岗位职责集团财务审计主管的职责概述_0132文档

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集团财务审计主管的职责概述范文(二篇)

集团财务审计主管的职责概述范文(二篇)

集团财务审计主管的职责概述范文集团财务审计主管是一个重要的职位,在集团公司中扮演着关键的角色。

他们负责监督和管理全球范围内的财务审计工作,确保公司的财务活动合规、透明且符合相关法规和标准。

在这个职位上,主管承担着多个责任,包括但不限于以下几个方面:一、负责编制和执行财务审计策略:集团财务审计主管必须制定并执行公司的财务审计策略,确保审计工作能够有效地运作。

主管需要根据公司的特定需求和要求,制定合适的审计计划,并确保计划的实施与监控。

二、监督和管理财务审计活动:作为财务审计主管,他们需要监督和管理整个财务审计团队的日常工作。

这包括分配任务、制定工作流程、跟踪审计进展以及解决审计中的问题和难题。

主管还负责确保审计程序的合规,并且及时提供反馈和建议,以改善审计工作的效率和质量。

三、确保财务报告的准确性和完整性:财务报告是公司经营状况的重要指标,也是投资者和利益相关方了解公司财务健康状况的重要依据。

财务审计主管有责任确保所有财务报表的准确性和完整性。

他们需要仔细审查财务数据,验证各项财务指标的准确性,并及时发现和纠正任何错误和偏差。

四、评估内部控制系统的有效性:财务审计主管还需要评估公司的内部控制系统的有效性。

他们需要进行全面的内部控制审计,发现并纠正任何存在的问题或风险。

主管还需要提供建议和改进措施,以加强公司内部控制的效果,减少潜在的风险和损失。

五、协助外部审计工作:作为财务审计主管,他们还需要与外部审计师和机构密切合作。

主管需要提供所有必要的财务数据和信息,并回答审计师提出的问题和疑虑。

他们还需要解释和说明公司的财务政策和程序,并确保审计师对公司的财务状况有一个全面和准确的了解。

六、提供财务咨询和支持:财务审计主管还承担着提供财务咨询和支持的角色。

他们需要与其他部门和团队密切合作,提供专业的财务建议和意见,以支持公司的决策制定和战略规划。

主管还需要解答部门和员工的财务问题,并提供培训和指导,以提高财务意识和能力。

财务审计主管的岗位职责(四篇)

财务审计主管的岗位职责(四篇)

财务审计主管的岗位职责岗位职责:1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

6、负责团队的管理,及相关制度的落实任职要求:1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;2、____年以上全盘帐务工作经验,____年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;3、熟悉审计、财经相关法律法规;4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

财务审计主管的岗位职责(二)岗位职责:1、对财务凭证进行事前审核。

审核全集团公司及其附属子公司财务结算环节可能出现的内控风险与缺失,审核单据完整性、真实性、合规合法性,保证资金安全和有效利用,创造出更大的效益。

2、协助印章管理,复核合同文件和对外文件等。

任职要求:1、本科及以上学历,审计、财会专业毕业,三年大型企业以上财务或审计工作经验,熟悉操作SAP、office等软件。

具有中级会计师资格证者或中级审计师资格证及以上者优先。

2、熟悉工业行业费用及应付款审核,对内部审计操作流程有一定了解。

能够独立撰写审计底稿、提出可行性改善措施、出具审计工作报告。

3、具有较强的逻辑思维能力及沟通能力,能独立分析问题、解决问题;良好的文字输出能力及口头表达能力;积极向上、富有激情;高责任心、做事细心认真、原则性强,具有良好的团队协作意识。

财务审计主管的岗位职责(三)通常包括以下几个方面:1. 确定审计范围:财务审计主管负责确定审计的范围和目标,根据公司的业务特点以及财务风险,制定审计方案和时间表。

2. 审计计划和组织:财务审计主管负责编制审计计划和组织实施,确定审计组成员并对其工作进行协调和管理。

3. 审计程序和方法:财务审计主管负责设计并实施审计程序和方法,包括财务数据和文件的检查、内部控制的评估、风险评估等。

财务审计主管岗位的职责描述(3篇)

财务审计主管岗位的职责描述(3篇)

