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文件管理程序---程序文件模板

文件管理程序---程序文件模板

1.目的为确保管理体系所要求的文件为最新有效版本,文件的批准、发布和更改处于受控状态,文件能得到有效保存,并保持清晰易于识别,确保与体系活动有关的场合所用文件的正确和有效性,特形成该文件,以规范体系文件的管理,为各部门提供依据。

2.范围适用于对本公司管理体系文件(包括外来文件资料)的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

3.定义3.1程序类文件:指依据相关政策、规定某方面跨部门工作和活动的运作流程、职责、权限等的管理文件。

包括产品安全质量管理体系程序文件和其他程序类文件。

3.2外来文件:指本公司外发来的文件,包括:政府部门文件、客户资料、外来技术标准、参考资料等。

外来文件由主管部门/指定负责人对其时效性进行判断和进行管理。

3.3受控文件:指在发生更改时能全部追溯到使用者以保证使用版本有效性的文件,《公司管理手册》、《程序文件》、《部门管理手册》属于受控文件。

3.4非受控文件:不受更改控制的文件,以实际发放文件为准,没有版本限制的文件。

4.风险及控制5.职责5.1体系管理员负责《公司管理手册》及程序文件的归口管理,负责登记、发放。

5.2各部门负责本《部门管理手册》的归口管理,负责登记、发放;及本部门有关外来文件的识别、接受并控制分发。

5.3体系管理员负责全公司所有体系文件备份并根据实际情况进行换版,各部门文件修改需到体系管理员处备案。

5.4体系文件的编写、审批权限和发放/控制职责见6.2中表格1。

6.工作程序 6.1文件框架6.1.1《公司管理手册》:包括公司简介,方针目标,组织结构及职能分配,管理层职责,以及标准ISO9001-2015、ISO22000-2005中的要求在公司应用的阐述。

起到统领性的作用,是公司运营的最高管理手册。

6.1.2《程序文件汇编》依据相关政策、规定某方面跨部门工作和活动的运作流程、职责、权限等的管理文件。

包括质量管理程序文件及食品安全管理程序文件。

6.1.3《##部门管理手册》:包括公司方针目标,部门及岗位绩效目标,部门及岗位职责,部门风险识别及控制,部门管理制度,作业指导书,外来文件清单和记录表格等。

建筑工程竣工资料(封面)

建筑工程竣工资料(封面)

