【2018-2019】gsp现场检查缺陷项目整改报告-推荐word版 (7页)
GSP认证现场检查缺陷项目整改报告
GSP认证现场检查缺陷项目整改报告****:富**于2018年08月27日通过了GSP认证检查组的现场检查。
但还存在七项一般缺陷项目需要整改。
因此,我药店对这七项GSP认证缺陷项目立即整改,逐条落实,并明确规定整改责任人及整改期限,基本达到了整改要求和目的,现将整改工作汇报如下:1、企业未建立培训档案。
(12802)整改:立即建立培训档案。
2、企业未对质量管理文件定期审核、及时修订。
(13302)整改:立即对质量管理文件定期审核、并对有需要部分及时修订。
3、企业未建立药品零售操作规程。
(13801)整改:立即建立药品零售操作规程。
4、企业未使用药品拆零销售所需的调配工具、包装用品。
(14506)整改:立即使用药品拆零销售所需的调配工具、包装用品。
5、企业对不同批号的饮片装斗前进行了清斗但未做记录(16115)整改:立即做好不同批号的饮片装斗前清斗的记录6、企业未对库存药品定期盘点,做到帐、货相符。
(16431)整改:立即对库存药品盘点,做到帐、货相符7、企业未对部分药品开具销售凭证。
(16801)整改:立即要求所有销售药品开具凭证。
总之,通过这次GSP检查小组的现场检查和对缺陷项目的逐一整改落实,使我药店全体员工进一步认识到了GSP 工作的重要性,真正体会到了GSP认证不仅是药品经营企业自身的需要,也是为了保障社会广大人民群众放心安全用药的需要,今后我们按GSP要求,严格遵守操作规范,遵纪守法,为保证药品质量而努力。
综上所述是我药店对GSP认证现场检查缺陷项目的整改情况特此报告。
*****二0一八年七月二十八日。
GSP认证现场检查不合格整改报告
XX大药房关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告省药品审评认证中心:2008年1月5日,以申好静为组长,骆光婵、万洪为组员的GSP认证检查组对顺意药店进行了现场检查,通过这次检查,深刻领会了GSP的精神,进一步提高了认识。
针对现场检查中存在的缺陷项目,药店经理吴永芬非常重视,安排相关岗位的人员从快、认真进行了整改,现将整改情况汇报如下:一、现场检查缺陷项目GSP认证检查组对XX大药房现场检查结果为:严重缺陷项目0项,一般缺陷项目13项,一般缺陷项目如下。
1、6012:企业对职工药品质量管理方面的培训不到位,如在现场提问中个别职工不能熟练回答部分药品知识。
2、7502企业药品质量验收时,未按规定检查部分药品说明书。
3、7708:企业个别饮片斗前未写正名正字,如“香橼”写成“香元”。
4、7713:企业非处方药区陈列的部分药品类别标签放置不准确。
5、8112:企业未注意收集由本企业售出药品的不良反应。
二、缺陷项目的整改情况检查结束当天下午,XX经理召集全体员工开会,认真讨论了检查组提出的一般缺陷项,针对问题查找原因,明确相应的整改措施,根据质量责任制度的规定,每一项责任到人,进行了认真整改。
1、6012:企业对职工药品质量管理方面的培训不到位,如在现场提问中个别职工不能熟练回答部分药品知识。
责任人员:质量管理员XXX为主,采购员XXX、验收员XXX 和所有营业员参与。
整改措施:(1)、将药品管理法律法规、药品经营质量管理规范、药品分类管理知识、验收储存和养护等专业知识的内容进行汇总,重新学习。
(2)、按照GSP零售验收标准要求,准确理解相关概念及知识。
(3)、相互进行提问,结合经营过程中的实际情况,深刻领会GSP的重要内容,达到提高认识并严格按GSP的要求进行经营和管理。
完成时间:2008年1月6日晚。
2、7502企业药品质量验收时,未按规定检查部分药品说明书。
责任人员:验收员XXX整改措施:(1)、认真学习了GSP零售检查标准对验收的要求,对药品验收的内容和要求有了新的认识和提高;(2)、教育验收人员在以后药品验收过程中,严格按标准要求,对药品外观性状;药品的包装、标签和说明书;有关标识和警示说明等内容进行检查,切实进行验收检查;(3)、验收人员声明在以后药品的验收工作中认真按GSP 要求认真执行。
