日期份数回收记录文控文员:管理者代表:日期:日期:表格编号:QR/Off4.1-01A松开的记忆,飘落的莫名的尘埃,像起伏的微风,拂过脑海,留下一份情愁。

QR424-01质量记录清单

QR424-01质量记录清单

GY/QR4.2.4-01 №: 01序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注1 GY/QR4.2.3-01 受控文件清单 4.2.4.3 办公室三年2 GY/QR4.2.3-02 文件发放/回收登记表 4.2.4.3 办公室三年3 GY/QR4.2.3-03 外来文件清单 4.2.4.3 办公室三年4 GY/QR4.2.3-04 文件更改审批单 4.2.4.3 办公室三年5 GY/QR4.2.3-05 文件保留/作废审批单 4.2.4.3 办公室三年6 GY/QR4.2.3-06 文件销毁登记表 4.2.4.3 办公室三年7 GY/QR4.2.3-07 文件借阅复制登记表 4.2.4.3 技术部三年8 GY/QR4.2.3-08 电子文件/媒介登记表 4.2.4.3 技术部三年9 GY/QR4.2.3-09 体系文件使用有效性验证记录表 4.2.4 办公室三年10 GY/QR4.2.4-01 记录销毁清单 4.2.4 办公室三年11 GY/QR4.2.4-02 记录归档清单 4.2.4 办公室长期12 GY/QR5.4-01 公司经营计划 5.4 总经理五年13 GY/QR5.4-02 部门经营计划 5.4 总经理五年14 GY/QR5.4-03 计划结果统计与分析 5.4 总经理五年15 GY/QR5.5.3-01 会议纪要 5.5.3 办公室五年16 GY/QR5.5.3-02 会议记录表 5.5.3 办公室五年17 GY/QR5.6-01 管理评审计划 5.6 办公室五年18 GY/QR5.6-02 管理评审报告 5.6 办公室五年19 GY/QR5.6.2-01 质量成本统计台账 5.6.2 财务部三年20 GY/QR5.6.2-02 质量成本汇总表 5.6.2财务部三年21 GY/QR5.6.2-03 年度质量成本统计分析表 5.6.2财务部三年22 GY/QR6.2-01 年度教育培训计划 6.2 办公室3年23 GY/QR6.2-02 培训签到记录表 6.2 办公室3年24 GY/QR6.2-03 培训考核记录表 6.2 办公室3年25 GY/QR6.2-04 培训需求申请表 6.2 办公室3年26 GY/QR6.2-05 培训有效性评价表 6.2 办公室3年27 GY/QR6.2-06 培训计划变更调整表 6.2 办公室3年28 GY/QR6.2-07 新员工岗前培训记录表 6.2 办公室3年29 GY/QR6.2-08 新员工岗位技能培训记录表 6.2 办公室3年31 GY/QR6.2-09 转岗/调岗人员培训记录表 6.2 办公室3年32 GY/QR6.2-10 技术人员技能评定表 6.2 办公室3年33 GY/QR6.2-11 部门人员素质和多技能矩阵表 6.2 办公室3年GY/QR4.2.4-01№: 02序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注34 GY/QR6.2-12 关键岗位和特殊岗位人员名单 6.2 办公室3年35 GY/QR6.2-13 员工教育培训档案 6.2 办公室3年36 GY/QR6.2-14 人员招聘申请单 6.2 办公室3年37 GY/QR6.2-15 员工档案登记表 6.2 办公室人员离职38 GY/QR6.2-16 员工满意度调查表 6.2 办公室3年39 GY/QR6.2-17 员工满意度调查分析表 6.2 办公室3年40 GY/QR6.3-01 设备台帐 6.3 生产部长期41 GY/QR6.3-02 设备需求申请单 6.3 生产部三年42 GY/QR6.3-03 设备验收单 6.3 生产部长期43 GY/QR6.3-04 设备履历表 6.3 生产部长期44 GY/QR6.3-05 设备日常点检表 6.3 生产部一年45 GY/QR6.3-06 设备检修保养计划 6.3 生产部三年46 GY/QR6.3-07 设备检修保养记录 6.3 生产部三年47 GY/QR6.3-08 设备维修申请单 6.3 生产部三年48 GY/QR6.3-09 设备报废申请单 6.3 生产部长期49 GY/QR6.3-10 设备易损备件明细表 6.3 生产部三年50 GY/QR6.3-11 设备标识卡 6.3 生产部三年51 GY/QR6.3.2-01 应急计划措施表 6.3.2 生产部长期52 GY/QR7.2-01 电话(订单)记录单7.2 销售部三年53 GY/QR7.2-02 顾客特殊要求清单7.2 销售部长期54 GY/QR7.2-03 合同订单评审表7.2 销售部三年55 GY/QR7.2-04 月销售计划表7.2 销售部三年56 GY/QR7.2-05 顾客信息反馈处理单7.2 销售部五年57 GY/QR7.2-06 顾客反馈信息台帐7.2 销售部五年58 GY/QR7.2-07 合同执行情况表7.2 销售部五年5960 GY/QR7.3-01 新产品项目开发申请单7.3 技术部长期61 GY/QR7.3-02 可行性分析报告7.3 技术部长期62 GY/QR7.3-03 产品风险分析报告及预防措施表7.3 技术部长期63 GY/QR7.3-04 报价表7.3 技术部长期64 