部门预算表四【支出项目录入表】汇总
公司各部门费用统计表格模板
公司各部门费用统计表格模板
1. 部门名称,列出公司所有部门的名称,以便清晰地标识各个
部门。
2. 费用分类,将费用按照不同的分类进行列举,比如人工成本、办公费用、市场推广费用、设备维护费用等等,以便对各项费用进
行分类和统计。
3. 预算金额,列出每个部门在预算期内被分配的费用预算金额。
4. 实际金额,记录每个部门实际发生的费用支出金额,可以根
据具体情况按月、季度或年度进行统计。
5. 差异金额,计算每个部门的实际费用支出与预算金额之间的
差异,以便及时发现费用超支或节约情况。
6. 负责人,记录每个部门的负责人,以便在需要时进行沟通和
协调。
在填写这个表格模板时,需要确保及时准确地记录各个部门的
费用支出情况,以便公司管理层及时了解各部门的经营状况,做出相应的决策和调整。
同时,这个表格模板也可以作为公司财务报告的重要依据,为公司的财务管理工作提供有力支持。
总之,公司各部门费用统计表格模板是一个非常重要的管理工具,它可以帮助公司全面了解各部门的费用支出情况,做出科学合理的决策,提高公司的管理效率和经济效益。
希望这些信息能够对你有所帮助。
部门预算表四【支出项目录入表】
单位名称
项目类别 功能科目
项目名称
当前年度 经济科目
总计
纳入预 算管理 的政府 性基金 安排的 支出
纳入专 户管理 的教育 收入安 排的支 出
国有资 本经营 收入安 排的支 出
2130101
行政人员经费
2014年
108
2130104
事业人员经费
2014年
5.9
5.9
5.9
2080502
退休人员经费
2014年
24.18Байду номын сангаас
24.18
24.18
2130101
三公经费
2014年
5.4
5.4
5.4
2130101
公用经费
2014年
4.7
4.7
4.7
合计
148.18
148.18
148.18
备注:1、保留两位小数,2、单位:万元。
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支出项目录入表
支出项目录入表
编报单位:卓尼县农牧业机械管理局 财政拨款(补助) 纳入预算管 专项 理的行政事 罚没收入 收入 财政拨款 经费拨款 业性收费收 安排的支 安排 合计 (补助) 入安排的支 出 的支 出 出 108 108 国有资 源(资 事业单 其他自 产)有 其他收 位经营 上年专 有资金 偿使用 入安排 收入安 项结转 安排的 收入安 的支出 排的支 支出 排的支 出 出
部门费用支出表汇总
部门费用支出表汇总为了更好地管理和控制部门的经费支出,我们制作了一份部门费用支出表汇总,以便清晰地了解各项费用的情况。
以下是该支出表的详细内容:1. 人员费用:- 包括员工工资、福利、奖金和津贴等。
这些费用是我们最大的支出之一,因为我们重视员工的福利和激励措施,以保持团队的稳定和工作效率。
2. 办公室租金:- 包括办公场所的租金和相关的设施维护费用。
我们努力为团队提供一个舒适和高效的工作环境,因此租金是我们不可避免的开支之一。
3. 采购费用:- 包括采购办公用品、设备和技术设备等。
这些费用是为了满足团队正常运作所需的资源,以提高工作效率和生产力。
4. 市场推广费用:- 包括广告、宣传和市场推广活动的费用。
我们意识到市场推广对于企业的发展至关重要,因此投入一定的经费来提升品牌知名度和市场份额。
5. 培训和发展费用:- 包括员工培训、教育和职业发展的费用。
我们重视员工的专业能力和职业发展,因此不断投入资源来提升员工的技能和知识水平。
6. 会议和活动费用:- 包括组织会议、研讨会和团建活动的费用。
这些活动有助于促进团队合作和沟通,提高团队的凝聚力和工作效率。
7. 差旅费用:- 包括员工出差的交通、住宿和餐饮费用。
由于业务需要,员工可能需要频繁出差,因此我们提供必要的经费支持。
8. 其他费用:- 包括各种其他费用,如办公用品维护、保险费用和法律顾问费用等。
这些费用是为了保障公司的正常运营和风险管理。
通过制作部门费用支出表汇总,我们可以清晰地了解各项费用的情况,从而更好地管理和控制预算。
同时,我们也可以通过对比和分析支出表,找到节省费用和提高效率的方法,以实现更好的财务管理和部门运营。
部门综合预算收支总表
2023年部门综合预算收支总表
单位:万元
2023年部门综合预算收入总表
单位:万元
2023年部门综合预算支出总表
单位:万元
2023年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2023年部门综合预算政府性基金收支表
单位:万元
2023年部门综合预算专题业务经费支出表
单位:万元
2023年部门管理旳专题资金(未分解部分)预算表
单位:万元
2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购置服务)预算表
单位:万元
2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元。
部门预算表格
