新产品样品打样流程
新品打样流程
姜宗良
负责提供准确无误的打样信息、图纸、 客户样
打样小组
蒋自华、戴建 华、谢建飞、 张金勇、严利
红、张群
执行人对样品打样单等,进行初步审 查后交组长、付组长确认,确认后对 打样信息提供不完全、图纸、样品本 身有缺陷等原因则退回研发部。审查 合格后交给生管部。(图纸比对由张金 勇专人负责)
技术部
对客户没有提供图纸的,由技术部出 余鑫章、吴平
图(由余鑫章带吴平)
生管部 打样小组
生管部
李伏彬、蒋自 勇、蒋伟波、 吴平、张群
生管部接受样品打样单一天内回复给小
组执行人,小组执行人则回复给开发
部
李伏彬
生管按所回复交期下达各车间样品生产任 务
生产部
蒋自勇
蒋自勇负责处理裁丝、磨尖、成型、打扁、 手工、焊接等制程中的异常和跟踪进度, 以上各车间样品完工,经检验合格后快速 交给下道工序。
打样小组
样品成型或焊接完成后,由蒋自勇全部移
蒋自勇、吴平 交给吴平。经确认合格后由吴移交给淬火。
不合格则退回重做。
生产部
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
热处理、电 镀、抛光、表 面处理、手研
各后段车间在生产样品时,必须按交期完 成任务,经巡检合格后快速转入下道工序。
品质部
后段各制程全部完成后,由最后一道工序
严利红、吴平 交给总查,经检验合格后交开发部,不合
BKK 黑金刚钓具有限责任公司
编号
新品打样作业流程
版本 页码
A 共2页 第1页
序号
程序
责任部门
责任人
作业内容
样品打样单、图纸、 客户样品
1
G NG
样品单评审 2
绘图 3
产品打样流程
初始工 艺流程
编制 根据产 品图纸 和技术 要求编 制初始 工艺流 程图。
工程部 工程部 工程部
关键特 性识别
确定 识别和 确定新 产品的 产品关 键特性 和过程 关键特 性。
工程部
模具制 作方案 制订 针对产 品工艺 需求制 定模具 制作方 案
工程部
风险分 析和控 制措施
模具 设计
依识别 根据新
和确定 模具规
样品检 样品交 验测试 付确认 加工完 将检验 成后样 和测试 件由品 合格的 管部进 样品交 行检验 客户确 和测试。 认。
品管部 工程部
产品和 工艺文 件制作
小批量 试产和 PPAP 资
料提交 改进
量产
客户反 馈改进
样品经 客户第 工程部 生产部 收集客
客户确 一批订 和品管 门按正 户反馈
认后,工 单量产 部按客 常作业 的信息,
程部负 前,各部 户要求 流程进 包括客
责制订 门按正 提交
行生产。 户抱怨,
产品工 常作业 PPAP 资
跟踪调
艺图,品 流程进 料。
查客户
管部负 行试产。
对产品
责制订 试产过
的满意
QC 工程 程中有
度,包括
表。
异常情
外观、功
况时,由
能、性
工程部
能、包
到现场
装、交货
和生产
准时率、
部门进
服务等
行研究
各方面
的新产 划要求
品关键 和确定
特性和 的风险
过程关 控制措
键特性, 施进行
结合公 模具设
司的技 计,并输
术能力 出相应
和制程 设计图
能力,识 纸。
新产品打样作业流程
XXX集团有限公司新产品打样作业流程文件编号:XX-XX-XX-XX版本状态:A/2编制:批准:生效日期:2022年1月8日修订页签批页1.目的为规范各部门新材料打样、试机,新产品打样的流程,特制定本作业流程。
2.范围本流程适用于公司所有业务部门及研发部,需要进行新材料或新产品的打样试机业务。
3.职责3.1各业务部门收集客户技术需求信息或研发部负责本部门的产品或新选材料打样要求,明确打样目的:跟进研发部最终跟踪的打样结果,明确改善或实施方案;3.2采购部根据各业务部门或者研发部提出的材料要求,采购原材料,并通知研发部负责人;根据研发最终判定的材料要求进行原材料采购;3.3研发部负责新材料打样及试机跟进全过程,并负责对结果的汇总及汇报,对可上机的新材料标准确定;3.4品质部负责对新材料上机前外观、性能检验,对新材料、新产品上机加工过程中产品尺寸及性能稳定性进行评估,对新材料、新产品打样产品检测分析,结果的汇总及报告;3.5技术部负责对新材料、新产品打样试机的可行性评估,并协助生产部调整设备至满足客户及品质要求3.6 PMC部负责对新材料、新产品打样的排产计划3. 7 仓务部负责按打样BOM单信息备料,按PMC计划打样时间前2小时把料发到车间;3.8生产部负责对新材料、新产品的上机打样事项,材料或产品加工过程控制,异常情况的总结汇报3.9总经办负责对新材料、新产品打样实施的审核确认,并负责对打样结果的最终判定权。
4.作业流程说明4.1业务部门或研发部,如有新型材料或产品打样时,评估新材料、新产品打样的必要性,如确定需要打样则按照此流程执行,新材料、新产品与现状材料或产品差异不大的,则可考虑直接上机生产,首次生产新材料、新产品时,由PMC在排产计划单上注明,各部门经理或负责人在调试生产时亲临机台确认生产状态,(生产、技术经理负责新材料、新产品对设备适应性进行评估,品质、研发经理负责新材料、新产品的产品尺寸及性能等品质项目进行评估,必要时业务部门对打样产品跟进确认)如有任何不符合项目则立即停止生产。
