项目预算表示范2019
2019通信线路概预算451定额(excel版)
建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程。
门源县残疾人联合会2019年部门预算项目支出绩效目标公开表
9.91
金代缴
农村养老保险、城镇居民养老保险的持证残疾 (三)时效指标:2019年年底执行完毕。
人个人缴费部分由财政代为缴纳。
二、效益指标 (一)经济效益指标:节约了残疾人家庭的部分开支;
(二)社会效益指标:提高了残疾人的基本养老保险。
三、满意度指标
服务对象满意度:全县991名持证残疾人达到了100%满意度。
。
社区“残疾人之家”工作经费
8.60
目标一:为残疾人提供文化、娱乐、康复场所 积极营造理解、尊重、关心残疾Biblioteka 权益,帮助 残疾人制造良好的氛围。
一、产出指标
(一)数量指标:为花园、气象两个社区的残疾人提供娱乐、康复活动
场所;
(二)质量指标:极大的提高了残疾人对美好生活的向往;
(三)时效指标:2019年完成。
服务对象满意度指标:2019年参加新农合残疾人满意度达到100%。
村级残协专委补助 残疾状况调查摸底和监测经费
21.80 5.00
目标一:以提高村级残协工资效率; 目标二:为乡镇、县级残联协助做好残疾人服 务载体工作。
一、产出指标 (一)数量指标:为全县109个行政村村级残协委员发放补助。 (二)质量指标 :协助县、乡残联提高了工作效率100%。 (三)时效指标:年底前发放完毕。 二、效益指标 (一)经济效益指标:进一步提高村级残协工资效率。 (二)社会效益指标 :农村残协工资有人干、有服务载体,由联系的 工作模式。
本人及家长残疾小学、初、高 中、大中专学生贫困补助
36.80
一、产出指标:
(一)数量指标:小学及初中学生450*500元,高中36*1000,三本学生
33*2000;二本9*3000;一本学生3*5000=36.8。
建筑安装工程量预算表
根据图纸统计工程量如下:1、施工测量(管道光缆工程):104+85+76+109+15+83+93+91+80=736米=7.36(100米);2、单盘检验(单窗口):288芯盘;3、布放光缆手孔抽水:3个;4、敷设管道光缆(144芯):736+50+10+10=806米=0.81(千米条);5、12芯带带状光缆接续:1头。
建筑安装工程量预算表(表三)甲工程名称: XX市家宽网络新建光缆线路工程建设单位名称:XX市联通分公司表格编号:第页设计负责人:审核:编制:李编制日期: 2019年 7 月建筑安装工程机械使用费预算表(表三)乙工程名称: XX市家宽网络新建光缆线路工程建设单位名称:XX市联通分公司表格编号:第页设计负责人:审核:编制:李编制日期: 2019年 7 月建筑安装工程仪器仪表使用费预算表(表三)丙工程名称: XX市家宽网络新建光缆线路工程建设单位名称:XX市联通分公司表格编号:第页设计负责人:审核:编制:1目的:检验偏差处理标准操作规程,保证检验结果的准确性。
2适用范围:适用于检验过程出现的偏差的管理。
3职责:质量管理部对本规程的实施负责。
4控制要求:4.1 检验偏差定义:检验仪器不稳定,检验条件及操作有误时造成的可疑检验结果,取样没有执行取样操作规程,进行检验所得到的结果。
4.2 来源4.2.1 取样人员的偏差,取样过程造成的。
4.2.2 质量检验的偏差。
4.3调查4.3.1 调查检验方法是否掌握,仪器是否符合要求,应校验且在有效期内。
4.3.2 仪器使用条件是否适当,在操作中有无差错(取样误差,标准品、样品处置等)。
4.3.3 计算中有无差错,检验相对平均偏差是否合格。
4.3.44.4处理4.4.1 经化验员逐步排查因素不能找出原因,则保留试验溶液并报告负责人。
由负责人检查所用试液、样品及器皿,组织化验员讨论分析原因,检查原始数据、图谱、仪器、实验操作,色谱系统可考虑重新进样。
科研项目经费预算表(模板)
会议费(说明召开会议的次数、每次会议的内容、规模和所需经费数额)
合计元,占总资助额的比例%
6
出版物/文献/信息传播事务费(说明打印费、印刷费和誊写费等各项费用)
合计元,占总资助额的比例%
7
原材料/试剂/药品购置费(说明每项内容及金额)
合计元,占总资助额的比例%
8
仪器设备费(说明购置设备的名称、单价和数量。本项内容须按程序报批后方可执行)
科研项目经费预算表
(自然科学)
一、基本信息
项目来源
项目名称
项目起止时间
预期成果
项目负责人
项目编号
资助金额
元
联系电话
二、经费预算表
预算编制说明:
1、预算应按照《科研经费管理办法》的有关规定编制。
2、编制预算时,不考虑不可预见因素和前期投入及配套经费。
3、编制预算比例:小型仪器设备费不得超过20%,图书资料不得超过10%,学术交流不得超过30%,劳务费不得超过10%。
合计元,占总资助额的比例%
9
邮费(说明信函、包裹、货物等物品的邮寄费)
合计元,占总资助额的比例%
பைடு நூலகம்10