部门预算表格序号预算项目预算金额(元)-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明:1. 人员工资:这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。
2. 办公用品:包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。
3. 租赁费用:用于支付办公场所的租金、水电费等费用。
4. 设备维护:用于维护和保养部门所需的设备,确保其正常运作。
5. 培训费用:用于员工培训和提升技能的相关费用。
6. 差旅费用:用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
7. 营销推广:用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。
8. 会议费用:用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。
9. 研发支持:用于支持部门的研发项目,包括研究和试验所需的设备、材料等费用。
10. 其他费用:用于部门日常运转中的其他支出。
根据以上预算项目,部门所需的总预算为385,000元。
请根据实际需要和财务状况进行适当的调整,并确保预算的合理性和可执行性。
预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率,为公司的发展做出贡献。
注意:以上预算表格仅供参考,具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。
(项目管理)项目支出预算明细表
项目支出预算明细表项目名称:工程修缮类项目单位:万元(保留六位小数点)明细项目代码明细项目类别代码明细项目类别名称明细项目名称支出功能分类科目支出经济分类项目资金来源预算外收费项目代码预算外收费项目名称是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量需求时间预算申请数(万元)1 01 建造安装工程费用302类2 …3 …4 …5 …6 02 需安装设备费用30218/31001/31003/310997 …8 …9 …10 …11 03 相关费用302类12 …13 …14 …15 …项目支出预算明细表项目名称:前期费类项目 单位:万元(保留六位小数点) 注:1.填报下一预算年度之后年度的大型项目前期费用(如计划于2022年实施某大型活动,其前期费项目需于2022年申报,批复后2022年执行)明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 01 可行性研究费 30203/30226/30227 2 02 工程设计费 30203/30226/30228 3 03 勘察设计费 30203/30226/30229 404其他前期费30203/30226/30230项目支出预算明细表项目名称:购置类——新购车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 申报项目需填报项目单位车辆编制号,车辆实有数等情况。
2支出经济分类科目填报:政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”,保险填报“交通费”中的“机动车保险费”。
明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目 资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 03 车价合计 2 04 保险 345 6 7 8项目支出预算明细表项目名称:购置类——更新车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 项目申报时需说明被更新车辆情况,被更新车辆必须为公务用车专用系统中已有车辆,并填报被更新车辆的车号。
项目支出预算情况表
项目支出预算情况表一、项目基本信息项目名称:(填写项目名称)项目立项日期:(填写项目立项日期)项目预计开始日期:(填写项目预计开始日期)项目预计结束日期:(填写项目预计结束日期)项目背景:(填写项目背景)二、项目支出预算1.人员费用人员工资:(填写人员工资预算)人员培训费用:(填写人员培训费用预算)人员福利费用:(填写人员福利费用预算)其他人员费用:(填写其他人员费用预算)2.物料费用采购物料费用:(填写采购物料费用预算)运输物料费用:(填写运输物料费用预算)其他物料费用:(填写其他物料费用预算)3.设备费用采购设备费用:(填写采购设备费用预算)维护设备费用:(填写维护设备费用预算)其他设备费用:(填写其他设备费用预算)4.服务费用外包服务费用:(填写外包服务费用预算)其他服务费用:(填写其他服务费用预算)5.活动费用会议费用:(填写会议费用预算)培训费用:(填写培训费用预算)宣传费用:(填写宣传费用预算)其他活动费用:(填写其他活动费用预算)6.管理费用办公费用:(填写办公费用预算)通信费用:(填写通信费用预算)印刷费用:(填写印刷费用预算)其他管理费用:(填写其他管理费用预算)7.其他费用其他支出:(填写其他支出预算)8.总支出总预算:(根据以上各项费用预算求和得出总预算)三、项目支出计划1.根据项目计划,以月份为单位,列出各项费用在每个月的预计支出金额。
