存货管理制度规范

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存货管理制度规定

存货管理制度规定

存货管理制度规定第一章总则为规范企业存货管理行为,确保存货的安全、准确、高效管理,提高企业的运营效率和盈利能力,特制定本存货管理制度。

第二章存货管理的范围1. 存货管理包括采购、入库、库存管理、销售、出库、盘点、报废等一系列活动。

2. 存货种类包括原材料、半成品、成品、周转材料、辅助材料等,不同种类的存货根据不同特性采取不同的管理方式。

第三章存货管理的基本原则1. 合理采购:根据市场需求及企业生产计划,合理制定采购计划,实施合理采购。

2. 安全储存:存货管理必须遵循安全、防火、防潮、防盗等原则,确保存货不受损坏和丢失。

3. 审慎出入:对存货的入库、出库需经过审批和确认,不得擅自操作。

4. 及时更新:对存货的进销存情况要及时记录和更新,确保数据准确。

5. 经济有效:对存货的管理要力求经济高效,节约成本,提高效益。

第四章存货管理的具体规定1. 采购管理(1)采购人员应根据企业生产计划和市场需求,制定采购计划,确保采购数量和时间的合理性。

(2)采购人员应根据企业的采购管理程序,选择合格的供应商,签订采购合同,并对供应商进行评价和管理。

(3)采购人员应对采购合同的履行情况进行跟踪和监督,确保采购品质和交货期。

2. 入库管理(1)入库操作人员应按照企业入库程序进行操作,对所入库存货的品质和数量进行检验和确认,确保实物和系统数据的一致性。

(2)入库单据必须填写完整准确,包括存货名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息,并做好单据的归档管理。

3. 库存管理(1)库存管理员应根据公司的库存管理策略,对存货进行分类、定位、标识和编号,建立存货档案。

(2)库存管理员应根据企业的库存管理政策,合理制定库存上限、下限和报警值,确保库存的合理化和稳定性。

(3)库存管理员应每月进行库存盘点,并及时更新库存数据,发现问题要及时报告并处理。

4. 销售和出库管理(1)销售人员应根据客户订单和销售计划,填写出库单据,并经过相关部门的审批后方可出库。

仓库物料储存管理制度

仓库物料储存管理制度

仓库物料储存管理制度•相关推荐仓库物料储存管理制度(通用10篇)在当下社会,很多地方都会使用到制度,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。

拟起制度来就毫无头绪?以下是小编精心整理的仓库物料储存管理制度,欢迎大家分享。

仓库物料储存管理制度篇11、负责仓库管理员的日常管理工作,对出入库的物品和工具进行验放、登记,对不符合规定的物品和手续不清的有权拒绝入库或领取。

2、根据物品的体积、特性、型号、规格等进行分类合理存放管理,对每一品种要做相应的货卡标识。

3、保持仓库清洁卫生、通风良好,并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等防护措施,确保品质和库房安全。

4、立仓库管理资料,做到手续、记录物资账本齐全。

5、每极度,接受和配合管理处主任与房管员对仓库进行一次全面的检查。

6、材料坚持先入先出、后入后出的原则,合理利用降物的使用价值。

7、不断提高业务水平,保证各岗位领料及时,工具借还有序。

8、仓管员要经常向使用部门咨询调查采购员所购买物品是否实用、好用,及时反映,确保采购物品质量,做到物尽其用,保证采购质量。

9、完成管理处临时交办的其它工作任务。

仓库物料储存管理制度篇21、物料仓库应有牢固的房顶,墙壁和地面。

门窗有可靠的防护装置。

房顶及地下管道层不得与其他房间相通。

2、内敷设的电线应有铁质套管。

严禁使用荧光照明,一般物料仓库用白炽灯加防护罩,烟酒仓库使用防爆灯,并将电源开关安装在库外。

仓库的工作人员下班时,应关闭或切断电源3、仓库内严禁吸烟,并应设置适量的灭火器材。

存放的物品应按防火要求留出五距:即灯距不少于0.5米,顶距、墙距不少于0.3米。

柱距、垛距不少于0.1米)。

4、存放贵重物品的仓库,要安装防盗报警器,并配置防撬锁。

5、物料仓库存放的各类物品应建立账册,定期盘点,做到账物相6、存放安全应有专人负责,门钥匙有专人保管,严禁无关人员进入仓库,不得在仓库内会客。

仓库物料储存管理制度篇3一、仓库日常管理1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

存货管理制度

存货管理制度

存货管理制度存货管理制度在学习、工作、生活中,制度的使用频率逐渐增多,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

我们该怎么拟定制度呢?以下是小编帮大家整理的存货管理制度,欢迎阅读与收藏。

存货管理制度1存货在公司流动资产中所占的比例最大,而且存放地点分散,接触此项资产的人员较多。

加强存货管理,对于保护存货安全,加快周转速度,减少积压,浪费和损失,提高存货运营效率,有着重要的价值意义。

(一)公司应根据年度经营目标,市场购买状况和商品库存状况,制定年度商品采购计划,并按季,月分解。

商品采购业务须履行审批手续,审批程序及采购流程按业务部门采购手册执行。

采购人员应在职责范围内按审批意见办理采购业务,特殊情况下无法及时报批的,作个案处理,事后须补办审批手续,以防止盲目采购,造成积压损失。

(二)商品采购须取得供货方的发票或其他进货凭证(如送货单,发货单等由供应商开具的单据)(三)商品到达后须及时组织进货验收。

验收人员应验明品名,数量,品种,规格,质量与发票单据或合同订单所列是否相符。

如有不符,应及时记录并通知相关采购人员查明原因视不同的采购方式作相应处理。

未办理入库的商品不得与己入库商品放在一起。

(四)验收合格的商品,保管人员应及时办理入库,在进货发票单据上签名确认后开商品验收入库单。

在开据时,应认真细致,并注意核对单价及数量,确定准确的商品单价及数量以开据。

开据后应在验收入库单上签名确认。

(五)商品验收入库蛋一式三联,一联收货人记帐留存,一联交供货方,财务联连同进货发票单据以及合同订单交财务部门。

财务部门按国家统一会计制度,根据验收单及有关进货合同订单和发票单据对验收合格的商品办理入帐及货款结算。

月未,货到票据未到的商品,应予暂估入库。

(六)总仓的商品配送出库,应在点验无误后,输入电脑,打印商品配送出库单,告知直营店准备收货。

总仓人员须在配送单上签名,以示负责。

配送单一式三联,由直营店签名确认后,一联总仓记帐留存,一联交直营店验收,财务联交财务部作配送帐务处理。

公司存货管理规章制度(五篇)