佛山市建筑工程竣工验收技术资料Array第一册工程建设前期法定建设程序文件建筑工程工程名称:建设单位:施工总承包单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期: 2016 年 5 月 30 日佛山市建筑工程竣工验收技术资料Array第二册施工过程质量控制技术资料建筑工程(第一分册建筑工程综合管理记录)一、监理文件二、施工管理文件工程名称:佛山市禅城区轻工路北侧、东鄱三路西侧地块1#-21#楼及地下室建设单位:佛山东亚股份有限公司施工总单位:广东中凯建设工程有限公司项目经理:张少辉项目技术负责人:陈光凯质检员:庄东伟资料整理员:李俊资料整理日期: 2019 年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料Array第二册施工过程质量控制技术资料建筑工程(第二分册地基与基础工程)一、桩基础、天然地基、地基处理等工程工程名称:盈耀智造园基建工程项目建设单位:佛山盈耀工业发展有限公司施工总单位:广东省六建集团有限公司项目经理:张健豪项目技术负责人:吴敬中质检员:雷建清资料整理员:何婉玲资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料建筑工程(第二分册地基与基础工程)一、桩基础、天然地基、地基处理等工程工程名称:建设单位:施工总单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期: 2015 年 12 月 18 日佛山市建筑工程竣工验收技术资料建筑工程(第二分册地基与基础工程)二、地下结构工程工程名称:盈耀智造园基建工程项目建设单位:佛山盈耀工业发展有限公司施工总单位:广东省六建集团有限公司项目经理:张健豪项目技术负责人:吴敬中质检员:雷建清资料整理员:何婉玲资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第二册施工过程质量控制技术资料建筑工程(第二分册地基与基础工程)二、地下结构工程工程名称:建设单位:专业施工单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料Array第二册施工过程质量控制技术资料建筑工程(第三分册主体结构工程)一、钢筋混凝土及砖混结构工程工程名称:佛山市禅城区轻工路北侧、东鄱三路西侧地块1#-21#楼及地下室建设单位:佛山东亚股份有限公司施工总承包单位:广东中凯建设工程有限公司项目经理:张少辉项目技术负责人:陈光凯质检员:庄东伟资料整理员:李俊资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料建筑工程(第三分册主体结构工程)一、钢筋混凝土及砖混结构工程工程名称:建设单位:施工总单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期: 2015 年 11 月 15 日佛山市建筑工程竣工验收技术资料建筑工程(第三分册主体结构工程)二、钢结构工程工程名称:建设单位:施工总承包单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第二册施工过程质量控制技术资料建筑工程(第三分册主体结构工程)二、钢结构工程工程名称:建设单位:专业施工单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第二册施工过程质量控制技术资料建筑工程(第四分册建筑装饰装修工程)一、建筑装饰装修工程工程名称:鸿翔商住区北侧季华路沿线(A地块)建设单位:佛山鸿翔房地产开发有限公司施工总单位:广东省六建集团有限公司项目经理:张宇涛项目技术负责人:李静宇质检员:资料整理员:资料整理日期: 2022 年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第二册施工过程质量控制技术资料建筑工程工程名称:佛山市禅城区轻工路北侧、东鄱三路西侧地块1#-21#楼及地下室建设单位:佛山东亚股份有限公司施工总单位:广东中凯建设工程有限公司项目经理:张少辉项目技术负责人:陈光凯质检员:庄东伟资料整理员:李俊资料整理日期: 2019 年 12 月 30 日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第二册施工过程质量控制技术资料建筑工程(第四分册建筑装饰装修工程)二、幕墙工程工程名称:佛山市禅城区轻工路北侧、东鄱三路西侧地块1#-21#楼及地下室建设单位:佛山东亚股份有限公司施工总承包单位:广东中凯建设工程有限公司项目经理:张少辉项目技术负责人:陈光凯质检员:庄东伟资料整理员:李俊资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第二册施工过程质量控制技术资料建筑工程(第四分册建筑装饰装修工程)二、幕墙工程工程名称:建设单位:专业施工单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第二册施工过程质量控制技术资料建筑工程(第五分册建筑屋面工程)工程名称:佛山市禅城区轻工路北侧、东鄱三路西侧地块1#-21#楼及地下室建设单位:佛山东亚股份有限公司施工总单位:广东中凯建设工程有限公司项目经理:张少辉项目技术负责人:陈光凯质检员:庄东伟资料整理员:李俊资料整理日期: 2019 年 12 月 25 日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第二册施工过程质量控制技术资料建筑工程(第五分册建筑屋面工程)工程名称:建设单位:施工总单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期: 2016 年 5 月 25 日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第三册施工过程质量控制技术资料建筑设备安装工程(第一分册建筑设备安装工程综合管理记录)工程名称:建设单位:施工总承包单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第三册施工过程质量控制技术资料建筑设备安装工程(第一分册建筑设备安装工程综合管理记录)建设单位:专业施工单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第三册施工过程质量控制技术资料建筑设备安装工程(第二分册建筑给水、排水及采暖工程)工程名称:佛山市禅城区轻工路北侧、东鄱三路西侧地块1#-21#楼及地下室建设单位:佛山东亚股份有限公司项目经理: 张少辉 项目技术负责人: 陈光凯 质 检 员: 庄东伟 资料整理员: 李俊 资料整理日期: 年 月 日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第三册 施工过程质量控制技术资料建筑设备安装工程(第二分册 建筑给水、排水及采暖工程)工程名称: 建设单位:专业施工单位:质 检 员: 资料整理员: 资料整理日期: 年 月 日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第三册 施工过程质量控制技术资料建筑设备安装工程(第三分册 建筑电气工程)工程名称: 建设单位: 专业施工单位:项目经理: 项目技术负责人:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料Array第三册施工过程质量控制技术资料建筑设备安装工程(第三分册建筑电气工程)工程名称:建设单位:专业施工单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料建筑设备安装工程(第四分册智能建筑工程)工程名称:佛山市颐养院建设单位:佛山市民政局施工总单位:中国建筑第四工程局有限公司专业施工单位: / 项目经理:梁先军项目技术负责人:罗先军质检员:黄雯慧资料整理员:资料整理日期: 2021 年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料建筑设备安装工程(第四分册智能建筑工程)工程名称:建设单位:施工总单位:专业施工单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期: 2016 年 3 月 30 日佛山市建筑工程竣工验收技术资料Array第三册施工过程质量控制技术资料建筑设备安装工程(第五分册通风与空调工程)工程名称:建设单位:施工总承包单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料Array第三册施工过程质量控制技术资料建筑设备安装工程(第五分册通风与空调工程)工程名称:建设单位:专业施工单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料Array第三册施工过程质量控制技术资料建筑设备安装工程(第六分册电梯工程)工程名称:建设单位:施工总承包单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料建筑设备安装工程(第六分册电梯工程)工程名称:建设单位:专业施工单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第三册施工过程质量控制技术资料(第七分册燃气工程)工程名称:建设单位:施工总承包单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第三册施工过程质量控制技术资料建筑设备安装工程工程名称:建设单位:专业施工单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第四册施工过程质量控制技术资料(各检验批质量验收记录)工程名称:鸿翔商住区北侧季华路沿线(A地块)建设单位:佛山鸿翔房地产开发有限公司施工总承包单位:广东省六建集团有限公司项目经理:张宇涛项目技术负责人:李静宇质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第四册施工过程质量控制技术资料(各检验批质量验收记录)工程名称:建设单位:专业施工单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料第五册工程验收及备案文件工程名称:建设单位:施工总承包单位:项目经理:项目技术负责人:质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日佛山市建筑工程竣工验收技术资料建筑工程(第分册建筑节能工程)工程名称:鸿翔商住区北侧季华路沿线(A地块)建设单位:佛山鸿翔房地产开发有限公司施工总承包单位:广东省六建集团有限公司项目经理:张宇涛项目技术负责人:李静宇质检员:资料整理员:资料整理日期:年月日。

程序文件封面标准模板

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程序文件文件控制程序编号:XX-24-01编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件质量记录控制程序编号:XX-24-02编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件管理评审控制程序编号:XX-25-01编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件质量成本控制程序编号:XX-25-02编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件经营计划管理程序编号:XX-25-03编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件人力资源管理程序编号:XX-26-01编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件设备设施管理程序编号:XX-26-02编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品质量先期策划控制程序编号:XX-27-01编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件工程更改控制程序编号:XX-27-02编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件顾客需求管理程序编号:XX-27-03编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件服务控制程序编号:XX-27-04编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品和过程批准程序编号:XX-27-05编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件采购控制程序编号:XX-27-06编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件供应商管理程序编号:XX-27-07编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:2012-07-28发布2012-08-01实施程序文件生产过程控制程序编号:XX-27-08编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件工装管理程序编号:XX-27-09编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品标识和可追溯性控制程序编号:XX-27-10编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件顾客财产管理程序编号:XX-27-11编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品防护和交付控制程序编号:XX-27-12编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件监视和测量装置控制程序编号:XX-27-13编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件内部质量体系审核程序编号:XX-28-01编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件内部过程审核程序编号:XX-28-02编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件内部产品审核程序编号:XX-28-03编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件检验和试验控制程序编号:XX-28-04编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件不合格品控制程序编号:XX-28-05编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件持续改进控制程序编号:XX-28-06编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件纠正和预防措施控制程序编号:XX-28-07编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施。

