优选LEER采购管理模块操作手册
采购管理模块操作手册
采购管理模块操作手册概述采购管理模块是一个用于管理和监控采购流程的系统模块。
该模块提供了一系列功能,以帮助企业高效处理采购流程,并实现采购目标的达成。
本手册将介绍采购管理模块的各项功能和操作方法,以便用户能够正确地使用该模块。
功能列表采购管理模块具有以下主要功能:1.采购需求管理2.供应商管理3.采购订单管理4.采购报表生成下面将详细介绍每个功能的操作方法。
采购需求管理采购需求管理是采购管理模块的核心功能之一,它负责管理和跟踪所有的采购需求。
下面是采购需求管理的操作方法:创建采购需求要创建一个新的采购需求,您可以按照以下步骤进行操作:1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在采购需求管理界面,点击“新建采购需求”按钮。
3.在弹出的对话框中填写相关信息,如采购商品名称、数量、预算等。
4.点击“确定”按钮完成采购需求的创建。
编辑采购需求如果需要修改已有的采购需求,您可以按照以下步骤进行操作:1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在采购需求管理界面,找到需要修改的采购需求。
3.点击相应采购需求后面的“编辑”按钮。
4.在弹出的对话框中修改相关信息。
5.点击“确定”按钮完成采购需求的编辑。
删除采购需求如果某个采购需求已经无效或不再需要,您可以按照以下步骤进行操作:1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在采购需求管理界面,找到需要删除的采购需求。
3.点击相应采购需求后面的“删除”按钮。
4.在确认对话框中点击“确定”按钮完成采购需求的删除。
供应商管理供应商管理模块允许用户管理和跟踪所有的供应商信息。
下面是供应商管理的操作方法:添加供应商要添加一个新的供应商,您可以按照以下步骤进行操作:1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在供应商管理界面,点击“添加供应商”按钮。
3.在弹出的对话框中填写供应商信息,如名称、联系人、联系方式等。
4.点击“确定”按钮完成供应商的添加。
编辑供应商信息如果需要修改已有的供应商信息,您可以按照以下步骤进行操作:1.登录系统并进入采购管理模块。
“采购管理”操作手册
“ 采购管理” 操作手册采购业务的操作流程如下:1、请购单录入2、采购订单(根据请购单生成3、采购订单(根据 MRP 计划生成4、采购订单审核5、到货单(参照生产订单生成生成及报检6、到货单(手工录入录入及报检7、月末结帐。
1、请购单录入对于一些非生产性物料,如工具、劳保用品,在库存量不足需要采购时,由各部门的请购申请汇总到材料仓管员处,由材料仓管员同一在 ERP 系统里录入“请购单” 。
如上图,点左上角的“增加”按钮,表头、表体信息维护好后,进行“保存、审核” 。
如果要修改,则要弃审,再“修改、保存、审核” 。
2、采购订单(根据请购单生成采购部:采购员在采购订单界面,根据请购单参照生成“采购订单“。
具体操作见上图,点“增加”后,点“生单”下拉镜头下的“请购单” 。
点上面的“保存”按钮。
保存好的采购订单,传递到“钱总”处进行采购订单的“审核” 。
3、采购订单(根据 MRP 计划生成采购部:采购员根据“请购单”生成“采购订单” ,除了以上 2类物料,其他物料的采购,均是根据 MRP 计划的结果生成“采购订单” 。
点上面的“保存”即可。
4:采购订单审核采购所完成的采购订单,均汇总进行审核“。
路径:采购管理 /采购订货 /采购订单类表在下表的订单列表里,双击表体里的“审核人”三个字,进行排序,即可排列出未审核的“采购订单” 。
双击需要审核的订单行。
对上采购订单进行“审核”即可。
将对应需要生成采购订单的计划行选中, 相同的供应商提供的物料可以一起选中, 点上面的“ OK 确定”按钮,如上图:5 、到货单(参照生产订单生成生成及报检供应商货到公司后,仓库管理员参照“采购订单”生成“到货单”并“报检” 。
到货单生成后,对到货单进行“保存、审核、报检” ,如上图:6、“到货单”手工录入在上图中,点“增加”按钮,维护表头表体栏目后,再“报检” 。
如下图:采购订单参照生成后,维护好“供应商、数量、计划到货日期” ,等信息后,进行“保存、审核”等操作。
采购价格管理操作手册
恒久钢构ERP系统采购价格管理操作手册采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一,灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本,严密的限价预警控制手段可以杜绝采购漏洞。
K/3供应链的采购价格管理模块给用户提供了一个有效内部控制工具。
1.1 采购价格的应作为采购管理系统的价格信息处理中心,采购价格管理除了集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能之外,最主要的作用是在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新,同时灵活地进行价格控制。
从总体来说,系统主要提供采购价格的获取和限价预警等功能。