月份人员费用物料费用设备费用服务费用活动费用管理费用其他费用总支出(填写月份)(填写人员费用)(填写物料费用)(填写设备费用)(填写服务费用)(填写活动费用)(填写管理费用)(填写其他费用)(填写总支出)2.根据项目计划,以项目阶段为单位,列出各项费用在每个阶段的预计支出金额。
项目阶段人员费用物料费用设备费用服务费用活动费用管理费用其他费用总支出(填写项目阶段)(填写人员费用)(填写物料费用)(填写设备费用)(填写服务费用)(填写活动费用)(填写管理费用)(填写其他费用)(填写总支出)四、项目支出变更如有项目支出发生变更,需及时更新支出预算情况表,并说明变更原因和影响。
部门预算管理系统40(单位版)操作说明
部门预算管理系统4.0(单位版)操作说明一、软件安装1.将部门预算系统光盘带标签的一面朝上放入光盘驱动器,关上驱动器门。
稍等几秒钟后,双击桌面上“我的电脑”图标,然后再双击光驱图标(或登录县财政局网站下载“部门预算单位版4.0安装程序”);2.打开“部门预算单位版4.0安装程序”文件夹,然后再运行图标为安装文件,开始系统的安装;3.然后单击【下一步】按钮,如果需要终止系统的安装,请单击【取消】按钮;4.单击【下一步】,系统提示软件许可协议;5.提示您在使用本套系统时应注意的版权方面的问题,如果您接受该协议,则单击【是】继续下面的操作,如果不接受,则单击【否】按钮终止当前安装,可单击【上一步】退回到窗口,如果要安装软件必须接受该协议;6.用户接受使用许可协议后,确认软件的安装路径,默认路径为“C:\Program Files\MOF_efm_dbge_4.0”目录,您可以单击【浏览】按钮更改到其他路径;7.选择好要安装的路径后,单击【下一步】;8.单击【下一步】,系统开始向硬盘上拷贝相关程序文件。
当进度达到100%以后,系统会提示您是否重启计算机,建议在使用本系统之前重新启动计算机,计算机重新启动后,系统安装结束。
二、接收下发参数(或数据)1、安装完单位版程序后,电脑桌面上会出现“部门预算管理系统4.0(单位版)”图标,进入“部门预算管理系统4.0(单位版)”。
2、第一次进入“部门预算管理系统4.0(单位版)”,会提示“系统要求初始化”,单位接收财政部门下发参数(或数据),点击“是”,进入“系统属性设置”“接收文件存放路径”从“磁盘目录选择”中找到“财政部门下发参数(或数据)”文件,点击“确定”完成系统初始化。
3、主管部门给下属单位下发参数,进入“数据传送”模块,点击“下发预算数据”,在弹出的“下发预算数据”模块中选择下属单位,同时选择下发文件存放的目录。
三、数据录入1、填报单位基本信息,选择“单位基础信息录入表”,在“单位选择”栏中选择要编报的单位,根据各单位实际情况去填写人员、车辆等信息。
部门经费预算汇总表
部门经费预算汇总表
年份:2023
一、部门经费预算汇总
表1:部门经费预算汇总
部门预算金额支出项目
1.财务部60,000财务报账、费用报销
2.人力资源部40,000人力资源考评、薪资发放、员工福利
3.研发部100,000研发经费、研发项目投入
4.销售部70,000营销宣传和促销费用
5.运营部20,000运营费用的投入
7.职业认证部3,000职业认证考试费
合计300,000
二、预算细化
表2:财务部
支出项目预算金额备注
1.财务报账15,000包含财务报表编制费用
2.费用报销45,000财务部门的各项支出报销
合计60,000
表3:人力资源部
支出项目预算金额备注
1.人力资源考评12,000包含绩效考评和评级费用
2.薪资发放10,000包含线上发放、纸质发放
3.员工福利18,000各类福利的投入
合计40,000
表4:研发部
支出项目预算金额备注
1.研发经费85,000针对不同项目的研发投入
2.研发项目投入15,000包含研发和项目评估投入合计100,000
表5:销售部
支出项目预算金额备注
1.营销宣传45,000包含纸质宣传、网络推广等
2.促销费用25,000包含春节/元。
部门支出预算表
报表编号:YSGK-003
部门支出预算表
金额单位: 千元
科目名称 合计 201-一般公共服务支出 20113-商贸事务 2011301-行政运行(商贸) 2011302-一般行政管理事务(商贸) 2011304-对外贸易管理 2011305-国际经济合作 2011306-外资管理 2011307-国内贸易管理 2011308-招商引资 2011350-事业运行(商贸) 208-社会保障和就业支出 20805-行政事业单位离退休 2080501-归口管理的行政单位离退休 2080502-事业单位离退休 20808-抚恤 2080899-其他优抚支出 210-医疗卫生与计划生育支出 21005-医疗保障 2100501-行政单位医疗 2100502-事业单位医疗 212-城乡社区事务支出 