公司存货管理规章制度(五篇)

公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管,使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制,保证公司实物资产的安全、完整,特制订本制度。

第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理,对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。

第三条依据管理体系的要求,仓库管理不直接隶属财务部门,但应接受财务部门日常的监督管理,并配合财务部门做好各项稽核工作。

同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账,对保管的物资进行记录,应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。

第四条财务部门应按照财务核算的要求,对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算,并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额,以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。

第五条根据公司管理计划性的特点,采购活动之前必须实行计划审批,由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”,列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况,并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。

第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”,有关供应商进行采购交易谈判,并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》,《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。

第七条采购物资运抵公司后,首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测,检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求,在确认无误后,质量检验部门填写《验收单》,并签名盖章。

如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。

第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》,将采购的物资办理验收入库手续。

仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验,并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。

公司存货管理规章制度范本3篇

公司存货管理规章制度范本3篇

公司存货管理规章制度范本3篇公司为了加强对存货资产的管理,保证公司存货的安全完整,就必须要要制定并实施相应的存货管理制度。

下面一起看看存货的管理制度范本吧,希望对大家有帮助!存货管理制度范本篇一第一章总则第一条为了加强公司存货资产的管理,保证公司存货的安全完整,加快存货周转,减少积压,从而提高企业经济效益,特制订本制度。

第二条本制度所称存货是指公司在正常经营过程中持有的以备出售的商品,与商品配套的物品,各类维修配件、耗材、赠品等,包括各类商品、材料、包装物、低值易耗品、委托代销商品等。

第三条仓库隶属于财务部门管理,仓库应按照存货管理规定建立台帐,对保管的存货按品种、规格、数量(收、发、存)进行详细记录。

第四条财务部要及时与仓库进行数量核对,并检查收、发、结存情况。

第五条财务部等部门必须健全各项原始记录、严格验收和清查盘点制度,做好存货管理工作。

第二章库存商品采购入库管理第六条采购计划管理1、制定采购计划的原则:保证合理的库存,加快库存商品的周转,尽可能降低库存风险,节约采购、仓储费用。

2、制定计划时需考虑的因素:分公司的销售计划;商品销售需求情况;商品实际库存情况;供应商的供货周期;供应商销售政策;经济批量等因素。

3、市场计划(专员)在制定采购计划时,把握好订货节奏,避免商品跌价而形成不应有的损失。

为了保证市场供应,分公司采购计划可按周或旬、月编制,采购计划经分公司总经理批准后组织实施,并送财务部一份以便组织安排资金,送库存管理人员一份以备收货。

市场计划(专员)应做好相应采购计划明细记录表,以便核查到货进度及实际收货和欠货情况。

第七条入库验收管理1、库存管理人员在接到采购部门转来已核准的“采购计划单”时,按供应商、库存商品类别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收货。

2、商品运到后,库房保管人员与市场计划(专员)一起验收商品(为了公正,商品入库验收不少于两人)。

一般情况下,若商品包装完好,可以按件清点商品数量;若出现包装破损,必须开箱验货清点商品数量。

存货管理制度

存货管理制度

存货管理制度一、引言存货管理制度是指企业为保证存货管理的规范性和高效性而建立的一套规章制度。

它主要包括存货的采购、入库、核对、出库、盘点、退货等管理流程,并规定了负责人、责任和承担的相关规定,旨在提高企业的存货管理水平,确保存货的安全和准确性。

二、存货的定义存货是企业在正常经营过程中所持有的可供销售的物品,包括原材料、半成品、成品和周转材料等。

存货是企业运营的重要组成部分,对于企业的生产和经营活动起到关键的支持作用。

三、存货管理流程3.1 采购管理•确定存货采购的需求和数量,并进行采购计划;•根据企业制定的采购流程,选择供应商并进行采购合同的签订;•负责人审核采购合同,确认存货的质量、数量、价格等信息;•相关人员跟进采购过程,负责跟踪存货的送达情况;•存货送达后,进行入库管理。

•负责人对存货进行收货检验,确保其符合质量要求;•对存货进行分类、编码和标记,并录入存货管理系统;•进行物理层面的存放安排,确保存货的整齐和安全;•确保相关财务信息与存货系统数据的一致性。

3.3 核对管理•定期对存货进行核对,确认存货数量的准确性和完整性;•与财务系统的数据进行核对,确保存货信息的准确性;•对于存货损益进行分析,并及时跟踪处理异常情况;•建立存货核对记录,便于日后查询和审计。

3.4 出库管理•根据生产计划或销售需求,进行存货的出库操作;•负责人进行存货的核对和确认,确保出库的准确性;•对于存货的出库记录进行登记和归档;•定期进行对出库记录的核对和分析,确保存货管理的准确性。

•定期对存货进行盘点,确保存货数量的准确性;•根据盘点工作的需要,制定详细的盘点流程和计划;•负责人组织盘点人员进行盘点工作,并记录盘点结果;•盘点后进行存货数与系统数据的对比和调整。

3.6 退货管理•对于存货质量问题或其他原因,需要进行退货的情况,按照企业规定的流程办理退货事项;•负责人审核退货申请,并与供应商协商解决退货问题;•进行存货退货的核对和记录,确保退货的准确性。