财务审计主管岗位的职责描述财务审计主管的职责描述包括但不限于以下方面:1. 负责制定和执行公司的财务审计策略、程序和政策,确保其与相关法律法规和准则的要求保持一致。

2. 组织和指导团队完成财务审计工作,包括审计计划、流程、程序以及审计文件的编制等。

3. 确保审计工作的准确性和高效性,及时发现并报告财务风险、问题和异常情况,提供相应的解决方案和意见。

4. 对公司财务制度、流程和政策进行审核,评估其合规性和有效性,并提出相应的改进建议。

5. 确保审计过程和结果的保密性和安全性,防止信息泄露和操纵。

6. 协助管理层与内外部审计机构、税务机关和监管部门的沟通和合作,提供所需的审计材料和信息。

7. 培训和指导团队成员,提高其审计技能和业务素质。

8. 定期向公司管理层和董事会报告审计工作进展、结果和意见。

9. 参与制定和修改公司相关制度、规章和政策,提供专业意见和建议。

10. 不断学习和更新财务审计和相关领域的知识,提高自身专业水平和综合能力。

这些职责描述可能会根据不同公司的具体情况和要求有所不同。

财务审计主管岗位的职责描述(2)1)组织对集团及各城市(项目)公司的全面经营管理工作进行检查、监督;2)组织对员工聘用、离职、薪酬、培训、奖励、升迁、出差、探亲等审批手续,行政发文、印章保管、用印审批手续(特别是特殊空白合同、发票及收据用印)、各类台账登记,各项文件、合同(除财务、经济外)的完整性、会签手续等进行审计;3)组织对档案管理、移交清册等管理情况进行审计;4)组织核实集团及城市(项目)公司各种审批件的真实性,特别包括集团领导审批的传真件与原件的对照检查、核实;5)组织对工程内业资料、生产技术资料、其它资料相互备案情况、资料完整性进行审计;6)组织对营销部门的优惠、折让、小幅度价格优惠自主审批的各项审批手续、库存物业的管理、营销资料、营销档案管理、内业资料管理等进行审计;7)组织对集团涉及行政、人事、经济、财务、证券、营销、工程管理、物业管理等规章制度的设计、功能和效率情况进行审查和稽核,提出修改和调整意见;8)组织各公司制度、流程执行情况的考核和评价工作,促进公司有效管理。

财务审计主管岗位的工作职责表述范文(3篇)

财务审计主管岗位的工作职责表述范文(3篇)

财务审计主管岗位的工作职责表述范文财务审计主管是组织内负责财务审计工作的核心职位之一,主要负责规划、组织和执行财务审计工作,确保公司财务活动的合法性、准确性和透明性。

下面是一个财务审计主管岗位的工作职责表述范本,供参考:一、财务审计规划和准备1. 开展与公司财务审计相关的研究和调查,了解公司财务管理制度和流程,并与相关部门进行沟通和协调,制定财务审计计划;2. 根据财务审计计划,对公司财务状况进行初步评估和分析,确定审计重点;3. 准备财务审计工作的必要准备工作,包括获取财务文件和信息的授权、确定审计团队、制定工作计划等。

二、财务审计执行和监督1. 组织并指导财务审计团队进行财务审计的实际执行工作,确保工作按照计划进行;2. 检查和监督审计团队的工作进展和工作质量,对财务审计过程中的问题进行及时处理和解决;3. 审核和核实财务数据、会计凭证和财务报表,并评估财务报表是否准确、完整和合规;4. 分析和解释财务数据和报表,发现并提出财务风险和问题,并提出相关的改进和建议;5. 审核公司财务合作伙伴和供应商的财务状况,评估其风险和可靠性;6. 跟踪和分析公司财务活动的变化和趋势,及时向上级管理层报告财务状况和风险。

三、财务审计报告和总结1. 撰写财务审计报告,对财务状况、问题和建议进行详细描述和分析;2. 向上级管理层和相关部门递交财务审计报告,并就财务状况、问题和建议进行解释和讨论;3. 跟踪和推动对财务审计报告中提出的问题和建议的解决和改进,确保改进措施的有效实施;4. 总结财务审计工作的经验和教训,形成总结报告,并向公司管理层提出改进和加强财务审计工作的建议;5. 参与财务风险评估工作,协助制定财务管理政策和制度,提升公司财务管理水平。