程序文件(封面、签署页、目次)

程序文件(封面、签署页、目次)

XXX公司检测中心编号:CX01~30-2018受控状态:程序文件Procedure Documentation(V2.0版)[主要依据CNAS-CL01:2018编制]批准(签字):审核(签字):编制(签字):2018-08-01发布2018-09-01实施XXX股份有限公司批准《程序文件》签署页根据CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO/IEC 17025:2017)和实验室《质量手册》要求,为保证实验室正常开展检测、校准工作,特组织编制实验室V2.0版的CX01~30-2018《程序文件》,现予发布,本《程序文件》自2018年09月01日起开始实施。

质量主管(签字):二0一八年八月一日目次《程序文件》签署页1 CX01-2018 保证公正性的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-12 CX02-2018 保护秘密的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2-13 CX03-2018 各部门各类人员职责与权限程序‥‥‥‥‥‥3-14 CX04-2018 内务管理程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4-15 CX05-2018 现场检测校准工作的控制程序‥‥‥‥‥‥‥5-16 CX06-2018 人力资源管理的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥6-17 CX07-2018 设施和环境条件的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥7-18 CX08-2018 测量设备使用和维护的管理程序‥‥‥‥‥‥8-19 CX09-2018 测量标准装置的管理程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥9-110 CX10-2018 计量溯源性的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥10-111 CX11-2018 外部产品和服务的控制程序‥‥‥‥‥‥‥11-112 CX12-2018 要求、标书和合同评审的管理程序‥‥‥‥12-113 CX13-2018 检测和校准方法的验证和确认程序‥‥‥‥13-114 CX14-2018 开展新项目的评审程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥14-115 CX15-2018 检测和校准物品处置的管理程序‥‥‥‥‥15-116 CX16-2018 记录的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16-117 CX17-2018 测量不确定度和CMC评定的控制程序‥‥‥17-118 CX18-2018 检测和校准结果有效性的控制程序‥‥‥‥18-119 CX19-2018 证书和报告的编制和管理程序‥‥‥‥‥‥19-120 CX20-2018 印章和标识管理的控制程序‥‥‥‥‥‥‥20-121 CX21-2018 投诉的处理程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21-122 CX22-2018 不符合工作的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥22-123 CX23-2018 数据控制与信息管理程序‥‥‥‥‥‥‥‥23-124 CX24-2018 文件的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥24-125 CX25-2018 应对风险和机遇的控制程序‥‥‥‥‥‥‥25-126 CX26-2018 预防措施的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26-127 CX27-2018 改进的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27-128 CX28-2018 纠正措施的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28-129 CX29-2018 内部审核的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥29-130 CX30-2018 管理评审的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30-1。

2018体系文件封面(全套)行政部体系文件封面

2018体系文件封面(全套)行政部体系文件封面
B/1
URK-WI-XZ012
固定资产管理程序
B/1
URK-WI-XZ013厂房、设来自、设备的验证、维护和保养管理制度
B/1
URK-WI-XZ014
空气净化系统管理制度
B/1
URK-WI-XZ015
生产设备、检验设备管理制度
B/1
URK-WI-XZ016
状态标识管理规定
B/1
标准记录表格
文件编号
文件名称
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
员工登记表
B/1
URK-QR-XZ021
员工试用期转正申请表
B/1
URK-QR-XZ022
员工岗位升级申请表
B/1
URK-QR-XZ023
人员调职申请表
B/1
URK-QR-XZ024
员工离职申请表
B/1
URK-QR-XZ025
员工离职手续签字单
B/1
URK-QR-XZ026
员工健康档案
B/1
URK-QR-XZ027
B/1
URK-QR-XZ014
培训需求调查表
B/1
URK-QR-XZ015
员工培训记录表
B/1
URK-QR-XZ016
员工个人培训记录
B/1
URK-QR-XZ017

质量手册程序文件及表格范本(DOC 138页)

质量手册程序文件及表格范本(DOC 138页)

作岗位时,就将手册交还质管部,办理核收登记。 4、手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、
丢失、随意涂抹。 5、在手册使用期间,如有修改建议,各部
门负责人应汇总意见,及时反馈到质管部;质管 部应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必 要时应对手册予以修改,执行《文件控制程序》 的有关规定。
0.3 质量手册修改控制
0.1 目录
0.2
质量手册说明
5.5.5
0.3 质量手册修改控制
0.4 企业概况
1.0 公司组织机构图
2.0 公司质量管理体系结构图
3.0 质量管理体系过程职责分配表
4.0
质量管理体系
4.1、4.2
4.1
文件控制程序
4.2.3 4.2
质量记录控制程序
4.2.4 5.0 5.1、5.2 5.1



5.6 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
6.1 资源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
6.2 人力资源
△△ △ △ △ △ △ ▲
6.3 设施
△ ▲△ △

6.4 工作环境
△▲ △ △△ △ ▲
7.1 实 现 过 程 的策划
△△ ▲ △ △
7.2 与 顾 客 有 关的过程
△△ △ ▲ △
顾客满意程序测量程序
8.2.1 8.1.2
内部审核程序
8.2.2
8.1.3 过 程 和 产 品 的 测 量 和 监 控 程 序
8.2.3、8.2.4
8.2
不合格控制程序
8.3
8.3
数据分析控制程序
8.4
8.4
改进控制程序
8.5 附录 1 第二级文件清单 附录 2 质量记录清单