存货管理制度规范

存货管理制度规范

存货管理制度规范存货是企业经营中最主要的资产之一,其管理对企业的成本控制、营销、资金流转及生产计划等方面有着重要的影响。

建立规范的存货管理制度,对企业的运营和发展有着至关重要的作用。

下面就存货管理制度规范进行的阐述。

一、存货概念及分类存货是指企业为经营目的而购买、生产及维护的物料、半成品和成品等,包括原材料、辅助材料、成品、备品、低值易耗品和周转材料等。

一般来讲,存货可以按照生产及销售的不同阶段划分为原材料、半成品、成品和包装材料等。

二、存货管理原则1.合理控制存货采购数量,避免存货积压,降低资金占用成本;2.严格控制存货入库环节,确保存货质量,防止出现延误和损失;3.加强存货仓库管理,实现存货安全、整洁、易取、易检、易盘点;4.加强存货跟踪,合理制定出库计划,减少过剩和报废库存;5.建立存货毛利分析制度,深入分析存货成本和利润状况,掌握存货状况。

三、存货管理流程1.入库管理(1)严格执行二次验收制度,确保存货的质量;(2)严格按照存货规格及数量入库,遵循“先进、先验、先入”的制度;(3)进口货物必须在海关验货后,由专人验收收货;(4)对到货未按订单要求及时退回的存货,应另行妥善处理;(5)入库记录要真实可靠,准确反映实物库存的情况。

2.出库管理(1)严格按照出库单的要求出库,确保出库的物品符合要求;(2)出库单严格按照审批程序出具,遵循先进先出的原则;(3)负责人签字确认,监督实施,实现出库过程的科学化,确保准确无误;(4)出库记录要真实可靠,准确反映实物库存的情况;(5)对于重要存货如高值物品或投入生产的关键物料,应在系统中记录并实现数据管理。

3.盘点管理(1)内部盘点要求至少每季度一次,盘点内容包括:存货数量、存货种类、存货等级、存货价格等;(2)实施全员参与盘点,严密把关,确保盘点准确;(3)对于盘点出现存货的多余或缺失情况,必须立即处理。

四、存货合同管理(1)一份存货采购合同应该包括:存货种类、数量、价格、付款方式、交货时间等关键内容;(2)供应商、经销商信息的评估和管理,检测其进行质量、价格、维修服务和交货的能力和信用情况,保证存货的有序采购;(3)对于存货采购合同的重点条款,应在实际操作中进行严格执行。

(完整版)存货管理制度

(完整版)存货管理制度

存货管理制度第一章总则第一条为了加强对公司存货的管理和控制,保证存货的安全完整,提高存货运营效率,保证合理确认存货价值,防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊,根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本制度。

第二条本制度所称存货,是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料,主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、五金配件等。

公司代销、代管存货,委托加工、代修存货也适用于本制度。

第三条库存物资内部控制中的不相容职务应当分离,其中包括:(一)物资入库和出库经办者与审批者应分离;(二)实物的验收保管与采购应分离;(三)审批发料的计划员与存货保管员相分离;(四)存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行;(五)若某职位空缺或相关人员临时外出,应指定替代人员或临时人员负责,避免暂时的职务重叠。

第二章岗位分工与授权第四条职责分工:(一)仓储处负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务,审核相关表单并及时录入系统,妥善保管所有存货收发凭证并装订成册,定期盘点库存物资,保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符;(二)财务管理部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督;(三)客服处负责成品发货、销售退换货业务指令的下达、起始表单的填制;(四)采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜;(五)质量控制处负责相关物资出入库的质量检测事宜。

第五条公司对存货业务建立严格的授权审批制度,明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。

第六条各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资由本部门负责人签字批准,领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备由本部门负责人签字审核后由分管领导签字批准,本单位以书面形式指定由某部门负责实施某项工作(获得授权),该项工作实施部门负责人才有权批准领用与指定实施工作有关的库存物资。

存货管理管理制度

存货管理管理制度

存货管理管理制度存货管理管理制度存货管理管理制度1一、存货的范围凡在盘点及所有权归属企业的存货,不论其存放地点如何均应做为企业存货,商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。

二、存货分类企业存货分为:原材料(酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等),低值易耗品(办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等),凡不属于公司财产目录的其他物品。

三、存货采购1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。

(严格按照申购单的质量,等级、数量、品名购买)2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。

购买量不得超过最高储备量。

3、(原材料)原则上实行滚动结算采购方式。

4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。

5、定期谈判制度。

四、存货入库1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人(或实物负责人)。

2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。

3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。

4、以上2、3条中应同时齐备,库管应严格把关,对不符合规定的拒绝入库,如遇争议,应汇报基地负责人或上级分管领导。

5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收,干杂、佐料在库房验收,大部分鲜活食品在基地加工车间验收,低值易耗品在使用部门(或库房)验收。

6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收,成品菜原则上不回收,如须二次加工的按出厂价回收。

并办理相关入库手续。

回油按油的成品率计算入库数量。

7、数量、质量等有不符,应按实物入库,并填写货物溢余(短缺)单。

8、以实物数量、质量登记相关明细账。

9、月终所有入库单(连同申购单存根联)存根归类建档,装订成册,以便查阅。

10、入库名称应公司统一标准称谓为准,有俗称的备注俗称。

11、存货的损耗及报损处置①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行,同时计入采购成本;入库数量以实物为准。

价格重新计算。

金额以实付为准。

②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书(说明原因、数量等),报损报告书由实物负责人书写,部门负责人签署报损性质和初步处理意见,执总复核,最后呈总经理签署处理意见后,库管和财务才能作为账务处理依据。

存货管理制度(4篇)

存货管理制度(4篇)