GY/QR7.3-05 开发资金预测表7.3 技术部长期65 GY/QR7.3-06 多方论证小组名单及职责表7.3 技术部长期66 GY/QR7.3-07 产品开发任务书7.3 技术部长期67 GY/QR7.3-08 产品质量先期策划进度计划表7.3 技术部长期GY/QR4.2.4-01№: 03序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注68 GY/QR7.3-09 可靠性和质量目标7.3 技术部长期69 GY/QR7.3-10 初始材料清单7.3 技术部长期70 GY/QR7.3-11 初始过程流程图7.3 技术部长期71 GY/QR7.3-12 产品和过程特殊特性清单7.3 技术部长期72 GY/QR7.3-13 产品保证计划7.3 技术部长期73 GY/QR7.3-14 管理者支持7.3 技术部长期74 GY/QR7.3-15 第一阶段工作进度评审7.3 技术部长期75 GY/QR7.3-16 过程设计开发输入评审7.3 技术部长期76 GY/QR7.3-17 样件控制计划7.3 技术部长期77 GY/QR7.3-18 样件试制计划7.3 技术部长期78 GY/QR7.3-19 产品包装标准7.3 技术部长期79 GY/QR7.3-20 产品/过程质量体系检查表7.3 技术部长期80 GY/QR7.3-21 工艺流程图7.3 技术部长期81 GY/QR7.3-22 工艺流程图检查表7.3 技术部长期82 GY/QR7.3-23 车间平面布置图7.3 技术部长期83 GY/QR7.3-24 车间平面布置图检查表7.3 技术部长期84 GY/QR7.3-25 特性矩阵图7.3 技术部长期85 GY/QR7.3-26 过程FMEA 7.3 技术部长期86 GY/QR7.3-27 过程FMEA检查表7.3 技术部长期87 GY/QR7.3-28 人员培训计划7.3 技术部长期88 GY/QR7.3-29 试生产控制计划7.3 技术部长期89 GY/QR7.3-30 测量系统分析计划7.3 技术部长期90 GY/QR7.3-31 初始过程能力研究计划7.3 技术部长期91 GY/QR7.3-32 包装规范7.3 技术部长期92 GY/QR7.3-33 过程设计开发输出评审表7.3 技术部长期93 GY/QR7.3-34 管理者支持7.3 技术部长期94 GY/QR7.3-35 测量系统分析结果7.3 技术部长期95 GY/QR7.3-36 初始过程能力研究结果7.3 技术部长期96 GY/QR7.3-37 PPAP资料提交清单7.3 技术部长期97 GY/QR7.3-38 产品检验报告7.3 技术部长期98 GY/QR7.3-39 包装评价报告7.3 技术部长期99 GY/QR7.3-40 小组可行性承诺7.3 技术部长期100 GY/QR7.3-41 生产控制计划7.3 技术部长期101 GY/QR7.3-42 质量策划总结认定报告7.3 技术部长期制表:办公室GY/QR4.2.4-01№: 04序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注102 GY/QR7.3-43 零件提交的保证书7.3 技术部长期103 GY/QR7.3-44 生产件批准------尺寸结果7.3 技术部长期104 GY/QR7.3-45 生产件批准-----材料试验结果7.3 技术部长期105 GY/QR7.3-46 生产件批准----性能试验结果7.3 技术部长期106 GY/QR7.3-47 生产件批准书7.3 技术部长期107108 GY/QR7.4.1-01 供方基本情况调查表7.4.1 采购部三年109 GY/QR7.4.1-02 供方质量保证能力调查表7.4.1 采购部三年110 GY/QR7.4.1-03 合格供方名录7.4.1 采购部三年111 GY/QR7.4.1-04 供方质量体系开发计划7.4.1 采购部三年112 GY/QR7.4.2-01 采购计划7.4.2 采购部三年113 GY/QR7.4.2-02 采购申请单7.4.2 采购部三年114 GY/QR7.4.2-03 采购订单7.4.2 采购部三年115 GY/QR7.4.3-01 供方质量整改通知单7.4.3 采购部三年116 GY/QR7.4.3-02 供方现场评审记录表7.4.3 采购部长期117 GY/QR7.4.3-03 处罚通知单7.4.3 采购部长期118 GY/QR7.4.3-04 供方交付绩效统计表7.4.3 采购部三年119 GY/QR7.4.3-05 供方业绩评定表7.4.3 采购部长期119 GY/QR7.5.4-01 客户财产登记表7.5.4 销售部五年120 GY/QR7.5.5-01 发货通知单7.5.5 销售部五年121 GY/QR7.5.5-02 发货清单7.5.5 销售部五年122 GY/QR7.5-01 生产计划表7.5.1 生产部长期123 GY/QR7.5-02 生产通知单7.5.1 生产部三年124 GY/QR7.5-03 生产日报表7.5.1 生产部三年125 GY/QR7.5-04 产能分析表7.5.1 生产部三年126 GY/QR7.5-05 特殊过程监控记录7.5.1 生产部三年127 GY/QR7.5-06 领料单7.5.1 生产部一年128 GY/QR7.5-09 生产计划进度监控表7.5.1 生产部三年129 GY/QR7.5-10 月生产统计表7.5.1 