不良品处理单表格格式
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不良品(报废)处理单
责任人/单位
品号
操作员
机台编号
发现人/签章
责任人/单位
不良内容:
必要时附图:
不良内容:
必要时附图:
不良原因:
不良原因:
处理方案:
刀具损失/型号:
处理方案:
刀具损失/型号:
提报者填写
提报者填写
处理结果:
损失金额:材材费+加工费+刀具费
处理结果:
损失金额:材材费+加工费+刀具费
财务填写
财务填写
备
注:
备
注:
不良部品(报废)处理单
提报日期: 班组别: 班次: NO:
○进料发生 ●内制发生 ○客诉发生 提报日期:
不良部品(报废)处理单
班组别: 班次: NO:
○进料发生 ●内制发生 ○客诉发生
部品名称
型号
品别
数量(单位)
部品工序(状态)
部品名称
型号
品别
数量(单位)
部品工序(状态)
品号
操作员
机台编号
发现人/签章
发送处 班长 崔科长
填报 裁 决
班/组长
部长
总经理
发送处 班长 崔科长
填报 裁 决
流程:发现者提报填单→班组长确认→部长编号审核
班/组长
部长
总经理
流程:发现者提报填单→班组长确认→部长编号审核
不合格品处理单
品质部:
不良品损失计算,提出处罚意见!
整改和预防措施:(整改必须到位,行之有效,预防措施同样重要,防止今后再发生类似现象,引以为戒)
生产部:
日期:
不合格品处理单
NO:
产品名称
零件名称
图号Байду номын сангаас
材质
不合格数
操作者
原因分析:(必须说明时间、地点、数量、操作者,从原材料、工艺、设备、环境、人的因素这五个方面来分析,查找造成不良品的原因)
生产部、品质部:
处理意见:(基本原则:发生不良品的原因不查明不放过,整改措施不到位不放过,操作者本人没有吸取教训不放过)
不良品损失计算,提出处罚意见!
整改和预防措施:(整改必须到位,行之有效,预防措施同样重要,防止今后再发生类似现象,引以为戒)
生产部:
日期:
不合格品处理单
NO:
产品名称
零件名称
图号Байду номын сангаас
材质
不合格数
操作者
原因分析:(必须说明时间、地点、数量、操作者,从原材料、工艺、设备、环境、人的因素这五个方面来分析,查找造成不良品的原因)
生产部、品质部:
处理意见:(基本原则:发生不良品的原因不查明不放过,整改措施不到位不放过,操作者本人没有吸取教训不放过)
不合格品处理单
不合格品处理单
试验编号 样品名称 样品编号 不合格 事实描述 严重程度 不符合 □严重 □ 一般 □轻微 □ 观察项 □合同 □图纸 年 □退货 □其他 签字: 年 月 月 日 日 序号
(不合格台账中)
样品来源 代表数量
□ 技术标准
□技术文件
操作人员确认(签字): 处置意见 不合格品处 置实施记录 监理确认(签字) 年 月 日 甲方代表确认(签字) □降级使用年月日 Nhomakorabea年
月
日
不合格品处理单
试验编号 样品名称 样品编号 不合格 事实描述 严重程度 不符合 □严重 □ 一般 □轻微 □ 观察项 □合同 □图纸 年 □退货 □其他 签字: 年 月 月 日 日 序号
(不合格台账中)
样品来源 代表数量
□ 技术标准
□技术文件
操作人员确认(签字): 处置意见 不合格品处 置实施记录 监理确认(签字) 年 月 日 甲方代表确认(签字) □降级使用
试验编号 样品名称 样品编号 不合格 事实描述 严重程度 不符合 □严重 □ 一般 □轻微 □ 观察项 □合同 □图纸 年 □退货 □其他 签字: 年 月 月 日 日 序号
(不合格台账中)
样品来源 代表数量
□ 技术标准
□技术文件
操作人员确认(签字): 处置意见 不合格品处 置实施记录 监理确认(签字) 年 月 日 甲方代表确认(签字) □降级使用年月日 Nhomakorabea年
月
日
不合格品处理单
试验编号 样品名称 样品编号 不合格 事实描述 严重程度 不符合 □严重 □ 一般 □轻微 □ 观察项 □合同 □图纸 年 □退货 □其他 签字: 年 月 月 日 日 序号
(不合格台账中)
样品来源 代表数量
□ 技术标准
□技术文件
操作人员确认(签字): 处置意见 不合格品处 置实施记录 监理确认(签字) 年 月 日 甲方代表确认(签字) □降级使用