存货管理制度(4篇)为了降低企业存货资金的占用和加速存货资金的周转,保证存货资产的安全,依据《企业财务通则》结合工厂实际,特制定本方法。

其次条存货治理实行的会计政策是永续盘存制。

即存货实物量的运动应与相应的货币量同步进展。

第三条工厂存货治理的范围。

包括:原材料、帮助材料、燃料、外购件、备件、包装物、通用工具、低值易耗品、托付加工材料、外协作件、在制品、自制半成品、产成品及异地库存等。

第四条存货治理的分工供给部──负责主管:依据全年的生产规划及基期库存状况编制特种纺织材料、有色金属、黑色金属、非金属、化工油化涂料、燃料、包装物、劳保用品、小五金等全年选购材料的规划及制度规划和治理工作;──负责全厂材料仓库及分库的归口治理工作;──负责废旧物资回收的治理工作;──负责主管:通用工具、量具、刃具等的选购和治理工作;──负责各分厂工具的归口治理工作;机动处──负责主管:机动设备缝纫备件修理用备件外购、自制和治理工作;生产经营部──负责主管:外协件、产品外等归口的治理工作;──负责在制品、自制半成品的归口治理工作;──负责主管产成品的归口治理工作;运输部──负责主管:运输设备修理用备件、车用油料的归口治理工作;基建处──负责主管:基建工程及修理材料的归口选购治理工作。

第五条存货的计价一、采纳规划价的存货。

包括:各类材料、外购件、备件、工具、包装物以及自制半成品等。

(一)规划价格的制定和治理(见根底工作治理制度);(二)采纳规划价核算,应相应计算价格差异。

工厂总分类核算为库存材料(规划价格)和材料价格差异。

按规定:1、价格差异应按月结转;2、价格差异的计算方法一经确定,不轻易转变;3、为保证差异计算的正确,必需每月逐笔核对外购材料报销单与仓库“入库单”,将“材料已到,货款未付”的“入库单”汇总编制“暂估材料入帐,下月初再用,红字凭证冲回”。

(三)采纳规划价存货的实际本钱计算:1、凡生产经营用的存货,其实际本钱价均为不含税价,相应制定的规划价也不包含税金;2、外购的,按买价加运输费、装卸费、保险费、途中合理消耗、入库前加工、整理、选择费用等;3、自制的,按制造过程中的各项实际支出计价。

存货日常维护管理制度

存货日常维护管理制度

存货日常维护管理制度第一条为规范存货的日常维护管理工作,提高存货的利用效率和降低存货的损耗率,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有涉及存货管理的部门及员工。

第三条存货指公司在正常生产经营活动中采购、生产或者转移的物品,包括原材料、半成品、成品、消耗品等。

第四条存货的日常维护管理应当坚持节约资源、保护环境、提高效益的原则,以提高公司经济效益和社会效益为目标。

第二章存货管理流程第五条存货管理工作由公司设立的存货管理部门统一负责,具体责任由存货管理部门负责人承担。

第六条存货管理部门应当组织相关人员编制存货管理计划并定期更新,包括存货种类、数量、质量要求等。

第七条存货管理部门应当根据公司经营计划预测存货需求,并安排合理的采购或生产计划,确保存货的供应充足。

第八条存货管理部门应当建立存货档案,包括存货名称、型号、产地、生产厂家、供应商信息等,并定期更新。

第九条存货管理部门应当根据存货的特性,制定合理的存储、保管、保养和使用方法,确保存货的完好无损。

第十条存货管理部门应当定期对存货进行盘点,核对实际库存与账面库存,并及时处理存货差异。

第三章存货维护管理第十一条存货管理部门应当定期对存货的质量、数量进行检查,确保存货符合公司要求。

第十二条存货管理部门应当建立完善的存货保养制度,包括防潮、防尘、防腐、防晒等措施。

第十三条存货管理部门应当建立存货保管制度,确保存货安全、整洁、有序存放。

第十四条存货管理部门应当建立存货使用制度,合理安排存货使用,防止浪费和损耗。

第十五条存货管理部门应当建立存货报废、淘汰和更新制度,定期清理过期、损坏或者质量不合格的存货。

第十六条存货管理部门应当定期评估存货的使用效果,改进存货管理制度,提高存货管理水平。

第四章存货管理监督第十七条公司领导对存货管理工作负有最终监督责任,应当定期对存货管理工作进行检查,发现问题及时整改。

第十八条存货管理部门负责人对存货管理工作承担直接责任,应当定期向公司领导汇报存货管理情况。

库存管理制度(优秀7篇)

库存管理制度(优秀7篇)

库存管理制度(优秀7篇)为进一步规范仓库管理程序,促进仓库高效、有序的运作,落实业务员库存盘存制度,做到日清日结,加大应收款回收力度,确保公司资产不流失,现结合本公司实际情况特制定本管理细则,望全体公司人员遵照执行。

一、仓库出库管理:1、仓库管理人员按照凭单出库,不准先出货后补单,没有出库单一律不准出库,每发现一次库管人员没按规定无单出库的,按《财务仓库人员考核评分细则》评分标准扣1分,达到五次扣除全部考核工资。

二、业务员库存盘存制度为了使业务员库存盘存制度有效落实,真正做到日清日结,本着对业务员负责态度,避免库存管理混乱事件发生,产生不必要的经济损失,现对盘存流程进行规范和奖惩措施;1、各车必须做到每日盘存制,下午回库以后对自己所负责车辆进行盘存,然后开始开单装货,由各业务助理负责完善本车盘存,由财务人员协助并负责督促每车每日上交盘存表。

3、相应考核每月对业务助理考核盘存绩效100元,原则上要求每日必须先盘存后装货,并签字上交财务核对,非常特殊情况不能上交当天盘存表的,必须上报财务人员签字,对不提交盘存表少一次负激励10元,每月达到五次扣除盘存绩效并负激励100元。

