橄榄油瓶项目可行性研究报告(规划可研)

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关于编制橄榄油生产建设项目可行性研究报告编制说明

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橄榄油项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:高级工程师:高建关于编制橄榄油生产建设项目可行性研究报告编制说明(模版型)【立项 批地 融资 招商】核心提示:1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。

2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整)编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司专业撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书商业计划书可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目主管部门 (1)1.1.6项目投资规模 (2)1.1.7项目建设规模 (2)1.1.8项目资金来源 (3)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目建设单位介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (5)1.6主要经济技术指标 (5)1.7综合评价 (6)第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)2.1项目提出背景 (7)2.2本次建设项目发起缘由 (7)2.3项目建设必要性分析 (7)2.3.1促进我国橄榄油产业快速发展的需要 (8)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)2.4项目可行性分析 (10)2.4.1政策可行性 (10)2.4.2市场可行性 (10)2.4.3技术可行性 (11)2.4.4管理可行性 (11)2.4.5财务可行性 (11)2.5橄榄油项目发展概况 (12)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (12)2.5.2试验试制工作情况 (12)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (13)2.5.4橄榄油项目建议书的编制、提出及审批过程 (13)2.6分析结论 (13)第三章行业市场分析 (15)3.1市场调查 (15)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (15)3.1.2产品现有生产能力调查 (15)3.1.3产品产量及销售量调查 (16)3.1.4替代产品调查 (16)3.1.5产品价格调查 (16)3.1.6国外市场调查 (17)3.2市场预测 (17)3.2.1国内市场需求预测 (17)3.2.2产品出口或进口替代分析 (18)3.2.3价格预测 (18)3.3市场推销战略 (18)3.3.1推销方式 (19)3.3.2推销措施 (19)3.3.3促销价格制度 (19)3.3.4产品销售费用预测 (20)3.4产品方案和建设规模 (20)3.4.1产品方案 (20)3.4.2建设规模 (20)3.5产品销售收入预测 (21)3.6市场分析结论 (21)第四章项目建设条件 (22)4.1地理位置选择 (22)4.2区域投资环境 (23)4.2.1区域地理位置 (23)4.2.2区域概况 (23)4.2.3区域地理气候条件 (24)4.2.4区域交通运输条件 (24)4.2.5区域资源概况 (24)4.2.6区域经济建设 (25)4.3项目所在工业园区概况 (25)4.3.1基础设施建设 (25)4.3.2产业发展概况 (26)4.3.3园区发展方向 (27)4.4区域投资环境小结 (28)第五章总体建设方案 (29)5.1总图布置原则 (29)5.2土建方案 (29)5.2.1总体规划方案 (29)5.2.2土建工程方案 (30)5.3主要建设内容 (31)5.4工程管线布置方案 (32)5.4.1给排水 (32)5.4.2供电 (33)5.5道路设计 (35)5.6总图运输方案 (36)5.7土地利用情况 (36)5.7.1项目用地规划选址 (36)5.7.2用地规模及用地类型 (36)第六章产品方案 (38)6.1产品方案 (38)6.2产品性能优势 (38)6.3产品执行标准 (38)6.4产品生产规模确定 (38)6.5产品工艺流程 (39)6.5.1产品工艺方案选择 (39)6.5.2产品工艺流程 (39)6.6主要生产车间布置方案 (39)6.7总平面布置和运输 (40)6.7.1总平面布置原则 (40)6.7.2厂内外运输方案 (40)6.8仓储方案 (40)第七章原料供应及设备选型 (41)7.1主要原材料供应 (41)7.2主要设备选型 (41)7.2.1设备选型原则 (42)7.2.2主要设备明细 (43)第八章节约能源方案 (44)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (44)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (44)8.2.1能源消耗种类 (44)8.2.2能源消耗数量分析 (44)8.3项目所在地能源供应状况分析 (45)8.4主要能耗指标及分析 (45)8.4.1项目能耗分析 (45)8.4.2国家能耗指标 (46)8.5节能措施和节能效果分析 (46)8.5.1工业节能 (46)8.5.2电能计量及节能措施 (47)8.5.3节水措施 (47)8.5.4建筑节能 (48)8.5.5企业节能管理 (49)8.6结论 (49)第九章环境保护与消防措施 (50)9.1设计依据及原则 (50)9.1.1环境保护设计依据 (50)9.1.2设计原则 (50)9.2建设地环境条件 (51)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (51)9.3.1 项目建设对环境的影响 (51)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (52)9.4 环境保护措施方案 (53)9.4.1 项目建设期环保措施 (53)9.4.2 项目运营期环保措施 (54)9.4.3环境管理与监测机构 (56)9.5绿化方案 (56)9.6消防措施 (56)9.6.1设计依据 (56)9.6.2防范措施 (57)9.6.3消防管理 (58)9.6.4消防设施及措施 (59)9.6.5消防措施的预期效果 (59)第十章劳动安全卫生 (60)10.1 编制依据 (60)10.2概况 (60)10.3 劳动安全 (60)10.3.1工程消防 (60)10.3.2防火防爆设计 (61)10.3.3电气安全与接地 (61)10.3.4设备防雷及接零保护 (61)10.3.5抗震设防措施 (62)10.4劳动卫生 (62)10.4.1工业卫生设施 (62)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (63)10.4.3个人卫生 (63)10.4.4照明 (63)10.4.5噪声 (63)10.4.6防烫伤 (63)10.4.7个人防护 (64)10.4.8安全教育 (64)第十一章企业组织机构与劳动定员 (65)11.1组织机构 (65)11.2激励和约束机制 (65)11.3人力资源管理 (66)11.4劳动定员 (66)11.5福利待遇 (67)第十二章项目实施规划 (68)12.1建设工期的规划 (68)12.2 建设工期 (68)12.3实施进度安排 (68)第十三章投资估算与资金筹措 (69)13.1投资估算依据 (69)13.2建设投资估算 (69)13.3流动资金估算 (70)13.4资金筹措 (70)13.5项目投资总额 (70)13.6资金使用和管理 (73)第十四章财务及经济评价 (74)14.1总成本费用估算 (74)14.1.1基本数据的确立 (74)14.1.2产品成本 (75)14.1.3平均产品利润与销售税金 (76)14.2财务评价 (76)14.2.1项目投资回收期 (76)14.2.2项目投资利润率 (77)14.2.3不确定性分析 (77)14.3综合效益评价结论 (80)第十五章风险分析及规避 (82)15.1项目风险因素 (82)15.1.1不可抗力因素风险 (82)15.1.2技术风险 (82)15.1.3市场风险 (82)15.1.4资金管理风险 (83)15.2风险规避对策 (83)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (83)15.2.2技术风险规避对策 (83)15.2.3市场风险规避对策 (83)15.2.4资金管理风险规避对策 (84)第十六章招标方案 (85)16.1招标管理 (85)16.2招标依据 (85)16.3招标范围 (85)16.4招标方式 (86)16.5招标程序 (86)16.6评标程序 (87)16.7发放中标通知书 (87)16.8招投标书面情况报告备案 (87)16.9合同备案 (87)第十七章结论与建议 (89)17.1结论 (89)17.2建议 (89)附表 (90)附表1 销售收入预测表 (90)附表2 总成本表 (91)附表3 外购原材料表 (92)附表4 外购燃料及动力费表 (93)附表5 工资及福利表 (95)附表6 利润与利润分配表 (96)附表7 固定资产折旧费用表 (97)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (98)附表9 流动资金估算表 (99)附表10 资产负债表 (101)附表11 资本金现金流量表 (102)附表12 财务计划现金流量表 (104)附表13 项目投资现金量表 (106)附表14 借款偿还计划表 (108) (112)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