生产部三年130 GY/QR7.5.3-01 随工单7.5.3 生产部一年131 GY/QR7.5.3-02 标识卡7.5.3 生产部一年132 GY/QR7.5.3-03 合格证7.5.3 生产部一年134 GY/QR7.5.1.5-01 工装台帐7.5.5.1 生产部长期135 GY/QR7.5.1.5-02 工装履历表7.5.5.1 生产部长期QR424-01 №: 04序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注136 GY/QR7.5.1.5-03 工装维修/保养计划7.5.5.1 生产部三年137 GY/QR7.5.1.5-04 工装维修申请单7.5.5.1 生产部三年138 GY/QR7.5.1.5-05 工装制作申请单7.5.5.1 生产部三年139 GY/QR7.5.1.5-06 工装验证记录7.5.5.1 生产部长期140 GY/QR7.5.1.5-07 工装试模申请单7.5.5.1 生产部一年141 GY/QR7.5.1.5-08 工装报废申请单7.5.5.1 生产部五年142 GY/QR7.6-01 测量设备台帐7.6 品质部长期143 GY/QR7.6-02 测量设备周期检定/校准计划7.6 品质部三年144 GY/QR7.6-03 测量设备失准追溯记录表7.6 品质部三年145 GY/QR7.6-04 测量设备校准/维修申请表7.6 品质部三年146 GY/QR7.6-05 测量设备校准/验证报告7.6 品质部三年147 GY/QR8.2.4-01 进货检验报告单7.6 品质部三年148 GY/QR8.2.4-02 进货验证记录7.6 品质部三年149 GY/QR8.2.4-03 首检记录7.6 品质部三年150 GY/QR8.2.4-04 过程产品检测记录表7.6 品质部三年151 GY/QR8.2.4-05 例行检验记录7.6 品质部三年152 GY/QR8.2.4-06 成品检验报告单7.6 品质部三年153 GY/QR8.2.4-07 全尺寸检验记录7.6 品质部三年154 GY/QR8.2.4-08 进货检测统计表7.6 品质部三年155 GY/QR8.2.4-09 生产线品质异常统计表7.6 品质部三年156 GY/QR8.2.4-10 出货产品检测统计表7.6 品质部三年157 GY/QR8.2.4-11 产品实验记录表7.6 品质部三年158 GY/QR8.2.4-12 送检单7.6 品质部三年159 GY/QR8.2.1-01 顾客管理台帐8.2.1 销售部五年160 GY/QR8.2.1-02 顾客满意程度调查表8.2.1 销售部五年161 GY/QR8.2.1-03 顾客满意度调查汇总分析8.2.1 销售部五年162 GY/QR8.2.2.1-01 年度内部审核计划8.2.2.1 品质部三年165 GY/QR8.2.2.1-02 内部审核实施计划8.2.2.1 品质部三年166 GY/QR8.2.2.1-03 不符合项报告8.2.2.1 品质部三年167 GY/QR8.2.2.1-04 内审检查记录表8.2.2.1 品质部三年168 GY/QR8.2.2.1-05 不符合项分布表8.2.2.1 品质部三年169 GY/QR8.2.2.1-06 审核报告8.2.2.1 品质部三年170 GY/QR8.2.2.2-01 年度过程审核计划8.2.2.1 品质部三年171 GY/QR8.2.2.2-03 过程审核评分一览表8.2.2.2 品质部三年172 GY/QR8.2.2.2-04 过程审核结果一览表8.2.2.2 品质部三年QR424-01 №: 05序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注173 GY/QR8.2.2.2-05 过程审核评定报告8.2.2.2 品质部三年174 GY/QR8.2.2.3-01 年度产品审核计划8.2.2.3 品质部三年175 GY/QR8.2.2.3-02 产品审核检查表8.2.2.3 品质部三年176 GY/QR8.2.2.3-03 产品审核结果8.2.2.3 品质部三年177 GY/QR8.2.2.3-04 产品审核总结报告8.2.2.3 品质部三年178 GY/QR8.3-01 不合格品评审单8.3 品质部一年179 GY/QR8.3-02 不合格品报废统计审批单8.3 品质部三年180 GY/QR8.3-03 返工/返修单8.3 品质部一年182 GY/QR8.3-04 产品例外放行审批单8.3 品质部三年183 GY/QR8.3-05 不合格品统计分析表8.3 品质部三年184 GY/QR8.4-01 交付不良率统计表8.4 办公室三年185 GY/QR8.4-02 产品质量月报表8.4 办公室三年186 GY/QR8.4-03 年度绩效指标考核汇总表8.4 办公室三年187 GY/QR8.5-01 纠正/预防措施表8.5 办公室三年188 GY/QR8.5-02 8D报告单8.5 办公室长期189 GY/QR8.5-03 供应商质量异常处理单8.5 办公室三年190 GY/QR8.5-04 纠正和预防措施实施一览表8.5 办公室长期191 GY/QR8.5.1-01 持续改进计划8.5.1 办公室三年192 GY/QR8.5.1-02 持续改进报告8.5.1 办公室长期193 GY/QR8.5.1-03 持续改进效果验证表8.5.1 办公室长期。