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 215-资源勘探电力信息等支出 21560-散装水泥专项资金支出 2156099-其他散装水泥专项资金支出 216-商业服务业等支出 21602-商业流通事务 2160250-事业运行 221-住房保障支出 22102-住房改革支出 2210201-住房公积金 2210203-购房补贴 合计 92,0.00 300.00 3,936.00 50.00 29,465.00 18,314.00 1,866.50 4,428.40 4,424.90 4,309.50 115.40 3.50 3.50 406.30 406.30 356.60 49.70 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,489.50 1,489.50 1,426.30 63.20 1,489.50 1,489.50 1,426.30 63.20 1,010.80 1,010.80 1,010.80 1,866.50 4,428.40 4,424.90 4,309.50 115.40 3.50 3.50 406.30 406.30 356.60 49.70 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1,289.20 1,289.20 1,289.20 5,000.00 5,000.00 5,000.00 基本支出 23,761.20 16,426.20 16,426.20 14,559.70 200.00 300.00 3,936.00 50.00 29,465.00 18,314.00 项目支出 68,554.20 52,265.00 52,265.00 备注
部门经费预算汇总表
部门经费预算汇总表一、收入预算1.预计年度拨款:XXXXX元说明:收入预算的第一项是预计年度拨款。
此项表示部门预计从上级部门或者其他资金源获得的拨款金额。
2.预计其他收入:XXXXX元说明:此项表示部门从其他方式获得的收入,可以包括:经营活动收入、投资收益、捐赠收入或其他可预见的收入。
3.预计总收入:XXXXX元(等于预计年度拨款+预计其他收入)说明:总收入是收入预算的核心,表示部门在整个年度内预计获得的总收入金额。
该金额将为部门的开支提供资金支持。
二、支出预算1.人员费用:XXXXX元说明:人员费用是指部门为了保证正常运转所需的员工人员开支。
包括工资、奖金、社会保险费、公积金、培训费用、福利及人员招聘费等。
2.办公室及设备费用:XXXXX元说明:办公室及设备费用是指部门日常运营中需要支付的费用,包括办公用品采购费、设备维护费、通讯费用、电脑软硬件更新费等。
3.业务推广及宣传费用:XXXXX元说明:业务推广及宣传费用是指部门为了宣传自身业务及提升知名度所需支付的费用,包括广告费、推广费用、市场调研费用等。
4.培训及发展费用:XXXXX元说明:培训及发展费用是指部门为了提升员工技能及组织能力所需支付的费用,包括培训费用、研讨会费用及其他发展费用等。
5.研究与开发费用:XXXXX元说明:研究与开发费用是指部门为了开展新业务、新产品或新技术的研究与开发所需支付的费用,包括研发人员工资、研发设备费用、实验费用等。
6.其他费用:XXXXX元说明:其他费用是指在以上费用之外,无法具体列明的费用,可以包括设备维修费、差旅费、会议费、保险费等。
7.总支出:XXXXX元(等于人员费用+办公室及设备费用+业务推广及宣传费用+培训及发展费用+研究与开发费用+其他费用)说明:总支出是支出预算的核心,表示部门在整个年度内预计的总支出金额。
三、预计结余1.预计结余:XXXXX元(等于预计总收入-总支出)说明:预计结余是指部门在预算周期结束后的预计剩余资金。
部门预算收支预算总表
对个人和家庭的补助支出
对企事业单位的补贴
转移性支出
小计
赠与
债务利息支出
债户还本支出
七、其他支出
基本建设支出Βιβλιοθήκη 上级部门补助收入其他资本性支出
事业收入(不纳入收支两条线管理)
贷款转贷及产权参股
附属单位上缴收入
其他支出
事业单位经营收入
三、事业单位经营支出
其他收入
四、结转下年
小计
收入总计
支出总计
年部门预算收支预算总表
单位名称:澄海区接待办公室
单位:万元
收入
支出
项目
年预算
项目
年预算
一、公共预算拨款
一、基本支出
预算安排拨款
工资福利支出
非税支出拨款
商品和服务支出
二、基金预算拨款
对个人和家庭的补助支出
三、财政专户拨款
二、项目支出
四、上年公共财政预算结转资金
工资福利支出
五、上年基金预算结转
商品和服务支出
部门支出总表