协作费(说明协作内容、填写人数、金额)
合计元,占总资助额的比例%
11
培训费包含参加国内会议、国际合作与交流费(说明目的地、人数、所需经费数额。本项内容须按程序报批后方可执行)
合计元,占总资助额的比例%
12
专家咨询费(须填写人数、金额)
合计元,占总资助额的比例%
13
劳务费(须填写人数、金额)
合计元,占总资助额的比例%
14
其他支出(填写详细内容及各项支出所需经费数额)
合计元,占总资助额的比例%
专项资金项目绩效指标表
稻茬麦复合耕 成都市农业技术推 成都市第四批 作绿色高效集 388602 成技术研究与 广总站 科技资金 示范
9.60
项目完成
数量指标
小 麦播种方式和播种量优化试 验示范
两个试验,9个小区,4亩土地
数ห้องสมุดไป่ตู้指标 质量指标 质量指标
小麦调整播种对土壤改良及肥效 同田对比20个小区,15亩土地 提升效果的影响试验 试验田地 种子化肥 方正平坦,肥力均一,交通方便 产品质量合格
土壤结构改良,土壤水肥气热更 15元以上 趋协调,亩节约肥料成本 促进小麦生产,亩均生产效益提 升 促进肥料利用率提升,氮素化肥 平均利用率提高 80元以上 35%
大面积示范产量水平超过我市小 10%以上 麦常年平均水平 大面积示范较我市漫步者常规生 10%以上 产方式减少肥料使用量 2篇 1篇 98%
时效指标
2019年12月完成
成本指标
部门预算230万元
项目效益
信息平台的建立,实现了从产地到屠 宰以及检疫、监管、执法等工作的全 为全市官方兽医和村级防疫员提 覆盖。通过系统关联,进一步规范了 经济效益指标 供培训服务,确保成都智慧动监 动物卫生监督工作秩序。建立在信息 综合业务信息平台的稳定运行。 化基础上的工作模式,也节省了人力 、物力和财力,避免了资源浪费,提 升了工作效率。 成都智慧动监由“一个中心、两 个平台、五大体系”构成。“一个 社会效益指标 中心”,即成都智慧动监指挥中 心。“两个平台”,即成都智慧动 监信息平台和政务云平台。 平台作为全市畜牧兽医和动物卫生监 督工作的工具,以方便相关部门对畜 牧产业的管理,并逐步实现“成都智慧 动监”服务于畜牧行业。
2019年土壤污 成都市农业技术推 耕地土壤污染 染防治和农业 388602 污染源普查项 广总站 防治专项 目
北京市八大处公园管理处2019年
北京市八大处公园管理处2019年预算(草案)单位公章:二○一九年二月十三日部门负责人:刘云清填报人:卢小燕2019年石景山区部门预算公开目录第一部分、2019年度部门预算情况说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职责(二)人员构成情况(三)本预算年度的主要工作任务二、收入预算说明三、支出预算说明四、财政拨款预算情况说明(一)一般公共预算情况说明(二)政府性基金预算情况说明(三)国有资本经营预算情况说明五、部门“三公”经费财政拨款预算说明六、其他情况说明(一)部门政府采购预算说明(二)机关运行经费情况说明(三)重点行政事业性收费情况说明(四)项目支出绩效目标情况说明(五)国有资产占用情况说明(六)其他情况说明七、名称解释第二部分、2019年度部门预算报表一、收支预算总表(预算01表)二、收入预算总表(预算02表)三、支出预算总表(预算03表)四、财政拨款收支总表(预算04表)五、一般公共预算支出表(预算05表)六、一般公共预算基本支出表(预算06表)七、一般公共预算项目支出表(预算07表)八、一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)九、政府性基金预算支出表(预算09表)十、财政拨款部门预算支出经济分类预算表(预算10表)十一、财政拨款政府预算支出经济分类预算表(预算11表)十二、政府购买服务预算表(预算12表)十三、项目支出绩效目标申报表(预算13表)北京市八大处公园管理处2019年预算情况说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职责北京市八大处公园管理处机关设有人力资源管理科、综合办公室、财务科、工程园林科、调研室,基层科级单位设有综合管理部,负责车辆运输、保洁及园务维修维护;护园队负责园区安全及消防工作;水电园艺科,负责园林绿化管养及园内水电综合保障工作。
(二)人员构成情况北京市八大处公园管理处部门行政编制0人,实际 0人;事业编制90人,实际61人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
十堰农办2019年部门预算
十堰市农办2019年部门预算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年部门预算表一、部门收支总体情况二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分专用名词解释第一部分部门概况(一)部门职责1、负责全市农村政策、农村改革与农村经济发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究及顶层设计。
