2017年部门预算明细预算表
2017年东阿接待处
2017年东阿县接待处部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表第三部分2017年部门预算情况说明第一部分概况一、主要职能东阿县接待处1、负责贯彻执行县委、县政府关于政务接待工作的各项政策规定。
2、负责政务接待;配合做好全县大型活动及重要来宾的接待工作。
3、完成领导交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成东阿县接待处2017第二部分 2017年部门预算表2017年部门预算收支总表单位:万元部门收入预算表单位:万元部门支出预算表2017年财政拨款收支预算总表单位:万元一般公共预算支出预算表单位:万元一般公共预算基本支出预算单位:万元政府性基金支出预算表单位:万元2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位:万元一般预算经费拨款安排的基本支出和项目支出预算总表单位:万元第三部分 2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2017年收入预算为361.38万元,其中:财政拨款361.38万元、专户管理的收入万元、事业收入(不含教育收费)万元、事业单位经营收入万元、其他收入万元、上级补助收入万元、附属单位上缴收入万元、上年结转万元。
2017年支出预算为361.38万元。
二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表及增减变化情况说明2017年,没有通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等,“三公”经费预算共0万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。
(三)公务接待费预算0万元。
2017年三公经费增减变化的原因:无“三公”经费。
三、政府采购货物、工程、服务的总体情况我单位2017年政府采购情况是,没有政府采购项目。
四、上级专款项目申报信息我单位2017年上级专款情况是,没有上级专款。
五、国有资产占用情况我单位2017年国有资产占用情况是,没有占用国有资产。
六、预算绩效情况我单位2017年预算绩效情况是,无绩效评价。
广州海珠区总值班室概况部门主要职能
目录第一部分广州市海珠区总值班室概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分2017年部门预算安排情况说明第三部分2017年部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表六、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表七、一般公共预算安排项目支出预算明细表八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表九、市级财政专项资金预算表十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表十一、项目支出政府采购预算表十二、项目绩效目标表第一部分广州市海珠区总值班室概况一、广州市海珠区总值班室主要职能广州市海珠区总值班室主要负责区委、区政府24小时值班工作并协助处置突发公共事件;负责掌握了解区内重大事件情况和动态,及时收集、汇总、报送区各部门上报的紧急事件重大情况;督促、检查各街道、各部门、各单位的值班工作;汇总、整理每日值班信息;完成上级交办的其他工作。
二、部门预算单位构成广州市海珠区总值班室为公益一类事业单位。
三、部门人员构成总编制人数5人,在职实有人数4人。
与2016年对比,编制人数增加0人,在职实有人员增加1人。
2016年海珠区总值班室不是独立核算的预算单位,2017年1月起才作为独立核算的预算单位(下同)。
第二部分2017年部门预算安排情况说明一、2017年部门预算收支情况总体说明广州市海珠区总值班室2017年收支总预算134.59万元(详见表一),其中:本年收入134.59万元,占收入预算100%;本年支出134.59万元。
二、2017年部门预算收入预算情况说明2017年度收入预算134.59万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)134.59万元(包括:一般公共预算134.59万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元),占100%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上年结转0万元,占0%;其他各类资金0万元,占0%。
奉新县信访局2017年部门预算
奉新县信访局2017年部门预算目录第一部分奉新县信访局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分奉新县信访局2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明二、2017年“三公”经费预算情况说明第三部分奉新县信访局2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释奉新县信访局2017年部门预算情况说明第一部分奉新县信访局概况一、部门主要职责1、受理人民群众到县委、县政府的来信来访,为信访群众排忧解难,满足群众的正当要求。
2、承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项。
3、承担县委、县政府领导每人每月办结一信访案件具体服务工作。
4、做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。
5、协助县政府做好县长信箱与县长热线电话工作。
6、向乡镇场和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、裁决、通报信访案件。
7、负责对乡镇场和县直部门信访工作的业务指导。
8、做好信访信息工作,定期与不定期进行信访分析,从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。
9、做好信访宣传调研工作,积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法,组织专题调研和综合调研,为领导决策提供有价值的依据。