四、团队管理和培训1. 组织和管理财务审计团队的工作,分配任务,协调工作进展;2. 监督和评估财务审计团队成员的业绩和工作质量,协助解决团队成员的问题和困难;3. 提供必要的培训和指导,提升团队成员的财务审计能力和专业素养;4. 参与招聘和选拔财务审计团队成员,确保团队人员的素质和配备的合理性。

财务审计主管的岗位职责模版(3篇)

财务审计主管的岗位职责模版(3篇)

财务审计主管的岗位职责模版岗位职责:1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

6、负责团队的管理,及相关制度的落实任职要求:1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;2、____年以上全盘帐务工作经验,____年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;3、熟悉审计、财经相关法律法规;4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

财务审计主管的岗位职责模版(2)一、财务审计规划与组织1.制定财务审计工作计划,确保按时完成审计任务;2.组织并指导审计团队实施财务审计,确保质量和进度;3.协调与相关部门合作,收集必要的审计数据和信息;4.评估审计风险,制定相应的审计程序和方法;5.更新和完善财务审计流程和标准。

二、财务数据分析与披露1.分析公司财务数据,发现潜在的风险和问题;2.验证并核实财务报表的真实性和准确性;3.评估财务数据的合理性和合规性;4.监督并监控公司的财务披露行为;5.向管理层提供准确的财务数据分析报告。

三、内部控制审计与改进1.评估公司内部控制的有效性和完整性;2.发现内部控制存在的问题和风险;3.制定改进措施和建议,提升内部控制水平;4.监督并评估内部控制改进的实施效果;5.定期向管理层汇报内部控制状况和改进情况。

四、法律法规遵循与合规审计1.了解相关法律法规的变化和要求;2.制定合规审计计划,确保公司遵守法律法规;3.对公司各项业务进行合规性审计,发现违规行为;4.提供合规性建议和措施,帮助公司解决合规问题;5.定期向管理层报告合规审计的结果和建议。

五、沟通与协调1.与公司各级管理层沟通,了解公司的发展战略和目标;2.与审计对象沟通,明确审计的目的和范围;3.协调内外部相关部门的合作,确保审计工作的顺利进行;4.解答公司员工对财务审计的问题和疑虑;5.向管理层和董事会汇报审计工作的进展和结果。

财务审计主管的岗位职责(2篇)

财务审计主管的岗位职责(2篇)

财务审计主管的岗位职责岗位职责:1、对财务凭证进行事前审核。

审核全集团公司及其附属子公司财务结算环节可能出现的内控风险与缺失,审核单据完整性、真实性、合规合法性,保证资金安全和有效利用,创造出更大的效益。

2、协助印章管理,复核合同文件和对外文件等。

任职要求:1、本科及以上学历,审计、财会专业毕业,三年大型企业以上财务或审计工作经验,熟悉操作SAP、office等软件。

具有中级会计师资格证者或中级审计师资格证及以上者优先。

2、熟悉工业行业费用及应付款审核,对内部审计操作流程有一定了解。

能够独立撰写审计底稿、提出可行性改善措施、出具审计工作报告。

3、具有较强的逻辑思维能力及沟通能力,能独立分析问题、解决问题;良好的文字输出能力及口头表达能力;积极向上、富有激情;高责任心、做事细心认真、原则性强,具有良好的团队协作意识。

财务审计主管的岗位职责(2)通常包括以下几个方面:1. 确定审计范围:财务审计主管负责确定审计的范围和目标,根据公司的业务特点以及财务风险,制定审计方案和时间表。