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责 任 部 门 保存年限 备 注
编制/日期:
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目录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 文件发放回收登记表 受控文件清单 借阅登记表 有效文件清单及配备表 文件更改申请通知单 作废保留、销毁文件清单 销毁申请单 受控文件打印/复印申请单 文件有效性评价记录表 质量记录控制清单
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文件发放回收登记表
QR/4.1-01 序号 日 版本/B/1 发放记录 期 文件编号 文 件 名 称 份数 版本号 领用部门 分发号 领用人/日期 NO: 回收记录 回收情况 回收人/日期 备 注
NO:
回 日期 备 注
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有效文件清单及配备表
QR/4.1-04 版本/B/1
配 序 文件编号 号 文 件 名 称 研 发 部 技 术 部 质 量 部 采 购 部 生 产 部 销 售 部 金 工 车 间 备 封 装 车 间 部 装 配 车 间 门 仓 库 综 合 部 人 力 资 源 部 档 案 室 财 务 部 版本 修改状态 备 注
文件编号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
申请销毁部门意见:
申请人/日期: 原发文部门意见:
部门经理/日期: 审核意见:
主管副总(总监)/日期: 批准意见:
总经理/日期: 销毁记要(时间、地点、监销人):
签名/日期:
文件管理表格汇编
QR/4.1-08 版本/B/1
申请人(部门) 资料名称 申请理由 申请人/日期: 部门意见 签字/日期: 主管副总/管 代意见 总经理 意 见 文件类型 复印份数 时间
NO: 评价参与人 文件更改(申 请)通知单号 备 注
文件和资料名称/编号/版本
编制/日期:

质量管理体系记录表格

质量管理体系记录表格
审批部门意见:
部门负责人:签名:日期:
文件更改通知单
编码:ZLRH/QR—4.2.3—05
序号:
文件名称
编码
版本号








更改方式
改版
换页
笔改
审核人
日期
批准人
日期
文件销毁申请
编码:ZLRH/QR—4.2.3—06
序号:
文件名称
编码
版本号
份数
销毁原因:
所在部门意见:
申请人:日期:
文件保管部门意见:
入库单(回执)
编码:××××/QR——04第号
科目
年月日
备注
名称
单位
数量
单价
金额









主管:会计:库管员:经手人:
出库单(存根)
编码:××××/QR——05第号
科目
年月日
用途
名称
单位
数量
单价
金额









主管:会计:库管员:经手人:
出库单(记帐凭证)
编码:××××/QR——05第号
编码:ZLRH/QR——03(01)
序号:
设施名称
型号规格
制造厂家
出厂日期
出厂编号
价值
到货日期
安装始用日期
管理卡号
分类编号
档案号
使用单位


资料与配件
技术参数
编码:ZLRH/QR——03(02)

01文件发放、回收记录表

01文件发放、回收记录表

文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表文件发放、回收记录表文件发放、回收记录表文件发放、回收记录表文件发放、回收记录表文件发放、回收记录表文件发放、回收记录表文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表编号:Q/LZ-JL-01文件发放、回收记录表文件发放、回收记录表。

ISO9001质量记录清单

ISO9001质量记录清单
顾客意见(投诉)处理单
供销部
3
34
QR/DXC-7.2B-08
顾客意见(投诉)登记表
供销部
3
35
QR/DXC-7.4B-01
供方评价审批表
供销部
长期
36
QR/DXC-7.4B-02
供方质保能力调查评价表
供销部
长期
37
QR/DXC-7.4B-03
合格供方名录
供销部
3
38
QR/DXC-7.4B-04
合格供方质量记录表
办公室
3
11
QR/DXC-5.6B-02
管理评审通知单
办公室
3
12
QR/DXC-5.6B-03
管理评审报告
办公室
5
13
QR/DXC-5.6B-04
管理评审记录
办公室
3
14
QR/DXC-6.2B-01
培训记录表
办公室
3
15
QR/DXC-6.2B-02
培训申请单
办公室
3
16
QR/DXC-6.2B-03
年度培训计划
设备台帐
生产部
长期
23
QR/DXC-6.3~6.4B-04
专用工艺装备台帐
生产部
长期
24
QR/DXC-6.3~6.4B-05
设施维护保养计划
生产部
3
25
QR/XY-6.3~6.4B-06
设备完工验收单
生产部
3
26
QR/DXC-7.1B-01
质量策划实施情况检查表
办公室
3
27
QR/DXC-7.2B-01

质量管理体系各种质量记录格式

质量管理体系各种质量记录格式

编号:QR-4.2.4-01
序号
记录名称
质量记录清单
编号
使用部门 保存部门 保存期限 备 注
质量策划实施情况检查表
编号:QR-5.4-01 质量策划项目名称:
执行部门: 执行情况:
№:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):
检查人:
日期:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
批准人:
日期:
验证人:
管理人员由总经理评价。
编号:QR-6.2-03 申请部门 培训方式
培训对象 共人
申请原因:
培训申请单
申请人 期限
申请日期
培训内容:
申请部门负责人意见: 管理者代表意见:
签名:
日期:
签名:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期:
编号:QR6102 时间:
培训题目:
地点: 参加培训人员签到(共 人):
培训记录表
№: 培训老师:
培训方式:
23
顾敏华
生产部
钱润琦 2015.2.1
25
范陈峰
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
说明: 1、能力评价:“强”——指业务水平高,工作责任心强;“一般”——指业务水平尚可,责任
心较好;“差”——指不能胜任本岗位工作,责任心较差。 2、人员类别及评价人:人员类别分为操作工人、管理人员;操作工人由各车间负责人评价、
日期:
编号:QR-5.6-03 主持人
会议记录
地点
日期
年 月日
会 议 主 要 内 容
记录人:
参 加 人 员
管理评审计划
编号:QR-5.6-01 评审目的:
№:

QC表格记录大全

QC表格记录大全
会议内容:
管 理 评 审 报 告
QR-5.6-04
评审时间
地点
主持人
记录人
出席人员:
评审依据:
评审项目及主要内容:
评审结果及要求:
整改项目内容
责任部门
负 责 人
完成时间
编制/日期
审核人/日期
总经理批准/日期
管理评审决定实施记录
QR-5.6-05
责任部门
部门负责人
项目内容:
部门负责人/日期:
发生原因及影响的分析:
年产值(万元): 固定资产(万元): 员工总数:
管理人员数: 质量控制人数: 质量负责人:
生产特点: □单件生产 □成批生产 □流水线生产 □自动线生产
产品成套率:□全部自配套 □主要件自配套 □主要部件外购
产品执行标准:□国标名称/编号 □部标/编号
□企标/编号 □其 它
质量体系情况:□通过ISO9000认证(复印件) □推动中
5
供应商有无委任管理者代表,使用全权负责质量系统实施及维护?
□无计划 □其它:
产品图纸: □齐全 □部分 □没有
工艺文件: □齐全 □部分 □没有
检验规范: □齐全 □部分 □没有
最终产品检验:□企业独立完成 □部分委外 □全部委外
主要检验测量试验设备:
主要生产设备:
产品主要用户:
新产品开发人员数:
开发能力:□自行设计开发 □仅开发简单产品 □无自行开发能力
完 成 时 间
编制/日期
审核/日期
总经理批准/日期
管理评审会议签到记录
QR-5.6-02
会议内容
召集部门
会议日期
会议地点
部 门

质量记录清单完整

质量记录清单完整

质量记录清单(优质文档,可直接使用,可编辑,欢迎下载)
质量记录清单编号:QR\LW4。

2。

4—01 序号:2021003
公司质量管理适用的法律、法规及其他要求清单
日期: 日期:日期:
检测(中)质量监督记录表
JGQCDC.ZJ/058-()
监督结论:
1、检测中检测人员□。

环境□.仪器设备□.试剂□.原始记录□.质量控制□。

环节符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。

2、不符合工作描述:
监督对象确认:监督员:年月日
JGQCDC.ZJ/058-()
监督结论:
1、检测后检测报告格式□。

内容□.数据审核□.批准□环节符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。

2、不符合工作描述:
监督对象确认:监督员:年月日
JGQCDC.ZJ/058—( )
监督结论:
1、检测前样品采集□.送检□。

接收□。

流转□环节符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。

2、不符合工作描述:
监督对象确认:监督员:年月日。

物业记录表样

物业记录表样

物业记录表样编号:QR—4.2.3—01 序号:文件发放审批表注:1、以上各项请完整填写,凡文件加盖公章后,均需将原件一份保留本单位。

文件发放审批表注:1、以上各项请完整填写,凡文件加盖公章后,均需将原件一份保留本单位。

文件发放/借阅、回收登记表编号:QR—4.2.3—03序号:编号:QR—4.2.3—04 序号:文件销毁申请单编号:QR—4.2.3—06 序号:文件归档登记表编号:QR—4.2.3—07 序号:文件借阅/复制/补发申请单编号: QR—4.2.3—08 序号:年月日文件借阅/复制/补发申请单编号:QR—4.2.3—08 序号:年月日文件传阅单编号:QR-4.2.3-09 序号:归档文件名目编号:QR-4.2.3-10 序号:作废文件保留单编号:QR—4.2.3—11 序号:记录清单编号:QR—4.2.4—01 序号部/处质量目标完成情形统计表编号:QR—5.4.1—01 序号:负责人:日期:各部门年月质量目标完成情形统计及分析编号:QR—5.4.1—02 序号:()会议/培训签到表( )会议记录( )会议记录附页改进项目及措施表百步亭花园物业职员花名册人力资源需求打算表部门用工申请表武汉百步亭花园物业治理编号:QR—6.2—04Baibuting Garden QR—6.2—04 更新于2018-07➢以下内容为本公司填写:说明:1、此表适用于保安类(监控员除外)、保洁类人员填写。