10、做好信访督查工作,县政府领导对信访工作的重要批示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实,组织信访工作单项考核检查评比,履行追究地区和单位领导责任的建议权。
11、随时掌握信访动态,及时缓解、消化社会矛盾,理顺群众情绪,促进人民内部团结,为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。
12、从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题,帮助信访群众实施民主监督。
二、部门基本情况县信访局共有预算单位1个,包括局本级。
洮南市委党校2017年部门预算
中共洮南市委党校2017年部门预算二〇一七年月日(公章)目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分2017年部门预算表一、一般公共预算(一)收支预算总表(二)收入预算总表(三)支出预算总表(四)财政拨款收支总表(五)财政拨款支出预算表(六)财政拨款基本支出预算表(七)政府性基金预算收入支出总表(八)“三公”经费预算财政拨款情况统计表第一部分部门概况一、主要职能(一)、通过多种形式和渠道宣传马列主义基础理论,基本观点,邓小平理论,市场经济理论和党的路线、方针、政策。
(二)、围绕国内和国际的新形势,新特点,开展理论研究和政策研究,并将研究的成果运用于教学和社会实践,为市委决策当好参谋和助手。
(三)、培训轮训副乡(局)级党员领导干部、基层企事业领导干部、全市中高级知识分子、中青年后备干部和理论骨干。
(四)、轮训村级党支部书记及村级后备干部。
(五)、对全市公务员进行理论和业务培训。
(六)、会同组织、人事部门,对学员在校期间的情况进行考核。
二、机构设置根据上述职责,中共洮南市委党校内设 7 个科室,分别为:基础理论教研室、经济理论教研室、党建教研室、公务员培训科、组教科、资料室、办公室。
第二部分2017年部门预算表一、一般公共预算收支预算总表(注:按照《批复》预算表1(2017年收支预算总表)填列。
)收入预算总表(注:按照《批复》预算表2(2017年收入预算总表)填列。
功能科目填列至项级。
)支出预算总表单位:万元(注:按照《批复》预算表3(2017年支出预算总表)填列。
功能科目填列至项级。
)财政拨款收支总表单位:万元财政拨款支出预算表单位:万元(注:按照《批复》预算表4(2017年财政拨款支出预算总表)填列。
功能科目填列至项级。
)财政拨款基本支出预算表单位:万元(注:按照《批复》预算表5(2017年财政拨款基本支出预算总表)填列。
)政府性基金预算收入支出总表(注:本年支出按《关于批复2016年政府性基金预算的通知》(吉财预〔2016〕号)表2(2016年政府性基金支出明细表)填列本级支出,本级支出填列至项级科目。
澄迈县政务服务中心预算说明
2017年澄迈县政务服务中心预算说明目录第一部分政务服务中心(部门)概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分政务中心(部门)2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分政务中心(部门)2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分政务中心(部门)概况一、主要职能(一)受县政府委托依法从事县政府各职能部门行政许可和审批项目。
县政府投资的建设项目的统一受理咨询服务、跨部门协调、督办、监察等窗口服务协调工作。
具体职责范围为:一、负债对进入中心的行政许可和审批项目进行审查,并报县政府确定,调整。
统一受理、送达、并对审批(许可)事项的联合办理和确定一个责任部门牵头办理。
二、负责组织涉及多个部门审批(许可)事项的联合办理和确定一个责任部门牵头办理。
三、对政府投资的建设项目实施监督并提供服务,负责重大投资项目的咨询服务。
四、受理公民、法人和其他组织对中心管理人员和相关政府部门违规违纪行为的投诉并按有关规定协调相关部门依法办理。
五、受理公民、法人和其他组织向未在中心派驻人员的部门就政务事项提交的申请,并按管理权限交由有关部门依法办理。
六、承办上级主管部门交办的其他工作。
(二)本部门无下属单位第二部分政务中心(部门)2017年部门预算表(此部分内容即为部门预算公开表)第三部分政务中心(部门)2017年部门预算情况说明一、关于政务中心(部门)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明政务中心(部门)2017年财政拨款收支总预算379.2万元。
其中,收入总计379.2万元,包括一般公共预算本年收入 323.6万元、上年结转0万元,社会保障就业支岀22.9万元,医疗卫生与计划生育支出19.9万元,住房保障支岀12.7万元。
吉安市总工会2017年部门预算编制说明
吉安市总工会2017年部门预算编制说明目录第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明第三部分吉安市总工会2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,吉安市总工会的工作职责主要有:(一)组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,行使民主权利,贯彻落实上级工会的决议、决定。
根据基层工作和下级工会的要求,与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。
(二)对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议。
参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定,关心职工生活,帮助职工解决困难,依法维护职工的合法权利和经济利益,全心全意为职工服务。
(三)指导全市各级工会加强自身建设和改革。
配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备,换届选举和审查审批工作,做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作,抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作,加强工会干部队伍建设,制定工会干部培训规划,负责全市工会干部的培训工作。