2. 审计计划和组织:财务审计主管负责编制审计计划和组织实施,确定审计组成员并对其工作进行协调和管理。

3. 审计程序和方法:财务审计主管负责设计并实施审计程序和方法,包括财务数据和文件的检查、内部控制的评估、风险评估等。

4. 审计工作的执行:财务审计主管负责指导审计组成员进行实地调查、文件审阅、询问核实等具体的审计工作,并及时解决审计中的问题和难点。

5. 审计结果的分析和汇报:财务审计主管负责分析审计结果,发现财务风险和问题,并向公司管理层提供审计报告,建议改进措施。

6. 内部控制评估:财务审计主管负责评估公司的内部控制制度的有效性和合规性,提出改进建议,帮助公司改善财务管理和风险控制。

7. 与外部审计机构的合作:财务审计主管负责与外部审计机构的沟通和协调,确保公司的财务报表准确无误地提交给外部审计师进行审计。

8. 风险管理:财务审计主管负责评估和管理公司的财务风险,建立风险控制机制,预防和应对财务风险的发生。

财务审计主管岗位的主要职责范文(3篇)

财务审计主管岗位的主要职责范文(3篇)

财务审计主管岗位的主要职责范文1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

财务审计主管岗位的主要职责范文(2)财务审计主管是组织内负责财务审计工作的核心岗位,其主要职责是确保财务报表的准确性和合规性。

下面是该岗位主要的职责范本:1. 按照公司的审计计划,组织和安排财务审计工作,确保审计工作按时完成。

2. 负责制定财务审计工作流程和操作规范,确保审计工作的高效性和准确性。

3. 分配和管理团队成员的工作任务,监督和指导他们的工作进展,确保整个团队的协调和合作。

4. 审查财务报表、会计凭证和交易记录,确保其准确性、合规性和规范性。

5. 提供财务审计方面的咨询和建议,协助管理层改进财务管理和控制体系。

6. 跟踪公司财务政策和法规的变化,及时调整审计工作的策略和方法。

7. 协助内外部审计人员的工作,配合完成相关审计工作。

8. 定期报告财务审计工作进展和结果,向公司高层管理层提供审计报告和建议。

9. 协调解决财务审计中的问题和纠纷,保障审计过程的顺利进行。

10. 参与公司制定和完善财务制度和流程,提出财务管理的改进意见和建议。

11. 审查和评估公司风险管理控制措施的有效性,提出改进建议。

12. 参与公司内部控制评估和审计风险评估工作,提出风险防范措施。

13. 组织开展内部员工培训,提高团队成员的业务水平和审计素质。

财务审计主管的具体工作职责范文(4篇)

财务审计主管的具体工作职责范文(4篇)

财务审计主管的具体工作职责范文财务审计主管是一个关键职位,负责管理和指导公司的财务审计团队,确保公司的财务报表和财务数据的准确性和合规性。

下面是一个财务审计主管的工作职责范本,包括以下几个方面:1. 领导和管理团队:- 招聘、培训和指导审计团队成员,确保团队按时完成工作。

- 制定并监督团队的工作计划和目标,确保团队按时完成财务审计任务。

- 审查和评估团队成员的绩效,提供及时的反馈和指导。

- 促进团队合作和沟通,建立积极的工作氛围。

2. 确保财务报表的准确性和合规性:- 确保公司的财务报表按照会计准则和法律法规的要求进行编制。

- 审查财务报表和相关财务数据,发现潜在的错误和问题,并提出改进建议。

- 确保财务报表的披露和公告符合相关要求,包括内部和外部报告。

- 跟踪并解决审计过程中发现的问题和异常,确保审计工作的准确性和有效性。

3. 管理内部控制和风险管理:- 确保公司的内部控制制度和流程符合行业标准和公司政策。

- 定期审查公司的内部控制制度和流程,提出改进建议并跟踪实施情况。

- 评估公司的风险管理措施,制定并推动相关措施的实施。

- 建立并发展公司内部审计体系,提高内部审计的效能和质量。

4. 与外部审计师合作:- 协助外部审计师进行财务审计工作,提供所需的材料和信息。

- 协调公司内部各部门和外部审计师之间的沟通和合作。

- 审核和解决外部审计师提出的财务问题和建议,确保及时解决。

5. 提供财务咨询和支持:- 提供财务咨询和支持服务,包括财务分析、预算编制和业务咨询等。

- 分析公司的财务状况和经营绩效,提出改进建议和业务决策支持。

- 解答公司内部各部门和外部机构的财务问题,提供专业的意见和建议。

6. 跟踪财务法规和行业标准:- 关注财务法规和行业标准的变化,了解其对公司财务审计工作的影响。

- 参与制定公司的财务政策和流程,确保其与财务法规和行业标准的一致性。

- 参与行业内的交流和学习,不断提高自身的专业知识和技能。

财务审计主管岗位职责

财务审计主管岗位职责

财务审计主管岗位职责
财务审计主管岗位职责
在社会一步步向前发展的今天,岗位职责在生活中的`使用越来越广泛,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。