软件业程序文件范例精编

软件业程序文件范例精编

软件业程序文件范例精编随着信息时代的到来,软件业发展迅速,程序文件作为软件开发的核心部分,其质量和规范性对软件产品的质量和用户体验至关重要。

本文将介绍一些软件业程序文件的范例,以帮助读者更好地了解和掌握程序文件的编写技巧和方法。

需求文档是软件开发生命周期中非常重要的一个环节,它详细描述了用户的需求和期望,为后续的软件开发提供了基础。

需求文档应该清晰、准确、易于理解,包括软件的功能需求、性能需求、安全需求等。

设计文档是软件开发过程中必不可少的一部分,它描述了软件的架构、模块、接口等信息,是程序员进行编码的重要依据。

设计文档应该包含软件的结构图、流程图、数据库设计等内容。

编码规范是程序员在编写代码时必须遵守的规则和标准,它保证了代码的易读性、可维护性和可扩展性。

编码规范应该包括命名规范、缩进规范、注释规范等内容。

测试用例是软件测试过程中必不可少的一部分,它描述了测试的目的、步骤、预期结果等信息,是测试人员进行软件测试的重要依据。

测试用例应该覆盖软件的所有功能和场景,保证软件的正确性和稳定性。

部署文档描述了如何将软件部署到生产环境中,包括服务器的配置、数据库的迁移、应用程序的部署等内容。

部署文档应该提供详细的操作步骤和注意事项,以保证部署的顺利进行和软件的正常运行。

以上是软件业程序文件的几个范例,它们都是软件开发过程中必不可少的一部分。

编写高质量的程序文件可以提高软件产品的质量和用户体验,同时也可以提高开发团队的工作效率和质量。

本文档旨在为物流行业提供一个程序文件的范例,以帮助企业规范操作流程,提高工作效率,确保业务运行的顺畅。

本范例包含以下内容:目的与范围、规范性引用文件、术语和定义、程序文件内容、记录与报告、附录。

本范例旨在为物流行业提供一个程序文件的范例,以规范操作流程,提高工作效率,确保业务运行的顺畅。

本范例适用于所有物流企业的内部管理及操作,包括但不限于仓储、运输、配送等环节。

物流:指物品从供应地向接收地的实体流动过程,根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实现有机结合。

程序文件(修订版)[1]

程序文件(修订版)[1]

文件控制程序1目的确保与质量管理体系有关的所有文件和资料(包括外来文件)都得到有效控制;确保各相关部门均使用现行文件的有效版本,特制定本程序。

2适用范围本程序对质量管理体系有关的所有文件和资料的评审、批准、编目、发布、实施、更改等事宜做出了明文规定。

3职责3.1 文件适宜性由相关使用部门主管负责评审3.2 文件和资料审核、批准之权限3.2.1质量手册由管理者代表、总经理审核,董事长批准;3.2.2 质量管理程序文件由管理者代表、总经理审核,董事长批准;3.2.3 质量管理体系三层文件由各部门主管审核,会议讨论通过后总经理审核、董事长批准(相应文件特别说明除外);3.3 所有批准文件由公司综合管理办公室统一编目、存档、发布。

3.4 工程技术文件由工程管理部或分公司管理。

4工作程序4.1文件控制范围应控制质量管理体系文件的范围:a)质量手册包括质量方针和质量目标;b)质量管理程序文件;c)质量管理三层文件;d)质量记录表格。

4.2 文件编制4.2.1 质量手册质量手册由管理者代表组织综合管理办公室进行编制。

4.2.2 质量管理程序文件质量管理程序文件由管理者代表组织各部门人员进行编制。

4.2.3 质量管理三层文件质量管理三层文件由各相关部门主管或其授权代表负责编制,收集、整理。

4.2.4 质量记录表格质量记录表格由相应质量管理程序文件和三层文件编制人员负责编制。

4.3 文件审核、批准和适宜性评审4.3.1 依据本程序3.2条款审核、批准权限,编制部门主管将文件草案和《文件制定、修订评审表》报送。

审批人员对文件进行审批。

若审批通过,则执行4.4条款;若审批不通过,则应对该文件进行修改,并重新依据4.3条款执行。

4.3.2 所有在用文件,编制部门主管应组织相关部门主管对文件进行适时评审,确定文件是否进行修改,予以修改则按本程序4.5文件更改。

4.4 文件发布文件发布按其密级分为OA办公网上发布他和纸质文件发布两种形式,审批流程一致。

制造业ISO9001体系文件001文件控制程序-B2版(附表单)

制造业ISO9001体系文件001文件控制程序-B2版(附表单)

版次:B文件控制程序编制审核批准****年**月**日发布****年***月**日生效1.0 目的为了规范与产品质量管理有关的文件(含资料)及公司管理制度类文件的管理,确保在所有场所均使用质量管理文件及管理制度类文件的有效版本。