部门公开表8部门支出总表单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出201 一般公共服务支出2552.93 1339.91 1213.02 0.00 0.00 0.0020111 纪检监察事务713.02 0.00 713.02 0.00 0.00 0.00 2011105派驻派出机构713.02 0.00 713.02 0.00 0.00 0.0020117 质量技术监督与检验检疫事务500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011709标准化管理500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.0020126 档案事务1339.91 839.91 500.00 0.00 0.00 0.00 2012604档案馆1339.91 839.91 500.00 0.00 0.00 0.00202 外交支出576.59 0.00 576.59 0.00 0.00 0.0020204 国际组织576.59 0.00 576.59 0.00 0.00 0.00 2020401国际组织会费576.59 0.00 576.59 0.00 0.00 0.00204 公共安全支出696.00 696.00 0.00 0.00 0.00 0.0020499 其他公共安全支出696.00 696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901其他公共安全支出696.00 696.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 教育支出12626.20 6386.46 6239.74 0.00 0.00 0.0020508 进修及培训12626.20 6386.46 6239.74 0.00 0.00 0.00 2050802干部教育12192.44 6386.46 5805.98 0.00 0.00 0.00 2050803培训支出433.76 0.00 433.76 0.00 0.00 0.00206 科学技术支出69027.03 65907.14 1650.16 0.00 1469.73 0.0020603 应用研究65376.87 63907.14 0.00 0.00 1469.73 0.00 2060301机构运行65011.87 63542.14 0.00 0.00 1469.73 0.00 2060302社会公益研究365.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.0020605 科技条件与服务3650.16 2000.00 1650.16 0.00 0.00 0.00 2060503科技条件专项3650.16 2000.00 1650.16 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出27644.48 20356.48 1048.00 0.00 6240.00 0.0020702 文物348.00 0.00 348.00 0.00 0.00 0.00 2070299其他文物支出348.00 0.00 348.00 0.00 0.00 0.0020704 新闻出版广播影视26596.48 20356.48 0.00 0.00 6240.00 0.00 2070408出版发行26596.48 20356.48 0.00 0.00 6240.00 0.0020799 其他文化体育与传媒支出700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 2079903文化产业发展专项支出700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出103671.63 103671.63 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休103671.63 103671.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501归口管理的行政单位离退休71021.04 71021.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502事业单位离退休22594.74 22594.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503离退休人员管理机构10055.85 10055.85 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出11177.00 11177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗11177.00 11177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101行政单位医疗11177.00 11177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出2802.37 0.00 2802.37 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用2802.37 0.00 2802.37 0.00 0.00 0.00 2111001能源节约利用2802.37 0.00 2802.37 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出298904.58 208667.90 61783.62 0.00 26965.06 1488.00 21507 国有资产监管298604.58 208667.90 61783.62 0.00 26665.06 1488.00 2150701行政运行23281.62 23281.