单据新增时采购价格的获取1、总体获取单价规则如果启用了采购价格管理,在新增采购订单、收料通知单、退料通知单、外购入库单、采购发票时,其价格取采购价格管理中的报价。
在以上单据新增时,系统会根据所录入的供应商、物料、数量所在的数量范围、币别、系统选项(采购价格管理资料含税)、使用的计量单位、当前系统日期等信息,自动匹配已审核采购价格的报价和折扣率,填入不同单据的相应字段中,用户可以修改该价格。
2、含税单价和不含税单价的获取在采购价格获取过程中,其基本原则是含税报价传递到单据的含税单价字段中,不含税单价传递到单据的不含税单价中。
以上单据相应的价格字段含义如表3-4:表3-4当选中采购系统选项<采购价格管理资料含税>时,此时采购价格中的价格是含税单价,则采购订单、采购专用发票的含税单价、采购普通发票的单价取价格管理资料的报价,如果不选中该选项,则所有单据都是单价字段取价格管理资料中的报价。
采购价格限价预警系统中可应用采购单价限制的单据如下:采购订单、购货发票(专用)、购货发票(普通)。
控制方式有三种:预警提示,密码控制,取消交易。
预警提示:超过最高限价后,系统提示预警;密码控制:超过最高限价后,通过密码控制收发运行继续。
取消交易:超过最高限价后,控制不能继续。
建议企业方选择密码交易进行控制。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册操作手册采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录文档审核记录目录1.整体流程图 (4)1.1.采购管理流程图 (4)2.功能 (5)3.公共部分说明 (5)4.采购管理 (7)4.1单位信息维护 (7)4.2产地信息维护 (11)4.3核算码信息维护 (14)4.4制造商信息维护 (18)4.5供应商类别维护 (22)4.6供应商信息维护 (26)4.7物资类别维护 (30)4.8物资信息维护 (34)4.9审批流程模板维护 (39)4.10审批流程模板核准 (48)4.11采购申请单维护 (51)4.12采购申请单审批 (56)4.13采购订单维护 (70)4.14采购订单审批 (74)4.15采购物资到货信息 (78)4.16采购订单转入库 (81)1.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板,模板审核通过后,可维护采购申请单,审批通过后,形成采购订单,订单经过审核通过后,可对物资做到货和转入库操作。
3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息,其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询。
●必填项:在追加、修改页面中必填项,控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看,不能进行其它操作。
●分页:分页在页面最下方进行显示,如下图:合计:显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数,当前位于的页数。
首页:点击,页面显示第一页信息。
尾页:点击,页面显示最后一页信息。
上一页:点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页:点击,页面显示当前页面的下一页信息。
跳转:在中输入要跳转页面的数字,点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页,页面不进行跳转。
采购管理软件操作手册
采购管理软件操作手册简介采购管理是企业中重要的流程之一,为了提高采购效率和管理水平,很多企业都选择使用采购管理软件。
本手册旨在帮助用户快速上手使用采购管理软件,并掌握软件的基本操作。
安装首先,确保您的计算机满足采购管理软件的安装要求。
然后,按照以下步骤进行安装:1.下载采购管理软件安装程序。
2.双击运行安装程序。
根据提示,选择安装位置和其他相关设置。
3.等待安装程序完成安装过程。
登录安装完成后,双击打开采购管理软件。
在登录界面输入您的用户名和密码,然后点击“登录”按钮即可进入软件主界面。
菜单栏软件主界面的顶部是菜单栏,提供了各种功能和操作选项。
下面是菜单栏的主要功能说明:•文件:提供了打开、保存、导出等文件相关的操作选项。
•编辑:包括撤销、重做、剪切、复制、粘贴等常用编辑功能。
•查看:用于调整软件窗口的显示方式,例如放大、缩小、全屏等。
•工具:提供了一些实用的工具和辅助功能,例如计算器、日历等。
•设置:用户可以在这里进行软件的个性化设置,如界面风格、语言选择等。
•帮助:提供了软件的帮助文档和在线支持等信息。
采购订单管理采购订单是采购管理的核心内容,下面介绍采购订单的基本操作:创建采购订单1.点击菜单栏的“采购订单”选项,选择“新建采购订单”。
2.在新建采购订单页面填写相关信息,如供应商、采购数量、交货日期等。
3.确认无误后,点击“保存”按钮即可创建采购订单。
编辑采购订单1.在采购订单列表中选择需要编辑的采购订单,双击或右键点击选择“编辑”选项。
2.对采购订单的相关信息进行修改。
3.保存修改后的采购订单。
删除采购订单1.在采购订单列表中选择需要删除的采购订单,双击或右键点击选择“删除”选项。
2.在确认删除的提示框中点击“确定”按钮。