2018-2019-药店gsp整改-word范文 (5页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==药店gsp整改篇一:药店关于GSP认证现场检查整改报告......大药房GSP认证现场检查不合格项目整改报告...食品药品监督管理局:...食品药品监督管理局于201X年3月25日对我店进行GSP认证现场检查,经过检查组严格认真、耐心细致地检查,发现我店存在:严重缺陷0项,主要缺陷0项,一般缺陷:10项。
一般缺陷的具体项目:12607 质量管理人员...负责收集的药品质量信息不全面。
12614 质量管理人员...未负责组织温湿度计等计量器具的校准及检定工作。
13101 企业制定的年度培训计划不全面,未涉及药品的法律、法规等内容。
13102 企业培训工作档案不全,未对企业各岗位人员培训情况进行汇总。
15506 头孢克洛胶囊、注射用奥美拉唑等部分首营品种审核资料未归入药品质量档案。
15901 小儿七星茶颗粒、清肺抑火片等药品未按药品批号查验同批号的检验报告书。
16201 企业营业场所温湿度监测不到位且记录不真实。
16301 企业营业场所未定期进行卫生检查。
16501 企业201X年1月未对陈列的药品进行检查。
17004 企业销售处方药辛伐他汀片、注射用奥美拉唑等未按照规定保存处方或其复印件。
对此我店高度重视,现场检查一结束即着手制定整改计划,组织药房全体员工实施缺陷项目的整改。
经过逐条逐项认真对照整改,已经按照GSP要求完成了整改工作,并落实到有关责任人。
附:GSP认证现场检查不合格项目整改情况表。
特此报告........大药房 201X年3月27日GSP认证现场检查不合格项目整改情况表篇二:药店GSP认证检查整改报告XXXXXXX大药店有限公司关于GS(来自:WWw. : 药店gsp整改 )P认证现场检查整改报告XXXXXX食品药品监督管理局:XXX食品药品监督管理局GSP认证检查组于20XX年X月XX日对我店进行了GSP 认证现场检查,经过检查发现我店严重缺陷项目0项,一般缺陷项目7项。
药店gsp检查缺点项目整改报告doc
1二、销售近效期药品未向顾客告知有效期。
整改方法:认证以后,在销售近效期药品之前必然填写告知表并告知顾客。
以上为我药店对本次gsp检查缺点项目的整改报告,通过本次检查,使我药店的药品经营质量治理工作取得了进一步的完善。尔后,咱们将一如既往的做好gsp各项治理工作,为广大顾客提供加倍质优价廉的药品销售效劳。
10、项目内容17004:部份处方中无处方审核、调配人员签字;
整改方法:当即对部份处方中无处方审核、调配人员的签字进行 。 整改责任人:贺海婷 完成时刻:XX-08-15
1一、项目内容18101:企业未成立药品召回制度;
整改方法:当即成立药品召回制度。
整改责任人:贺海婷 完成时刻:XX-08-15
通过这次认证及整改,使咱们进一步熟悉到《药品经营质量治理标准》及其实施细那么的重要性,增强了咱们药品经营质量治理的意识,尔后我药房将催促各工作人员认真执行好《药品经营质量治理标准》及其实施细那么,落实各项药品质量治理制度,使本药店的治理更上一台阶,切实保障人民用药平安有效。
xxx大药房
XX年 月 日
篇二:药店GSP检查缺点项目整改报告
篇一:药店gsp检查缺点项目的整改报告
药店
gsp检查缺点项目的整改报告
药品监督治理局认证治理中心:
XX年6月16日,认证检查员对我药店的经营和质量治理情形进行了gsp认证现场检查,经检查认定,严格缺点0项,一样缺点5项,对这些缺点,检查小组为咱们提出了切实可行的整改意见和实施方法,我药店针对这些缺点项目慢慢进行落实整改和完善,现汇报如下: 一、6003质量治理人员不能较好的指导、催促治理制度的执行。
7、验收药品时部份药品没有按批号查验同批号的查验报告书。(15901)