油橄榄项目可行性研究报告

油橄榄项目可行性研究报告

油橄榄项目可行性研究报告一、项目背景橄榄是一种重要的果树,其果实被广泛用于橄榄油的生产。

橄榄油不仅是一种优质的食用油,还具有较高的药用和化妆品价值。

在国外,橄榄油被誉为“液体黄金”,市场需求持续增长。

我国作为橄榄的原产地之一,具有丰富的橄榄资源和适宜的生长环境,因此发展橄榄油项目具有巨大的市场潜力。

二、项目概述本项目旨在利用我国丰富的橄榄资源,建设一条生产橄榄油的生产线,生产出优质的橄榄油供市场销售。

项目总投资预计为5000万元,占地面积5000平方米,主要包括橄榄的种植、采摘、加工等环节。

预计年产量为1000吨,销售额为8000万元,预计收益率可达20%以上。

三、市场分析1.市场需求:随着人们生活水平的提高,对食用油的品质和健康要求也日益增加,橄榄油的市场需求有望持续增长。

2.市场竞争:目前国内橄榄油市场主要由进口品牌占据,国内品牌份额较小,但随着消费者对健康食品的关注度增加,国内橄榄油的市场份额有望提升。

3.市场前景:橄榄油是一种高端食用油,其市场需求增长迅速,预计未来几年内市场规模将有较大增长空间。

四、技术方案1.种植技术:选择适合当地气候条件和土壤的优质橄榄品种,合理施肥、灌溉和防病虫害措施,提高产量和品质。

2.加工技术:采用先进的榨油设备和工艺,确保橄榄油提取率高、品质好。

3.质量控制:建立完善的生产质量管理体系,对产品进行严格把关,确保产品符合国家标准。

五、经济效益1.投资回报:根据市场需求和成本估算,预计项目建成后可以实现较好的经济效益,投资回收期在5年内。

2.盈利预测:预计项目建成后每年可实现稳定的盈利,年利润可达1000万元以上。

3.风险分析:项目建设期和经营期都存在一定的市场风险和技术风险,需注意风险预警和风险防范。

六、社会效益1.促进就业:项目建成后可提供就业岗位100个以上,为当地居民提供稳定的就业机会。

2.增加税收:项目建成后,可为当地政府增加税收收入,促进地方经济发展。

油橄榄基地项目建设可行性研究报告

油橄榄基地项目建设可行性研究报告

油橄榄种苗基地建设工程可行性研究报告共57页第1页2010年11月第一章总论一、项目名称与建设单位(一)项目名称广元紫阳农林工业有限责任公司油橄榄种苗基地建设工程(二)建设单位1、企业名称:广元紫阳农林工业有限责任公司2、企业性质:有限责任公司3、企业住址:广元市滨河路阳春印象花园内4、法人代表:林圣亮5、注册资金:人民币500万元(三)可研报告编制单位本可行性研究报告由广元市利州区工程咨询中心编制广元紫阳农林工业有限责任公司为可研的编制工作提供基础材料、数据和建设方案等。

二、可研报告编制依据1、四川省人民政府办公厅:川办函[2007]176号《关于印发四川省油橄榄产业发展总体规划》的通知二OO七年七月十四日共57页第2页2010年11月2、四川省林业厅:关于我省油橄榄产业发展情况的汇报二OO七年一月十七日3、四川省科技顾问建议2006年第55期:加快四川油橄榄产业发展的调查报告二OO六年十一月二日4、广元市人民政府:广府发[2006]17号《关于加快油橄榄产业发展的意见》二OO六年六月十四日5、广元市人民政府办公室:2006年第30期会议纪要:《油橄榄产业发展专题汇报会会议纪要》二OO六年六月七日6、广元紫阳农林工业有限责任公司,广元市油橄榄研究所:《技术服务协议书》二00七年二月二十七日7、技术服务合同8、宝轮镇安全村、紫阳公司:土地租用协议9、广元市工商行政管理局:广元紫阳农林工业有限责任公司《企业法人营业执照》二OO七年二月十六日10、广元质量技术监督局:广元紫阳农林工业有限责任共57页第3页2010年11月公司《组织机构代码证》,代码:76996724-5二OO六年十二月二十五日11、四川省商务厅:对外贸易经营者备案登记表二OO七年三月二日12、中共广元市市中区委农村工作领导小组:广区农领[2007]3号《关于认定区级农业产业化重点龙头企业的通知》二OO七年三月三十日13、广元紫阳农林工业有限责任公司国税、地税登记证14、广元紫阳农林工业有限责任公司产品获奖证明。

(2023)初榨橄榄油生产建设项目可行性研究报告(一)

