环境管理方案执行情况检查表

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(完整版)环境专项检查表

(完整版)环境专项检查表

完整版)环境专项检查表一、背景环境保护是我国发展的重要方面,为了确保各类生产经营单位的环境保护工作能够得到有效的监督和管理,特制定本环境专项检查表,对各单位的环境保护工作进行全面检查和评估,及时发现问题,提出改进建议,促进环境保护工作的持续改善。

二、检查内容1.环境管理制度是否建立了完善的环境管理制度?环境管理制度是否与国家法律法规相符?是否制定了环境目标和指标,并进行了有效的落实和监控?2.废气排放管理废气排放口是否设有相应的净化装置,并处于正常运行状态?是否存在废气排放超标的情况,并采取了控制措施?废气排放是否达到国家和地方的相关标准要求?3.废水排放管理废水排放口是否设有污水处理设施,并处于正常运行状态?是否存在废水排放超标的情况,并采取了控制措施?废水排放是否达到国家和地方的相关标准要求?4.固体废物管理是否建立了完善的固体废物管理制度?固体废物的收集、存储、运输、处置是否符合相关要求?是否分类收集和处理固体废物?5.环境应急管理是否制定了环境应急预案,并进行了演练和测试?是否购置了必要的应急设备和物资?是否进行了环境事故的记录、报告和事故处理?6.环境监测与评估是否建立了环境监测方案,并按照计划进行监测?是否对环境监测结果进行评估和分析?是否定期向相关部门上报环境监测数据?7.环境投诉处理是否建立了环境投诉处理制度?是否按照制度要求及时处理和回复环境投诉?是否进行了环境投诉的跟踪和记录?三、检查方法本次环境专项检查采取以下方法:1.文件审查:查阅环境管理制度、监测报告等相关文件;2.现场检查:对排放口、处理设施等进行实地检查;3.询问调查:对相关人员进行问卷调查和面谈。

四、改进建议根据检查结果,针对存在的问题提出以下改进建议:1.加强环境管理制度的落实,确保符合国家法律法规;2.完善废气、废水、固体废物的处理设施,确保排放达标;3.提高环境应急管理的能力,加强应急预案的演练和应急设备的更新;4.加强环境监测和评估工作,提高数据的准确性和及时性;5.健全环境投诉处理机制,提高投诉处理的及时性和满意度。