(四)引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中,积极参与和推动企业的各项改革,参与协调企业劳动关系,处理劳资矛盾,维护职工队伍和社会的政治稳定,促进全市经济建设和各项事业的发展。
(五)动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设,努力完成各项生产和工作任务,组织职工开展社会主义劳动竞赛,开展合理化建议、技术革新和技术协作活动,做好经济技术创新工作,做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作,参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。
2017年北京市东城区地方税务局
2017年北京市东城区地方税务局部门预算目录一、部门概况(一)主要职能(二)部门预算单位构成二、2017年部门预算表1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总表5.一般公共预算支出表6.一般公共预算基本支出表7.一般公共预算“三公”经费支出表8.政府性基金预算支出表9.项目支出预算表10.政府采购预算表11.项目支出绩效目标申报表三、2017年部门预算情况说明四、名词解释一、部门概况(一)主要职能1、宣传、贯彻、落实关于地方税收工作方面的法律、法规、规章和政策。
2、根据市地税局和区政府确定的预算收入计划指标,编制本行政区域内地方税收计划,组织、实施、监督并落实;开展税源调查,加强地方税收收入的分析预测,定期向市地税局和区政府报告地方税收收入分析情况。
3、负责本行政区域内税收政策实施过程中的调查研究工作,并提出建议。
4、承担组织实施本行政区域内营业税、企业所得税、个人所得税、土地增值税、城镇土地使用税、城市维护建设税、房产税、车船税、资源税、印花税、契税、耕地占用税、固定资产投资方向调节税(停征)、文化事业建设费、教育费附加、地方教育附加、外商投资企业土地使用费、残疾人就业保障金(代征)、工会经费(筹备金)代收及地方税收的滞补罚收入等征收管理责任(不包括已明确由北京市国家税务局负责征收的地方税部分)。
5、负责贯彻落实市地税局纳税服务管理制度和纳税人权益保障制度,保护纳税人合法权益,履行提供便捷、优质、高效纳税服务的义务,组织实施税收宣传、税收政策法规咨询和辅导等纳税服务工作。
6、监督检查本行政区域内各纳税义务人依法履行纳税义务的情况,并对各种涉税违法、违规行为依法进行行政处罚。
7、负责本行政区域内地方税收管理信息化工作,实现与相关部门信息共享和税收管理工作现代化,保障税收信息安全。
8、负责本单位干部队伍建设和人员思想政治工作。
9、承办市地税局和区政府交办的其它事项。
2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。
2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。
3、督办检查信访工作和信访案件的处理。
4、向领导机关和领导同志提供信访信息。
5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。
二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位,现人员编制5人,设局长1人,副局长2人。
2011年4月区信访办公室更名为区信访局。
三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括:年末机构实有人数为5人,其中,在职人员5人。
第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件)第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算:2017年收入预算总额为33.38万元,全部为公共财政拨款。
支出预算:2017年安排支出预算总额为33.38万元。
全部为一般公共服务支出。
一般公共预算经济分类支出:工资福利支出30.38万元;商品和服务支出0.96万元;对个人和家庭的补助2.04万元,其中住房公积金2.04万元。
二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。
其中办公用品采购预算0.65万元。
三、“三公”经费预算情况2017年,无因公出国(境)费、无公务接待费、无公务用车购置费,无公务用车运行费预算。
四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。
2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明一、部门情况(一)部门机构设置、职责北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心科室设置齐全,医疗常规设备完善;中心下设4个社区卫生服务站,基本上形成了结构合理、功能完善的社区卫生服务体系,为辖区2.14平方公里内的公共卫生安全和居民的生命健康提供较完备的医疗卫生保障。
(二)人员构成情况北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心行政编制 0 人;事业编制 91 人;工勤编制 0 名;实际 91 人;长期聘用临时工 0 人。
离退休人员 145人,其中:离休 0 人,退休 145 人。
(三)本预算年度的主要工作任务北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心2017年主要工作任务:承担基本医疗服务,国家公共卫生服务,家庭医生式服务,中医药服务,卫生监督协管工作。
二、收入预算说明2017年北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心总支出安排7921.32万元。
其中:预算内资金安排2792.52万元,财政专户资金安排0万元,其他资金安排5128.80万元,市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。
2016年收入预算7335.57万元。
2017年收入预算比2016年增加 585.75 万元。
原因:事业收入增加,人员增加,人员经费增加。
三、支出预算说明(一)2017年支出预算按用途划分:(1)基本支出 2579.82 万元,其中公用支出 282.86 万元。
(2)项目支出预算5341.50万元。
主要项目是①社区卫生工作者经费1172400元;②房租168000元;③药品卫材款48576000元;④医疗设备购置经费1683080元等。