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==GSP认证现场检查缺陷项目整改报告XX医药有限公司文件[201X]015号GSP认证现场检查缺陷项目整改报告XXX食品药品监督管理局药品流通监管处、审评认证中心:受省局审评认证中心委派,201X年x月15日至17日由组长XXX,组员XXX组成的省局GSP认证专家组,依据《药品经营质量管理规范》和《XX省药品经营质量管理规范认证细则》连续三天对我司经营和质量管理情况进行了全面细致的检查,对我司存在的问题实事求是地进行了客观的评价和分析,检查总体情况是严重缺陷0项,主要缺陷0项,一般缺陷16项。
在检查结束后,公司质量领导小组成员当天召开了质量工作现场会议,由公司董事长亲自主持牵头,成立整改小组。
认真总结,讨论了检查组提出的缺陷项问题,针对问题查找原因,举一反三,并针对检查中发现的缺陷项目逐条落实,责任到人,不走过场,做到整改措施落实,人员落实,时间落实。
现将整改情况汇报如下。
一:XXXX 岗前培训内容不全面,没有针对不同岗位的职责及操作流程的培训内容。
1、原因分析:公司的岗前培训工作是结合新版GSP宣贯一起做的,进行了新版GSP知识点的学习并按照所学的内容进行了试卷考试。
没有专门针对不同岗位分别进行不同职责和操作流程的考核。
公司今年新聘三名员工,分别是两个保管员和一个开票员,她们三个人共用一张试卷进行了考试,职责及操作流程内容不突出。
2、风险评估:不全面的岗前培训容易导致员工上岗后不清楚自己的职责和操作流程。
不能保证规程得到切实落实、岗位职责得到履行。
属于中度风险隐患。
3、整改措施及相关证据:重新制定临时培训计划,实施全员岗前培训工作,按照各自职责和操作流程分别培训。
见附件14、整改效果:已整改到位5、预防措施:严格按照XXX项要求,对今后新入职员和转岗人员工进行不同岗前培训,包括药品相关法律法规及本岗位职责及操作流程的培训。
关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告
XXXX关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告XX食品药品监督管理局:按照XX食品药品监督管理局药品评审认证中心的安排,GSP认证现场检查组于XXXX年XX月XX日至XX日对我公司的药品经营质量管理情况进行了现场检查。
经过检查,认为我公司的药品经营质量管理工作基本符合GSP的要求,但存在2个一般缺陷项目。
一、不合格项目情况1903 企业个别仓库有自来水设施(北一楼仓库有水槽)2102 企业外用药仓库无通风设施(缺换气扇)检查组要求限期整改,并将整改结果报省认证中心。
二、整改情况公司董事长XXX立即召开了质量管理领导小组会议,认真研究和分析检查中发现的问题及发生问题的原因,针对存在问题制订了整改措施,由质管科监督落实。
现将我公司的整改情况报告如下:1903 企业个别仓库有自来水设施(北一楼仓库有水槽)问题分析:由于我们对仓库与生活区有效隔离的理解存在误区,特别是没有考虑到仓库设置上下水的潜在危险。
只图仓库清洁和加湿器用水方便,在库内安装了水槽。
虽然与药品货垛的距离在六米以上,但无法避免一旦下水道堵塞,溢水污染药品储存环境而可能造成的危害。
整改措施:立即拆掉自来水水嘴,封闭管道。
整改责任人:XXX整改时间:XX月XX日整改结果:已经完成(见照片)2102 企业外用药仓库无通风设施(缺换气扇)问题分析:由于我公司现存药品数量很少,所有外用药都放在一间仓库里。
养护人员和公司管理人员对于另一间备用仓库都没有进行认真检查,因而出现了此问题。
整改措施:安装换气扇。
整改责任人:XXX整改时间:XX月XX日整改结果:已经完成(见照片)在进行整改的同时,我们还对相关责任人给予批评教育,要求相关的部门和部门负责人加强对所属人员的指导、帮助、督促和检查,使GSP的相关规定和公司质量管理制度得到不折不扣的执行,避免今后再出现此类认识不到位,管理不到位的问题。
确保经营活动优质规范,确保经营药品质量可靠。
特此报告。
请指正。
GSP整改报告
药品GSP认证现场检查缺陷项目整改报告一、GSP认证现场检查缺陷项情况:按照***食品药品监督管理局审评认证中心的安排,GSP认证现场检查组于***10日至11日对我公司的药品经营质量管理情况进行了现场检查。