供应商管理供应商是采购管理中不可或缺的一部分,下面介绍供应商管理的基本操作:添加供应商1.点击菜单栏的“供应商”选项,选择“添加供应商”。
2.在添加供应商页面填写供应商的基本信息,如公司名称、联系人、联系方式等。
采购管理操作手册
采购管理操作手册采购管理操作手册目录一、进入系统 (3)一、采购总体流程 (5)二、采购请购单下达 (5)四、采购订单下达 (9)五、采购发票录入 (14)一、进入系统1.如图1 所示,单击Windows 窗口左下角“开始”,在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”,单击“企业应用平台”,或桌面图标图12.如下图,进入用友软件登陆界面,在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。
【服务器地址:192.168.0.248】3.输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码,则选择“改密码”选择钮。
4.选择帐套,单击“确定”进入系统。
一、采购总体流程采购总体业务流程(流程编号:Naec-CG01)采购部库房部门品质部门财务部门对应U8程序机要室采购订单采购到货单来料报检单来料检验单是否合格不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票应付凭证应付制单请购单采购订单检验单报检单采购到货单采购拒收单采购入库单采购发票不良品处理单开始采购请购单否采购拒收是结束说明:流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。
二、请购单采购请购单下达 1) 采购请购单下达适用业务:当各部门人员有采购需求时,在系统中填制采购请购单,提交审核。
功能路径:“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单”功能界面及操作步骤:2)界面功能说明本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。
3)增加:打开界面后,单击“增加”按钮进行添加,如下图。
填写请购部门、商品、数量、需求日期等内容,最后进行保存通知相关领导审核,如下:原则上,请购单审核完成后,不允许再修改,如果需要补申请,则重新填制一张请购单。
根据MRP计算后请购单生成1)MRP数据分析如下图,MRP计划生成的102采购建议。
行号1需求跟踪方式为空的,是安全库存产生的需求,行号2是根据销售订单号000000001产生的需求。
2)相关请购单建立,请购单参照采购计划生成,如下图打开3)弹出的过滤界面可以根据一下查询方式来获取数据如选择销售订单号,则安全库存产生的20个需求就不会过滤出来若选择无来源,则只产生安全库存的需求,如下图4)若需求跟踪方式为空,则所有需求都会列出来,如下图:5)根据需求,选择需要申购的数据即可完成根据MRP生成请购操作。
采购管理模块操作手册
采购管理模块业务操作流程一、采购管理系统与其他系统的关系图:二、一般采购业务流程图三、采购管理模块主要业务类型分五类:第一类当月外购入库单与采购发票同时到达的业务操作;第二类当月采购发票未到月末作暂估的业务操作;第三类收到采购发票后冲回上月暂估的业务操作;第四类采购费用分配的业务操作;第五类特殊业务操作。
四、当月外购入库单与采购发票同时到达的业务操作应付帐款管理1、正式操作前应具备的条件:①合规的入库单:说明合格的条件?②合格的商业发票:说明合格的条件?③入库与发票核对一致2、操作步骤:(本业务共分七步)第一步填制外购入库单:首先点击【物流管理】→【采购管理】→【入库】→【外购入库单-录入】进入了外购入库单的界面。
(如图1)在外购入库单的界面中依次填列的下列栏目:<采购方式>选择现销或赊销、<供应商>选择具体的供货商名称(如北京轻联公司)、<日期>和<编号>选择入库单日期和编号、<收料仓库>录入相应的仓库、验收和保管录入相应的负责人名称,物料编码、实收数量、单价按物流部转来的入库单上的数据录入,填制上述栏目后点击保存并审核该单据。
(如图2、图3)本步骤规范化要求:供货商名称、单据编号、采购方式、由料仓库录入准确无误,及时审核单据。
供应商名称、单据编号的规范要求?图1图2图3第二步选择需生成发票的外购入库单:退出图3的界面,在图1的界面中点击【入库】→【外购入库单-查询】,进入条件查询的界面,在此我们输入相应的查询条件(或直接按回车),在外购入库单序时簿中可以找到已输入的单据。
(如图4-图5)第三步生成电子发票:选中需要生成发票的单据,点击下推菜单,选择生成购货发票(普通或专用)命令进入外购入库单生成发票的界面(在此我们选择的是生成专用发票)单击<生成>按钮可生成一张专用发票。
(如图5-图6)图4图5图6图7 第四步填制采购电子发票:在购货发票(专用)界面中,依次填写以下栏目:<采购方式>选择现销或赊销、<贷方科目>选择相应的会计科目,在此须注意由于我们生成的购货发票是由外购入库单自动生成的,单价会不准确,还须与实际的购货发票核对,如发现金额错误,必须手工对单价进行调整,经核对相符后点击保存按钮。
采购管理操作手册
2、审核
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-维护”;
b)在条件过滤界面中选择查询条件,比如:审核标志选择“未审核”;
c)筛选出单据后双击要审核的单据;