2.0 适用范围适用于与公司质量管理有关的所有文件、资料控制;适用于公司管理制度类文件的管理。

3.0 定义/术语3.1 受控文件受控文件:受更改控制的文件。

该类文件必须在回收旧版本文件后,才能发放新版本文件,保证各使用现场得到的文件是文件的有效版本。

3.2 非受控文件不受更改控制的文件,文件发出后如果原版文件发生更改,非受控文件不受影响,可以不收回,不换新。

3.3 质量手册本公司产品质量管理活动的总规范。

对内是管理法规;对外是满足顾客要求和第三方审核的依据。

它是质量管理体系第一层次文件。

3.4 程序文件描述产品质量管理活动(通常是跨职能部门活动)基本途径的文件。

它是产品质量管理体系第二层次文件。

3.5 作业文件为产品质量管理体系有效运行所要求的其他管理性文件,它通常规定或记录了开展某一产品质量管理活动的具体方法,或某一职能部门如何进行活动。

它是产品质量管理体系第三层次文件。

3.6 外来文件与产品管理有关的法律法规、与产品管理和过程有关的标准和规范、来自顾客、相关方或其他场所的标准、图样、图片、验收准则等。

3.7 管理制度文件用于规范各个管理层级、管理部门、管理岗位的职能范围、拥有的职权和承担的责任,明确各项管理业务的工作要求、程序和方法,且具有长期适用的规范化管理文件。

4.0 职责4.1 企业管理部:负责管理制度类文件的审核、发布;4.2 质量管理部:负责质量管理体系类文件及管理制度类文件的归口管理;4.3 研发中心:负责产品标准、产品设计类文件的归口管理;4.4 工艺中心:负责各类工艺标准、工艺布置图、工装设计技术文件、工艺明细表、作业指导书等工艺文件的归口管理;4.5 生产设备管理部:负责生产设备类管理文件的归口管理;4.6 安全保障部:负责特种设备类文件的归口管理;4.7 质量相关部门:负责质量类文件的归口管理;4.8 各职能部门:负责本部门管理文件的归口管理;4.9 信息中心:负责弱电工程控制文件、信息化系统管理控制文件的归口管理。

程序文件

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Q/JMSZ 大连俊铭时装有限公司企业标准CX /JMSZ—2007质量环境程序汇编(依据ISO9001:2000/ISO14001:2004标准)手册版次:A/O分发编号:编制:鞠美峰审核:邹世智批准:刘军2007—09—01发布2007—09—01实施大连俊铭时装有限公司章节名称页编号ISO9001-2000 ISO14001-2004 目录0101 文件控制程序02 CX/JMSZ.QE-01-2007 4.2.3 4.4.502 记录控制程序06 CX/JMSZ.QE-02-2007 4.2.4 4.5.403 环境因素识别评价控制程序07 CX/JMSZ.E-03-2007 5.4 4.3.104 三同时控制程序10 CX/JMSZ.E-04-2007 4.3.105 初始环境评审控制程序12 CX/JMSZ.E-05-2007 4.3.106 法律与其他要求控制程序15 CX/JMSZ.E-06-2007 5.2,7.2.1 4.3.207 管理体系策划控制程序16 CX/JMSZ.QE-07-2007 5.4 4.3.308 职责权限控制程序19 CX/JMSZ.QE-08-2007 5.5 4.4.109 沟通控制程序24 CX/JMSZ.QE-09-2007 5.5 4.4.310 管理评审控制程序27 CX/JMSZ.QE-10-2007 5.6 4.611 人力资源控制程序29 CX/JMSZ.QE-11-2007 6.2 4.4.212 基础设施工作环境控制程序32 CX/JMSZ.QE-12-2007 6.3,6.4 4.4.113 产品环境策划控制程序34 CX/JMSZ.QE-13-2007 7.1 4.4.614 与顾客有关的控制程序36 CX/JMSZ.Q-14-2007 7.215 设计与开发控制程序38 CX/JMSZ.Q-15-2007 7.316 采购控制程序42 CX/JMSZ.Q-16-2007 7.417 生产控制程序45 CX/JMSZ.Q-17-2007 7.518 环境运行控制程序50 CX/JMSZ.E-18-2007 4.4.619 化学品管理控制程序55 CX/JMSZ.E-19-2007 4.4.620 废弃物控制程序58 CX/JMSZ.E-20-2007 4.4.621 污水废气躁声控制程序60 CX/JMSZ.E-21-2007 4.4.622 资源能源控制程序63 CX/JMSZ.E-22-2007 4.4.623 相关方控制程序65 CX/JMSZ.E-23-2007 4.4.624 应急准备和响应控制程序67 CX/JMSZ.E-24-2007 4.4.725 应急预案控制程序70 CX/JMSZ.E-25-2007 4.4.726 消防安全控制程序75 CX/JMSZ.E-26-2007 4.4.727 监视和测量装置的控制程序78 CX/JMSZ.QE-27-2007 7.6 4.5.128 合规性评价控制程序80 CX/JMSZ.E-28-2007 4.5.229 顾客满意程度测量控制程序82 CX/JMSZ.Q-29-2007 8.2.130 内部审核控制程序84 CX/JMSZ.QE-30-2007 8.2.2 4.5.531 监视和测量控制程序87 CX/JMSZ.QE-31-2007 8.2.3,8.2.4 4.5.132 不合格控制程序92 CX/JMSZ.QE-32-2007 8.3 4.5.333 数据分析控制程序95 CX/JMSZ.QE-33-2007 8.434 改进控制程序97 CX/JMSZ.QE-34-2007 8.5 4.5.3修订页100文件控制程序文件编号CX/JMSZ.QE-01-2007 文件版次A/O生效日期2007.09.011. 目的对公司所有与质量环境管理体系有关的文件进行控制,确保文件的充分性和适宜性,确保在各相关场所得到适用文件的有效版本。