(2023)初榨橄榄油生产建设项目可行性研究报告(一)

(2023)初榨橄榄油生产建设项目可行性研究报告(一)(2023)初榨橄榄油生产建设项目可行性研究报告该报告对于初榨橄榄油生产建设项目进行了详细的可行性研究,其中包括项目背景、市场分析、技术方案、投资预算等方面的内容。

通过分析,该项目具备较高的可行性和经济效益,值得进一步考虑和推进。

项目背景•需求市场:初榨橄榄油市场需求量大,市场空间广阔。

•产业链:初榨橄榄油生产环节多,能带动相关行业的发展。

•地理位置:该项目选址地位于橄榄种植区,有利于原料采集和成本控制。

市场分析•消费市场:随着人们健康意识的提高,初榨橄榄油消费量不断增加。

•原料市场:橄榄树种植面积稳定,并有望继续扩大。

技术方案•设备选型:选用先进的一体化压榨设备,可以大幅提高生产效率。

•工艺流程:在传统工艺基础上,采用现代生产工艺进行优化,以确保产品质量和稳定性。

投资预算•固定资产投资:项目总投资为2000万元,其中固定资产投资为1500万元。

•流动资金:流动资金预算为500万元,主要用于原材料采购和运营管理等方面。

综合考虑以上各方面,初榨橄榄油生产建设项目的可行性和发展前景较为广阔。

在未来的发展中,需要进一步完善各项经营管理和市场推广工作,以保证项目的稳健运营和长期发展。

风险分析•市场风险:初榨橄榄油市场竞争激烈,需要合理定位市场和产品,打造品牌优势。

•原料风险:橄榄产量受气候影响,需要采取科学管理和优质原料采购等方式降低风险。

•技术风险:设备和工艺更新换代快,需要跟进技术发展,保持生产和管理的创新性。

建议方案•市场营销:通过网络营销和品牌推广等方式,打造高品质的初榨橄榄油品牌,提高知名度和市场占有率。

•原料采购:加强与橄榄种植户的沟通,及时了解种植情况和价格波动,保证原料供应和质量稳定。

•技术创新:定期开展技术培训和更新换代,引入自动化生产设备和信息化管理系统,提升生产效率和质量水平。

初榨橄榄油生产建设项目的可行性研究报告,为项目的落地和实施提供了有力的依据和指导。

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第一章概论一、项目概况(一)项目名称xx项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积12132.73平方米(折合约18.19亩)。

(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.06%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度164.45万元/亩。

(五)土建工程指标项目净用地面积12132.73平方米,建筑物基底占地面积8136.21平方米,总建筑面积19776.35平方米,其中:规划建设主体工程14625.61平方米,项目规划绿化面积1016.45平方米。

(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费1260.23万元。

(七)节能分析1、项目年用电量777126.67千瓦时,折合95.51吨标准煤。

2、项目年总用水量3214.53立方米,折合0.27吨标准煤。

3、“xx项目投资建设项目”,年用电量777126.67千瓦时,年总用水量3214.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.78吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.93吨标准煤/年,项目总节能率27.77%,能源利用效果良好。

(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3576.11万元,其中:固定资产投资2991.35万元,占项目总投资的83.65%;流动资金584.76万元,占项目总投资的16.35%。

(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4135.00万元,总成本费用3214.34万元,税金及附加63.77万元,利润总额920.66万元,利税总额1111.42万元,税后净利润690.50万元,达产年纳税总额420.92万元;达产年投资利润率25.74%,投资利税率31.08%,投资回报率19.31%,全部投资回收期6.68年,提供就业职位74个。

(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园xx行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“xx项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位74个,达产年纳税总额420.92万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.74%,投资利税率31.08%,全部投资回报率19.31%,全部投资回收期6.68年,固定资产投资回收期6.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策,支持其在依法合规、风险可控的前提下,根据职能定位和业务范围要求,加强与其他银行业金融机构合作,强化对民营企业信贷支持。

(人民银行、银监会)“十三五”时期,全球产业竞争格局正在发生重大调整,发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权,一些发展中国家和地区以更低的成本优势,成为接纳国际制造业转移的新阵地。