(二)2017年涉及政府采购项目 7 个,预算资金 314.87 万元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目 0 个,预算资金 0 万元。
(四)2017年机关运行经费预算情况2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元。
2017年秀英区发改委部门预算
2017年秀英区发改委部门预算目录第一部分(部门)概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分(部门)年部门预算表一、财政拨款收支总表。
二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分(部门)概况一、主要职能按照预算管理有关规定,目前我区部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我委包括部门本级及1家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。
一、主要职能(一)贯彻执行党和国家及省、市有关国民经济和社会发展的方针政策、法律、法规和规章;依法拟订并组织实施本区国民经济和社会发展的规划和计划。
(二)负责协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关政策措施;提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标,提出运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。
(三)研究分析全区经济形势和发展情况,提出总量平衡、发展速度、结构调整的调控目标及进行宏观经济的预测、预警;研究涉及本区经济安全的重大问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展;协调解决经济运行中的重大问题。
(四)负责全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,落实城市功能分布、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全区经济结构合理调整和城乡经济协调发展。
(五)负责汇总和分析全区国民经济和社会发展的情况,进行全区宏观经济的预测、监测,提供经济信息咨询服务,保证规划、计划的实施。
(六)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,参与编制并组织实施全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、社保、就业等社会事业发展规划,推进社会事业建设;促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展,协调社会事业发展和改革中的重大问题。
2017年肥城市劳动就业办公室
2017年肥城市劳动就业办公室部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、“三公”经费支出预算表第三部分2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职能肥城市劳动就业办公室承担着肥城市全民创业、就业再就业、农村劳动力转移就业、创业担保贷款发放、失业保险金征管、失业人员再就业培训及劳动事务代理等工作。
二、部门预算单位构成肥城市劳动就业办公室部门预算仅包括:本单位1个部门预算。
第二部分 2017年部门预算表表1.部门收支预算总表单位:万元表2.部门收入预算总表单位:万元表3.部门支出预算总表单位:万元表4.财政拨款收入支出预算总表表5.一般公共预算支出表(按功能科目)单位:万元表6.一般公共预算基本支出表(按经济科目)单位:万元表7.政府性基金预算支出表单位:万元本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表8. “三公”经费支出预算表第三部分 2017年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,本单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、本年收支预算总体情况2017年当年收入预算为320.84万元,其中:财政拨款(补助)320.84万元。
与2016年相比增加36.14万元,增加12.69%。
2017年当年支出预算为320.84万元,其中:社会保障和就业支出320.84万元。
2017年部门预算公开
2017年部门预算公开2017年聊城市东昌府区食品药品监督管理局部门预算第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出情况表四、一般公共预算“三公”经费预算表五、政府性基金预算支出情况表六、部门预算收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、政府采购预算表第三部分2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况及增减变化情况说明二、财政拨款收支预算情况三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况四、重要事项说明五、名词解释第一部分概况一、主要职能聊城市东昌府区食品药品监督管理局(挂聊城市东昌府区食品安全委员会办公室牌子),成立于2014年3月17 0,为东昌府区人民政府工作部门。
主要职能如下:(一)贯彻实施国家和省食品(含食品添加剂、保健食品、酒类,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策,组织拟订相关规范性文件并监督实施;推动建立落实食品药品安全企业主体责任、镇、街道人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施,防范区域性、系统性食品药品安全风险。
(二)负责实施和监督食品行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;组织实施食品安全信息统一公布制度,公布区内重大食品安全信息;组织开展食品安全监督抽样检验工作。