新产品样品打样操作规范
工程部上应注明不同打样阶段时的样品性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货样)
工程部确认打样过程中的各项需求(物料﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样有分歧,最终由副总裁决.
工程部在完成打样准备后需将打样进度回复业务,业务依此跟进打样进度
品质部须根据客户要求制定IQC、IPQC和OQC的检验依据,必要时请工程协助
根据《样品制作通知单》制作,将相关材料状况填入《制样书》中,异常情况须及时通知业务人员。项目工程师在订单正式生产前参照样板组的手工BOM制作正式BOM和SOP.
样品测试合格后业务将样品送交客户时按客户要求附送相应资料.
(接上页)
流程部门所用记录事项说明NGY
客户、业务
业务
业务
工程部
封样卡
制样书、内部联络单
当样品获得客户确认后,工程部须将客户原始图纸、规格要求、BOM表存档备用。样品交由工程部保管.客户下订单大货生产时,转交生管制作正式文件,由文控人员按《文件和资料控制程序》的要求进行发行.
客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式通知业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重新打样
只要客户通知打样终止,业务须要求相关部门停止打样。
只要客户要求发生变更,业务须以重新制作制样书,要求相关部门作出相应变更并确认变更所需时间.如因内部原因不能完成打样,工程部需用内部联络单通知业务,由业务与客户沟通。
流程
部门
所用记录
事项说明
Y
NG
Y
NG
OK
需求单位
业务
业务
工程部
工程部
样板组
品保
业务
内部需求用样品制作单,客户用客户的方式;相关附件
新产品样品打样流程
评估 Y
制作打样单 NG
制作评估 Y
打样准备
样品制作 NG 样品检验
OK 样品交付 和送样、留样
新产品样品打样流程
部门 需求单位 业务 业务 工程部 工程部
样板组
所用记录 内部需求用样品制 作单,客户用客户的 方式;相关附件
样品制作通知单
样品制作通知单 样品图纸(1:1型版) ﹑打样进度表
品质部须根据客户要求制定IQC、IPQC 和OQC的检验依据,必要时请工程协助
根据《样品制作通知单》制作,将相关 材料状况填入《制样书》中,异常情况须 及时通知业务人员.项目工程师在订单正 式生产前参照样板组的手工BOM制作正 式BOM和SOP。
品保 业务
样品检验报告 成本分析表 样品清单
样品测试合格后业务将样品送交客户时 按客户要求附送相应资料。
BOM﹑产品规格书 表﹑生产作业指导 书﹑打样进度表 BOM
事项说明 客户提出用电话﹑E-mail﹑传真或客 户自己的格式
如是新客户和新产品时, 打样由工程部 样板组进行,其他情况则不进行。 工程部上应注明不同打样阶段时的样品 性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货 样) 工程部确认打样过程中的各项需求(物料 ﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样 有分歧,最终由副总裁决. 工程部在完成打样准备后需将打样进度 回复业务,业务依此跟进打样进度
(接上页) 流程 NG 客人评估
部门 客户、业务
所用记录
事项说明 客户用电话﹑E—mail﹑传真或客户自己的格式 通知业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重
新产品样品打样流程
Y
封样
业料归档
业务 工程部
制样书、内部联 络单
新产品打样生产作业流程程序文件
4.4.4安排打样所需的“人员”,“机台”,“辅料”等;
4.4.5记录打样过程中的问题点,及时反馈给工程。
4.5品质部
4.5.1组织检讨2D图,反馈给工程和业务,编写SIP,提前准备好量测治具;
4.5.2及时给生产部签样,(未签样生产部可不生产),安排现场巡检;
5.2 DFM评估OK后,业务即填写《打样申请表》,注明打样方式,经核准后交由工程安排打样;
5.3工程部召集各部门负责人开“新产品说明会”,然后填写《新产品打样执行单》会签各单位,正式启动打样程序,同时回复交期给业务部门;
5.4工程部发出《项目团队清单》,发行BOM,Flowchart,2D,SOP,POP等相关临时文件到各相关单位;
4.1.2当资源有限且冲突时,业务主管须协调不同专案的进度;