程序文件封面

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程序文件文件名称:文件控制程序文件编号: Q/BDW.B-01-2015编制部门:质量管理部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:质量记录控制程序文件编号: Q/BDW.B-02-2015编制部门:质量管理部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:内部审核控制程序文件编号: Q/BDW.B-03-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:设计开发控制程序文件编号: Q/BDW.B-04-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:产品一致性控制程序文件编号: Q/BDW.B-05-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:采购管理控制程序文件编号: Q/BDW.B-06-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:设备设施控制程序文件编号: Q/BDW.B-07-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:生产过程控制程序文件编号: Q/BDW.B-08-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:产品防护控制程序文件编号: Q/BDW.B-09-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:监事和测量设备控制程序文件编号: Q/BDW.B-10-2015 编制部门:研发部发行版次: A/0 发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:产品监视和测量控制程序文件编号: Q/BDW.B-11-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:不合格品控制程序文件编号: Q/BDW.B-12-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:标识和可追溯性控制程序文件编号: Q/BDW.B-13-2015 编制部门:研发部发行版次: A/0 发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:纠正和预防措施控制程序文件编号: Q/BDW.B-14-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:售后服务管理程序文件编号: Q/BDW.B-15-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:非工厂现场的试验或相关检查及控制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程控制程序文件编号: Q/BDW.B-16-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:车辆一致性证书控制程序文件编号: Q/BDW.B-17-2015 编制部门:研发部发行版次: A/0 发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:结构及技术参数一致性验证控制程序文件编号: Q/BDW.B-18-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:关键元器件采购及质量控制程文件编号: Q/BDW.B-19-2015 编制部门:研发部发行版次: A/0 发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司。

文件和质量记录控制程序.doc

文件和质量记录控制程序.doc

文件和质量记录控制程序4ISO9001:2000质量管理体系程序文件文件和质量记录控制程序CDJJ-QP-01编制:版号:A0审核:编制日期:2002年6月25日批准:生效日期:2002年8月1日1 目的为确保本公司质量管理体系相关文件均被审查、核准、分发,并维持使用文件版本的正确性,以避免不适用/作废文件遭误用,并能为使本公司质量管理体系相关活动的记录被有效控制,特制订本程序。

2范围2.1凡本公司质量管理体系相关的文件,包含外来文件。

2.2质量记录的识别、储存、防护、取用保存期限等。

3参考文件3.1ISO 9001:2000 Section4.2.33.2 质量手册…………………………………………………【QM】4名词及定义4.1 文件:凡被引用作为标准、规范、作业指引等的文件均属于。

4.2 控制文件:被使用为作业依据的书面文件,须随时保持最新版次,具有分发控制、修订版本时须重新分发以确保文件正确性者。

4.3外来文件:指取自外部的法规、规范、标准、或客户提供的图面、规定等,被本公司用来作为质量管理体系流程中引用的标准。

4.4文件定义的质量记录:属质量活动的记录,但被用来作为其它相关活动的标准时,该项质量记录应被视为文件,依记录控制过程控制。

5权责6.作业流程说明6.1 文件版本、版次编订原则:6.1.1初制订为A版,版次为A0,修订时版次依A1~A10的顺序递增。

6.1.2文件经过10次修订至第10版时,则将原文件版本换为B版,同样修订时版次依B1~B10的顺序递增,版本号按A~Z的顺序递增。

版本号、版次号和修改页次在封面页上注明。

6.1.3外部文件的版次依原始文件的版次方式,若外部原始文件无版次时,则依该文件发行日期作为版次。

6.2文件制订:6.2.1依组织任务与管理运作的需求,由相关部门草拟文件内容送文件控制人员以文件标准格式打字及赋予文件编码、版次。

6.2.2文件控制人员打字完成后,依权责规定呈管理者代表审查、总经理核准。

什么是程序文件

什么是程序文件

1. 程序文件的含义(1) .程序与程序文件•程序是为完成某项活动所规定的方法;・描述程序的文件称为程序文件。

(2) .质量体系程序文件・质虽体系程序文件对影响质虽的活动做出规立;・是质量手册的支持性文件;・应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定;•每一质量体系程序文件应针对质量体系屮个逻辑上独立的活动。

(3) .程序文件的作用・使质量活动受控,•对影响质量的各项活动作出规定;•规定各项活动的方法和评定的准则,使各项活动处于受控状态。

・阐明与质量活动有关人员的责任:职责、权限、相互关系。

・作为执行、验证和评审质虽活动的依据,•程序的规定在实际活动中执行; •执行的情况应留卜•证据;•依据程序审核实际运作是否符合要求。

2. 程序文件格式及基本内容(1) .程序文件格式通常包括:封面、刊头、刊尾、修改控制页、正文(2) .封面的内容(根据需要选用):、可在单份或整套文件前加时而,便于控制文件和进行文件控制・公司标志、名称;・文件编号、文件名;・拟制人、审核人、批准人及口期,颁布、生效口期;・修改状态/版号;・修改记录(可专设修改页);・受控状态/保密等能级;・发文登记号等。