d)确定数据无误后点工具栏上的“审核”。
(二)采购收料
1、双击“供应链”——“采购管理”——“收料通知”中的“收料通知单-新增”;
2、在源单类型处选择“采购订单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面中选中要做收料的记录后点工具栏上的“返回”(可以按键盘上的Crtl或shift键后选7键选择)和数量后点保存,审核。
采购管理
一、业务流程
二、操作说明
(一)采购订单
1、录入
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-新增”;
b)录入“供应商”、“物料代码”、“部门”、“业务员”(以上4项通过F7键选择),日期、数量、单价后点保存。
如果是依据申请单生成的采购订单,则在源单类型处选择“采购申请单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面中选中要做订单的记录后点工具栏上的“返回”(可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录)。
采购管理模块操作手册3.0
目录第三章采购模块 (2)第一节采购业务流程 (2)自动创建采购定单 (2)分解供应商 (8)手工制作采购定单 (10)制作一揽子采购协议 (12)一揽子采购协议发放 (15)制作计划采购定单 (17)计划采购定单的发放 (19)第二节单据管理 (22)通知汇总 (22)采购定单控制 (24)第三节采购单据查询 (27)请购单查询 (27)采购定单查询 (29)第四节供应商管理 (33)录入供应商 (33)合并供应商 (36)批准的供应商列表 (38)第三章采购模块第一节采购业务流程自动创建采购定单路径:自动创建图3.1每个采购员在自己的申请汇总中获得已经批准的请购单信息时,通过以上路径进入上一界面,执行以下几个步骤:1.在“申请”处输入请购单号。
2.点击“查找”键,进入下一个界面:图3.23.选择点击请购单行,选择一行或多行使其变为高亮度。
在“活动”处选择“创建”单据类型:共有4个选项(标准PO、计划PO、一揽协议、询价),按照实际需要选择。
以下均以“标准PO ”做例子。
)4.点击“自动”键,进入下一界面:在此界面“单据”处输入定单号,可以选择供应商和更改货币。
图3.35.点击“创建”键,进入输入“采购定单”的界面:图3.4在该定单上已带有项目、数量、需要日期的信息。
6.在上一界面“供应商”处选择或输入供应商的名称,系统会自动带出供应商的地点和联系人。
图3.57.点击“发运”键进入下一界面:把一采购项目按发运时间分成多行,分批送货。
输入分批的数量及需要日期。
图3.68.点击“接收控制”键,进入下一界面:在此界面输入货物到达的“提前天数”、“延迟天数”、选择“活动”(无、拒绝、警告),输入货物超过接收数量允差、选择“活动”(无、拒绝、警告),选择货物“接收方式”及“强制接收地点”。
图3.79.关闭图7界面,点击图6界面的“分配”键进入下一界面:点击“借记帐户”域,系统自动带出应计负债的帐户。
图3.810.关闭图8、图7、图6界面,点击图5界面的“币种”键,出现以下界面:在此界面选择币种;选择汇率类型。
LEED项目管理操作手册
LEED项目管理操作手册编制:冯宇审核:臧红兵上海市建设工程监理有限公司目录前言 (3)第1章LEED项目各方的关系及实施执行的技术规格要求 (4)1.1 LEED项目管理各方的关系 (4)1.2 LEED项目实施执行的技术规格要求 (5)第2章指标评估 (8)2.1可持续的场地规划 (8)2.2保护和节约水资源 (14)2。
3 能源和大气 (15)2。
4材料和资源 (19)2。
5室内和环境品质 (23)2.6设计革新 (29)第3章LEED项目管理的监控要点 (31)3。
1水土流失的控制要点 (31)3。
2施工期间废弃物监控要点 (34)3。
3绿色建筑材料及设备采购监控要点 (36)3.4建筑节能监控要点 (37)3.5涉及LEED认证中强制性措施的监控要点 (43)第4章实施LEED认证项目的绿色工程监理 (32)4。
1绿色建筑监理的工作内容 (32)4。
2绿色建筑的控制措施 (32)4.3绿色建筑监理的审核工作程序 (53)结束语 (53)前言LEED是由美国绿色建筑委员会管理的“领先能源与环境设计建筑评级体系”,LEED全称为Leadership in Energy &Environmental Design Building Rating System,国际上简称LEEDTM。
目前在世界各国的各类建筑环保评估、绿色建筑评估以及建筑可持续性评估标准中被认为是最完善、最有影响力的评估标准。
它是一个基于自愿原则,目的在于发展高功能、可持续建筑物的绿色建筑评估系统,它是针对新建或改造工程项目,按商业建筑、住宅、学校、零售店等分类评估,其评估指标涉及节能、节水、热岛效应、再生能源、建筑物的再利用、建筑废料管理与再生利用、地方材料、创新和设计等。
目前已经发展成下设针对新建筑(LEED-NC)、既有建筑(LEED-EB)、商业建筑室内环境(LEED—CI)、建筑主体和外壳(LEED—CS)、住宅(LEED-Homes)、学校(LEED—School)、零售店(LEED-Retail)以及社区开发(LEED—ND),共8个评估分册。
(采购管理)采购系统使用说明