2、负责市委、市政府有关农业农村方面重大活动的组织筹划、重要决策的组织实施和督促检查。
3、负责协调指导全市乡村振兴战略实施。
负责组织实施竹房城镇带、汉江生态经济带建设、“生态宜居家园”创建等工作。
对农村政策法规的落实情况进行检查督导,针对存在的问题,提出相关对策、建议。
4、统筹做好农业产业化、农产品加工“四个一批”工程和烟叶生产等工作。
负责指导农村改革试验示范工作。
协调做好全市农业农村经济的宣传工作。
5、负责对农口各单位的工作进行协调督导,负责对各县市区的农村改革、经济发展等工作进行检查指导工作。
6、完成市委交办的其他工作。
(二)机构设置十堰市委十堰市人民政府农村工作领导小组办公室,正县级行政机构,党委系统工作部门,为一级预算单位,无二级单位。
根据市编办核定农办机关领导职数为5名,分别为:主任1名、副主任4名、科级领导职数13名(正科7名,副科6名)。
内设机构7个,分别为:综合科、农村调研信息科、农村改革发展指导科、农村经济发展指导科、农村社会发展指导科、离退休干部工作科、新农村建设工作指导科,均为正科级。
在编人员现状:现实有在职在岗20名(定编25名),其中行政编制15人,工勤编制5人。
实际占用编制的单位领导数为3人,即正县级领导1名(市委副秘书长兼)、副主任3名;科级领导职数8名(正科)、副科3名,科员1名;工勤编制5名。
2019年部门预算支出编制标准【模板】
2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。
1、工资福利(人员经费)支出预算的编制。
人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。
人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。
具体标准是:①基本工资:包括基本工资。
参加工资统发的单位,按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。
未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位,按单位的年工资标准核定填列;其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。
②津贴补贴:公务员津贴补贴按照核定的标准填列。
③绩效工资:事业单位绩效工资按核定的标准填列。
2、商品服务支出预算的编制。
日常公用经费包括:办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。
具体为全额行政单位600元/人/年,全额事业单位500元/人/年。
人员审核统一以区编办编制数为准。
公务用车标准23000元/车。
3、个人和家庭补助经费的编制。
个人和家庭补助经费包括:离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医疗费、住房公积金、取暖费、降温费,按照单位实际情况核定。
二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列,支出项目按轻重缓急顺序排列。
项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定,分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。
对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。
根据区政府2018年第五次常务会议纪要,各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出,人均费用按1200元预算,行政单位列入(********行政单位医疗),事业单位列入(********事业单位医疗)。
注:2019年起,基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行,之后将不再就此部分经费进行追加,项目支出部分将视项目具体实施情况而定,请大家在编制年初预算表时予以重视,认真填报。
宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算
宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算——单位概况一、主要职能宁夏回族自治区人民医院创建于1934年,前身是宁夏省立医院、甘肃省第二人民医院,1958年自治区成立时正式启用现名,1971年医院整体移交宁夏医学院成为附属医院,随后在现西夏院区(老院区)重新组建成立新自治区人民医院。