那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编整理的财务审计主管岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

财务审计主管岗位职责1
1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;
2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;
3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;
4、部门负责人交代的其他事项。

财务审计主管岗位职责2
1、参与制定财务审计制度及流程;
2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;
3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;
4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

财务审计主管岗位的职责描述(三篇)

财务审计主管岗位的职责描述(三篇)

财务审计主管岗位的职责描述1)根据部门计划的安排,完成本职工作;2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;3)按审计工作计划实施审核工作;4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;7)向上级领导出促进管理改善的建议;8)参与离任审计(包括经济责任审计);9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实;10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;11)完成上级领导交办的其他工作。

财务审计主管岗位的职责描述(二)职责:1、负责对集团下属子、分公司进行年度审计和专项审计;2、负责配合审计经理完成审计项目工作;3、负责跟踪审计发现问题的整改情况;4、负责审计资料的立卷收集、整理归档工作;5、完成其他与审计相关的工作和领导交办的工作。

任职要求:1、大专以上学历,会计、财务、审计等经济类专业;2、熟悉国家财经法律法规、企业会计核算、税收政策和审计知识;熟悉使用office办公软件及ERP软件;3、处事公正,做事客观、工作严谨、敬业、积极主动、有上进心、具有良好的职业操守和团队合作精神;4、具有中级会计师或审计师及以上资格;____年以上财务或审计工作经验;有餐饮、酒店或零售百货行业工作经历者优先录用;财务审计主管岗位的职责描述(三)1)组织对集团及各城市(项目)公司的全面经营管理工作进行检查、监督;2)组织对员工聘用、离职、薪酬、培训、奖励、升迁、出差、探亲等审批手续,行政发文、印章保管、用印审批手续(特别是特殊空白合同、发票及收据用印)、各类台账登记,各项文件、合同(除财务、经济外)的完整性、会签手续等进行审计;3)组织对档案管理、移交清册等管理情况进行审计;4)组织核实集团及城市(项目)公司各种审批件的真实性,特别包括集团领导审批的传真件与原件的对照检查、核实;5)组织对工程内业资料、生产技术资料、其它资料相互备案情况、资料完整性进行审计;6)组织对营销部门的优惠、折让、小幅度价格优惠自主审批的各项审批手续、库存物业的管理、营销资料、营销档案管理、内业资料管理等进行审计;7)组织对集团涉及行政、人事、经济、财务、证券、营销、工程管理、物业管理等规章制度的设计、功能和效率情况进行审查和稽核,提出修改和调整意见;8)组织各公司制度、流程执行情况的考核和评价工作,促进公司有效管理。

财务审计主管岗位的工作职责表述(5篇)

财务审计主管岗位的工作职责表述(5篇)

财务审计主管岗位的工作职责表述职责:1、建立和完善集团内部控制评价体系;2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;5、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价;对审计整改情况进行跟踪检查;6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务收支及各项经济活动,以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。

10、对举报事项进行调查、核实,出具调查报告及处理意见;11、定期向审计委员会汇报,做好沟通的报告和记录;12、配合上级监管部门的检查与监督,接受有关任务并落实组织完成;13、完成董事会、审计委员会要求完成的审计调查。

岗位要求:1、本科以上学历,会计、审计、法学等相关专业;2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;3、三年以上相关行业内部审计工作经验,有上市企业内部审计工作经验者优先;4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。

