质量问题处理单
工程质量问题整改通知单
工程质量问题整改通知单编号:具体编号工程名称:工程名称施工单位:施工单位名称监理单位:监理单位名称致:施工单位名称经检查发现,你单位负责施工的工程名称存在以下质量问题:一、基础工程1、部分基础桩的桩身垂直度偏差超出规范允许范围,影响桩的承载能力和稳定性。
2、基础混凝土存在蜂窝、麻面现象,局部有露筋情况,严重影响混凝土的强度和耐久性。
二、主体结构1、部分框架柱的钢筋间距不均匀,箍筋加密区长度不足,不符合设计要求。
2、部分楼板的混凝土厚度不足,且表面平整度较差,影响结构的安全性和使用功能。
三、砌体工程1、砌体内拉结筋设置数量不足,且长度不够,不能满足抗震要求。
2、墙体砌筑砂浆饱满度不够,存在通缝、瞎缝等质量缺陷。
四、装饰装修工程1、墙面抹灰层出现空鼓、开裂现象,影响墙面的美观和使用寿命。
2、门窗安装不牢固,密封不严,存在漏水、透风等问题。
五、给排水工程1、管道连接处有渗漏现象,部分管道坡度不符合设计要求,影响排水效果。
2、卫生器具安装位置不准确,固定不牢固,影响使用。
六、电气工程1、电线管敷设不规范,部分线管弯曲半径过小,影响电线的穿线和使用寿命。
2、配电箱内接线混乱,标识不清,存在安全隐患。
以上质量问题严重影响了工程的质量和安全,必须立即进行整改。
为确保工程质量,现提出以下整改要求:一、整改期限你单位应在接到本通知单后的具体天数天内,完成上述质量问题的整改工作,并向监理单位提交整改报告。
二、整改措施1、对于基础桩的垂直度偏差问题,应采取补桩或加固等措施进行处理,并经检测合格后方可进行下一步施工。
2、对基础混凝土的蜂窝、麻面和露筋问题,应将缺陷部位凿除干净,用高强度等级的混凝土进行修补,并做好养护工作。
3、对于框架柱钢筋间距不均匀和箍筋加密区长度不足的问题,应拆除不符合要求的部分,重新进行钢筋绑扎,并经监理验收合格后方可进行下道工序。
4、对楼板混凝土厚度不足和平整度差的问题,应采取打磨或加厚处理等措施,确保楼板的厚度和表面平整度符合规范要求。
不合格品及纠正措施处理单
不合格品及纠正措施处理单
不合格品事实描述:
记录人/日期:
质量主管意见
□返工 □让步接收 □改作他用 □报废或拒收
说明:
技术质量总监意见
□返工 □让步接收 □改作他用 □报废或拒收
说明:
不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果
达到□ 未达到□预期要求。
补充说明(需要时):
验证人/日期:
不合格原因分析
分析人/日期:
所采取的纠正措施
制订人/日期:
措施风险预评价:
制订人/日期:
纠正措施实施验证:经查验,纠正措施已实施,结ห้องสมุดไป่ตู้:
有效 □ 再验证 □ 无效 □
验证人/日期:
质量异常处理单
异常单号
质检部填写
不良来源
□进料□制程 □入库 □出货 □销售回馈 □客诉(客户: )
不良产品/材料名称
规格型号
料号
编号
不良现象描述
责任部门
制作
部门主管
日期
责任部门填写
不良原因分析
编制
部门主管
日期
临时解决措施
责任人
部门主管
完成日期
永久解决措施
责任人
部门主管
完成日期
预防措施
责任人
部门主管
完成日期
质检部填写
解决及预防措施实施状况及效果描述
确认人
确认日期
□结案 □不予结案,转处理单____________________继续追踪。
责任人: 质检部主管: 日期:
工程质量(遗留)问题处理单
A/0
工程质量(遗留)问题处理单
编号:JHW-D-7.5/01-03-01 NO:物业服务中心
业户/报事人姓名房号/区域
受理人受理时间要求完成时间
问题
描述
受单人受单时间
处理结果及验收意见(由工程维修队验收):
验收人:
楼管员向业户的回复情况:
楼管员签字:
业户/报事人评价:
业户/报事人签字:
年月日
责任确定:□开发商□施工单位
以下内容是在由我司处理的情况下须填写的内容,以使与施工方等有关单位结算。
如上述问题是由施工方处理的,则可不填以下内容。
维修费用:相关部门意见:地产工程部意见:
保存期限:长期。
不合格品处理单
工艺\设计\总工办填写
处理方式
1.□返工 2.□返修 3.□让步接收 4.□报废 5.□退货 6.□其它
原因分析及责任界定
判定人:
纠正预防措施
责任人:部门经理:
Hale Waihona Puke 责任部门填写损失评估返工工序
损失工时
损失金额
材料损失
工艺填写
损失合计
签字/日期:
措施验证
□合格 □不合格
质检验证人
质检负责人审核
领导批准
安全保障部废料回收
签收:
处理单归档
签收:
说明:1.发现不合格后,应立即填写该表单,反馈到质量检验部。
2.让步接收及报废,需由领导批准。
3.此单据一式三份,生产流转/责任部门/总工办,各一份存档。
不合格品处理单
编号: 填表日期:
发现部门
组别
发现人
发现单位填写