目录采买系统使用说明 (2)第一节基础信息 (2)1.1设置审批环节 (2)1.2设置审批流程 (4)1.3采买类型定义 (6)采买类型定义 (6)采买物件保护 & 供给商保护 (7)第二节采买管理 (8)2.1申购 (8)2.2审批 (13)2.3采买 (15)采买订单查问 (16)申购批后单转采买 (17)紧迫申购批后单转采买单 (18)2.4查收 (18)未确认收货记录查问窗口 (20)待查收采买定单查问窗口 (21)查收单 (23)第三节价钱管理 (24)3.1供给商报价 (24)3.2价钱审查 (26)3.3物件订价 (27)3.4订价审查 (29)第四节其余 (30)4.1合同管理 (30)合同管理列表 (31)新合同 (32)4.2采纳下期订价 (34)4.3手工更新订价报价 (34)采买系统使用说明采买管理系统是整个物流系统的中枢,对内联系着部门,将部门的要求反应为采买订单,并将收货凭据转交收货部门作为查收依照。
对外,采买系统联系适合的供给商,进而达到物件的采买。
采买系统主要有以下功能:生成采买订单、供给商报价及市场价收集、物件如期订价等。
生成采买订单有两种方式:一种是依据部门应用系统各部门及库房提出的申购单的批后单,系统自动生成相应采购订单;另一种是依据手工的批后单输入采买订单(一般用于申购功能未使用或未完整使用)。
第一节基础信息采买业务重点:厂商报价、物件订价、信息查问、系统保护等。
每个酒店采买物件都有必定的审批流程,使用采买系统前,一定先正确合理的设置好审批流程。
审批流程的设定主要有双方面的工作:审批环节、审批流程,以下列图所示。
1.1设置审批环节所有审批环节的汇总,并指定每个审批环节中有效人员的工号,便于设置审批流程时采纳。
履行系统保护→审批环节保护,翻开审批环节保护窗口,以下列图所示。
窗口左侧是所有审批流程环节列表,中间是各环节的详尽信息:项目说明编码即审批环节的流水号,增添环节时,编码自动生成;审批环节即审批环节描绘;分部门审批每个审批环节下可能波及整个酒店多个部门的操作人员,而有些操作被限制只好本部门人员操作与本部门有关的业务。
采购管理系统操作手册
采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司2014年10月一、采购申请单前奏:物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)后续:采购订单1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径,弹出如下界面操作说明:使用部门:按F7进行手工选择使用部门,双击就可以选进来;为必填项业务类型:物料属性外购的则为外购入库类型;物料属性为委外加工时则为订单委外,可以手工选择。
如果是物料需求计划跑出的需求订单,则根据物料属性需求生成相应类型单据;为必填项。
日期:默认取系统当前日期,可以手工修改;为必填项。
物料代码:可以手工录入,如果该张单据是通过关联生成的,则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的,用户也可以进行修改;为必填项。
物料名称:所选物料的名称,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改;系统自动生成。
规格型号:所选物料的规格型号信息,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改;系统自动生成。
数量:即当前物料按当前所选单位计量的申购数量,取得方法是:如果该张单据是手工录入的,用户就按实际情况手工录入。
单位:所选物料的规格型号信息,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改。
采购申请人:按F7进行职员选择,双击选进来;为必填项。
上述信息完成之后,点击“保存”,单据保存成功,继而跳出“审核”按钮,确认单据信息无误后,审核单据,右上角会跳出“审核”标志。
结果如下图1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径,弹出如下界面操作说明:单据状态设定对于一般查询,系统提供比较简单的查询方式,即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置,即可按单据状态查询单据。
在“条件查询”界面的右下方,可以设置单据状态,系统预先对每种状态设置了默认选择,用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。
采购申请单序时簿的状态设置包括:1、时间,是指所要查询的单据的时间归属,系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。
优选LEER采购管理模块操作手册
AIMTR.010 User Manual用户手册中国联通ERP核心系统工程《物流管理之采购用户手册》文档作者:顾问组创建日期:2010-4-26更新日期: 2010-7-20目录岗位职责规划ERP岗位职责规划供应商输入与维护供应商新增适用范围在ERP系统内录入采购类供应商的信息。