(3) .刊头:在毎页文件的上部加刊头,便于文件控制和管理。

・公司标志、名称、・文件编号、文件名称;・生效日期;・修改状态/版号;・受控状态;・发文登记号;•页码等。

(4) .刊尾(需要时采用):在每页文件或每份文件的的末页底部加刊尾说明文件的起草审批、会签情况。

・拟制人、批准人及日期;・会签人及日期;・其他说明性文字。

(5) .修改控制页:可单改-与封面或其他附贝合并说明文件修改的历史情况。

・修改单编号;・修改标识;・修改人/日期;・审批人/日期;・修改内容等。

(见附表5.7)3. 正文部分内容(1) .正文部分:描述程序文件的基本内容。

・说明制订程序的冃的;•程序的适用范围;・实施程序的责任者的职责和权限;・程序内容的描述;・程序涉及或引舟其他文件。

程序文件封面

程序文件封面
***有限公司
质量及环境
程序文件汇编
受控状态
编制日期
批准日期
2022/04/10发布 2022/04/10实施
质量及环境程序文件清单
序号
编 号
名 称
版 次
1
**/QEP-01
组织环境与相关方要求控制程序
A/0
2
**/QEP-02
风险和机遇控制程序
A/0
3
**/EP-03
环境因素识别与评价控制程序
A/0
4
**/EP-04
合规义务的确认控制程序
A/0
5
**/QP-05
外部提供方控制程序
A/0
6
**/QP-06
设施、设备和工作环境管理程序
A/0
7
**/QP-07
监视和测量资源控制程序
A/0
8
**/QEP-08
人力资源控制程序
A/0
9
**/EQP-09
信息交流控制程序
A/0
10
**/QEP-10
文件控制程序
顾客满意管理程序
A/0
25
**/EP-25
合规性评价控制程序
A/0
26
**/QEP-26
内部审核控制程序
A/0
27
**/QEP-27
管理评审控制程序
A/0
28
**/QP-28
工程变更管理程序
C/O
29
**/EQP-30
目标指标及管理方案控制程序
A/0
**/QP-18
生产过程控制程序
A/0
19
**/QP-19
产品的监测和测量控制程序

文件编号原则1【范本模板】

文件编号原则1【范本模板】

文件编号原则一般公司这样编号:一层文件:质量手册公司英文缩写+QM+序列号/版本号二层文件:程序文件公司英文缩写+QP+序列号/版本号三层文件:作业指导书公司英文缩写+WI+部门编号+序列号/版本号四层文件:记录表单公司英文缩写+QR+部门编号+序列号/版本号一般开头是以公司名称拼音第一个字母组成:例三星SX-QM—001QM质量手册文件QP程序文件ﻫWI三级文件WI—SOP产品作业指导书WI—SIP检验类作业指导书QF四级文件记录表单类一. 质量体系文件的作用ﻫ1。

质量体系文件确定了职责的分配和活动的程序,是企业内部的“法规".2。

质量体系文件是质量体系审核的依据.ﻫ3.质量体系文件是企业开展内部培训的依据.ﻫ4.质量体系文件使质量体系改进有一个基础。

ﻫﻫ二。

质量体系文件的层次ﻫ第一层:质量手册ﻫ第二层:程序文件ﻫ第三层:作业指导文件,通常又可分为:第四层:质量记录表格ﻫ三. 编写质量体系文件的基本要求ﻫa) 系统性b) 符合性c) 协调性ﻫ四. 编写质量体系文件的文字要求a) 职责分明,语气肯定b) 结构清晰、文字简明、文风一致。

;c) 遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件;ﻫ五。

文件的通用内容a)文件名称、编号;ﻫb)受控状态、版本号、分发号ﻫc) 编制、审核、批准;ﻫd)生效日期;ﻫﻫ六.质量手册的编制ﻫa) 质量手册的常见结构:l 封面—公司的名称;—手册标题;ﻫ—文件编号、手册版本、受控章及分发号;ﻫ—起草人、批准人签名、生效日期;ﻫl颁布令ﻫ—以简练的文字说明本公司质量手册已按选定的标准编制完毕,并予以批准发布和实施。

颁布令必须以公司最高管理者的身份叙述,并予亲笔手签姓名、日期。

l 手册说明(适用范围)-适用的产品;-生产该产品的组织领域或区域;ﻫ-手册依据的标准;l 手册目录ﻫ-列出手册所含各章节入题目。

l修订页ﻫ—用修订记录表的形式说明手册中各部分的修改情况。

l 定义部分(如需要)—首先使用国家标准中的术语定义;ﻫ-对特有术语和概念进行定义。

编制质量体系文件

编制质量体系文件
文件控制程序 质量记录控制程序 内审控制程序 不合品控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序
文件范本: 内部质量审核控制程序.doc
2024/2/1
8.第三层文件的编制要求
8.1 应符合“3、4、5”条款要求; 8.2 正文格式随文件性质不同而采用不同格式。
可行时,可适当参考程序文件格式; 8.3 文件范本: 作业指导书.doc
第四层:质量记录表格
2024/2/1
3.编写质量体系文件的基本要求
3.1符合性 ----应符合并覆盖所选标准或所选标准条款 的要求;
3.2可操作性 ----应符合本企业的实际情况。具体的控制 要求应以满足企业需要为度,而不是越 多越严就越好;
3.3协调性 ----文件和文件之间应相互协调,避免产生 不一致的地方。针对编写具体某一文件 来说,应紧扣该文件的目的和范围,尽 量不要叙述不在该文件范围内的活动, 以免产生不一致。
表单
F M —× ×—× × — A / X 版本 / 版次 流水号(01、02···) 部门代号 表单
2024/2/1
10.质量体系文件的编号(示例)
10.2 版本版次(修改状态)
A /× 版次(0、1、2···9,修改到第10次后换版) 版本(A、B、C···) (有重大修改可提前换版)
如A/1表示为A版第一次修订。
如有涂改则应盖章或签字确认
2024/2/1
10.质量体系文件的编号(示例)
10.1 体系文件编号(参考)
质量手册编号 QM
程序文件 QP××
品质手册
流水号(01、02···) 程序文件
2024/2/1
10.质量体系文件的编号(示例)
10.1 体系文件编号(参考) 三阶文件