按风险评估原则,检查组认为严重缺陷项0项,主要缺陷项0项,一般缺陷12项,详述如下:1、01001:企业风险评估报告内容不全面,缺少资金流向方面的评估。
2、01101:企业对购货方对天津中医医院实地考察记录中质量负责人有签字,无签字日期。
3、02702:企业对20***年度外部培训记录未及时归档。
4、03001:企业验收员张艺芝没有进行辨色力检查。
5、03302:企业《运输管理制度》文件中文字表达不准确、不清晰语句。
6、04603:药材阴凉库房顶西北角有小面积墙皮脱落。
7、04706:中药饮片常温库、阴凉库无药品拣选设备。
8、05201:药品运输车无清洁维护记录。
9、08505:饮片常温库防蝇灯不能起到有效防蝇作用。
10、08603:中药饮片阴凉库排风扇封闭不严,养护员未及时发现并采取措施。
11、09001:企业质量管理部门未对20***年库存药品进行分析。
12、11802:药品库房区域未公布投诉举报渠道。
二、GSP认证现场检查缺陷项整改报告1、01001:企业风险评估报告内容不全面,缺少资金流向方面的评估。
(1)原因分析:公司进行的风险评估中内容不全面,未涉及资金流向方面的评估。
(2)风险评估:中风险,有可能导致财务风险。
(3)整改措施:质量风险评估小组重新对财务资金流向方面进行评估(4)责任人:质管科科长***(5)完成时间:***15日(6)整改结果:符合规范要求。
2、01101:企业对购货方对天津中医医院实地考察记录中质量负责人有签字,无签字日期。
(1)原因分析:由于在对购货方天津中医医院实地考察结束后,签写考察记录时没有注意到签字日期,导致记录内容不完整。
(2)风险评估:低风险,有可能造成其他资质过期,实地考察表还在有效期内继续使用。
GSP认证现场检查不合格项目整改报告
榆林市食品药品监督管理局: 根据我市、区食品药品监督局管理GSP认证检查组对我药店经营质量管理情况全面检查,现场检 查发现严重缺陷0,项,主要缺陷4项,一般缺陷18项。我药堂根据《药品经营质量管理规范》及 其实施细则要求,逐条对照、逐项落实、从严要求、及时整改,并按照检查组的要求按时按质地 整改到位,现将整改情况汇报如下: 主要缺陷 整改措施 企业制定的质量管理体系 1 12501 文件企业负责人未签发批 负责人已认真签发批准 准 药品质量管理制度不完 质量负责人已完善药品质量管理 2 13801 善,缺少药品拆零制度, 制度,药品拆零制度,计算机系 计算机系统管理制度,执 统管理制度,执行电子监管制度 行电子监管制度。 已完善了数据库,并设定了国家 质量管理基础数据库建立不全,未设定国家有专门管理要求的药品超数量销售。 3 14901 有专门管理要求的药品超数量销 售。 采购药品时未向供货单位 4 15509 采购员已向供货单位索取了发票 索取发票。 序号 条款 一般缺陷 整改措施 质量负责人对体系文件的 质量负责人已对体系文件进行了 1 12603 实行不能进行督促和指导 督促和指导 质量管理未收集药品质量 质量管理员已收集了药品质量信 2 12607 信息 息 质量管理员不熟悉岗位职 质量管理员反复学习,已熟悉了 3 12611 责和操作流程 岗位职责和操作流程 无年度培训变化,个人培 已制定了培训计划,个人培训内 训内容,各岗位人员不能 4 12612 容,各岗位人员通过培训考核已 全面回答关于药品专业知 能回答药品专业知识 识的提问 质量负责人不懂计算机系 质量负责人通过学习掌握了计算 5 12613 统操作权限的审核控制及 机系统操作权限的审核,控制及 质量管理基础数据的维护 质量管理基础数据的维护 称量工具戥称不能提供校 6 12614 称量工具已提供校验及检定记录 验及检定的记录 7 13102 无培训档案 培训档案已完善 操作规程文件内容不全, 8 14101 与企业的经营方式和经营 操作规程文件已完善 范围不相适应 各岗位工作人员不能熟练 各岗位工作不人员已能熟练操作 9 14401 操作计算机系统 计算机系统 10 14501 无电子记录移动介质 及明配备移动硬盘进行备份 11 15105 未设置待验区 已设置待验区 药品质量档案中首营品种 药品质量档案中首营品种审核资 12 15506 审核资料 料已完善 序号 条款 责任人 高建军