环境安全检查表完整版

环境安全检查表完整版

环境安全检查表完整版一、概述本文档旨在提供一份完整的环境安全检查表,以帮助组织或个人评估和改进环境安全措施。

通过对环境因素和潜在风险进行全面的检查,可以确保环境安全得到有效管理和保护。

二、环境因素检查1. 检查环境中是否存在污染源,如化学物质、废水、废气等。

2. 检查是否有噪音、振动、辐射等对环境和员工健康有影响的因素。

3. 检查是否有合适的空气质量控制措施,如通风设备、空气过滤器等。

4. 检查是否有适当的垃圾分类和处理措施,以避免环境污染和健康问题。

5. 检查是否有足够的资源和设备来应对紧急情况,如火灾、泄漏等。

三、潜在风险检查1. 检查是否有合适的防火设备和消防措施,如灭火器、消防栓等。

2. 检查是否有定期进行的危险品储存和管理检查,以确保储存安全。

3. 检查是否有合适的电气设备维护和管理措施,以预防火灾和触电风险。

4. 检查是否有适当的安全标识和指示,以提醒员工注意潜在的危险和风险。

5. 检查是否有合适的安全培训和教育计划,以增强员工的安全意识和能力。

四、改进和维护1. 根据检查结果,制定改进计划,并设定具体的改进目标和时间表。

2. 定期进行环境安全检查,以确保改进措施的有效性和持续性。

3. 建立健全的环境安全管理制度和流程,以保证检查和维护工作的顺利进行。

4. 定期评估环境安全风险,并制定相应的应对措施,以应对新的风险和挑战。

五、总结本文档提供了一份完整的环境安全检查表,用于评估和改进环境安全措施。

通过检查环境因素和潜在风险,并制定相应的改进和维护计划,可以有效管理和保护环境安全。

为确保检查的准确性和可行性,建议根据实际情况进行适度调整和定制化。

质量、 环境管理体系内审检查表范例

质量、 环境管理体系内审检查表范例

-持续改进质量管理体系的
义务、持续改进?
承诺
E:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应,
并支持战略方向?是否满足要求和持续改进质量/环
境/职业健康安全体系有效性承诺?是否提供制定和
评审目标的框架?是否履行保护环境及其合规义务的
承诺?是否传达给员工并可为相关方获取?是否定期
评审?
5.2.2 沟通质量方针 质量方针应: -作为形成文件的信息,可 获得并保持; -在组织内得到沟通、理解 和应用; -适宜时,可为有关相关方 所获取。

最 和权限
理解是否适宜?各职责间关系是否明确?
高管理者应确保组织内相关 最高管理者确保在组织 E/S:查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠或
岗位的职责、权限得到分派 内部分配并沟通相关岗 真空?权限是否明确?理解是否清晰?
、沟通和理解。
- 位的职责和权限
是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要

-组 和期望
及客户)
包括:
织应确定与质量管理体系有 确定与环境管理体系有 •顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性
关的相关方;
关的相关方;这些相关 •已与顾客或外部供应商达成的合同
-组织应确定与质量管理体 方的需求和期望;这些 •行业规范及标准
系有关的相关方的要求。 需求和期望中哪些将成 •和社区团体或非政府组织的协议
质量方针,质量方针应: 、实施并保持环境方针 的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类
-适用组织,并支持战略方

-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利
向;
-质量
益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资
目标的框架; -满足适用

环境管理体系内部审核检查表范本

环境管理体系内部审核检查表范本
6、是否指定管理者代表
7、是否规定管理者代表的职责和权限
8、管理者代表履行职责的情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.3信息交流
1、是否建立了符合要求的程序文件
2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01 第 页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.2环境方针
1、是否建立了文件化的环境管理方针
2、环境管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达,员工是否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架
5、方针是否可为相关方所获取
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立,职责是否明确
7、各种交流和沟通的证据(检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等)

环境管理内审检查表

环境管理内审检查表

环境管理内审检查表检查项目1. 环境管理制度的实施情况2. 环境目标的设定和达成情况3. 环境管理计划的编制和执行情况4. 环境污染物排放管控情况5. 环境法律法规合规情况6. 环境监测和报告情况7. 环境风险评估和应对措施的实施情况8. 员工环境教育的开展情况检查内容1. 检查环境管理制度是否建立、完善,并在全员范围内宣贯。

2. 检查环境目标是否明确、可量化,并是否按计划达成。

3. 检查环境管理计划的编制是否全面、详细,并是否按计划执行。

4. 检查环境污染物排放管控措施的有效性,包括废气、废水、废物等的管理情况。

5. 检查企业是否遵守相关环境法律法规要求,是否取得相关许可证件,并定期进行评估。

6. 检查环境监测和报告情况,包括监测数据的准确性、频率等。

7. 检查环境风险评估和应对措施的制定和实施情况,包括环境影响评价、应急预案等。

8. 检查员工环境教育的开展情况,包括环保培训、意识提升等。

检查方法1. 面谈:与相关负责人进行面谈,了解环境管理情况。

2. 文件审查:审查相关文件,包括制度文件、报告文件等。

3. 现场检查:实地查看环境管理设施、污染物排放设备等。

4. 数据分析:分析环境监测数据、报告数据等。

检查记录1. 检查结果:根据检查内容及方法,进行记录,包括存在的问题、整改要求等。

2. 检查时间:记录检查的时间,以便后续跟踪和评估。

检查报告1. 撰写检查报告:根据检查记录,撰写检查报告,包括检查结果、问题整改意见等。

2. 提出建议:针对存在的问题,提出相关的改进建议,以促进环境管理的持续改进。

以上为环境管理内审检查表的内容,用于对企业环境管理情况进行检查和评估的参考。

环境管理体系内审检查表【最新范本模板】

环境管理体系内审检查表【最新范本模板】

内部审核检查表(R05—02)
使用说明:
●该检查表是按照环境管理体系要素编制的通用性检查表,由于各公司的部门设
置和职能分工有所不同,因此,应与公司环境职能要素分配表结合使用。