对财务人员没有及时反馈盘存情况,按《财务仓库人员考核评分细则》评分扣分处理,一次一分超过五次扣除全部考核工资。

三、应收款回收管理本细则从7月1日起执行。

一、零库存备品备件计划申报1、零库存厂家应根据某某公司相关备品备件计划申报管理情况合理确定应储备物资的品种、规格、数量。

储备定额需满足某某各生产厂的生产需要。

2、计划申报审批流程:(略)3、各厂计划员应及时落实申报计划删减和执行情况。

对不能按要求到货的'原因,尽快与相关部门沟通核实。

二、零库存备品备件出入库管理1、某某公司大库保管员负责核对出入库货物的规格型号、实际数量与送货单据必须一致。

2、设备部质检员负责对出入库备件检验。

判定货物的规格型号、生产厂家、数量及外观完好情况,核实出厂合格证等质量保证资料。

存货管理制度(5篇)

存货管理制度(5篇)

存货管理制度第一章总则第一条本制度所称存货是指本单位在正常经营过程中持有以备出售的商品。

第二条存货的具体范围如下:1、已经支付货款、购入并存入本企业仓库的库存商品等。

2、已经验收入库,但尚未收到销货方结算发票的商品等。

3、已经发运,但尚未办妥托收手续的库存商品。

第三条本制度适用于____公司。

为促进经营活动的正常进行,各单位必须严格执行本办法的各项规定,加强存货日常管理。

第二章管理职责第四条企业负责人是本单位存货管理的主管领导,对本单位是否有效组织实施《存货管理制度》及存货的真实性、合法性负责。

第五条企业财务部门对存货资金实行统一管理,认真执行《存货管理制度》的相关规定,对存货的结算发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。

第六条仓库管理人员负责存货的具体保管、收发和相关记录等业务,仓库管理人员工作调动时,必须经企业财务部门组织相关部门进行存货清查,并写出清查报告,报公司。

第三章仓储保管制度第七条仓库负责存货的储存保管责任。

第八条存货的领用必须经过适当的授权,授权人签字后,到仓库办理领用手续。

第九条存货的存放和管理由保管员负责,并按存货类别编制目录进行登记,便于与财务部门的账户记录核对。

存货的摆放应当整齐、有序,便于盘点。

第十条仓库保管人员应定期对存货进行检查,查看有无损坏、变质或长期不流动的情况,检查结果应予记录。

如发现有损坏、变质情况,应及时填制专门的报告单,说明数量、原因,报经有关部门及分管领导批准后,仓库和财务部门做调账处理,保证账实相符。

第十二条各企业根据生产需要等情况确定合理的库存量,避免存货积压或短缺,常规存货由仓库根据库存情况向采购部门提出请购。

第四章存货收发制度第十三条存货验收入库手续:1、收货时,必须查明签发凭证的单位和发货单位是否一致。

2、验收人员应当查明随货同行发票、调拨单、质量检验报告等手续是否齐全,是否有相关部门或人员签章手续,手续不完备的,不办理验收手续。

公司存货管理制度(6篇)

公司存货管理制度(6篇)

公司存货管理制度(6篇)公司存货管理制度(精选6篇)公司存货管理制度篇11、检查残次商品,其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的'存货账目需与总账核对一致,不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查,不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处,以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。

公司存货管理制度篇2第一条为加强公司存货管理,规范存货的采购、耗用、销售与核算等,根据国家有关规定,结合公司经营需要,制定本制度。

第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司各个部门。

第三条存货的范围的确认,以公司对存货是否具有法定所有权为依据。

凡在盘存日,法定所有权属于公司的一切物品,不论其存放何处或处于何种状态,都应作为公司的存货。

第四条存货的分类:原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。

第五条存货的核算与摊销方法:存货按照实际成本计价,发出的存货成本采用加权平均法计算确定,低值易耗品一般采用一次摊销法摊销。

对于价值超过20__元,但不作为固定资产管理的机具和工具,采用领用和报废时各摊销50%的方法进行摊销。

第六条存货的入库:(一)购进原材料等存货,入库前必须办理验收入库手续。

1.核对实物规格、型号,生产单位与采购合同一致;2.观察包装完好程度,并清点实物数量;3.完成实物品质检查;4.完成上述工作后填制'入库单'一式三份。

(二)验收中发现溢余时填制'溢余货物单'。

(三)验收中发现毁损短缺时填制'毁损短缺货物处理单'。

(四)按实收数量入库,并记录实物账卡。

第七条存货的'出库:(一)根据调拨单、领料单等发货指令发出存货之前,必须填制'出库单',出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出,并办妥交接签字手续的程序性凭据。

存货管理规章制度(精选3篇)

存货管理规章制度(精选3篇)

If you are really willing to work hard for your dreams, the worst result will be a late bloomer.简单易用轻享办公(页眉可删)存货管理规章制度(精选3篇)存货管理规章制度1一、存货管理的范围包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品(详见低值易耗品管理办法)、半成品和产成品的入出库及库存的管理。

二、入库管理1、外购时,首先由用料部门提出用料计划,由分管领导审核,由供应部门负责实施采购,制定合同后,交财务部门纳入收支计划,并通过单位内部支付款项。

2、到货后,由质检部门、仓储部门按ISO9001企业规程验收入库。

3、准确按货物名称、数量、规格填写入库单。

4、对于外购物资数量短缺、品种质量不符合,由采购部门负责与供货方来联系解决。

5、外购原料的入库单据各个环节经手人签字后,交由财务成本会计进行核算。

三、出库管理1、领用物料由使用部门按生产经营所需履行出库手续,填具出库单,仓库保管员凭“出库单”据实发货。

2、每日已领用但尚未耗用的物资(包括残余料),应及时退回仓库,便于财务如实核算成本。

3、会计在每周应将当月的存货出入库按部门分项目汇总,与仓库保管、生产部门核对一致后,作为成本费用原始资料做出凭证。

四、库存管理1、保管员应设各种存货明细账,并根据出入库单进行账簿登记,定期与财务核对账目,实地盘点实物,保证账账相符,账实相符。

物资要堆放整齐,标签清楚,存放安全,保管员对存货的安全和完整负责。

2、对用量或金额较大,领用次数频繁的物资应每月盘点一次,对于所有存货至少要一年彻底清查一次。

3、年末盘点,由仓储部门财务部门对存货进行实地盘点,查找盈亏、积压等原因,编制盘存表,提出处理意见,报告主管经理。

存货管理以公司ISO9001认证程序文件为基础,如有未尽事宜,公司经理会讨论决定。

存货管理规章制度2第一章总则1、为加强公司存货出、入库的管理,根据国家有关规定,结合公司经营需要,特制定本制度。

库存物资管理制度

库存物资管理制度

库存物资管理制度•相关推荐库存物资管理制度(通用6篇)在不断进步的时代,大家逐渐认识到制度的重要性,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编整理的库存物资管理制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