程序文件封面1、封面2、说明、目录.doc

程序文件封面1、封面2、说明、目录.doc
执行。
特此说明。
株洲电力机车电机修造有限公司
XXXX年09月
质量管理体系程序文件目录
序号
程序文件编号
版本
程序文件名称
提出部门
1
DJXZ—CXWJ01—XXXX
B/0
外包控制程序
项目管理部
2
DJXZ—CXWJ02—XXXX
B/0
文件控制程序
技术质量部
3
DJXZ—CXWJ03—XXXX
B/0
质量记录控制程序
体系内部审核管理程序
技术质量部
22
DJXZ—CXWJ22—XXXX
B/0
检验和试验控制程序
技术质量部
23
DJXZ—CXWJ23—XXXX
B/0
不合格品和不符合过程控制程序
技术质量部
24
DJXZ—CXWJ24—XXXX
B/0
数据分析和使用管理程序
技术质量部
25
DJXZ—CXWJ25—XXXX
B/0
纠正和预防措施控制程序
技术质量部
4
DJXZ—CXWJ04—XXXX
B/0
管理评审程序
技术质量部
5
DJXZ—CXWJ05—XXXX
B/0
人力资源提供管理程序
财务人资部
6
DJXZ—CXWJ06—XXXX
B/0
生产设备控制程序
项目管理部
7
DJXZ—CXWJ07—XXXX
B/0
与顾客有关过程的控制程序
市场营销部
8
DJXZ—CXWJ08—XXXX
技术质量部
DJXZ—CXWJ—XXXX
质量管理体系
程序文件汇编

如何编写新版质量手册

如何编写新版质量手册

新版质量手册、程序文件的编写新版的《检验检测机构资质认评审准则》2016年1月1日正式施行,实验室面临的最直接问题就是“程序文件”如何编写、《质量手册》如何换版和修改。

如何编制《程序文件》1程序文件的格式程序文件一般整套成册,它的格式包括:封面、人员说明、修改页、文头、内容和文尾等部分组成。

封面:包括如下信息,文件名称、实验室名称(标志)、文件编号、发放编号、持有人、版次(含修订次数)、受控状态、发布日期、实施日期等。

人员说明:包括编写人员、审核人、批准人和批准日期。

修改页:包括序号、修改号(文件编号和章节条号)、修改内容、审批人等。

每个单独的程序文件由文头、内容和文尾等部分组成,每部分的格式也有具体要求,以保证程序文件的标准化、内容的规范化。

版面采用A4纸;文头:包括实验室名称(标志)、程序文件名称、文件编号、版次(含修订次数)、页码、颁布日期等;内容:可以有不同的形式表达,包括文字和图表等;文尾:列文头中未全部列出的内容,包括每个程序的编制人、批准人、批准日期、程序内容解释人员等。

2程序文件编写的要求基本原则:其内容必须与质量手册的规定相一致,要注重其协调性、可行性和可检查性。

并保证和其他程序文件的协调一致。

应涵盖新的《资质认定评审准则》的6个大条款、64个中条款和5个小条款(可能一个程序或制度对应一个要素,也有可能对应几个要素,也有可能对应一个要素的一部分)。

一般不涉及纯技术的细节。

应简练、准确,具有很强的可操作性的要求。

3程序文件编写前的准备(1)收集和整理实验室现行的管理规定。

(2)确定并完善各部门的职责和权限,包括现有部门的职责和权限调查,列出需要调整或补充的职责和权限的清单。

(3)落实程序文件编写小组,特别要明确具体人员,所选择的人员应具备以下条件:A、应该是本部门能胜任的代表人,程序文件的编写,原则上是自己的部门编写自己的文件,并且编写人员应该是本部门能够胜任的代表。

有些组织在建立文件化的质量治理体系时,组织专职编写人员编写某些责任部门的程序文件,这样的程序文件难以得到实施,其重要的原因就是因为没有得到实施部门的认可。

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程序文件
依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000标准编制
SMEDRIC·B-2002
SOUTHWEST MUNICPAL ENGINEERING
DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF CHINA
(SMEDRIC)
控制状态:
发放编号:程序文件
依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000标准编制
SMEDIC·B-2002
版次:A/0
编写:
审定:
批准:
中国市政工程西南设计研究院
2002年3月20日发布2002年8月1日实施
设计(咨询)工序管理表
程序文件目录
程序文件记录目录
情感语录
1.爱情合适就好,不要委屈将就,只要随意,彼此之间不要太大压力
2.时间会把最正确的人带到你身边,在此之前,你要做的,是好好的照顾自己
3.女人的眼泪是最无用的液体,但你让女人流泪说明你很无用
4.总有一天,你会遇上那个人,陪你看日出,直到你的人生落幕
5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在
6.我莫名其妙的地笑了,原来只因为想到了你
7.会离开的都是废品,能抢走的都是垃圾
8.其实你不知道,如果可以,我愿意把整颗心都刻满你的名字
9.女人谁不愿意青春永驻,但我愿意用来换一个疼我的你
10.我们和好吧,我想和你拌嘴吵架,想闹小脾气,想为了你哭鼻子,我想你了
11.如此情深,却难以启齿。

其实你若真爱一个人,内心酸涩,反而会说不出话来
12.生命中有一些人与我们擦肩了,却来不及遇见;遇见了,却来不及相识;相识了,却来不及熟悉,却还要是再见
13.对自己好点,因为一辈子不长;对身边的人好点,因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后,我想你不要忘记一件事:不要忘记想念我。

想念我的时候,不要忘记我也在想念你
16.有一种缘分叫钟情,有一种感觉叫曾经拥有,有一种结局叫命中注定,有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好,委屈也罢,不管什么时候,只要你一句软话,一个微笑或者一个拥抱,我都能笑着原谅
18.不要等到秋天,才说春风曾经吹过;不要等到分别,才说彼此曾经爱过
19.从没想过,自己可以爱的这么卑微,卑微的只因为你的一句话就欣喜不已
20.当我为你掉眼泪时,你有没有心疼过。

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