●检查表中的审核要点只是提示性的,审核时应按照体系文件的规定展开检查,
并应根据审核发现及时调整、增加检查内容。

●内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施,反映在总部检查表中。

内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02)。

企业生态环境保护工作专项检查表一

企业生态环境保护工作专项检查表一
企业生态环境保护工作专项检查表(一)
生态文明思想和生态环境保护法律法规宣传贯彻情况
检查人:
序号
工作内容
具体工作内容
资料检查
存在问题

学习贯彻党中央生态环境重要决策部署和政策法规情况
1
持续深入 学习习近 平生态文 明思想
1.将学习习近平生态文明思想列入本单位党委年度工作要点,制定年 度学习计划,各级党委及党组织及时学习习近平生态文明思想,并将 学习内容及要求层层传递至下属各级党组织
13.依据上级要求及企业总体发展规划,编制企业环境保护中长期发 展规划(“十四五”环保专项规划)
14.每年根据上级工作要点,制定并印发企业年度环保工作要点,明 确工作目标、主要工作措施等
15.按季度对年度节能减排指标及专项任务完成情况、重点工作开展 情况进行总结分析,形成总结分析报告;每年底对环境保护工作进行 总结,形成总结报告
口环境保护管理制度清单、 文本、印发文件等材料 口制度评价报告等材料 口制度修订计划、编制说明 有关材料
9.每年至少应召开一次环保领导机构会议和若干公司领导参与的环 保工作会议,对环保重大事项进行研究、决策与部署
10.重点污染源、较大及以上环境风险源所在分厂(车间)应实施环 境保护例会制度,每月至少召开1次工作例会研究污染防治问题
□环保领导机构成立文件、 调整文件
口件 口分厂(车间)环境保护例 会制度文件,环境保护例会 记录、签到表
18.依据上级要求完成环境管理体系外部审核认证
口环境管理手册、程序文件 等
口内审和管理评审相关资料 口环境管理体系认证证书
7
建立环境 保护工作 制度体系
19.按照国家法律法规及上级单位要求,应建立环境保护长效机制制 度体系,并以文件形式印发

环境管理体系运行检查表

环境管理体系运行检查表
12
其他情况
一车间染色配料场屋顶部分区域有漏水需进行有效修善。
不符合情况的原因分析及对策
编制/日期:审核/日期:
环境管理体系运行检查表
序号
检查项目
及内容
检查结果
1
废水管理情况
W/B含铬废ห้องสมุดไป่ตู้收集池时有堵塞,致一车间沟溢水。
2
锅炉烟尘、废气管理情况
一车间染料房吸尘器循环水泵工作异常,已更换处理,二车间废气收集管道之阀门使用不规范,已教育要求。
3
噪声管理情况
4
固废管理情况
规范固体废弃物管理工作机制,认真落实课内有关固体废弃物管理规定之有关内容。
5
化学危险品管理情况
硫酸自动加酸系统之加配泵腐烂,已要求提出维修或更换申请。
6
能、资源管理情况
五车间热水桶手动蒸汽阀坏掉已提出更换申请。
7
对相关方管理情况
8
文件及记录管理情况
9
培训实施情况
平时加强对员工实施有关环境管理工作常识之宣传教育,另择时实施全员环境知识教育。
10
异常情况处理情况
11
原检查中发现不符合整改情况

环境目标指标管理方案检查表模板

环境目标指标管理方案检查表模板

环境目标指标管理方案检查表检查日期:XXXX年XX月XX日检查人:序号目标指标管理方案措施、进度要求实施部门检查结论1、不发生火灾事件年度火灾事件发生次数为零。

1、合理、充分设置灭火器材、设施等;2、定期检查灭火器材,设施良好情况;3定期检查火灾急患是否存在,及时消除;4、制定应急预案;5、对预案进行演练,防止问题发生。

运营中心产品中心1、公司已按设计施工图配备有足够数量的喷淋、烟感器及灭火器和消防栓,消防器材有效且没有遮挡;项目实施现场均由客户方配备的足够数量的消防器材;2、物业会定期检查,项目实施现场由项目经理负责检查;3、公司办公区由行政人员每天巡视并禁止在办公区使用明火及违规用电;项目现场由项目经理检查;4、制定有预案制定有预案制定有预案;5、对预案进行了演练。