2、一律用钢笔或水性笔填写,字迹端正,不得涂改,保证所填写项目全部真实有效。

3、应聘者应出示身份证、最终学历证书、上岗证、专业技术职务资格证、退伍证等相关证件原件,提供身份证复印件2张,其他各类证件复印件1张,个人近期一寸彩照3张。

4、第一页必须由应聘人员填写,没有可填“无”,但不可留空。

5、应聘者所附资料一律不予退还,企业将遵守保密原则,可不能泄露个人资料。

Baibuting Garden QR—6.2—04 更新于2018-07武汉百步亭花园物业治理应聘人员登记表(二)编号:QR—6.2—04填表日期:20 年月日个人资料姓名性别籍贯照片出生日期婚姻状况政治面貌学历身高/体重 M/ kg 职称/资质身份证号血型外语水平电脑水平爱好/特长联系方式现住址固定户口所在地手机紧急情形第一联系人关系联系教育经历起止时刻(年/月) 学校名称专业学历/学位/证书------培训经历时刻(年/月) 具体培训课程获得证书名称发放机构工作经历起止时刻(年/月) 服务机构名称职务/职位待遇离职缘故------家庭成员姓名与本人关系工作单位职务名称应聘者声明您是否情愿同意本公司对您过去的工作经历进行查询?□同意□不同意您有无亲戚或朋友在本公司工作?□无□有 ____________(姓名)您是否有曾经在本公司工作的经历?□无□有 __________(部门)_________(岗位)您有无违反国家法律法规记录?□无□有 ___________您是否有可能阻碍工作的疾病?□无□有 ___________您是否需要公司提供住宿?□否□是您是否为百步亭花园小区的业主?□否□是,__________苑?应聘者所附资料一律不予退还,企业将遵守保密原则,可不能泄露个人资料。

2.文件分发回收记录表

2.文件分发回收记录表

AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 销售部
AO
1 销售部
AO
1 销售部
AO
1 生产部
AO
1 生产部
AO
1 品管部
发放日期
回收日期 回收人
备注
19 设备管理控制程序 20 采购管理控制程序 21 供应商管理控制程序 22 产品检验与测试管理控制程序 23 不合格品管理控制程序 24 仓储管理控制程序 25 顾客抱怨管理控制程序 26 设计与开发控制程序 27 环境因素识别与评价控制程序 28 法律法规识别与评价控制程序 29 相关方环境影响控制程序 30 废弃物处理控制程序 31 废水处理与监控控制程序 32 废气处理与监控控制程序 33 噪声处理与监控控制程序 34 化学品危害物管理控制程序 35 能源资源控制程序 36 应急准备与响应控制程序
AO
1 生产部
AO
1 采购部
AO
1 采购部
AO
1 品管部
AO
1 品管部
AO
1 仓储部
AO
1 销售部
AO
1 技术部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
表单编号:
14 顾客财产管理控制程序
15 客户满意度管理控制程序
16 生产过程控制程序
17 标识与追溯性管理控制程序
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A0
生产部
QC-8.2.4-03
产成品检验规范
A0
质量部
QC-6.3-01
TB-1100涂布机作业指导书
A0
生产部
QC-6.3-02
FT-150分条机作业指导书
A0
生产部
QC-6.3-03
KH-706W分切机作业指导书
A0
生产部
QC-6.3-04
铲车作业指导书
A0
生产部
编号:HY-QR-4.2.3-01
A0
质量部
QC-7.5.1-01
生产现场管理制度
A0
生产部
QC-7.5.1-01
生产现场管理制度
A0
质量部
QC-7.5.1-02
安全生产管理制度
A0
生产部
QC-7.5.1-02
安全生产管理制度
A0
质量部
QC-7.5.5-01
仓库管理制度
A0
生产部
编号:HY-QR-4.2.3-01
No:
文件编号
文件名称
编号:HY-QR-4.2.3-01
No:
文件编号
文件名称
版本
发放部门
分发
回收
签收
日期
收发人
签交
日期
收发人
Q/SZ-ZS
质量手册
A0
业务部
Q/SZ-ZS
质量手册
A0
生产部
Q/SZ-ZS
质量手册
A0
质量部
QC-5.5-01
岗位பைடு நூலகம்职要求
A0
业务部
QC-5.5-01
岗位任职要求
A0
生产部
QC-5.5-01
岗位任职要求
No:
文件编号
文件名称
版本
发放部门
分发
回收
签收
日期
收发人
签交
日期
收发人
QC-6.3-05
燃料供油系统安全操作规范
A0
生产部
QC-6.3-06
涂布线工艺流程图
A0
生产部
QC-7.4-01
原材料采购标准
A0
生产部
版本
发放部门
分发
回收
签收
日期
收发人
签交
日期
收发人
QC-7.5.5-01
仓库管理制度
A0
质量部
QC-8.2.4-01
进货检验规范
A0
生产部
QC-8.2.4-01
进货检验规范
A0
质量部
QC-8.2.4-02
生产过程检验规范
A0
生产部
QC-8.2.4-02
生产过程检验规范
A0
质量部
QC-8.2.4-03
产成品检验规范
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