医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等医院,是西北民族大学第一附属医院暨第一临床医学院、宁夏医科大学附属自治区人民医院暨第三临床医学院、北方民族大学联合办学单位。
同时,也是宁夏人民医院医疗集团核心单位。
医院现总占地面积600亩,建筑面积28.9万平方米。
下设院本部、西夏分院、宁夏医疗急救中心、宁夏眼科医院和宁南医院五个院区,总床位数2400张。
设有17个行政职能处(科)室、77个管理组、12个保障组。
设有43个临床、医技学科,277个诊疗组,87个护理病区。
现有职工3399人,其中专业技术人员2800余人,中级职称以上人员1017人;硕士研究生导师66人、博士研究生导师4人,硕士研究生及以上学历人员560余人,教授、副教授178人。
享受国务院、自治区政府特贴44人次;国家百千万人才工程、宁夏“新世纪313”人才工程、宁夏“百人计划专家”、“海外引才百人计划”、国内引才“312计划”入选50人;被授予“塞上英才”、“塞上名医”称号9人。
医院眼科、麻醉科、临床护理、中医脾胃专科为国家临床重点专科,眼科、创伤骨科、临床医学检验中心为自治区优势专科,心血管内科、肾脏内科、关节骨科、医学影像中心为院级临床重点专科。
长江大学2019年收支预算总表
30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出
30213 维修(护)费 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助
30301 离休费 30302 退休费 30399 其他对个人和家庭的补助
20502 普通教育 2050205 高等教育
长江大学2019年一般公共预算基本支出表
表六 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 43,546.00 39,485.00 13,858.00 3,057.00 20,640.00 1,000.00 930.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 1,561.00 148.00 1,092.00 321.00 1,561.00 148.00 1,092.00 321.00 人员经费 41,046.00 39,485.00 13,858.00 3,057.00 20,640.00 1,000.00 930.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 日常公用经费 2,500.00 其 中 单位:万元
长江大学2019年收支预算总表
表一
单位:万元 收 项目 入 预算数 支 53,599.30 一般公共服务 53,233.00 公共安全 366.30 教育 41,790.00 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 医疗卫生 9,133.70 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 104,523.00 36,972.33 141,495.33 本年支出合计 结转下年 支出总计 366.30 126,728.33 14,767.00 141,495.33 1,800.00 124,562.03 出 预算数 项目(按功能分类)
宁夏回族自治区工业和信息化厅
算。纳入工业和信息化厅 2019 年部门预算编制的二级预算 单位包括:
1、自治区节能监察中心 2、自治区包装工业办公室 3、自治区黄金工业办公室 4、自治区经济和信息化委员会信息中心 5、自治区经济管理干部培训中心 6、自治区节能技术评审中心 7、自治区散装水泥办公室 其中:节能监察中心、包装工业办、黄金工业办为参照 公务员法管理事业单位,信息中心、培训中心、评审中心为 全额拨款事业单位,散装水泥办公室为自收自支事业单位。
173,503.29
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
7
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
功能分类科目
科目编码
科目名称
2018 年执行数 (决算数)
合计
2019 年预算数
基本支出
项目支出
单位:万元
2019 年预算数与 2018 年 执行数(决算数)
168.87
168.87
10,850.00 10,850.00
137,136.80 137,136.80
241.90
241.90
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
173,503.29
支出总计
0 -0.79 4.43 -9.86
-7.12% -10.94% -13.41% -3.44% -1.25% -13.25% -9.94% -14.98% -1.14%