不良品处理单范本(汇编)
不良品处理单编号:
技质部处理意见:
技质部:年月日
销售部处理意见:
销售部:年月日
产品最终结果:(销售部负责收集相关资料根据客户反映具体情况在对应处打钩。
)客户认可接收。
①视为合格品()②视为次品()
客户不认可:①退货,报废()②退货返修()。
不良品处理单用于各种原因出厂前不能返修的产品填报问题之用。
出厂前能返修的原则上返修合格不填此单。
如果技质部或销售部其中任何部门判定不良品为废品,本产品即宣告报废。
不准出厂。
如果一致同意放过,销售部负责收集产品的最终结果。
本单据销售部,技质部,检验室,各保留一份。
有限公司编制。
物料不良品处理表格
部门编号领料人日期
物料用途说明
物料形态说明物料编号
品名规格
申领数量
实发量
不足量领料人签字
供应商编号送货人
日期
物料形态说明物料编号
品名规格
型号
应入库
实入库
收货人签字
复核
复核
出 库 单
□原材料 □辅助材料 □半成品 □成品 □不良品 □其财务仓库主管
仓库管理员
□原材料 □辅助材料 □半成品 □成品 □不良品 □其财务仓库主管
仓库管理员
入 库 单
领 料 单
部门编号仓库
日期
物料形态说明物料编号
品名规格
型号
应出量
实出量
责任人签字
部门编号仓库日期产品编号
品名规格
应入量
实入量
不足量
责任人签字
部门
编号
复核
复核
财务仓库主管
仓库管理员
成品出库单
财务仓库主管
仓库管理员
成品入库单
□原材料 □辅助材料 □半成品 □成品 □不良品 □其
仓库日期
客户产品编号
品名规格
应发量
实发量
不足量
责任人签字
部门编号仓库日期物料编号
品名规格
出库数量
实发量
不足量
责任人签字
财务仓库主管
仓库管理员
复核
复核
仓库主管
仓库管理员
销售出库单
财务
□其他
单价发料人备注
□其他
单位单价备注
□其他
单位单价备注
单位单价备注
单价发料人备注单价发料人备注。
不合格品处理表格
不合格品处理单
接受部门/供应商____________发行部门:_____________Байду номын сангаас_____
TO:_________________________
品 名:___________规 格:_________________批 量 数:__________________
不良数:___________受入批号:_______________生产批号:___________________
不
良
处
置
记 事 及 要 求 改 善 事 项
□选别使用
□特采使用
□返工再检
□退 货
□报 废
不良原因描述:
品质担当: 承认:
产品处理担当:
处理结果:
完成期限:
□须 □无须 对策回答(回复期限: 年 月 日)
回答承认
回答担当
原
因
为什么产生次品:
标准
□遵守了
□没遵守
□没能遵守
□没有标准
□其它
为什么没能发现次品:
对
策
不产生次品的对策:
对策实施日期
年 月 日
能发现次品的对策:
对策实施日期
年 月 日
对策实施验证:(发行单位填写栏)
验证担当
验证承认
接受部门/供应商____________发行部门:_____________Байду номын сангаас_____
TO:_________________________
品 名:___________规 格:_________________批 量 数:__________________
不良数:___________受入批号:_______________生产批号:___________________
不
良
处
置
记 事 及 要 求 改 善 事 项
□选别使用
□特采使用
□返工再检
□退 货
□报 废
不良原因描述:
品质担当: 承认:
产品处理担当:
处理结果:
完成期限:
□须 □无须 对策回答(回复期限: 年 月 日)
回答承认
回答担当
原
因
为什么产生次品:
标准
□遵守了
□没遵守
□没能遵守
□没有标准
□其它
为什么没能发现次品:
对
策
不产生次品的对策:
对策实施日期
年 月 日
能发现次品的对策:
对策实施日期
年 月 日
对策实施验证:(发行单位填写栏)
验证担当
验证承认
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