GSP认证现场检查缺陷项目整改报告 500字
三一文库()
〔GSP认证现场检查缺陷项目整改报告
500字〕
XXXX医药有限公司
GSP认证现场检查缺陷项目整改报告
XX省食品药品监督管理局:
XX市食品药品监督管理局:
受XX省药品认证管理中心委派的检查组于20xx年X月
X日依据《药品经营质量管理规范认证管理办法》对我公司
的各项情况进行了全面的检查。
检查情况如下:
严重缺陷:0项
第1页共3页
一般缺陷:8项
1801 企业营业场所不整洁,有施工工具及材料。
1902 企业库区部分地而不平整、有杂草。
3701 企业用于药品验收养护的仪器、计量器具无定期
检定记录。
4005 企业未对不合格药品的处理情况进行定
期汇总和分析。
4105 部分药品存在混垛现象,如活血止痛
胶囊不同批号混放。
. 4106 部分近效期药品未按月填报表,
如呋喃唑酮片。
4206 药品养护人员未定期汇总、分析的和上报养护材
料及分析报告。
4208 未建立药品养护档案。
针对以上GSP认证现场检查缺陷项目情况,本公司及时
组织全体员工认真学习《药品管理法》、药品“GSP"管理规
范和其他有关法律法规。
认真进行整改,提出整改措施,责
任到人。
为此,本公司
就GSP认证现场检查缺陷项目整改情况向XX省食品药
品监督管理局、XX省食品药品监督管理局报告。
23。
2018-gsp现场检查整改报告word版本 (7页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==gsp现场检查整改报告篇一:GSP认证现场检查缺陷项目整改报告XX医药有限公司文件[201X]015号GSP认证现场检查缺陷项目整改报告XXX食品药品监督管理局药品流通监管处、审评认证中心:受省局审评认证中心委派,201X年x月15日至17日由组长XXX,组员XXX组成的省局GSP认证专家组,依据《药品经营质量管理规范》和《XX省药品经营质量管理规范认证细则》连续三天对我司经营和质量管理情况进行了全面细致的检查,对我司存在的问题实事求是地进行了客观的评价和分析,检查总体情况是严重缺陷0项,主要缺陷0项,一般缺陷16项。
在检查结束后,公司质量领导小组成员当天召开了质量工作现场会议,由公司董事长亲自主持牵头,成立整改小组。
认真总结,讨论了检查组提出的缺陷项问题,针对问题查找原因,举一反三,并针对检查中发现的缺陷项目逐条落实,责任到人,不走过场,做到整改措施落实,人员落实,时间落实。
现将整改情况汇报如下。
一:XXXX 岗前培训内容不全面,没有针对不同岗位的职责及操作流程的培训内容。
1、原因分析:公司的岗前培训工作是结合新版GSP宣贯一起做的,进行了新版GSP知识点的学习并按照所学的内容进行了试卷考试。
没有专门针对不同岗位分别进行不同职责和操作流程的考核。
公司今年新聘三名员工,分别是两个保管员和一个开票员,她们三个人共用一张试卷进行了考试,职责及操作流程内容不突出。
2、风险评估:不全面的岗前培训容易导致员工上岗后不清楚自己的职责和操作流程。
不能保证规程得到切实落实、岗位职责得到履行。
属于中度风险隐患。
3、整改措施及相关证据:重新制定临时培训计划,实施全员岗前培训工作,按照各自职责和操作流程分别培训。
见附件14、整改效果:已整改到位5、预防措施:严格按照XXX项要求,对今后新入职员和转岗人员工进行不同岗前培训,包括药品相关法律法规及本岗位职责及操作流程的培训。
药品GSP认证现场检查不合格项目整改报告
药品GSP认证现场检查不合格项目整改报告XX市市食品药品监督管理局:XXXX年X月XX日,由市局委派的GSP认证专家组一行三人,依据《药品经营质量管理规范》和《药品经营质量管理规范认证细则》对我药房经营和质量管理情况进行了全面细致的检查,通过检查对我药房存在的问题实事求是的进行了客观评价和分析,检查总体情况是严重缺陷0项,主要缺陷0项,一般缺陷7项.检查结束后,我药房负责人当天召集全体人员召开了质量工作会议,认真总结讨论了检查组提出的缺陷项问题,针对问题查找原因,严格进行逐条整改,现将整改情况汇报如下:一、(12311):企业质量管理部门或质量管理人员未负责药品不良反应的报告。