工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。

7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用MicrosoftOffice办公软件。

财务审计主管岗位的工作职责表述(2)财务审计主管负责组织和执行公司的财务审计工作,确保公司的财务报表和财务信息的准确性、可靠性和合法性。

具体职责包括:1. 制定和实施财务审计工作计划,确保审计工作的进行和完成;2. 组织财务审计团队,分配任务并监督团队成员的工作进度和质量;3. 针对公司的财务报表进行全面审查,确保其符合相关法律法规和会计准则的要求;4. 核查财务信息的真实性和准确性,发现并纠正可能存在的财务漏洞和风险;5. 审查和评估公司各项财务政策、制度和流程的合规性和有效性,并提出改进意见;6. 跟踪和解决审计过程中出现的问题和异常情况,保证审计工作的顺利进行;7. 提供财务审计报告和意见,为公司高层管理者和决策者提供参考依据;8. 研究和分析公司财务数据,为公司的经营决策提供专业建议;9. 参与制定公司的财务管理策略和规划,推动财务管理工作的持续改进;10. 跟踪与财务审计相关的法律法规和会计准则的变化,及时调整和完善审计工作。

财务审计主管岗位职责职位要求(3篇范文)

财务审计主管岗位职责职位要求(3篇范文)

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财务审计主管岗位的主要职责范文(3篇)

财务审计主管岗位的主要职责范文(3篇)

财务审计主管岗位的主要职责范文财务审计主管是组织内负责财务审计工作的核心岗位,其主要职责是确保财务报表的准确性和合规性。

下面是该岗位主要的职责范本:1. 按照公司的审计计划,组织和安排财务审计工作,确保审计工作按时完成。

2. 负责制定财务审计工作流程和操作规范,确保审计工作的高效性和准确性。

3. 分配和管理团队成员的工作任务,监督和指导他们的工作进展,确保整个团队的协调和合作。

4. 审查财务报表、会计凭证和交易记录,确保其准确性、合规性和规范性。

5. 提供财务审计方面的咨询和建议,协助管理层改进财务管理和控制体系。

6. 跟踪公司财务政策和法规的变化,及时调整审计工作的策略和方法。

7. 协助内外部审计人员的工作,配合完成相关审计工作。

8. 定期报告财务审计工作进展和结果,向公司高层管理层提供审计报告和建议。

9. 协调解决财务审计中的问题和纠纷,保障审计过程的顺利进行。

10. 参与公司制定和完善财务制度和流程,提出财务管理的改进意见和建议。

11. 审查和评估公司风险管理控制措施的有效性,提出改进建议。

12. 参与公司内部控制评估和审计风险评估工作,提出风险防范措施。

13. 组织开展内部员工培训,提高团队成员的业务水平和审计素质。

14. 负责处理公司财务异常情况和投诉,及时采取应对措施,防止财务风险的发生。

15. 维护良好的与内外部利益相关者的沟通与合作关系,建立和维护公司良好的声誉。

总结:财务审计主管是负责组织和管理财务审计工作的核心岗位,其职责包括制定审计计划、组织工作、指导团队、审查财务报表、提供咨询和建议、跟踪法规变化、协助内外部审计、报告工作进展、解决问题纠纷、参与制定财务制度、评估风险控制、开展员工培训、处理异常情况和建立良好的沟通关系等。

通过履行这些职责,财务审计主管能够确保财务报表的准确性和合规性,维护公司的财务稳定和声誉。

财务审计主管岗位的主要职责范文(2)1. 组织和指导财务审计工作:负责制定财务审计工作计划、组织安排审计任务,指导审计人员执行工作,确保审计工作有序进行。

财务审计主管的岗位职责(2篇)

财务审计主管的岗位职责(2篇)

财务审计主管的岗位职责岗位职责:1、对财务凭证进行事前审核。

审核全集团公司及其附属子公司财务结算环节可能出现的内控风险与缺失,审核单据完整性、真实性、合规合法性,保证资金安全和有效利用,创造出更大的效益。

2、协助印章管理,复核合同文件和对外文件等。

任职要求:1、本科及以上学历,审计、财会专业毕业,三年大型企业以上财务或审计工作经验,熟悉操作SAP、office等软件。

具有中级会计师资格证者或中级审计师资格证及以上者优先。

2、熟悉工业行业费用及应付款审核,对内部审计操作流程有一定了解。

能够独立撰写审计底稿、提出可行性改善措施、出具审计工作报告。

3、具有较强的逻辑思维能力及沟通能力,能独立分析问题、解决问题;良好的文字输出能力及口头表达能力;积极向上、富有激情;高责任心、做事细心认真、原则性强,具有良好的团队协作意识。