库存物资管理制度篇1第一条目的1. 为了加强商品存货管理,明确商品进出库手续,规范盘点流程,促进库存商品管理水平提高。

2. 确保公司库存商品财产安全、完整。

第二条适用范围适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理第三条库存商品管理条款1. 库存商品的定义库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。

2. 库存商品入库a. 商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单,经由库管人员盘点核对无误后,将货物放置库房内,分配货架,办理入库手续,制作入库单。

入库单需由采购负责人、库存管理直属领导(xx)、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份:采购负责人、库管人员、存档各存一份。

b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单。

经由库管人员盘点核对无误后,将货物放置库房内,办理入库手续,制作退货入库单。

退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份:经办人、库管、存档各存一份。

3. 库存商品盘点a. 常规盘点:每月3日、13日、23日盘点库存,核对库存表。

b. 非常规盘点:采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作,保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。

批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作,保证大宗商品出库前后库存商品无误。

c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责,尽量保证盘点准确。

第四条仓库现场管理条款1. 仓库日常维护a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。

每日上班后开启仓库窗户通风,检查仓库窗户门锁是否完整,检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。

存货管理制度(三篇)

存货管理制度(三篇)

存货管理制度是指企业建立和遵守的关于存货管理的一套规范和流程。

存货是企业中重要的资产,对于企业的运营和盈利能力有着重要的影响。

因此,建立科学的存货管理制度对于企业的经营管理是必要的。

存货管理制度包括以下几个方面的内容:1. 存货的分类和编码:企业根据自身业务特点和存货的性质,将存货进行分类和编码,便于管理和核算。

2. 存货的采购:确定存货采购的流程和规范,包括采购人员的职责和权限、供应商的选择和审核、采购合同的签订等。

3. 存货的入库和出库:制定存货的入库和出库流程,明确入库和出库的要求和程序,确保存货的安全和准确性。

4. 存货的盘点和核算:制定存货的盘点制度和周期,定期对存货进行盘点和核实,并及时更新存货账簿和报表,保持存货账实相符。

5. 存货的报废和报损:建立存货报废和报损的程序和流程,及时处理报废和报损的存货,减少经济损失。

6. 存货的计量和计价:确定存货的计量和计价方法,并明确计量和计价的原则和要求。

7. 存货的仓储管理:规定存货的仓储管理要求,包括存货的保管、保养、统计、防火等方面的要求。

8. 存货的变动和调拨:建立存货变动和调拨的审批程序和流程,确保存货的变动和调拨符合规定和需要。

9. 存货的报告和分析:建立存货报告和分析制度,定期向企业管理层提供存货的信息和分析报告,为管理决策提供支持。

通过建立和执行科学的存货管理制度,企业可以提高存货管理的效率和准确性,减少存货损失和浪费,优化存货结构,提升企业的盈利能力和竞争力。

存货管理制度(二)1. 目的本制度的目的是规范和管理公司的存货,确保存货管理工作符合公司的经营理念和市场需求,最大程度地提高存货利用率、降低库存成本、保障生产和销售的顺利进行。

2. 适用范围本制度适用于公司所有的存货管理活动,包括采购、入库、出库、盘点、报废等环节。

3. 责任分工3.1 采购部门负责制定采购计划,明确存货种类、数量和期限,并负责与供应商进行谈判和供货合同的签订。

存货管理制度

存货管理制度

存货管理制度第一章总则第一条本制度根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业会计制度》,以及行业有关规定和集团公司对财务管理的有关要求,并结合本公司具体情况制定。

第二章存货概念及分类第二条《企业会计准则—存货》规定,存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

第三条存货属于公司的流动资产,是公司日常经营的重要组成部分。

具体包括:1.餐饮部用原材料,包括粮食、调料、酒水、干货、其他用品等;2.日常用物料用品,包括客房棉制品、一次性用品、清洁用品、各种账单、报表、制服、其他用品等;3.维修用备品备件,包括锁、灯、泵、仪器、工具、其他材料等;4.商品,包括各营业点出售的卷烟、食品、衣服、用具等;5.受托代销商品,包括精品销售部代销酒、宾馆代销的保健用品等。

第三章采购管理第四条采供部是采购工作的专业部门,公司所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有权参与、监督、支持、配合,但未经同意不得擅自采购。

第五条所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,急购需取得总经理或总经理授权有关部门经理同意方可进行采购。

第六条凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理采购。

第七条各部门提出的采购意向,先交仓库管理员核实公司仓库内是否有库存,对有库存的物资,暂不购买,先从仓库中领用;对无库存的物资,再申报采购计划。

第八条集中采购物资在中烟、中维集中采购供应商库内采购,中烟、中维集中采购供应商库没有的物资由公司采购办公开招标采购。

非集中采购物资在已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商。

第九条所有采购项目择商、报价必须在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。

存货管理制度

存货管理制度

存货管理制度存货管理制度1第一条为了加强集团酒店业(包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分)的存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,现根据酒店管理公司经营管理的需要,制定本规定。

第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备(不包括固定资产部分)。

具体包括:1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如鱼、肉、蔬菜等,以及干货调料等;2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备(不包括固定资产部分);4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。

第三条存货的购进管理一、存货的购进采取“采购计划审批制”:1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备(指低值易耗品部分)的购进审批办法,参照集团的相关规定执行;单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法,按照本规定中的相关条款执行。