整改情况:企业负责人带头对本药房的GSP进行重新学习,责成质量管理人员XXX按照国家有关药品不良反应报告制度的规定,收集、报告药品不良反应信息,现已整改到位。
二、(15601):企业验收药品时未按照药品批号查验同批号的检验报告书。
整改情况:企业负责人责成收货人员按照GSP收货管理制度,按规定的程序和标准、采购记录,对照供货单位的随货同行单(票),对采购来货进行收货,核实采购渠道和药品的合法性,并建立收货记录,收货人员应按到货药品的批号逐一进行收货,每个批号均应有完整的收货记录.收货应做到票、账、货相符.现已整改到位。
三、(16114):企业未定期清斗,防止饮片生虫、发霉、变质;整改情况:企业负责人组织相关人员对企业《中药饮片处方审核、调配、核对管理制度》重新进行了学习,强调了装斗复核记录和定期清斗记录工作的重要性和必须性,今后严格按照GSP要求做好这项工作。
现已整改到位。
四、(16423):企业养护人员未定期汇总、分析养护信息;整改情况:企业负责人责成养护人员建立药品养护记录,依据养护记录定期汇总、分析养护信息,形成分析报告,以便及时、全面地掌握储存药品质量信息,合理调节库存药品的数量,保证药品质量。
对养护过程中所发现的质量问题及其产生原因、及时进行改正。
有限公司GSP认证现场检查缺陷项目的整改报告(模板)
GSP认证现场检查缺陷项目的整改报告
***药品监督管理局:
**年**月 **日,检查组对我公司申请GSP认证(第**次认证)进行现场检查,发现严重缺陷 ** 项,主要缺陷** 项,一般缺陷** 项。
我公司认真听取检查组意见,并结合我公司实际,对一般缺陷项目进行了整改,全部缺陷项目于 ** 年 **月 ** 日以前全部整改到位,具体整改情况详见《GSP认证现场检查缺陷项目整改汇总情况表》,请审查。
附件:《GSP认证现场检查缺陷项目整改汇总情况表》
*******有限公司
****年**月**日
1
GSP认证现场检查缺陷项目整改汇总情况表
填报单位:*** (盖章)填报时间:****年**月**日
2。
2018-2019-gsp,整改,中药-word范文模板 (7页)
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整改落实到各责任人,专人专项进行纠正,对存在的缺陷问题已逐步整改完毕,如还有不足之处恳请专家组予以指正。
今后我企业将继续按GSP的要求,搞好企业的规范化管理,把实施GSP工作做得更好!现将检查的缺陷项目情况和整改落实的情况汇报如下:一、缺陷项目的情况:二、缺陷整改措施:篇二:关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告企业名称:遵义县中西药永康药堂认证范围:零售经营方式:零售经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素201X年5月4日,遵义市食品药品监督管理局GSP现场认证检查组对我药房进行现场检查认证,共提出一般缺陷项5项。
针对认证组提出的不合格项目,我药房全体人员高度重视,认真分析原因,确定整改责任人和整改期限,积极整改。
现已将不合格项目整改完毕,具体情况如下:1、质量管理人员指导督促制度执行力度不够(养护人员队陈列药品养护操作程序不熟练)(12603)整改措施:质量管理人员在此后工作中将会严格按照GSP管理制度认真执行管理,并对药品陈列检查重新拟定了“陈列药品检查记录”养护人员罗洪瑶将认真履行养护管理工作,并对重点养护品种每月至少养护一次,养护过程中发生有质量问题的将立即下柜隔离,并上报质量负责人。