2
自治区工业和信息化厅 2019 年部门预算——单位概 况
一、主要职能 (一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家工业 和信息化方针、政策;拟订自治区工业和信息化发展战略、 发展规划、产业政策、行业技术规范和标准并组织实施。 (二)负责全区经济运行调度与服务工作。监测分析工 业和信息产业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信 息引导,协调解决行业运行中的有关问题并提出调控政策建 议;负责全区煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面 的保障协调和紧急调度;负责原材料、装备制造、消费品工 业等行业管理及组织协调工作;组织拟订重大技术装备发展 和自主创新规划、政策;协调有关重大专项的实施,负责重 大技术装备国产化工作,指导引进重大技术装备的消化创 新;主管全区盐业工作,负责制定盐业发展规划和产业政策, 管理全区食盐专营工作;承担自治区履行《禁止化学武器公 约》的有关工作;承担自治区经济运行协调领导小组办公室 的工作。 (三)提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建 议;拟订全区工业园区产业发展政策和措施,指导协调工业 园区(开发区)的产业规划和建设发展;负责全区工业、信 息产业结构调整和转型升级工作,指导企业新产品、新技术 研发和技术装备升级工作;负责工业和信息化企业技术改造
2019安全生产投入预算(完整)
XXXXX
51000 安全其他支出
XXXXX 每年一次定检
1000元/台 次 5000元/次 3000元/台 2000元/1000 5000 93000
XXXXX XXXXX
5台次 4台次
10000 40000
8)厂内机动车辆检测检验费 11、机动车辆定期检验费 12、作业场所职业危害因素监测及现状评价费用 1)职业危害因素监测咨询费 2)职业危害现状评价咨询费 13、职业健康体检费用 1)岗前体检费用 2)岗中体检费用 3)离岗体检费用 14、安全防护设备设施维护费用 1)防雷设施定期检测费用 2)消防器材增补更换费用 3)“四口”、“五临边”防护设施维护费用 4)作业过程中防止人员、物品坠落的临时措施费 用 5)消防联网监控系统维护费用 15、其他与安全生产直接相关的支出 1)年度安全环保风险抵押奖励金支出 2)年度安全环保评优奖励支出 3)专项安全环保活动评优奖励支出 4)安全生产标准化达标创建专项支出 (1)安全生产标准化达标咨询费 (2)安全生产标准化达标会务费、招待费 5)职业卫生基础建设达标专项支出 (1)职业卫生基础建设达标咨询费 (2)职业卫生基础建设达标会务费、招待费 2018年度安全风险 抵押金奖励 每月活动 安全标准化达标建 设
手电、对讲机、风 机等
10000
不含应急演练过程 消耗 每年至少组织一次
XXXXX XXXX
10000 安全培训及演练支出
XXXX 50000 安全培训及演练支出 XXXX XXXXX 每年至少组织一次 “安全生产月”专 题活动 20000 30000
3)安全专题活动宣传费、差旅费 4)特种作业人员及企业“三项”人员资质审核费 用
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
2019年度项目绩效目标、评价指标与标准值表
项目管理 项目管理
资产管理
四、产出目标 二级目标 数量 数量 质量 质量 时效
五、效果目标 二级目标 经济效益
社会效益
社会效益 六、影响力目标
二级目标 长效管理
项目管理制度健全性 政府采购规范性 固定资产管理情况
健全 合规 规范
健全说明项目管理制度健 全,能够保障项目顺利实施 。
合规说明采购符合采购相关 法律法规
项目总目标
为贯彻落实市委市政府的“产业强市、创新驱动、绿色发展”战略,进一步优 化文化产业发展政策环境,加大对重点重大项目、龙头骨干企业、高成长性企 业和中小微文化企业的财政支持力度,争取把我市文化产业培育成为国民经济 战略性新兴产业。
年度绩效目标
1、对3个新兴文化产业投资资助(文化与科技融合投资资助)项目扶持; 2、对2个企业参展文化展会进行补贴。
健全的内涵包括:1.已制定 或具有人力资源管理制度或 机制;2.人力资源管理制度 或机制合法、合规;3.人力 资源管理制度或机制完整; 4.按人力资源管理制度或机 制进行管理。
规范的内涵包括:1.验收方 式、流程合理、明确 2.验 收范围全面、明确。3.该项 目按照计划及时验收。
规范的内涵包括:1.已制定 或具有档案资料管理制度或 机制;2.档案资料管理制度 或机制健全完整;3.按照档 案资料管理制度或机制执行 。
说明 合同 合同
项目绩效评估报告
指标内容
文化产业增加值占比及 占比增幅