操作说明操作过程步骤1:登陆ERP系统【路径】:供应来源->供应商【界面说明】点击桌面的IE图标,在地址栏输入ERP环境的网址,如下:回车,出现如下界面,输入用户名和口令,点击登录按钮:鼠标左键双步骤2:供应商头信息【路径】:供应来源->供应商【界面说明】打开供应商搜索界面,输入供应商名称或者供应商编号、纳税人标识、纳税登记编号等条件,点击“查找”按钮。
查找按【界面说明】点击供应商界面左侧的“组织”页签,录入供应商别名(一揽子采购协议中用到的供应商,“供应商别名”不能为空),点击“保存”按钮,如下图:保存按钮步骤3:地址信息【路径】:供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“地址薄”页签,进入供应商地址薄界面,如果此界面没有地址信息,点击“创建”按钮:创建按进入地址详细信息界面,输入地址名称、国家、地址行1、省、城市、是否关联交易方等信息;在地址用途选择用于采购及付款;地址层不分OU;继续按点击“继续“按钮,维护供应商地点信息。
步骤4:供应商地点【路径】:供应来源->供应商【界面说明】在地址详细信息界面点击“继续”按钮进入地点信息维护界面:选定“设备物料-非工程”地点前的复选框,以新建本OU的地点;地点名称自动默认为地址名称,可修改为需要的名称,如:工程劳务、通信终端等。
点击”应用”按钮保存地点信息。
注意:前移物资地点一定要在VMIOU下维护。
应用按修改地点名如果该供应商已有地址信息,点击地址行的“显示隐藏按钮”,查看使用此地址的地点信息。
如需要新增地点,直接点击地址行的“管理地点”按钮。
LEER采购管理模块操作手册
A I M User Manual用户手册中国联通ERP核心系统工程《物流管理之采购用户手册》文档作者:顾问组创建日期:2010-4-26更新日期: 2010-7-20目录岗位职责规划供应商新增适用范围在ERP系统内录入采购类供应商的信息。
步骤1:登陆ERP系统【路径】:供应来源->供应商【界面说明】点击桌面的IE图标,在地址栏输入ERP环境的网址,如下:回车,出现如下界面,输入用户名和口令,点击登录按钮:选择左侧相应的供应商维护职责,点击右侧的供应商菜单;或者如下图点击供应来源下的供应商:鼠标左键双击步骤2:供应商头信息【路径】:供应来源->供应商【界面说明】打开供应商搜索界面,输入供应商名称或者供应商编号、纳税人标识、纳税登记编号等条件,点击“查找”按钮。
查找按钮【界面说明】点击供应商界面左侧的“组织”页签,录入供应商别名(一揽子采购协议中用到的供应商,“供应商别名”不能为空),点击“保存”按钮,如下图:保存按钮步骤3:地址信息【路径】:供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“地址薄”页签,进入供应商地址薄界面,如果此界面没有地址信息,点击“创建”按钮:创建按钮进入地址详细信息界面,输入地址名称、国家、地址行1、省、城市、是否关联交易方等信息;在地址用途选择用于采购及付款;地址层不分OU;继续按钮点击“继续“按钮,维护供应商地点信息。
步骤4:供应商地点【路径】:供应来源->供应商【界面说明】在地址详细信息界面点击“继续”按钮进入地点信息维护界面:选定“设备物料-非工程”地点前的复选框,以新建本OU的地点;地点名称自动默认为地址名称,可修改为需要的名称,如:工程劳务、通信终端等。
点击”应用”按钮保存地点信息。
注意:前移物资地点一定要在VMIOU下维护。
应用按钮修改地点名称如果该供应商已有地址信息,点击地址行的“显示隐藏按钮”,查看使用此地址的地点信息。
如需要新增地点,直接点击地址行的“管理地点”按钮。
orcaleerp采购管理用户手册
采购模块用户培训手册文档控制.............................................................................................. 错误!未定义书签。
编写说明.............................................................................................. 错误!未定义书签。
使用对象....................................................................................... 错误!未定义书签。
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item录入及维护.. (1)操作说明 (1)item定义操作过程 (1)item维护操作过程 (5)定义供应商与合并供应商 (8)说明 (8)定义供应商 (8)供应商合并 (11)标准采购订单的手工输入 (13)操作过程 (13)采购订单的审批 (20)操作说明 (20)操作过程 (20)采购订单的接收 (23)操作说明 (23)操作过程 (23)采购订单接收的退回 (26)操作说明 (26)操作过程 (26)入库 (29)操作说明 (29)操作过程 (29)采购订单的控制管理 (32)操作说明 (32)采购订单的修改 (35)操作说明 (35)操作步骤 (35)item录入及维护本章主要介绍在系统中如何定义item及item的属性维护操作说明本操作适用于所有的itemitem定义操作过程1.进入操作屏幕,路径:N / 项目/ 主项目。