4.1.3工程做完DFM和报价后,业务须决定用何种方式打样:
4.1.3.1快速样板;
4.1.3.2正常工艺的简易模治具;
4.1.3.3开硬模/量产治具;
4.1.4负责送样给客户并跟进客户对样品的反馈,确认后续动作;
4.1.5送样后两个月无反馈的专案,须及时结案:
4.5.3主导样品的量测,监督检测手法的正确性;
4.5.4记录样品制作过程中关于产品品质的问题点和品质隐患;
4.5.5样品送出之前准备好《样品检验报告》;
4.5.6跟进客户的检测结果,如有手法异议,第一时间与客户沟通。
4.6采购部
4.6.1针对工程,生产,品工,生管所需资源回复交期,并对其进行追踪。
会签日期
((√)业务部
((√)企划部
((√)工程部
(√)生产部
(√)品质部
研发新品打样流程.doc
版本:1.0第七章-PP07_研发新品打样流程1.流程说明此流程描述研发新品打样的全过程,包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。
在此流程中,首先由研发部提出打样需求,并设立内部订单,生成打样单。
打样品可分为OEM产成品和自制产成品。
OEM产成品:由采购手工申请,同时财务部进行预算审核。
超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。
自制产成品:由产销部PSI课手工创建无料号生产订单,规格原物料手工开领料单,系统发料并由财务部进行预算审核。
非规格原物料采购手工申请,同时进行预算审核。
超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,生产部手工统计人工、设备工时。
非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。
在流程过程中,研发部应提供详细的打样技术资料,在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况,以确保打样的顺利进行。
另外,PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理,以确保打样时效。
研发样品由研发部通过手工帐统一管理,打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用,研发样品的出售作营业外收入。
2.流程图版本:1.03.系统操作3.1.操作范例1新建一个物料:3.1.1系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即交易代码:MM013.1.2系统屏幕及栏位解释目前该流程尚不需要进入系统建立。
版本:1.0美文欣赏1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。
新产品样品打样流程
样品打样流程版本:A0流程部门所用记录事项说明YNGYNGOK 需求单位业务业务工程部工程部样板组品保业务内部需求用样品制作单,客户用客户的方式;相关附件样品制作通知单样品制作通知单样品图纸(1:1型版) ﹑打样进度表BOM﹑产品规格书表﹑生产作业指导书﹑打样进度表BOM样品检验报告成本分析表样品清单客户提出用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式如是新客户和新产品时, 打样由工程部样板组进行,其他情况则不进行.工程部上应注明不同打样阶段时的样品性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货样)工程部确认打样过程中的各项需求(物料﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样有分歧,最终由副总裁决.工程部在完成打样准备后需将打样进度回复业务,业务依此跟进打样进度品质部须根据客户要求制定IQC、IPQC和OQC的检验依据,必要时请工程协助根据《样品制作通知单》制作,将相关材料状况填入《制样书》中,异常情况须及时通知业务人员。
项目工程师在订单正式生产前参照样板组的手工BOM制作正式BOM和SOP.样品测试合格后业务将样品送交客户时按客户要求附送相应资料.打样需求(内部提出和客评估制作打样制作评打样准备样品制作样品检样品交付和送样、留样品打样流程版本:A0流程部门所用记录事项说明NGY 客户、业务业务业务工程部封样卡制样书、内部联络单客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式通知业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重新打样只要客户通知打样终止,业务须要求相关部门停止打样。