指标目标值 综合排名保6争5
说明
上级文化产业高质量发展考 核结果
扶持新兴产业投资
我市乐器研发和印刷业 的绿色环保和智能化改 造,在全市印刷业中形 成高新技术引进、环保 技术应用和数字化印刷
技术改造的示范效应
2019年市级预算绩效目标公开表-项目基本信息
附件22019年市级预算绩效目标公开表-项目基本信息市级部门(单位):徐州市市政园林局单位主要负责人:仇玲柱项目编号63001ZXZJ2019LIBD0001项目名称城市环境综合整治-绿化养护项目依据有项目总金额3800万元经费来源财政拨款项目起始时间2019年1月项目终止时间2019年12月具体执行开始时间2019年1月项目属性延续项目项目状态(专项)纳入预算项目类型发展类项目项目级次市级发展项目项目特征经常性项目是否政府购买服务项目是政府购买服务目录是是否民办实事项目否单位地址新城区行政中心西区综合楼E3联系电话80802655项目负责人张斌邮政编码221008归口科室经济建设处项目等级一级项目履职绿化养护是否以编代审否2019年市级预算绩效目标公开表-绩效目标情况一、申请预算的必要性和可行性1、立项依据市政府《市政府关于印发《徐州市市区公共绿地养护管理办法(试行)》的通知》(徐政规【2011】2号) 市政府《关于印发徐州市市区城市绿化养护管理暂行办法的通知》(徐政发【2007】19号) 市政府《市政府关于市区新增绿地养护管理移交工作实施意见》(徐政发【2007】20号) 市政府《市政府办公室关于加快推进市区绿化养护市场化进程的通知》(徐政办发【2007】74号)2、立项可行性项目立项后,由政府采购中心负责组织市管绿地、市管开放式公园(广场)综合养护管理及市场化运作公厕经费招标项目的采购工作,经政府采购中心公开招投标,1月1日至12月31日整年综合养护管理工期内,严格按照合同要求和《园林绿化养护管理规范》,对养护标段进行监督检查,实施“日巡查、周反馈、月考核”的检查考核制度,及时发现问题,督促养护公司对存在的问题制定整改措施,严格按照时间节点进行整改,确保问题及时发现及时解决。
每月25日之前针对当月的养护情况进行现场考核,根据考核结果,将考核情况报送给财政局支付中心,有支付中心统一向各养护公司拨付。
无锡市妇联2019年度部门预算公开
无锡市妇联2019年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2019年度部门主要工作任务及目标第二部分2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2019年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能无锡市妇女联合会是在中共无锡市委和江苏省妇女联合会领导下的全市各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是组织、引导、服务广大妇女,维护妇女儿童合法权益,促进男女平等的重要力量。
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
(二)紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训,提高妇女综合素质,促进全面发展。
(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的起草和实施,切实维护妇女儿童合法权益;推荐、输送妇女人才,促进妇女参政议政。
(五)加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联组织;指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。
2019年项目绩效目标表
助政策、义务教育经费保障 实,是完善教育资助政策体
无(非上述项目请选此项)
机制以及普通高中国家助学 金制度等,完善国家助学政
系的有力保障,是实现教育 优先发展和促进教育公平而
策体系,推进教育机会公平 采取的一项重大举措,实现
。 教学改革项目旨在充分发挥 社会公平的重要基础。
民办教育机构在师资、课程
无(非上述项目请选此项)
无(非上述项目请选此项) 的状况,改善学校教学环境 校优质资源短缺的现象,提
。
升了本学校对外整体形象,
能够推动学校的进一步发
展,项目投入使用后具有显
著的社会效益。
5,998,899.00 16,971,075.00 6,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
、管理、教学、研究等方面 的优势,弥补高中办学不 足,激发高中办学活力,提 高师资水平和教学质量,参
通过项目实施,让教师、学 生享有更多学习提高机会,
让家长对学校办学满意。
与学校教学改革,助力学校
办学水平整体提升。
通过项目实施,符合本区经
济社会发展优质教育提出的
新要求,有助于提高学校的