第一联(白)总工办存档、第二联(红)现场流转、第三联(黄)责任部门存档
工单号/项目号
产品/零件名称
规格/图号
总 数
不合格数
需求日期
问题描述
不合格品来源:□自制、□来料、□外协、□采购、□在库、□售后、□退回、□其它、
发现人签名:
临时处理措施
库存产品质量问题处理单(针对已入库产品)模板
库存产品质量问题处理单
说明质量问题、发现经过、数量、产品名称、型号、批号(入库单号)生产厂家信息等,并由房人员签字,库房领导在部门负责人处签字,后由库房人员把此表交给物资部相应采购人员并说明具体情况。
2.第二部分物资部采购人员接到库存产品质量问题处理单后应及时与发现问题的仓储人员联系确认发现的质量问题,并及时跟供方联系沟通处理,并在此单上写明处理方法,责任采购人员签字,并由物资采购经理签字同意。
3.第三部分责任采购人员找商务部领导签字确认,金额特别大的需公司总经理签字确
认后方可实施。
质量异常处理单、不合格品审理单
工令号码
批号
工程名称
发现者
发现原因
备注
发现异常的内容
发现后采取的临时措施
负责单位签章
判定责任单位
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ请单位于月日前完成原因调查及提出改善对策
原因调查
改善对策
(暂时/永久)
效果确认
总经理批示
不合格品审理单
部门:日期:年月日
产品名称
产品型号
产品批号
本批数量
抽样率
检验方式
不合格现象
概述
负责人签字
主管签字
评审会议评审结果
不合格原因
责任部门
处理措施制定和执行部门
审批结论
审批人
审批日期
备注
产品问题处理单1(填写样本)
编号:QR-8.2.4-05生产部门信息来源产品名称生产时间 要求 年 月 日前完成整改并回复质量负责人/日期:备注:生产部门需把粗线框内的产生原因和对策措施按规定时间填写好并回复质管部。
当另需附页时,请在栏目中注明附页编码。
产生原因:对策措施:验证结论: 验证人/日期:(检验员/日期) 主管/日期:(检验主管/日期)图例:(部品的规格或产品代码)(如无缝钢管、下联板……)发生数量(不良批次的总数量)(发现的时间或加工时间)产品质量处理单(填写样本)处置意见:(对该批次不良品的处理方法,由质管部主管或质量副总评审,评审结论为:让步接收、返工、报废,报废必须经质量副总评审)产品图号 填写人:(发现人和日期)问题简述:□进货检验 □过程检验□成品检验 □其 它根据过程中发现的问题,在此栏中用文字和数据(必要时在右边栏内附简图),将产品的不良项目及不良比例描述清楚,以便于责任部门及责任人分析。
在此栏中附不良部位的简图(必要时)有质量问题产品的制造部门或供应商发现质量问题的节点,在节点前打“✔”质量问题整改及回复的时间节点质管部主管或质量副总签字根据不良现象,对所涉及人、机、料、法展开调查分析,查找出末端原因。
调查分析中要收集数据、证据(不能拍脑袋),必要时要再现验证。
1、临时对策:根据处置意见将不良品进行处理;2、永久对策:根据查找出的末端原因,对所涉及到的人、机、料、法等源头进行培训、整改,并形成文件和记录;3、横向展开,对类似的产品进行排查,是否存在同样的问题或隐患。
4、对责任人的处理意见(对所涉及到的责任人,各部门给出处理意见)责任部门完成整改后,通知质管部进行验证。
(整改过程中的验证,由各部门自行验证,需精测或委外检测的,由质管部协助完成检测))。
不合格品审理单、处理单
部门:日期:年月日
产品名称
产品型号
产品批号
本批数量
抽样率
检验方式
不合格现象
概述
负责人签字
主管签字
评审会议评审结果
不合格原因
责任部门
处理措施制定和执行部门
审批结论
审批人
审批日期
备注
不合格品处理单
产品名称
规格型号
产生部门
不合格数量
不合格描述:
检验员:日期
不合格原因:
检验员:日期:
不合格品处理:
批准:日期:
处理结果:
记录人:日期:
备注:
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工程名称:温岭市东部产业集聚区杰特商务中心
处理单位:温岭市第一建筑工程有限公司
主送单位:温岭市建设工程监理有限公司、浙江杰特房地产开发有限公司
抄报单位:温岭市建筑工程质量安全监督站
质量问题名称:□焊接□渗漏□原材料□半成品
□其他:脚手架、支模架、围护及文明设施搭设等
存在问题:
1、根据温岭市建筑工程质量检测有限公司的钢管脚手架扣件质量检测报告(报告编号为201500028),直角扣件力学性能检测不合格。该扣件拟用于外脚手架搭设。
2、附钢管脚手架扣件质量检测报告1份。
处理办法和处理结果:
现会同监理及建设单位对该批次直角扣件全部作退场处理,重新进场取样送检,检测合格后再投入使用;
施工单位意见签署:
项目经理签字:
单位盖章:
年月日
监理单位意见和签证:
总监签字:
单位盖章:
年月日
建设单位意见签署:
项目负人签字:
单位盖章:
年月日