2018-2019-零售药店gsp日常监督检查不合格项目整改报告-优秀word范文 (6页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==零售药店gsp日常监督检查不合格项目整改报告篇一:药店GSP检查缺陷项目的整改报告沧县捷地爱民药店GSP检查缺陷项目的整改报告药品监督管理局认证管理中心:201X年7月17日,认证检查员对我药店的经营和质量管理情况进行了GSP认证现场检查,经检查认定,严格缺陷0项,一般缺陷12项,对这些缺陷,检查小组为我们提出了切实可行的整改意见和实施措施,我药店针对这些缺陷项目逐渐进行落实整改和完善,现汇报如下:1、12602无质量管理人员督促相关部门和岗位人员执行药品管理的相应的督促文件记录。
整改措施:自认证后,认真做好质量管理人员督促相关部门和岗人员执行药品管理的相应的督促文件并记录。
2、14806拆零药品工具不全。
整改措施:按规定拆零药品工具已预备齐全。
3、15001 仓库未安装防盗报警装置。
整改措施:已安装防盗报警装置。
4、15101仓库合格药品区无地垫。
整改措施:已按规定摆放地垫。
5、15102 挡鼠板不固定不能有效防鼠。
整改措施:按规定固定好挡鼠板。
6、15401 温湿度计检测设备未定期进行效验。
整改措施:购置了新的温湿度检测设备并附有发票。
7、16301 卫生检查记录不规范。
整改措施:按规定认真的填写了卫生检查记录。
8、16402 营业厅陈列的部分药品未设置类别标识。
整改措施:按规定的剂型粘贴了新的标识。
9、16723 养护人员未定期汇总、分析养护信息。
整改措施:自认证后,养护人员按规定认真做好定期汇总、养护分析信息。
10、16724 企业未建立药品应急处置预案。
整改措施:认证后,建立药品应急处置预案。
11、16731 企业未进行定期盘点。
整改措施:认证后,按规定做好定期盘点。
12、销售近效期药品未向顾客告知有效期。
整改措施:认证以后,在销售近效期药品之前一定填写告知表并告知顾客。
2018年GSP整改报告-word范文 (5页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==GSP整改报告药品GSP认证现场检查缺陷项目整改报告一、GSP认证现场检查缺陷项情况:按照***食品药品监督管理局审评认证中心的安排,GSP认证现场检查组于***10日至11日对我公司的药品经营质量管理情况进行了现场检查。
按风险评估原则,检查组认为严重缺陷项0项,主要缺陷项0项,一般缺陷12项,详述如下:1、01001:企业风险评估报告内容不全面,缺少资金流向方面的评估。
2、01101:企业对购货方对天津中医医院实地考察记录中质量负责人有签字,无签字日期。
3、02702:企业对20***年度外部培训记录未及时归档。
4、03001:企业验收员张艺芝没有进行辨色力检查。
5、03302:企业《运输管理制度》文件中文字表达不准确、不清晰语句。
6、04603:药材阴凉库房顶西北角有小面积墙皮脱落。
7、04706:中药饮片常温库、阴凉库无药品拣选设备。
8、05201:药品运输车无清洁维护记录。
9、08505:饮片常温库防蝇灯不能起到有效防蝇作用。
10、08603:中药饮片阴凉库排风扇封闭不严,养护员未及时发现并采取措施。
11、09001:企业质量管理部门未对20***年库存药品进行分析。
12、11802:药品库房区域未公布投诉举报渠道。
二、GSP认证现场检查缺陷项整改报告1、01001:企业风险评估报告内容不全面,缺少资金流向方面的评估。
(1)原因分析:公司进行的风险评估中内容不全面,未涉及资金流向方面的评估。
(2)风险评估:中风险,有可能导致财务风险。
(3)整改措施:质量风险评估小组重新对财务资金流向方面进行评估(4)责任人:质管科科长***(5)完成时间:***15日(6)整改结果:符合规范要求。
2、01101:企业对购货方对天津中医医院实地考察记录中质量负责人有签字,无签字日期。
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gsp现场检查缺陷项目整改报告
篇一:GSP认证现场检查缺陷项目整改报告
XX医药有限公司文件
[201X]015号
GSP认证现场检查缺陷项目整改报告
XXX食品药品监督管理局药品流通监管处、审评认证中心:受省局审评认证中
心委派,201X年x月15日至17日由组长XXX,组员XXX组成的省局GSP认证