只要客户要求发生变更,业务须以重新制作制样书,要求相关部门作出相应变更并确认变更所需时间.如因内部原因不能完成打样,工程部需用内部联络单通知业务,由业务与客户沟通。
当样品获得客户确认后,工程部须将客户原始图纸、规格要求、BOM表存档备用。
样品交由工程部保管.客户下订单大货生产时,转交生管制作正式文件,由文控人员按《文件和资料控制程序》的要求进行发行.客人评打新终止和变更资料归档封样。
新产品打样、试产流程
作业不良项目由公 司内部对策及处理
编制:陈前智
日期: 2019.12.23
审批:
记录问题点,待试产后总结
6
试产后总结品质来自各部门1.透过试产后总结各部门资料/工具/物料/设备/人员技能 等方面,确认是否可满足客户要求的生产品质及交期;然 后决定是否再次试产或是导入量产 2.量产时各部门优先安排试产时人员进行作业,以提高效 率和避免再培训
总结问题点需分材料/设计/作业不良几 方面;针对材料/设计问题,需由客户 回复处理方式;当需制程人力克服时需 知会专案负责人及业务后再作决定。
备注
为目前作业不到位事项 为目前作业不到位事项 为目前作业不到位事项
3
试产前准备
工程
品质
1.依要求作试产前准备 2.及时与客户取得试产产品检验标准及其他要求等
然后将标准知会各部门在生产中执行, 避免出现不一致
生产 依要求作试产前准备,分析作业方法
同品质沟通生产标准
业务跟单 确认物料/数量/交期
当未准备OK时,不安排试产
工程 确认工艺文件及板图
回复业务跟单
4 产前确认 营销
1.确认检验项目及标准是否准备就绪
品质 2.取得客户标准,知会检验人员及产线新试产产品的生产 回复业务跟单
标准和注意事项
生产 1.确认生产人力、物力等是否满足生产需要
回复业务跟单是否可以安排生产
业务跟单 跟踪试产进度
及时反馈试产中物料及其他问题点
新产品打样、批量试产流程
NO
流程
1 接客户打样通知
主导 部门
营销
对应部门工作职责
参与部 门
工作职责
业务跟单 确认要求及相关资料图纸
2 准备安排试产 营销 业务跟单 确认打样合格,以及相关资料后准备安排生产动作
沙发新品打样流程
沙发新品打样流程1.客户将所需打样产品的图片、规格及相关要求发给外贸部。
2.若客人需要出效果图,由设计部设计出效果图并提出建设性意见,外贸部发效果图和设计部建议给客人确认并将效果图存档于服务器Z盘中。
3.外贸部根据客户确认的效果图、工厂、市场信息开打样单,由主管领导签字,两天内发放工厂。
若客户未给产品起名字,由外贸部起草产品中英文名称,原则是:与现有产品的名称不重复,没有任何晦涩与不雅的意思,通常为一些外国人名或者城市名。
4.打样通知单具体内容包括:(1). 产品名称、规格、图片等;(2). 皮/布颜色,脚种类、颜色;(3). 特殊材料:八向打结、鸭绒等;(4). 其它特殊要求5.价格核算:外贸部发报价需求表给工厂,工厂核算成本及提供所用面料/布的单耗,由外贸部计算价格并报给客户,存档于服务器Z盘中相对应客户的价格单中;6.工厂在打样过程中,及时将打样进程及打样师提出参考性意见通知外贸部,外贸部及时与客户进行沟通,客户若有进一步信息及时反馈给工厂。
7.将完成的成品拍照给客人,征求意见。
8.成品完工后结合以下意见,进行纠正:(1). 沙发新产品鉴定确认单,由厂长、生产部主管、质检部主管会签;(2). 客户反馈意见,由外贸部翻译给工厂修改并通过以上人员确认。
9.以上所有程序完成确认以后安排客户看样,由客户最终确认。
10.工厂提供整套系列的线条图和产品特征表并安排拍照(适合印刷的,像素不低于300),做成PIK小册子。
外贸部需将线条图、产品特征表、照片存档于服务器Z盘中。
11.若产品所用的皮或布料是新的,未给该客户出过货的,需要将皮样/布样随客户订单产品一起运给客户。
12.打样通过,客户下订单,新品上市,出商场楼面货。
13.通知墨尔本相关人员新品的价格、图片、产品的特点、材料等相关信息以确保所开发的新产品能列入新品价目表。
样品打样管理制度
样品打样管理制度一、背景介绍随着市场竞争日益激烈,企业需要不断推陈出新,开发出具有创新性和竞争力的产品。
而在新产品开发过程中,样品打样是非常关键的环节,它可以帮助企业验证产品设计的合理性和可行性。
为了规范和优化样品打样管理工作,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与新产品开发相关的部门和人员,包括但不限于研发部门、设计部门、市场部门、生产部门等。
三、打样申请1. 打样申请应写明产品的基本信息,包括产品名称、功能特点、材质要求、外观效果等。
2. 打样申请还应附上相关的设计图纸、立体模型或其他必要的文件。
3. 打样申请应提交给研发部门,并由研发部门负责对申请进行审批。
四、打样过程1. 研发部门收到打样申请后,应及时组织相关人员进行评估和讨论,确定打样的可行性和优先级。