2、节约用电全年用电量比核定量减少3%1、行政专人负责每天下班后进行电器检查。

2、节假日或双休日,发布通知提醒员工关好电器。

3、购置办公设备和其它用电设备时,选择经过3C认证的产品,并优先选择节能产品所有部门1、经查每天由行政人员在下班前对电器的关闭情况进行检查;2、经查由行政人员会在节假日或双休日前发通知进行提醒。

3、本年度未采购耗能大的电器,且都经过了3C的认证。

版本号:V1.0 Page:1/1。

环境管理检查表

环境管理检查表

是否处置给有经营许可证单位

消防管理
消防器材是否有效

2018.7.25
是否存在有消防隐患

文件受控及办公资源消耗
文件控制是否符合要求

2018.7.25
纸纸张使用情况是否符合要求

办公用品是否符合要求

部门: 环境 管理检查表E/JL-9.1.1-03
检查项目
检查内容与要求
检查情况
问题处置及反馈
检查项目
检查内容与要求
检查情况
问题处置及反馈
检查时间
检查人
垃圾处理
1、是否倒入指定地点

2018.5.27
2、是否及时清运

3、是否混有危险物品、油布等

4、是否处置给有资质部门

5、是否进行露天焚烧

噪音控制
1、办公设备运转是否正常

2、停放车辆是否噪音异常

烟气检查
1、停放车辆是否冒黑烟

2018.5.27
性质不相容的是否混合收集、贮存

2018.4.22
是否存放在人员经常逗留的场所

是否处置给有经营许可证单位

消防管理
消防器材是否有效

2018.4.22
是否存在有消防隐患

文件受控及办公资源消耗
文件控制是否符合要求

2018.4.22
纸纸张使用情况是否符合要求

办公用品是否符合要求

部门: 环境 管理检查表E/JL-9.1.1-03
是否存放在人员经常逗留的场所

是否处置给有经营许可证单位

环境运行检查表

环境运行检查表
□合格□不合格□不适用
生产部及相关产生噪声的部门在设备启动时,是否严格按照设备操作规范进行操作,防止操作不当而产生噪声?
□合格□不合格□不适用
生产部及相关产生噪声的部门在设备运行过程中,有关人员是否负责保养和点检,发现异常立即请机修人员进行检修?
□合格□不合格□不适用
各责任部门对本公司或外来人员在公司内进行施工、维修或其他服务活动时,是否采取了尽可减少噪声影响的措施?
□合格□不合格□不适用
码珠车间废气抽排装置是否在良好状态下运行,每年废气检测结果是否达标?
□合格□不合格□不适用
料房废气抽排装置是否在良好状态下运行,每年废气检测结果是否达标?
□合格□不合格□不适用
生产车间废气抽排装置是否正常运行,每年废气检测结果是否达标?
□合格□不合格□不适用
行政部食堂油烟废气处理装置是否在良好状态下运行,每年废气检测结果是否达标?
□合格□不合格□不适用
是否每年进行二次以上消防演习,并保留相应的消防演习记录?
□合格□不合格□不适用
公司内动火作业是否执行《动火作业证》审批制度?
□合格□不合格□不适用
工作现场的通道是不畅?紧急安全出口是否畅通、提示标志是否清楚?应急灯停电时是否能正常工作?
□合格□不合格□不适用
每天是否有安全人员进行全厂消防安全巡查?
□合格□不合格□不适用
检查现场是否配有分类垃圾桶,并有明显分类标识?
□合格□不合格□不适用
现场检查部门是否按要求对废弃物进行分类?
□合格□不合格□不适用
是否有集中收集有害、危险废弃物?
□合格□不合格□不适用
EHS部是否定期联系有资质单位对有害、危险废弃物进行转移,并保留记录?
□合格□不合格□不适用