财务审计主管的岗位职责(2)1. 组织和管理财务审计工作:负责组织和协调团队成员,安排和分配工作任务,确保财务审计工作按时高效完成。

2. 制定财务审计计划:根据组织的需要和法律法规的要求,制定财务审计计划,确定审计范围和时间,并合理安排资源。

3. 进行财务审计:负责对组织的财务状况、经营业绩、财务制度、内部控制等方面进行全面审计,发现并解决财务问题,保障公司财务合规和稳定。

4. 检查和评估财务数据的准确性和可靠性:对财务报表、会计账簿、票据凭证等进行核实和分析,确保财务数据的真实性和准确性。

5. 发现和预防财务风险:识别和评估财务风险,提出预防和应对措施,帮助组织规避财务风险和损失。

6. 提供审计意见和建议:根据审计结果,向管理层提供审计意见和建议,帮助公司改进财务管理和内部控制。

7. 监督和指导财务团队:负责对下属团队进行监督和指导,协助其完成工作任务,提升团队绩效。

8. 与相关方沟通和协调:与内部部门、外部审计机构、监管机构等进行沟通和协调,解决审计相关问题,保持良好的合作关系。

9. 更新和提升知识水平:关注财务管理和审计方面的最新发展,不断学习和提升自己的专业知识和技能。

财务审计主管的基本职责(3篇)

财务审计主管的基本职责(3篇)

财务审计主管的基本职责职责:1.负责与外部审计的聘请、联络、对接、配合工作;2.负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;3.负责制定及优化审计相关制度、流程、严格执行公司相关制度及规定;4.负责或参与对重大经营活动、项目的审计活动;5.负责监察审计市行政性工作,与其他部门之间联络和对接;6.根据年度审计计划执行相应财务审计、联合巡查工作;7.负责部门关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类和存档工作;8.负责跟踪审计建议的执行,督促整改工作,汇报审计结果;9.完成领导交办的其他工作。

任职要求:1.全日制本科及以上学历,会计、金融、审计等相关专业;____年以上工作经验,有大型企业或上市公司内部控制和审计经验优先;3.会计、审计初级职称,中级职称优先考虑;4.知晓相关税收政策、国家法律法规,有会计师事务所工作经验优先考虑;____具备良好的职业道德、为人正直,勤奋踏实,能承受一定的工作压力。

财务审计主管的基本职责(2)1. 确保财务数据的准确性和可靠性。

财务审计主管负责监督和执行财务审计程序,确保财务报表和数据的准确性和真实性,以满足法律法规和财务准则的要求。

2. 管理审计团队。

财务审计主管负责组织、分配和监督审计团队的工作,确保审计项目的顺利进行,并且团队成员具备必要的技术和专业知识。

3. 进行风险评估。

财务审计主管负责评估组织的内部控制系统和风险管理制度,识别潜在的风险,并提出相应的建议和改进措施。

4. 编制审计报告。

财务审计主管根据审计结果,编制审计报告,对审计发现的问题和风险进行分析和总结,并提出相应的建议和改进措施。

5. 提供咨询和建议。

财务审计主管在审计过程中,经常与组织的管理层和其他部门进行沟通和合作,为他们提供财务和内部控制方面的咨询和建议。

6. 监督合规性。

财务审计主管负责监督组织的财务活动是否符合法律法规和内部规定的要求,确保组织遵守相关的财务和税收规定。

7. 不断提高审计质量。

财务审计主管岗位的工作职责

财务审计主管岗位的工作职责

财务审计主管岗位的工作职责财务审计主管岗位的工作职责随着社会不断地进步,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。

想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?下面是小编为大家整理的财务审计主管岗位的工作职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

财务审计主管岗位的工作职责1【职责】1、负责公司内部审计工作的开展;2、负责公司内部账务,报表的`规范管理;3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;4、能独立完成审计工作;5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。

【任职资格】1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;2、3年及以上内外审经验尤佳;3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。