2. 如果打样被批准,研发部门应与设计部门、生产部门等相关部门进行沟通,明确各方责任和工作进度。
3. 样品的制作过程中,需按照相关标准进行,确保制作出来的样品符合规格要求和设计要求。
4. 打样过程中,研发部门应及时跟进进展情况,确保样品的质量和交付时间。
五、样品管理1. 完成的样品应认真进行记录,并标注样品名称、编号、生产日期、制作人员等信息。
2. 样品应存放在专门的样品库中,确保安全,并定期进行检查和维护。
3. 样品库内的样品应定期清理,剔除废旧样品,并及时更新记录。
六、打样结果评估1. 打样完成后,相关部门应对样品进行全面的评估和测试,包括外观检查、功能测试、性能测试等。
2. 根据评估结果,研发部门应及时向提出打样申请的部门反馈,提供改进意见或确定生产计划。
七、责任与考核1. 研发部门负责对打样过程进行整体协调和管理,并对样品打样的质量和进度负责。
2. 各相关部门应按时完成打样工作,并保证样品质量符合要求。
3. 公司将对样品打样的质量和进度进行考核,根据考核结果进行奖惩。
八、制度宣导和培训研发部门应定期开展打样管理制度的宣导和培训,提高相关人员对制度内容和要求的理解和遵守度。
研发新品打样流程.doc
版本:1.0第七章-PP07_研发新品打样流程1.流程说明此流程描述研发新品打样的全过程,包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。
在此流程中,首先由研发部提出打样需求,并设立内部订单,生成打样单。
打样品可分为OEM产成品和自制产成品。
OEM产成品:由采购手工申请,同时财务部进行预算审核。
超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。
自制产成品:由产销部PSI课手工创建无料号生产订单,规格原物料手工开领料单,系统发料并由财务部进行预算审核。
非规格原物料采购手工申请,同时进行预算审核。
超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,生产部手工统计人工、设备工时。
非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。
在流程过程中,研发部应提供详细的打样技术资料,在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况,以确保打样的顺利进行。
另外,PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理,以确保打样时效。
研发样品由研发部通过手工帐统一管理,打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用,研发样品的出售作营业外收入。
2.流程图版本:1.0研发新品打样流程PP07研发部财务部产销部/PS I 课采购部生产部打样需求打样单领料单/手工生产订单生成无料号采购单ME21MM14生产性物料标准采购流程MM23、MM25国内、国外采购订单收货流程生产执行手工统计人工/设备工时仓储部重新申请预算CO13内部订单维护流程-预算追加系统发料MB1A 规格原物料非规格原物料不超预算超预算收货并确认原物料产成品创建无料号生产订单/手工发料并确认C 申请内部订单OEM产成品自制产成品BAAB规格原物料OEM产成品/非规格原物料采购申请/手工ME51采购申请/手工MB51CCC规格原物料存盘时同步进行预算审核1/13. 系统操作 3.1. 操作范例1新建一个物料:3.1.1系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即 交易代码:MM013.1.2系统屏幕及栏位解释目前该流程尚不需要进入系统建立。
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根据《样品制作通知单》制作,将相关材料状况填入《制样书》中,异常情况须及时通知业务人员。项目工程师在订单正式生产前参照样板组的手工BOM制作正式BOM和SOP.
样品测试合格后业务将样品送交客户时按客户要求附送相应资料.
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流程
部门
所用记录
事项说明
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱNG
Y
客户、业务
业务
业务
工程部
封样卡
制样书、内部联络单
如是新客户和新产品时,打样由工程部样板组进行,其他情况则不进行.
工程部上应注明不同打样阶段时的样品性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货样)