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2150702一般行政管理事务5313.38 0.00 5313.38 0.00 0.00 0.00 2150703机关服务47863.19 38245.76 486.34 0.00 8401.09 730.00 2150704国有企业监事会专项8383.06 0.00 8383.06 0.00 0.00 0.00 2150705中央企业专项管理14741.97 0.00 14741.97 0.00 0.00 0.00 2150799其他国有资产监管支出199021.36 147140.52 32858.87 0.00 18263.97 758.00 21599 其他资源勘探信息等支出300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 2159999其他资源勘探信息等支出300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 220 国土海洋气象等支出9969.50 0.00 9969.50 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务9969.50 0.00 9969.50 0.00 0.00 0.00 2200199其他国土资源事务支出9969.50 0.00 9969.50 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出19614.33 19614.33 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出19614.33 19614.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201住房公积金12128.15 12128.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202提租补贴2009.58 2009.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203购房补贴5476.60 5476.60 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出3323.00 0.00 0.00 0.00 3323.00 0.00 22999 其他支出3323.00 0.00 0.00 0.00 3323.00 0.00 2299901其他支出3323.00 0.00 0.00 0.00 3323.00 0.00 合 计562585.64 437816.85 85283.00 0.00 37997.79 1488.00。
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农牧局
2130101
公用经费 公用经费 个人经费
2014 2014 2014
10.40 21 481.22
10.40 21 481.22
10.40 21 481.22
2130104
2130101
2130104
个人经费
2014
1529.16 1529.16 1529.16
2080101
退休及遗属人经费
支出项目录入表
支出项目录入表
编报单位:卓尼县农牧局预算汇总
财政拨款(补助) 单位名称 项目类别 功能科目 项目名称 当前年度 经济科目 总计 纳入预算管 财政拨款 经费拨款 理的行政事 合计 (补助) 业性收费收 入安排的支 出 纳入预 算管理 罚没收 专项收 的政府 入安排 入安排 性基金 的支出 的支出 安排的 支出 纳入专 户管理 的教育 收入安 排的支 出 国有资 本经营 收入安 排的支 出 国有资 源(资 产)有 偿使用 收入安 排的支 其他 事业单 其他自 收入 上年 位经营 有资金 安排 专项 收入安 安排的 的支 结转 排的支 支出 出 出
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2014
222.88
222.88
222.88
2130108
村级兽医员工资
2014
107.6
107.6
107.6
2130199 2130动检8 万)
45 21 21 21
45
合计
2438.26 2393.26 2393.26
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