为了解决学校办学条件紧张 基础服务设施水平,缓解学
套,金额890万;未审核通 套,金额890万;未审核通
过264套,金额1056万。除 过264套,金额1056万。除
申报2019年预算之外,待更 申报2019年预算之外,待更
新多媒体设备共计2300套, 新多媒体设备共计2300套,
需资金10350万元。申报统 需资金10350万元。申报统 该资料即能减轻学生的课业 该资料即能减轻学生的课业
专项下达-内地民族高中班 生均经费补助
项目支出绩效目标申报表(范本)
.项目支出绩效目标申报表(年度)项目绩效目标申报表填报说明(一)适用范围1、本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报,作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
2、预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
2019年凡预算金额超过100万元(含)的项目均需填报《项目支出绩效目标申报表》。
(二)填报说明1、年度:填写编制部门预算所属年份或申请使用资金的年份。
如:2018年编报2019年部门预算,填写“2019年”,2019年申请本年度使用专项资金,则填写“2019年”。
2、项目基本情况(1)项目名称:按照规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。
(2)项目申报部门(单位):填写项目申报部门(单位)全称。
(3)项目负责人:填写申报项目的具体负责人。
(4)联系电话:填写申报项目具体负责人联系电话。
3、项目绩效目标项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
4、绩效指标:是对项目绩效目标的细化和量化,一般包括:(1)产出指标:反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。
产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。
○1产出数量指标:反映项目计划完成的产品或服务数量,通常用绝对数表示。
○2产出质量指标:反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果,表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标,它的数值不随总体范围的大小而增减。
○3产出进度指标:反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
○4产出成本指标:反映项目计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总体成本。
(2)效益指标:反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值,既包括短期价值,也包括长期价值。
效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标来具体说明。
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#REF!
小计
14,000.00 2,000.00 培训费
小计
-
#REF! 2,000.00 -
小计
小计
2,000.00 16,000.00
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2,000.00 #REF!
2019年妇女儿童公益服务项目预算
项目名称: 机构名称: 费用类别 用途 小分队旗帜 单价 ¥50 单位 数量 450 数量说明 每支小分队一个旗 帜 服务类队员每人一 件 项目编号: 申请金额: 总额 22,500.00 备注 #REF! 活动二: 用途 易拉宝 妇联经费补贴缺 共同行动 口 最美家庭揭晓暨 小分队展示 单价 ¥250 单位 数量 ¥2
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公益服务项目预算表示范
活动二: 数量说明 总额 500.00 每个街道给予1000 元活动经费 座谈会5场,每次 20人 2场培训场地费用 备注 用途 单价 单位 数量
活动三: 数量说明 总额 备注 合计 33,500.00
11,0000.00 2,000.00
晚餐 水
马甲
¥50
3000
150,000.00
¥1,000
¥11
项目活动 心理知识培训讲课费 ¥1,000 费用
-
¥25 ¥2
¥40 ¥100
小计 其他费用 社工补贴 志愿者补贴
172,500.00 ¥1,000 2
小计 管理费用 税金 预算总额 小计 #REF! #REF! #REF!
172,500.00