2、对不同存货,采取不同时期申报计划:(1)日计划:指需购进的各种基础性原材料食品,由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量,据此拟定需求,填制《厨房订货申请表》,报使用部门负责人审核签字后,交采购部办理正式采购业务。

申报计划时间为每天下午4:00-8:30。

(2)周计划:指需购进的冻品、烟等,填制《天怡酒店管理公司申购单》由部门或仓库申报,交采购部办理采购业务。

申报计划时间为每周六下午。

(3)半月计划:指需购进的干货调料,由仓库报计划,填制《天怡酒店管理公司申购单》,仓库领班签字后,送交采购部办理正式采购业务。

申报计划时间为每月1-5号和15-20号。

(4)月计划:指需购进的客房用品、印刷用品等,由仓库以及各部预测该月需要量,并据此拟定需求,填制《天怡酒店管理公司申购单》,送交采购部,并办理正式采购业务。

申报计划时间为每月25-30号。

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10.5存货管理制度规范10.5.3存货内控制度下面是某企业制定的存货内控制度,供读者参考。

存货内控制度第1章总则第1条目的为加强对本公司库存物资的内部控制,保证库存物资的验收进库、存储保管及领料出库业务的规范有序,特制定本制度。

第2条库存物资内部控制职责库存物资内部控制中的不相容职务应当分离,具体包括以下五个方面。

1.物资入库和出库经办者与审批者应分离。

2.实物的验收保管与采购应分离。

3.审批发料的计划员与存货保管员相分离。

4.存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。

5.若某职位空缺或相关人员临时外出,应指定替代人员或临时人员负责,避免暂时的职务重叠。

第2章存货内控程序第3条物资的请购与审批1.公司材料供应部负责生产用原辅材料、备品备件等的购置;办公室负责各使用部门办公用品的购置,当月报下月使用计划交财务部作资金预算。

2.根据公司管理计划性的特点,采购活动之前必须实行计划审批,由采购部门、仓库部门或生产部门签发“请购单”或“订购单”,列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况,并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。

3.采购人员凭审批手续齐全的购单或“订购单”,与有关供应商进行采购交易。

第4条物资验收材供部收到材料到货通知后,通知品管部进行质量检验,同时通知仓库验收入库;物资验收时要把实物与物资请购单上开列的品名、规格、数量等事项相互对照,货物若发生短缺、破损等情形,材料供应部应做出相应的处理意见。

第5条物资入库1.经验收合格,按物资的类别、单价、金额,办理入库手续。

仓库填写“材料入库验收单”(一式三联),经品管部验证质量、仓库保管员验证数量后在“材料入库验收单”上签字,仓库留存一联,递交财务部一联、材料供应部一联。

2.生产部门将完成的产成品或半成品移出生产车间之前,必须需要公司质量管理部门先行进行质量检测,并出具质量检测报告书,只有检测合格的产品或半成品才能移送到仓库管理部门。

3.财务部门应将每月各生产部门所耗用的材料和产出的产品或半成品,按照财务核算的规定及时、准确地进行相关的财务处理,并登记到“存货”及相关的会计科目的明细账上。

4.财务部门应对采购人员提交的付款资料(包括“请购单”或“订货单”、购销合同、验收单、外购物资入库单、合法的商业发票等)进行财务审核,确认无误后再办理付款手续。

审核内容如下。

(1)相关的审批手续是否齐全、单证是否完整、发票是否合法、金额是否正确、数量是否一致等,核对发票计算的正确性。

(2)将发票上所记载的品名、规格、数量、条件及运费与合同、订购单、验收单、外购物资入库单等资料核对一致。

5.财务部门在收集到采购单据齐全的情况下,应按照《会计核算规定》及时、准确地编制记账凭证。

第6条物资日常保管1.所有物资原则上储存在物资库房内,严禁未经批准或授权的人员进入库房或接触物资,入库储存确有困难的,也应采取有效措施,加强护理监管,确保物资的安全、完整、有效。

2.物资管理员对入库物资要井然有序地分门别类、摆放整齐,并定期检查,及时整理,克服库房物资贮存管理混乱,杜绝材料变质、偷盗丢失、私自挪用等不良现象的发生,同时要建立起相关规章制度,如采用货品库存卡、货品标牌,制定保安、防火、卫生制度等,实施有效管理。

第7条领发料、产品出库1.坚持凭领料单发放物资。

领料单上准确地记录物资种类、数量、金额及批准人、经办人姓名,是仓库发出物资的原始凭证。

2.领用部门要填写领料单,列明领用部门、详细用途、品名、数量和领料人姓名,并由领用部门负责人或获得授权人签字批准,物资管理部门要对领料单进行审查,审查其填写内容是否翔实,批准权限是否恰当或是否获得授权等事项。

第8条销售发出循环所有销售业务,必须先由销售部门依据销售合同签发“销售提货单”,然后由销售部门将销售提货单送交财务部门,待客户与财务部门完销售货款后或取得赊销审批后,由财务部门在销售提货单上签字盖章。

第9条存货盘点1.公司应当建立定期或不定期存货盘点制度,盘点能全面清点库存物资,检查物资的实际库存数量是否与账面数量相符,及时发现问题,采取有效措施纠正错误,堵塞漏洞。

要求各单位至少每半年对库存材料进行一次全面的盘点,盘点工作必须有财务人员参加。

2.财务部门应根据财务账册上核算的存货的品种、规格、数量与仓库记载的存货品种、规格、数量以及实际盘点的结果进行核对分析,编制“盘点情况汇总表”,列明差异情况和差异原因及相关责任部门的责任原因,提交给公司管理层。