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A I M User Manual用户手册中国联通ERP核心系统工程《物流管理之采购用户手册》文档作者:顾问组创建日期:2010-4-26更新日期: 2010-7-20目录岗位职责规划供应商新增适用范围在ERP系统内录入采购类供应商的信息。
步骤1:登陆ERP系统【路径】:供应来源->供应商【界面说明】点击桌面的IE图标,在地址栏输入ERP环境的网址,如下:回车,出现如下界面,输入用户名和口令,点击登录按钮:选择左侧相应的供应商维护职责,点击右侧的供应商菜单;或者如下图点击供应来源下的供应商:鼠标左键双击步骤2:供应商头信息【路径】:供应来源->供应商【界面说明】打开供应商搜索界面,输入供应商名称或者供应商编号、纳税人标识、纳税登记编号等条件,点击“查找”按钮。
查找按钮【界面说明】点击供应商界面左侧的“组织”页签,录入供应商别名(一揽子采购协议中用到的供应商,“供应商别名”不能为空),点击“保存”按钮,如下图:保存按钮步骤3:地址信息【路径】:供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“地址薄”页签,进入供应商地址薄界面,如果此界面没有地址信息,点击“创建”按钮:创建按钮进入地址详细信息界面,输入地址名称、国家、地址行1、省、城市、是否关联交易方等信息;在地址用途选择用于采购及付款;地址层不分OU;继续按钮点击“继续“按钮,维护供应商地点信息。
步骤4:供应商地点【路径】:供应来源->供应商【界面说明】在地址详细信息界面点击“继续”按钮进入地点信息维护界面:选定“设备物料-非工程”地点前的复选框,以新建本OU的地点;地点名称自动默认为地址名称,可修改为需要的名称,如:工程劳务、通信终端等。
点击”应用”按钮保存地点信息。
注意:前移物资地点一定要在VMIOU下维护。
应用按钮修改地点名称如果该供应商已有地址信息,点击地址行的“显示隐藏按钮”,查看使用此地址的地点信息。
如需要新增地点,直接点击地址行的“管理地点”按钮。
管理地点按钮显示隐藏按钮步骤5:联系人目录【路径】:供应来源->供应商【界面说明】联系人目录页签为可选项,可不维护。
点击供应商界面左边的“联系人目录”页签,打开“联系人目录”界面,点击“创建“按钮:创建按钮输入该供应商联系人信息:添加另一行并通过“添加另一行”按钮维护联系人地址信息。
快速选择点击“快速选择”按钮,添加供应商地址:点击“应用”按钮,保存信息。
步骤6:会计【路径】:供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“会计”页签。
根据财务部门要求维护地点名称对应的负债、预付款等信息:负债、预付款选项步骤7:采购【路径】:供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“采购”页签。
打开采购界面,在“采购”页签输入该供应商地点对应的收货地点(即送货地点)、收单地点(即供应商发票送达地点);点击保存按钮。
(如果使用“CUC 供应商地点信息导入”功能导入供应商地点,收货地点,收单地点为空。
)步骤8:付款明细【路径】:供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“付款明细”页签。
打开付款明细界面,选择该供应商地点的付款方法信息,点击“保存”。
步骤9:发票管理【路径】:供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左侧的“发票管理”页签。
打开发票管理界面,输入发票币种、发票匹配选项:采购订单、付款条件:立即付款、付款币种、支付组:供应商支付组等信息;点击“保存“按钮,保存供应商信息。
使用EXCEL模板导入供应商地点适用范围用户可以通过“CUC 供应商地点信息导入”功能导入供应商地点信息。
步骤处理步骤输入输出说明1 下载、填写导入模板2 上传导入模板3 检验导入模板4 导入模板数据步骤1:下载、填写导入模板【路径】:供应来源->CUC 供应商地点信息导入【界面说明】双击“CUC 供应商地点信息导入”,进入“供应商导入程序”界面;点击“下载导入模板”按钮,下载EXCEL模板;步骤2:上传导入模板填写好后,通过“浏览”按钮,选择需要上传的文件,点击“上传”按钮,上载供应商地点信息;“确认导入此文件?”,选择是;步骤3:检验导入模板点击“校验”按钮,验证数据的准确性。
如有报错,可点“查看错误”按钮,查看出错信息,并对EXCEL模板修改后重新提交;也可以直接在供应商导入程序界面修改、保存、校验;步骤4:导入模板数据校验通过后,点击“导入”按钮,供应商地点信息导入ERP系统,系统提示导入成功。
供应商合并适用范围用户利用此功能对相同或重复的供应商信息进行合并。
建议此操作首先由财务部门来确认相关财务信息是否正确,然后在系统中执行。
步骤处理步骤输入输出说明1 合并供应商2 查看请求步骤1:合并供应商【路径】:供应来源->供应商合并【界面说明】首先双击供应来源-供应商合并,如下图:进入供应商合并界面,在传送发票栏内选择需要合并的发票类型(如全部或未付),在原供应商名称及地点栏内选择将被合并的供应商信息,在目标供应商名称及地点栏内选择目标供应商信息。
点击合并,系统自动进行供应商所选信息的合并,并给出一个请求编号。
步骤2:查看请求【路径】:供应来源->供应商合并【界面说明】点击查找,查找请求供应商查询适用范围在ERP系统内查询已录入的采购类供应商信息。