环境管理体系审核检查表

环境管理体系审核检查表
1.是否有对内、对外交流的程序?
2.是否规定交流的双向性?
3.是否对与相关方交流做出特殊规定?
4.是否规定有关重要环境因素的外部交流的记录?
1、有.
2、已规定.
3、已规定。
4、已规定。
E4。4-04
环境管理体系文件是否包括:
1.环境方针、目标和指标;
2.对环境管理体系的覆盖范围的描述;
3.对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述,以及相关文件的查询途径;
2、已规定.
3、已规定。
4、已规定。
E4.4-05
是否对ISO14001标准和环境管理体系所要求的文件进行控制?(记录见E4。5—04要求)
1.组织是否建立、实施并保持一个或多个程序,以便:
2.在文件批准前确认其适宜性;
3.必要时对文件进行评审和修订,并重新批准;
4.确保对文件的修改和修订状态做出标识;
4。2
环境方针
E4。2-01
最高管理者是否确定本组织的环境方针并确保它在环境管理体系的覆盖范围内:
a)适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响;
b)包括对持续改进和污染预防的承诺;
c)包括对遵守适用的法律、法规要求和与其环境因素有关的的其他要求的承诺;
d)提供建立和评审环境目标和指标的框架;
4.是否有环境因素和重要环境因素清单?
1、有。
2、有.
3、有。
4、有。
E4.3—02
组织是否建立、实施并保持一个或多个程序,用来:
识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他要求并建立获取这些要求的渠道;
确定这些要求和环境因素之间的关联?
组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体系时,对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑?(4。3.2)

环境保护情况检查表

环境保护情况检查表

应急预案检查
预案制定
检查是否制定了健全的应急预案 ,包括应急组织、联络通讯、现 场处置等方面,明确各部门的职 责和分工。
预案演练
核实是否定期进行应急预案演练 ,提高应急响应能力,并对演练 结果进行总结和评估,不断完善 预案。
预案更新
检查是否及时更新应急预案,确 保预案的时效性和可操作性。
应急设施与物资检查
环境保护情况检查表
xx年xx月xx日
目 录
• 引言 • 污染源检查 • 环保设施检查 • 环境保护管理检查 • 环境风险评估与应急预案检查 • 建议与改进措施
01
引言
检查目的
环境保护情况检查表旨在评估和监督环境保护措施的落实情 况和效果,以确保环境质量得到有效改善和生态环境的可持 续发展。
通过定期进行检查和评估,可以及时发现和解决环境问题, 防止环境污染和生态破坏,促进经济、社会和环境的协调发 展。
02
污染源检查
废水检查
1 2
水质检测
对废水进行水质检测,包括化学需氧量、生物 需氧量、总悬浮物、PH值等指标,评估废水对 环境的影响。
排放标准
检查废水排放是否符合国家和地方的排放标准 ,如排放总量、浓度等指标。
3
处理设备
检查废水处理设备是否正常运转,处理效率是 否达标,以及设备的日常维护记录。
废气检查
档案建立
检查是否有健全的环保档案管理制度,是否记录了企业的环保活动和成果。
档案管理
评估环保档案管理的水平,是否能够有效地支持环保工作的决策和监督。
环保标志检查
标志设置
检查是否有按照规定设置环保标志,如排放标准、节能标志等。
标志合规性
评估环保标志是否符合国家法律法规和标准要求。

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-13 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-25 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01环境管理体系内部审核检查表及现场记录表第页R26—01-32 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01R26—01 第页-36 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01-49 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页目录1—5、公司领导6 — 13、人事行政部14—26、质量安全部27 —31、工程技术部32 — 35、建设物资采购租赁中心36 — 38、经营处(财务处)39—49、项目部。

环境保护安全检查表

环境保护安全检查表

环境保护安全检查表
检查对象
- 公司
- 工厂
- 农场
- 其他企业
检查内容
1. 企业是否具备环保许可证;
2. 企业是否按照环保许可证规定的生产工艺和排放标准开展生
产活动;
3. 企业是否建立健全环保管理体系;
4. 企业是否定期进行环保检测,检测结果是否符合标准;
5. 企业是否按照相关法律法规开展环保宣传教育活动;
6. 企业是否加强劳动安全卫生保护,配备必要的劳动安全设施;
7. 企业是否建立健全安全生产管理体系;
8. 企业是否定期进行安全生产检查,检查结果是否符合标准。