财务审计主管岗位的工作职责2职责:1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;4、协助经理完成年报等外部审计工作;5、负责审计资料的归档和保管工作;6、完成领导安排的.其它工作。

任职要求:1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;财务审计主管岗位的工作职责3职责:1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的预算方案;3、协助完成各投资项目的评估审计工作4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施任职要求:1.审计等相关专业本科及以上学历2.丰富的工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;3.熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的成本核算、税务管理和银行融资的.知识技能。

【岗位职责】集团财务审计主管的职责概述

【岗位职责】集团财务审计主管的职责概述

集团财务审计主管的职责概述篇一职责:1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;7、进行企业保密工作,按规定使用所获取的审计资料;8、督促审计结论和建议的落实。

任职要求:1、财务、审计类相关专业本科以上学历,初级及以上专业技术资格;2、三年以上财务审计或企业内审工作经验,上市公司或外企内审背景优先;3、熟悉国家相关审计准则、审计的实施程序和企业内部控制制度的建设与审核;4、熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;5、能够熟练使用财务软件和办公软件,具有良好的书面表达能力;6、良好的职业道德、沟通能力和团队精神,有强烈的事业心和责任感。

篇二职责:1、熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;6、协助公司内部控制制度的建立和完善;7、完成领导安排的其他工作。

任职要求:1、会计\审计\税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;5、具备一定的抗压能力;6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。

集团财务审计主管的职责概述(精选30篇)

集团财务审计主管的职责概述(精选30篇)

集团财务审计主管的职责概述(精选30篇)集团财务审计主管的职责概述篇1职责:1、熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;6、协助公司内部控制制度的建立和完善;7、完成领导安排的其他工作。

任职要求:1、会计\\审计\\税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;5、具备一定的抗压能力;6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。

集团财务审计主管的职责概述篇2职责:1.协助拟定年度财务审计计划;2.按照年度审计计划开展财务收支审计、内控审计及专项审计工作;3.做好审计资料的整理及归档工作;4.协助外部审计对接工作;5.完成领导交办的其他工作。

任职要求:1.拥护党的路线方针政策,遵守国家各项法律规定,无违规违纪违法行为;2.学历及专业:全日制本科及以上学历,会计专业或财务审计方向等相关专业,中级会计师或以上职称,硕士、博士研究生优先;3.年龄:35周岁以下(1984年4月26日后出生);4.工作年限及经历:5年以上企业财务会计工作经验;5.素质和能力要求:熟悉会计制度,熟悉财税政策法规;学习能力强,具有良好的沟通能力和合作意识;具有良好的公文写作能力;能熟练运用用友财务软件和办公软件;抗压能力强,具备良好的职业操守素质。

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2020
岗位职责集团财务审计主管的职责概述_0132文档
EDUCATION WORD
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前言语料:温馨提醒,教育,就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。

其目的,就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华,以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式,传递给当下的无数个人,让个人从中获益,丰富自己的人生体验,也支撑整个社会的运作和发展。

本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】
职责:
1、熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;
2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;
3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;
4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;
5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;
6、协助公司内部控制制度的建立和完善;
7、完成领导安排的其他工作。

任职要求:
1、会计\审计\税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;
2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;
3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;
4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;
5、具备一定的抗压能力;
6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。

职责:
1.协助拟定年度财务审计计划;
2.按照年度审计计划开展财务收支审计、内控审计及专项审计工作;
3.做好审计资料的整理及归档工作;
4.协助外部审计对接工作;
5.完成领导交办的其他工作。

任职要求:
1.拥护党的路线方针政策,遵守国家各项法律规定,无违规违纪违法行为;
2.学历及专业:全日制本科及以上学历,会计专业或财务审
计方向等相关专业,中级会计师或以上职称,硕士、博士研究生优先;
3.年龄:35周岁以下(1984年4月26日后出生);
4.工作年限及经历:5年以上企业财务会计工作经验;
5.素质和能力要求:熟悉会计制度,熟悉财税政策法规;学习能力强,具有良好的沟通能力和合作意识;具有良好的公文写作能力;能熟练运用用友财务软件和办公软件;抗压能力强,具备良好的职业操守素质。

同等条件下,中共党员优先;
6.业绩特别优秀的,条件可适当放宽。

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