工程部确认打样过程中的各项需求(物料﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样有分歧,最终由副总裁决.
工程部在完成打样准备后需将打样进度回复业务,业务依此跟进打样进度
品质部须根据客户要求制定IQC、IPQC和OQC的检验依据,必要时请工程协助
流程
部门
所用记录
事项说明
Y
NG
Y
NG
OK
需求单位
业务
业务
工程部
工程部
样板组
品保
业务
内部需求用样品制作单,客户用客户的方式;相关附件
样品制作通知单
样品制作通知单
样品图纸(1:1型版)﹑打样进度表
BOM﹑产品规格书表﹑生产作业指导书﹑打样进度表
产品打样流程
产品打样流程产品打样流程及过程检验标准编号:编制:关审核:批准:日期:2016年7月克求目录一、目的 .......................................................................................................................... ............................................. 2 二、适用范围 .......................................................................................................................... ..................................... 3 三、打样、转产、转产全貌图 .......................................................................................................................... ......... 3 四、产品打样试制流程 .......................................................................................................................... ..................... 3 1. 打样分类: ...................................................................................................................... ..................................... 3 2. 操作流程: ...................................................................................................................... ..................................... 4 3. 相关文件表格记录: ...................................................................................................................... ..................... 5 五、生产工艺标准及过程检验标准 .........................................................................................................................11 六、打样产品技术工艺要求及原材料通用标准 ..................................................................................................... 16 1. 柜台饰面油漆做法 .......................................................................................................................... ................... 16 2. 柜台内堂做法 ...................................................................................................................................................... 17 3. 原材料使用标准 .......................................................................................................................... (17)一、目的规范产品打样过程、提高产品打样质量,健全新产品研发试制流程,为确保开发新产品的可靠性和准确性,保证产品能顺利批量生产,保证产品生产质量、工艺、效率、成本等,确保产品符合客户的需求。