步骤处理步骤输入输出说明1 输入查询条件进行查询步骤1:输入查询条件进行查询【路径】:供应来源->供应商【界面说明】首先点击供应来源->供应商,如下图:进入供应商查询界面,输入供应商名称、供应商编号或其他条件进行查找,可查询已录入的供应商信息。
标准采购订单输入与维护手工创建采购订单适用范围根据各种物资的管理方式和系统操作方式的不同,在ERP系统内维护库存物资类和费用类的采购订单。
操作说明确定按钮步骤 处理步骤 输入 输出 说明1采购订单题头 2采购订单行 3采购订单发运 4采购订单分配 步骤1:采购订单题头 【路径】:采购订单 -> 采购订单【界面说明】标准采购订单窗口由[题头]、[条款]、[行]、[发运]和[分配]组成。
每一行连接发运和分配。
每一行可以有多过一个发运和分配,但发运和分配的总数量必须等于行的数量。
输入采购订单题头信息:供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要,在采购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。
[业务实体] –由系统默认。
[PO] – 采购订单的编号将在保存所做的工作时由系统自动生成。
[版本] – 此采购单的更新版本顺序编号。
[类型] - 在值列表选择 “标准采购订单”。
[已创建] –创建采购单的创建日期,由系统默认。
[供应商] -在值列表选择这张采购单的供应商。
[地点] - 在值列表选择供应商的地点。
如果该供应商只有一个地点则系统会默认,工程专项采购地点选择:设备物料-工程。
[联系人] - 供应商方面的联络人在值列表选择供应商方面的联络人。
可以为空。
[收货方] – 供应商交货地点。
可在值列表选择“1213××A_IO_运营河北省×××_库存物资”。
[收单方] – 供应商交发票地点。
可在值列表选择“1213××A_IO_运营河北省×××_库存物资”。
[币种] – 采购单的货币单位代码。
默认值是 CNY (人民币) 。
可单击 币种按钮更变。
[采购员] - “应用用户”窗口中的员工姓名由系统默认。
[状态] – 有关此订单的状态情况由系统默认。
[合计] - 此采购订单中所有行的币种代码的总额由系统自动生成。
题头行发运条款[说明] –可输入此采购订单的说明作为内部参考。
[合同编号] –采购订单说明性弹性域信息,手工输入采购订单对应的合同号,要求必须填写。
[发货类型] –采购订单说明性弹性域信息,在值列表选择发货类型,直发现场的物料采购选择接收直发;需入库的物料采购选择接收入库。
步骤2:采购订单行【路径】:采购订单 -> 采购订单【界面说明】采购订单的行是输入物料的编码、数量和价格等信息。
[编号] –采购行流水编号由系统产生。
首一行是‘1’。
可由手工输入但不能重用。
[类型] - 行类型可定义物料的分类方式。
此字段的默认值是“物资”。
[物料] –所需物料在系统中己建立的编码。
库存类或费用类都有对应的物料编码;如果在 [物料] 中已输入物料的编码则以下的字段 [类别]、[摘要] 和 [单位] 将会由系统自动带出。
[类别] –在值列表选择和输入物料类别编号。
[摘要] - 物料的描述。
库存类型物料不能修改。
[单位] - 物料的单位,选择物料编码后系统自动带出。
[数量] - 输入物料的采购数量。
可以输入小数数量,但是输入的值必须大于0。
[价格] - 输入物料的单价。
可以用小数的形式输入价格。
输入的值必须大于0。
[需要日期] –采购物料的需要日期。
可从发运窗口输入。
步骤3:采购订单发运【路径】:采购订单 -> 采购订单【界面说明】在采购订单的发运窗口输入物料的发运信息,包括发运组织、收货方、发运数量、需要日期等信息。
省采购地市接收的订单,收货组织和收货方为各地市。
[编号] –发运行行号。
编号由系统产生。
首一行是‘1’。
[组织] - 收货组织。
在值列表选择和输入。
一旦保存,收货组织将不能再变更。
[收货方]–收货地点。
在值列表选择和输入。
[单位] –从采购行默认。
[数量] -从采购行默认。
[承诺日期] –供应商承诺交货的日期,如果未有承诺,可以不输入。
[需要日期] - 采购物料的需要日期,在值列表选择和输入。
必须输入一个迟于或等于采购创建日期的日期。
点击其他标签页,该标签页中是有关发运的设定,各数据项的值由系统默认。
基本上不用更改。
[匹配审批层] –应付匹配条件。
在值列表可选择二向、三向或四向。
最常用的为三向。
“三向匹配”用于核实采购订单、发票和接收信息是否在可接受的允差范围内相互匹配。
在完成“其它”标签区域的输入后,选择“接收控制”按钮以定位至“接收控制”窗口。
全部字段都是预设置而由系统默认。
基本上不用更改。
[接收方式] - 接收物料的程序。
由系统默认。
基本上不用更改。
步骤4:采购订单分配【路径】:采购订单->采购订单【界面说明】工程专项物资采购,需要输入项目编号信息。
[编号] –分配行行号。
编号由系统产生。
首一行是‘1’。
[项目] - 项目编号。
点击值列表选择项目编号。
保存。
提交审批,选中转发,选择相应的审批路径,收件人会自动带出,点击确定。
工程共用、维护物资采购订单步骤1:采购订单题头【路径】:采购订单 -> 采购订单【界面说明】标准采购订单窗口由[题头]、[条款]、[行]、[发运]和[分配]组成。