检查标准
1. 环保许可证的情况:
- 检查对象具备环保许可证,得1分,否则得0分。

2. 生产工艺和排放标准的情况:
- 生产工艺和排放标准符合环保许可要求,得1分,否则得0分。

3. 环保管理体系的情况:
- 环保管理体系健全,得1分,否则得0分。

4. 环保检测结果情况:
- 按照规定定期进行环保检测并符合标准,得1分,否则得0分。

5. 环保宣传教育活动的情况:
- 按照规定开展环保宣传教育活动,得1分,否则得0分。

6. 劳动安全卫生的情况:
- 建立健全劳动安全卫生保护,配备必要的劳动安全设施,得1分,否则得0分。

7. 安全生产管理体系的情况:
- 建立健全安全生产管理体系,得1分,否则得0分。

8. 安全生产检查的情况:
- 定期进行安全生产检查并符合标准,得1分,否则得0分。

总体评价得分 | 评价--- | ---
8 | 优秀6-7 | 良好4-5 | 一般2-3 | 较差0-1 | 很差。

人力行政板块:办公环境管理办法和办公环境5S检查表

人力行政板块:办公环境管理办法和办公环境5S检查表

办公环境管理办法和办公环境5S检查表文件编号:************编制部门:人力行政中心为规范集团及各下属公司办公环境管理,创造优质的办公氛围,美化办公室工作环境,提升员工归属感和职业素养,宣传和提升公司品牌形象,特制定本管理办法。

2.1 本办法适用于集团总部及各区域/城市公司;2.2 其它下属公司参照本办法执行。

办公环境指集团及各区域/城市公司的办公楼或办公场所的环境及形象。

办公环境管理要素包括:办公环境管理标准、办公VI规范化管理、巡检方式及标准、员工办公行为规范等。

1.1 办公位环境管理指高管办公室、员工个人办公位、闲置办公位的环境卫生管理。

1.2 高管办公室由保洁员负责办公桌、文件柜、接待区域的日常保洁,行政部(总经办)负责监督;高管本人负责文件资料的分类整理、归档,确保整体环境舒适,整洁。

1.3 员工办公位环境管理包括办公桌面及办公位周边环境的整洁,由员工个人承担相应的整洁责任。

1.4 闲置办公位环境指各中心/部门暂无人使用的办公室、员工位,由所属部门负责文件整理,保洁员负责桌面、地面清洁。

2.1 公共区域指前台、接待室、洽谈室、会议室、档案室、茶水间、文印室、洗手间、电梯/楼梯间、公共走廊等功能区间。

2.2 公共区域设施、物品配置、放置位置由人力行政部门统一规划、管理,员工应自觉维护公共区域环境卫生,有序使用公共设施和物品。

2.3 公共区域由人力行政部门指定保洁人员负责清洁,有所属部门的由所属部门资料员或负责人指定专人进行物品及文件整理,没有所属部门的由人力行政部门进行整理,并安排专人定期检查。

2.4 办公场所窗帘应遵循统一配置标准,由保洁员负责清洁,保持外观的整齐,如有损坏由人力行政部门负责及时更换。

3.1 办公室环境管理指各中心/部门除工位以为的公共区域环境管理,包括走廊、接待室、会议室、资料室、文印室、门窗、窗帘的保洁工作,空调、灯管、门窗故障报修、修理等。