专家组,依据《药品经营质量管理规范》和《XX省药品经营质量管理规范认证
细则》连续三天对我司经营和质量管理情况进行了全面细致的检查,对我司存
在的问题实事求是地进行了客观的评价和分析,检查总体情况是严重缺陷0项,主要缺陷0项,一般缺陷16项。
在检查结束后,公司质量领导小组成员当天召开了质量工作现场会议,由公司
董事长亲自主持牵头,成立整改小组。
认真总结,讨论了检查组提出的缺陷
项问题,针对问题查找原因,举一反三,并针对检查中发现的缺陷项目逐条落实,责任到人,不走过场,做到整改措施落实,人员落实,时间落实。
现将整
改情况汇报如下。
一:XXXX 岗前培训内容不全面,没有针对不同岗位的职责及操作流程的培训内容。
1、原因分析:公司的岗前培训工作是结合新版GSP宣贯一起做的,进行了新版GSP知识点的学习并按照所学的内容进行了试卷考试。
没有专门针对不同岗位分别进行不同职责和操作流程的考核。
公司今年新聘三
名员工,分别是两个保管员和一个开票员,她们三个人共用一张试卷进行了考试,职责及操作流程内容不突出。
2、风险评估:
不全面的岗前培训容易导致员工上岗后不清楚自己的职责和操作流程。
不能保
证规程得到切实落实、岗位职责得到履行。
属于中度风险隐患。
3、整改措施及相关证据:重新制定临时培训计划,实施全员岗前培训工作,按照各自职责和操作流程分别培训。
见附件1
4、整改效果:已整改到位
5、预防措施:严格按照XXX项要求,对今后新入职员和转岗人员工进行不同岗前培训,包括药品相关法律法规及本岗位职责及操作流程的培训。
6、责任人:XXX
7、检查人:XXX
8、完成时间:201X年X月X日
二:XXX部分首营企业资质缺少随货同行单样式
1、原因分析:公司制定有首营企业审核制度,内容明确要求索取随货同行单(票)样式,但实际工作中(大部分企业只索取到了随货同行单(票)样式的
原件,去掉)存在有部分企业未能索取到随货同行单(票)原件,如:XXX。
2、风险评估:
缺少随货同行单样式容易导致收货员无法对来货随货同行进行认真比对,不能
保证日后到货的真实性和可靠性检查,应于高风险隐患,但公司索取了随货同
行单(票)样式的复印件,在一定程度上能做一般性的检查比对,因此,属于
中度风险隐患。
3、整改措施及相关证据:及时索取首营企业的随货同行单样式,达到100%首
营企业索取内容齐全。
4、整改效果:已整改完成
5、预防措施:严格按照XXX要求,严格把控首营企业审批关,加强工作责任心。
凡是不符合首营企业管理的一律在计算机系统锁定,暂停业务。
6、责任人:XXX
7、检查人:XXX
8、完成时间:201X年X月2X日
三:XXX阴凉库部分药品堆码垛间距不足5厘米。
1、原因分析:阴凉库中有部分药品堆码垛间距不足一拳头宽,系保管员堆放不到位,忽视了垛间距。
2、风险评估:不能保证仓储药品有效通风和混批现象,不能保证仓储药品质量。
属于高度风险隐患。
3、整改措施及相关证据:养护员日常加大检查力度,指导保管员做好合理储存。
见附件2
4、整改效果:已整改完成
5、预防措施:严格执行药品储存保管制度,明确宣传一拳头为5厘
米,A4纸为30厘米的概念。
6、责任人:XXX
7、检查人:XXX
8、完成时间:201X年X月X0日
四:XXX冷藏药品没有提供运输实时监测记录,只有手工记录。
1、原因分析:因终端打印机系从河北博建科技公司购买,原打印纸已经打印给客户了,打印机里没有打印纸了。
未能及时购买到打印机专用纸,所以由手工
记录代替运输实时监测记录。
2、风险评估:不能保证运输药品实时监测情况,不能保证冷链收货过程的规范性。
属于高度风险隐患。
3、整改措施及相关证据:联系XX公司,安装打印纸,达到冷藏药品运输时的
使用状态。
见附件3
4、整改效果:已整改到位。
5、预防措施:储备专用打印纸,保证随时达到使用状态。
6、责任人:XXX
7、检查人:XXX
8、完成时间:201X年X月X日
五:XXX企业储存、运输等岗位人员没有符合劳动保护和产品防护要求的统一
着装。
1、原因分析:公司没有组织储存、运输等岗位人员的统一着装,仅对负责冷藏药品存储的保管员配备了棉衣。
管理意识较弱。