(三)负责实施和监督药品经营的行政许可;监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度;监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范;组织开展药品监督抽样检验工作;建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作;配合实施国家基本药物制度;监督实施中药饮片炮制规范;组织实施国家化妆品监督管理办法。
(四)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;完善行政执法与刑事司法衔接机制;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
2017年度青岛董家口经济区管理委员会
2017年度青岛董家口经济区管理委员会部门预算和“三公经费”预算目录第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第二部分2017年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分2017年区级部门预算表第四部分其他需要公开的事项第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责和机构设置情况(一)主要职责根据《青岛董家口经济区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,青岛董家口经济区管理委员会的主要职责是:1.研究拟定并组织实施经济区经济发展规划与产业政策,审批、管理入区项目,联络、协调、服务入区项目,分析监测经济运行态势,协调解决经济运行中的问题深入实施循环经济发展战略。
2.组织区内各项规划的编制和报批,承担区内基本建设项目的审批、建设和管理,承担开发建设管理,组织区内行政性收费、工程质量监督、竣工验收等工作。
3.承担区内招商引资工作,组织开展投资促进调研、分析、监控、预测工作。
4.承担区内安全生产的监督和管理职责。
(二)机构设置情况青岛董家口经济区管理委员会内设6个正处级工作机构:综合部、人力资源部、规划建设部、经济发展部、财务审计部、投资促进部;内设4个正处级事业单位:大项目建设协调中心、信息化与发展研究中心、政务服务中心、安全生产监管中心。
二、2017年部门预算单位构成青岛董家口经济区管理委员会为独立核算的一级财政拨款预算单位,其单位预算仅包括董家口经济区管理委员会本级,无其他部门预算单位。
纳入本单位2017年部门预算编制范围的预算单位也只有1个,无其他下属单位。
三、部门人员情况青岛董家口经济区管理委员会共有行政编制50 人,无机关工勤编制;事业编制65 人;实有在职90 人。
离退休 1 人,其中:离休0 人,退休 1 人。
长期聘用人员20 人。
第二部分2017年部门预算编制及增减变化情况说明一、2017年收入预算情况说明青岛董家口经济区管理委员会2017年度收入预算3079.09万元,比上年预算增加238.16 万元。
万载第四中学2017年部门预算
万载县第四中学2017年部门预算目录第一部分万载县第四中学概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分万载县第四中学2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明二、2017年“三公”经费预算情况说明第三部分万载县第四中学2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第一部分万载县第四中学概况一、部门主要职责1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。
负责抓所在镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。
负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。
按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
二、部门基本情况事业编制:78人,在职人员78人。
其中:副高17人、中级35人、助理级26人。
未满14周岁独生子女数18人(其中父母单职工人数5人)妇女人数29 人;遗属补助人数2 人。
第二部分万载县第四中学2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2017年县第四中学收入预算总额为816.66万元,其中:财政拨款收入816.66万元,占收入预算总额的100%。
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14,550.00
否
2101101
行政单位医疗
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
508,074.45
否
2210201
住房公积金
30311
住房公积金
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金
468,991.80
否
2210203
31002
办公设备购置
更新打印机
5,000.00
是
2012802
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
更新笔记本电脑
21,000.00
是
2012802
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
更新台式机
12,000.00
是
2012802
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
更新一体机
6,600.00
是
2012899
否
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
30299
其他商品和服务支出
街道商会工作人员补贴经费
360,000.00
否
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
30305
生活补助
原工商业者及遗属补贴经费
150,000.00
否
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
30299
其他商品和服务支出
非公党建办公室经费
日常公用支出(在职人员)_差旅费
19,000.00
否
2012801
行政运行
30213