3.2 办公室公共区域保洁由保洁员负责,各中心/部门资料员或负责人指定专人负责检查;办公室地面、文件柜资料和杂物由所属部门负责整理,务必保证办公室内整理卫生。

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符合环境目标、指标和管理方案。
措施:
验证:
措施及验证
制定人:日期:
验证人:日期:
检查人:
王云
检查时间:
执行人:
济南城建集团有限公司
JL-CX-07-02
环境管理方案执行情况检查表
目标:减少水泥、沙石 料及钢材的消耗
指标:水泥、沙石料及 钢材的实际用量不超 过项目预算的2.6%
是否按制定的环境管理方案去执行,材料实际用量是否有超过项目预算
JL-CX-07-02
环境管理方案执行情况检查表
工程名称: 奥体中心市政道路工程地点: 经十东路与旅游路、龙洞路交接处编号:
检查内容
目标指标、、
检查内容
实际情况
目标:减少水泥、沙石
料及钢材的消耗
指标:水泥、沙石料及
钢材的实际用量不超
过项目预算的2.6%
是否按制定的环境管理方案去执行,材料实际用量是否有超过项目
JL-CX-07-02
环境管理方案执行情况检查表
工程名称:西区二期市政工程地点:编号:
检查内容
目标指标
检查内容
实际情况
目标:减少运输车辆、 机械集中使用噪音排 放
指标:昼间:75dB,
夜间:55dB。
运输车辆、机械有无集中施工的现象,现场机械有无超标现象
现场运输车辆、机械合理安排,无集中施工的现象,对
检查内容
目标指标、、、
检查内容
实际情况
减少施工中扬尘
排放对大气的污染,
减少扬尘对周边居民
的影响,无投拆现象。 指标:目测无扬尘 。
1、是否按方案减少土方开挖、回填扬尘的排放;
2、是否按方案减少渣土、水泥、石灰等堆积造成的扬尘排放;
3、是否按方案减少渣土、水泥、石灰等运输过程中扬尘排放。
1、现场雨水开槽施工,目测无大量扬尘产生,对施工场地 进行了洒水,地面潮湿,无凌空抛撒现象。符合管理方案。
对有毒有害的废弁物设有容器,并有标识。
基地生活垃圾已于06年3月18日和历下区环保部门签定了
垃圾协议及有毒有害的委托处置。能够定期处理各类垃圾
符合环境管理方案
措施及验证
措施:
验证:
2、现场堆积的材料都合理设置堆放场所,专门设置了水泥 场房,石灰场地全部覆盖。符合管理方案。
3、运输中无超载现象,但运输中无覆盖现象。不符合方案 要求。
4、无投拆现期:
验证人:
日期:
检查人:
王云
检查时间:
执行人:
济南城建集团有限公司
JL-CX-07-02
检查内容
目标指标、、
预算的2.6%。
经检查项目部能够按照制定的管理方案去执行,对现场
的使用材料进行统计预算,合理的设计使用方案,采购时认 真计量,防止流失,材料实际用量无超过项目预算的2.6%.
符合环境目标、指标和管理方案。
措施:
验证:
措施及验证
验证人:
日期:
制定人:
日期:
检查人:
王云
检查时间:
执行人:
济南城建集团有限公司
现场机械进行监测,经检测噪音值分别为64、65.8、59分
贝,无超标现象,
符合环境目标、指标管理方案
措施及验证
措施:
验证:
制定人:
日期:
验证人:
日期:
检查人:
王云
检查时间:
执行人:
济南城建集团有限公司
JL-CX-07-02
环境管理方案执行情况检查表
工程名称:化北路K0+780.6—K4+300路段工程地点:淄博高新区编号:
JL-CX-07-02
检查内容
目标指标、、
检查内容
实际情况
目标:减少墨盒、办公
用电器、照明灯具的 废弃对土地的污染;
指标:回收废弃的墨 盒、办公用电器、照 明灯具,回收率97 %
是否按制定的环境管理方案去执行,回收率是否达到了96.7%
经检查项目部能够按照制定的管理方案要求去执行,各
种有毒有害废弃物采用以旧换新的方式管理,认真填写《回 收放发表》确保了回收率在97%以上.
检查内容
实际情况
目标:减少固体废弃 物对土地的污染
指标:办公区域实现 一般固体废物与危险 物的分类处置,分类 准确率97%。
1、 各类废弃物是否分类处置,分类准确率是否达到97%。
2、生活垃圾和有毒有害垃圾是否何理处置的。
对办公楼各科室和机械维修车间产生的废弃物各负责人能
按环境管理方案去执行分类处置。分类准确率达到97%
的2.6%.
经检查项目部能够按照制定的管理方案去执行,对现场
的使用材料进行统计预算,合理的设计使用方案,采购时认 真计量,防止流失,材料实际用量无超过项目预算的2.6%.
符合环境目标、指标和管理方案。
措施及验证
措施:
制定人:日期:
验证:
验证人:日期:
检查人:
王云
检查时间:
执行人:
济南城建集团有限公司
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