新品打样试生产流程
第一章总则第1条.目的:为有效管理、整合客户需求及公司产品质量要求,健全新产品研发试制程序,确保流程的有效及产品质量水平,特制定本规范。
第2条.范围:公司所有新产品试制管理工作均依据本规范执行。
第3条.职责3.1、品质部负责对产品试制的整个过程进行质量监控和检查及流程是否正规验证。
3.2、研发部负责新产品试制的所有技术资料、图纸的准备、样品的确认验证及对加工人员的指导工作。
3.3、生产部负责组织加工人员按照研发的技术要求,完成新产品试制的加工工作。
3.4、采购部负责准备新产品试制所需的各种材料。
第4条.试制分类新产品正式投入批量生产前,试制一般分为样品试制和小批试制两个阶段。
1、样品试制:样品试制是指根据设计图纸、BOM、工艺文件和少数必要的工具,由试制人员试制出一件或数十件样品,按要求进行试验,以考验产品结构、性能和设计图是否存在差异,考核图纸和设计文件的质量。
2、小批试制:小批试制是在样品试制通过客户或本公司确定的基础上进行的,其主要目的是考核产品工艺性,验证全部工艺文件和工艺装备,并进一步校正和审验设计图纸、BOM等相关文件。
此阶段以研发为主进行,由工艺人员负责技术文件和工具设计及流程确定,试制工作转移到生产车间进行。
第二章样品试制控制第5条.样品试制工作程序控制1、研发部将经过最终确认的样件试制图纸及BOM分发给生产车间。
2、研发部将样品所需材料填写《采购申请单》汇总交采购采购或委外加工。
3、工艺、生产部负责样件的试做。
4、品质部、研发部负责对样件的验收确认工作。
第6条.试制过程中,图纸和技术资料的更改需经过严格的审批后方可执行,并更新相关文件。
第7条.研发部负责包装规范的编制和相关图纸的设计。
第8条.工艺和生产在样件完成之后,需进行试装运行情况调查,然后编制《新产品试制记录表》。
第9条.研发部根据需要按规定进行图纸和技术资料的修改。
流程说明:1、研发准备好相应的试生产文件,包括:BOM、图纸、说明书等相关文件,下发相关部门,文件需有部门负责人签字,加盖试生产文件章。
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工程部上应注明不同打样阶段时的样品性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货样)
工程部确认打样过程中的各项需求(物料﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样有分歧,最终由副总裁决.
工程部在完成打样准备后需将打样进度回复业务,业务依此跟进打样进度
品质部须根据客户要求制定IQC、IPQC和OQC的检验依据,必要时请工程协助
客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式通知业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重新打样
只要客户通知打样终止,业务须要求相关部门停止打样。
只要客户要求发生变更,业务须以重新制作制样书,要求相关部门作出相应变更并确认变更所需时间.如因内部原因不能完成打样,工程部需用内部联络单通知业务,由业务与客户沟通。
当样品获得客户确认后,工程部须将客户原始图纸、规格要求、BOM表存档备用。样品交由工程部保管.客户下订单大货生产时,转交生管制作正式文件,由文控人员按《文件和资料控制程序》的要求进行发行.
根据《样品制作通知单》制作,将相关材料状况填入《制样书》中,异常情况须及时通知业务人员。项目工程师在订单正式生产前参照样板组的手工BOM制作正式BOM和SOP.
样品测试合格后业务将样品送交客户时按客户要求附送相应资料.
(接上页)
流程
部门
所用记录
事项说明
NG
Y
客户、业务
业务
业务
工程部
封样卡
制样书、内部联络单
流程
部门
所用记录
事项说明
Y
NG
Y
NG
OK
需求单位
业务
业务
工程部
工程部
样板组
品保
业务
内部需求用样品制作单,客户用客户的方式;相关附件
样品制作通知单
样品制作通知单
样品图纸(1:1型版) ﹑打样进度表
BOM﹑产品规格书表﹑生产作业指导书﹑打样进度表
BOM
样品检验报告
成本分析表
样品清单
客户提出用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式