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)_维修(护)费
5,000.00
否
2012801
行政运行
30215
会议费
日常公用支出(在职人员)_会议费
7,500.00
否
2012801
行政运行
30216
培训费
日常公用支出(在职人员)_培训费
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴
57,600.00
否
2012801
行政运行
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助支出
198,540.00
否
2012801
行政运行
30201
办公费
日常公用支出(在职人员)_办公费
60,000.00
348,144.00
否
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
30299
其他商品和服务支出
经济服务工作经费
187,700.00
否
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
30213
维修(护)费
微官网维护费
100,000.00
否
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
30299
其他商品和服务支出
工商联分会工作经费
25,500.00
否
2012801
行政运行
30217
公务接待费
日常公用支出(在职人员)_公务接待费
3,948.00
否
2012801
行政运行
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)_工会经费
62,356.80
否
2012801
行政运行
30229
福利费
日常公用支出(在职人员)_福利费
67,200.00
否
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
39,082.65
否
2012801
行政运行
30239
其他交通费用
对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用
214,560.00
否
2012801
行政运行
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴
56,350.00
否
2012801
行政运行
30315
2012801
行政运行
30231
公务用车运行维护费
日常公用支出(在职人员)_公务用车运行维护费
70,500.00
否
2012801
行政运行
30299
其他商品和服务支出
日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出
200,367.60
否
2012802
一般行政管理事务
30299
其他商品和服务支出
预留机动费
96,433.00
261,500.00
否
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
30907
信息网络及软件购置更新
西城区非公企业大数据服务平台建设
200,000.00
否
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
30299
其他商品和服务支出
西城区工商联非公企业党员E家经费
150,000.00
否
2012802
一般行政管理事务
30315
物业服务补贴
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_物业服务补贴
60,600.00
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
30399
其他对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他对个人和家庭的补助支出
1,920.00
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
30299
其他商品和服务支出
其他民主党派及工商联事务支出
30215
会议费
工商联例会经费
62,790.00
否
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
30216
培训费
会员工作经费
50,000.00
否
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费
购房补贴
30313
购房补贴
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴
474,372.00
否
津贴补贴
人员支出(在职统发)_津贴补贴
2,081,340.00
否
2012801
行政运行
30103
奖金
人员支出(在职统发)_奖金
375,000.00
否
2012801
行政运行
30199
其他工资福利支出
人员支出(在职统发)_其他工资福利支出
86,375.00
否
2012801
行政运行
30104
其他社会保障缴费
781,653.00
否
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
30109
职业年金缴费
人员支出(在职非统发)_职业年金缴费
312,661.20
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
30314
采暖补贴
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_采暖补贴
59,600.00
否
2080501
归口管理的行政单位离退休
2017年部门预算明细预算表
单位名称:北京市西城区工商业联合会单位:元
功能科目代码
功能科目名称
经济分类代码
经济分类名称
项目名称
预算金额
是否为政府采购项目
其中:政府购买服务预算金额
2012801
行政运行
30101
基本工资
人员支出(在职统发)_基本工资
1,036,500.00
否
2012801
行政运行
30102
否
2012801
行政运行
30205
水费
日常公用支出(在职人员)_水费
5,500.00
否
2012801
行政运行
30206
电费
日常公用支出(在职人员)_电费
55,000.00
否
2012801
行政运行
30207
邮电费
日常公用支出(在职人员)_邮电费
26,000.00
否
2012801
行政运行
30211
差旅费