我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压,全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈,制造业发展的压力进一步加大。

世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深,与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4067.30万元,同比增长27.83%(885.42万元)。

其中,主营业业务xx生产及销售收入为3395.11万元,占营业总收入的83.47%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额915.59万元,较去年同期相比增长91.19万元,增长率11.06%;实现净利润686.69万元,较去年同期相比增长100.47万元,增长率17.14%。

上年度主要经济指标第三章项目建设背景分析一、项目建设背景1、2016年12月,工信部发布《智能制造发展规划(2016-2020年)》,《规划》提出,到2020年,研制60种以上智能制造关键技术装备,达到国际同类产品水平,国内市场满足率超过50%。

其中包括高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。

在装备制造业整体转型升级以及政策的大力支持下,智能制造装备迎来飞速发展,产业规模从2011年的0.47万亿元,上升至2017年的1.56万亿元,占整个高端装备制造业的16.95%。

智能制造已经成为高端装备制造业重要组成部分。

主要通过增量带动,大力发展新兴产业,即紧紧依靠招商引资,招大商、引大资、引大智,培育和发展高端制造业,增添台州经济发展新动力。

具体方向在哪里?《中国制造2025浙江纲要》明晰了我省11大产业发展重点领域,各地要坚持“工业立市”不动摇,瞄准高端和前沿产业,扩大开放,超前布局,积极参与长三角的合作与开发,积极融入全球制造业体系,主动参与国际竞争与合作,在每个领域努力寻求新的突破,打造一批国际竞争力领先的企业和产业集群。

要顺应改革大势继续深化体制机制改革,加快建立有利于引导各类投资主体发展先进制造业的经济调控机制,并充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,撬动和激活充裕的民间资本,引导民间资本与实体经济结合,使得好项目获得资本的“青睐”和“浇灌”,激发有潜力企业的创新能力和创业激情,为制造业提供不竭动力和支撑。

2、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。

在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。

先进装备制造业处于价值链高端和产业链核心环节,决定着整个产业链综合竞争力,是推动工业转型升级的重要引擎。

发展先进装备制造业是实现我国由制造大国向制造强国转变的重要途径。

要在“十二五”末期推动工业转型升级取得实质性进展,就要大力发展先进制造业。

二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。

从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。

国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

2、以实施“互联网+”行动计划、国家大数据战略等为重要契机,深化互联网在制造业领域的应用,培育新的经济增长点。

积极探索和发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造、协同制造、工业大数据等新模式,加快推进试点示范,构建开放共享型的产业生态体系。

鼓励发展服务型制造和生产性服务业,促进制造企业提供基于互联网的智能监控、远程服务、全产业链追溯等高增值应用服务。

推进网络化制造平台建设,形成跨系统、跨行业、划区域、跨企业及消费者的网络协同制造服务体系。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。

第四章市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值3463.42亿元,比上年增长9.09%。

其中,第一产业增加值277.07亿元,增长9.16%;第二产业增加值2147.32亿元,增长11.38%第三产业增加值1039.03亿元,增长10.31%。

一般公共预算收入228.90亿元,同比增长11.46%,一般公共预算支出550.25亿元,同比增长8.83%。

国税收入347.61亿元,同比增长6.76%;地税收入亿元27.31,同比增长6.82%。

居民消费价格上涨1.04%。

其中,食品烟酒上涨1.14%,衣着上涨0.99%,居住上涨1.00%,生活用品及服务上涨1.14%,教育文化和娱乐上涨1.11%,医疗保健上涨0.70%,其他用品和服务上涨1.05%,交通和通信上涨1.11%。

全部工业完成增加值1573.99亿元。

规模以上工业企业实现增加值1396.93亿元,比上年增长9.29%。

规模以上AA、BB、CC、DD(含xx)等主导行业共完成工业增加值1194.48亿元,增长8.86%。

AA完成增加值494.07亿元,增长5.57%;BB完成工业增加值397.94亿元,增长10.73%;CC完成工业增加值262.66亿元,增长11.55%;DD完成工业增加值105.67亿元,增长9.39%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5640.23亿元,比上年增长9.85%。

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