3.管理层应根据财务部门编制的盘点情况汇总表进行分析讨论,确定差异处理的决定和对相关责任人的处罚决定。

财务部门根据公司管理层的决定再对存货的盘盈、盘亏按照会计核算的要求进行处理。

4.财务部门应将盘点工作表、盘点情况汇总表、公司管理层的处理决定按照时间顺序装订成册,作为会计档案进行妥善保管。

第3章附则第10条本制度由财务部负责制定、修订与解释工作。

第11条本制度报总经理审批后,自颁发之日起生效实施。

10.5.4废料管理制度下面是某企业制定的废料管理制度,供读者参考。

废料管理制度第1章总则第1条目的。

为规范公司的废料合理的回收、管理和利用,以便减少公司的经济损失,最大限度地维护公司利益,特制定本制度。

第2条责权部门。

公司的废旧物资由生产部统一管理,各部门无权擅自处理外卖。

物资管理部负责废旧物资的仓储,生产部安排废料的回收与利用。

第2章废料分类管理细则第3条加工造成的废料管理。

1.有关车间、班组负责对加工废料的日常收集工作,按不同品种做好标识,分类存放。

2.严格禁止将废料重新混入产品中,造成物料脏化。

3.生产部将会同有关部门定期对各车间废料进行盘点,并组织移交工作,交由物资管理部入库。

4.废料的交接手续按物资管理部相关规定办理。

5.生产部负责对可回收利用的废料根据不同情况做出安排回收。

对于实在无法利用的废料由生产部、物资管理部、技术研发部商讨,由物资管理部出售。

财务部审核并收款。

6.各生产车间要积极配合对废料进行回收,回收费用由生产安全部、财务部进行核算,在经济责任制中核减车间总成本。

7.车间、相关部门及个人均无权对废料进行私自处理。

第4条各级领导干部必须加强日常管理,严防物料流失,减少公司资产损失。

第5条公司员工应提高认识,监督本制度的执行,积极参加技术革新活动,提出合理化建议,减少废、次品的产生,做好废次品的综合回收利用。

第6条有关车间、班组负责对金属废料、次品的日常收集工作,按不同品种做好标识,分类存放。

第7条严格禁止将废料、次品(如地面料等)重新混入产品中,造成物料脏化或产品品质降低。

第8条生产安全部将会同有关部门定期对各车间废料、次品进行盘点,并组织移交工作,交由物资管理部入库。

第9条车间、班组是收集废料的基本环节,应安排专(兼)职人员负责此项工作。

废料移交前的库存管理工作由车间或各相关班组负责。

第10条生产安全部负责对可回收利用的废料、次品根据不同情况做出安排回收。

对于实在无法利用的废次品由生产安全部、物资管理部、技术研发部商讨,由物资管理部出售。

财务部审核并收款。

第11条各生产车间要积极配合对废料、次品进行回收,回收费用由生产安全部、财务部进行核算,在经济责任制中核减车间总成本。

第12条车间、相关部门及个人均无权对废料、次品进行私自处理。

第3章废料管理奖惩第13条奖励制度。

1.对回收、管理、利用废旧物资提出改进意见,并取得显着效果者,公司视具体情况给予~元奖励不等。

2.对提出技术革新或合理化建议,确实减少废料产出的员工,公司视具体情况给予~元奖励不等。

3.对于举报车间或个人私自处理废旧物品,并经查实的员工,公司视具体情况给予~元奖励不等。

第14条惩罚制度。

1.对部门随意乱堆、乱放废旧物品,且私藏、私卖废料物资现象,若发现,按价值的~倍给予处罚,每次罚款金额最低不得少于元。

2.各部门在运送废旧物资过程中若随意丢弃废旧物资,视物品价值,每次予以~元处罚不等。

3.保卫组在门卫放行执勤过程中必须认真检查,严格按公司物资出门管理相关规定执行,凡可以外卖废旧物资绝对杜绝无手续或手续不齐出门;如发现有与购买方联合舞弊者,视情节轻重,将分别给予责任人~元的罚款,情节严重者,按盗窃处理。

第4章总则第15条本制度由财务部负责制定与解释工作,报总经理审批后生效。

修订时亦同。

第16条本制度自年月日起生效实施。

10.5.5原材料管理制度下面是某企业制定的原材料管理制度,供读者参考。

原材料管理制度第1条目的为保证公司原材料的数量和规格能够按时保质保量地满足生产、销售和开发的使用要求,同时尽可能少地占用库存资金,特制定本管理制度。

第2条原材料的申请与采购1.仓管员根据生产任务的数量和现有库存提出“材料采购申请单”,报生产部主管和财务部主管审批。

2.材料采购申请得到批准后,由采购员负责购买。

购买时,若原材料单位价值较原来价值上升%或较原来价值上升元以上的,需说明原因,并报财务部批准。

第3条原材料的验收1.原材料购置入厂后,仓管员按质检部的原材料成品检验报告单和车间填写的成品入库单验收原材料成品。

2.验收合格的原材料需填写入库成品总账,并经采购员和仓管员签字后方可入库,如果产品质量不合格则退回采购部。

第4条原材料入库1.经检验合格的原材料按照品种包装分类入库,摆放整齐,保持周边卫生清洁。

2.对常用、非常用、压库的原材料要从外至里分别存放。

3.原材料的摆放要通风,防潮,同时留出一定的距离,方便生产车间的取用。

第5条原材料的出库1.生产部根据生产作业计划,开具领料单,应注明领料的生产批次以及领用原材料的产品名称、规格和数量。

2.生产车间指定人员持领料单向仓储部领用所需原材料。

3.仓管员审核单据是否手续齐全,与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。

符合者予以发放原材料,并当面清点出原材料的数量并记账,除领料单一联退领料单位外,其余两联由仓库接收,其中一联自存,另一联送财务部。

4.负责各工序的员工领到原材料并进行合格验证后,即在领料单实物负责人一栏签字认可,再由生产部门主管签字,即可领用。

第6条原材料出入库的记账及对账1.仓管员每天下午点后核对当天发生的入、出库单登记入账记录,并保证每天的账实相符。

2.仓管员每月底进行全面盘存结账,清理库存,盘点实物,做到账物相符。

发现不符,及。

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