2016年罗定市土地开发储备中心决算

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2016年度湖北县域经济考核排序

2016年度湖北县域经济考核排序

2016年 亿元 157.56 45.01 100.60 78.11 49.17 141.01 69.55 32.13 69.62 88.29 58.76 43.35 48.79 96.96 29.20 41.24 83.76 63.33 51.49 56.46 133.50 55.75 67.58 48.03 38.32 20.10 36.62 36.22 33.99 21.53 46.37
2016年度湖北省县域经济工作考核一览表(Ⅲ类县市区)
1-经济总量
2016年 度综合 排序 县市区 2016年度综 合指数 税收总量 地方一般公 社会消费品 (含上交中 外贸出口 共预算收入 零售额 央税收)
2-人均指标
人均 生产总值 人均 农村常住居 城镇常住居 地方一般公 民人均可支 民人均可支 共预算收入 配收入 配收入 2016年 元 2668 5931 2527 3260 4609 1941 2438 4840 1442 1487 1640 2017 1956 1625 1652 1297 1531 1548 1291 1391 985 1326 1241 1319 1088 2516 1259 1571 1400 1722 823 2016年 元 9037 15892 13394 9367 9973 10651 9537 10365 8507 8607 12544 8825 8839 9516 9159 8613 9401 9180 8304 8628 11708 8689 9139 8353 8550 11351 9774 8542 8279 8642 8220 2016年 元 26559 28164 26599 24719 23827 25504 23104 24486 23704 24409 24554 23725 24493 21584 23122 22844 24655 24404 23432 23219 24238 22867 22959 22242 22784 20684 22308 23408 21746 22368 22500

2016年度石岛管理区部门决算

2016年度石岛管理区部门决算

2016年度石岛管理区部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)执行市政府的决定和命令,规定石岛管理区辖区内的行政措施,并报市政府备案。

(二)领导所属各工作机构的工作,代市政府管理港湾、斥山、王连、东山、桃园、宁津六个街道办事处的工作。

(三)改变或者撤销所属工作机构和街道办事处的不适当的政策措施,并报市政府备案。

(四)按照授权范围任免、培训、考核所属工作人员。

(五)执行市人大批准的全市国民经济和社会发展计划,在市政府和市政府部门的委托范围管理石岛管理区辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设、城市管理和财政、民政、监察、审计、计划生育等行政工作。

(六)保护石岛管理区辖区内的国有资产、集体财产、保护私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(七)保护各种经济组织的合法权益。

(八)办理市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成纳入荣成市石岛管理区2016年部门决算汇编范围的单位共56个,包括:1、党政办公室2、人大办公室3、政协办公室4、组织人事办公室5、宣传群团办公室6、纪检政法办公室7、经济发展局8、财政局9、审计局10、农业综合局11、社会事务局12、军休所13、卫生监督所14、投资促进局15、政务服务中心16、渔货贸易区17、城乡建设局18、工业园管理办公室19、园林管理处20、环境卫生管理处21、城市管理行政执法大队22、建管处23、房管处24、市政处25、交通运输局26、荣成市环境保护局石岛分局27、荣成市公安局特巡警二大队28、荣成市交警二中队29、荣成市石岛管理区港湾畜牧兽医站30、荣成市石岛管理区斥山畜牧兽医站31、荣成市石岛管理区王连畜牧兽医站32、荣成市石岛管理区东山畜牧兽医站33、荣成市石岛管理区桃园畜牧兽医站34、荣成市石岛管理区宁津畜牧兽医站35、荣成市石岛管理区国营龙山林场36、荣成市第二人民医院37、荣成市石岛管理区港湾卫生院38、荣成市石岛管理区斥山卫生院39、荣成市石岛管理区王连卫生院40、荣成市石岛管理区东山卫生院41、荣成市石岛管理区宁津卫生院42、荣成市第二中学43、荣成市石岛实验中学44、荣成市石岛实验小学45、荣成市石岛小学46、荣成市第十四中学47、荣成市第三十七中学48、荣成市第九中学49、荣成市第二十三中学50、荣成市石岛湾中学51、荣成市港湾街道办事处52、荣成市斥山街道办事处53、荣成市王连街道办事处54、荣成市东山街道办事处55、荣成市桃园街道办事处56、荣成市宁津街道办事处第二部分2016年度部门决算表(见附件)第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况2016年度收入总计173904.89万元,支出总计173904.89万元。

顺德区土地储备发展中心2016年部门预算

顺德区土地储备发展中心2016年部门预算

顺德区土地储备发展中心2016年部门预算目录第一部分顺德区土地储备发展中心主要职能第二部分 2016年部门预算安排情况说明第三部分 2016年部门预算表一、收支预算总表二、资金支出预算表三、基本支出明细表四、“三公”经费财政拨款预算表第一部分顺德区土地储备发展中心概况一、顺德区土地储备发展中心主要职能(一)拟订土地储备计划;根据区政府批复的年度土地储备计划,通过收回、收购、征收等方式收储土地,促进土地资源合理利用;(二)对收储的土地进行保护管理、前期开发和临时利用,并且按照计划移交进行出让;(三)按照规定筹集、管理和使用土地储备资金。

第二部分2016年部门预算安排情况说明一、2016年部门预算收支情况总体说明顺德区土地储备发展中心2016年度收支总预算94084.36 万元,其中:本年收入94084.36万元;本年支出94084.36万元。

二、2016年收入预算情况说明顺德区土地储备发展中心2016年度收入预算94084.36 万元,其中:财政拨款93664.36万元,占99.55%;事业收入420万元,占0.45%。

三、2016年支出预算情况说明顺德区土地储备发展中心2016年度支出预算94084.36万元。

按支出预算的功能分类,包括社会保障和就业支出5.09万元;城乡社区支出85000万元;国土海洋气象等支出722.22万元;住房保障支出25.43万元;债务付息支出8331.62万元。

(一)资金支出预算情况1.支出预算规模变化情况。

顺德区土地储备发展中心2016年资金支出预算94084.36万元,其中:基本支出安排332.97万元(均为一般公共预算),项目支出安排93751.39万元(均为政府性基金预算)。

2.支出预算结构及具体安排情况。

2016年部门预算中,资金支出预算用于以下方面:社会保障和就业支出0.01%;城乡社区支出90.34%;国土海洋气象等支出0.77%;住房保障支出0.03%;债务付息支出8.85%。

财政收入与支出:省及直辖市:福建:收入(1949年至2016年)

财政收入与支出:省及直辖市:福建:收入(1949年至2016年)

7.97 8.73 9.76 9.75 12.11 13.92 16 18.55 23.15 28.94 33.5 35.02 43.11 74.53 85.94 92.16 101.3 108.6 112.04
6.99 8.11 9.55 9.85 11.82 13.15 14.45 16.96 18.58 21.25 24.63 27.41 31.74 40.67 38.83 65.65 61.91 63.23 63.74
注:Excel表格,可对数据进行修改编辑,便于图表分析!
指标名称 单位 频率 来源 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 福建:财政收入: 合计 亿元 年 国家统计局 0.83 1.58 2.2 1.98 2.32 2.46 2.96 3.22 5.52 7.38 7.31 4.95 5.07 5.2 5.92 6.6 6.7 5.26 3.5 5.18 6.45 6.85 8.59 9.13 12.72 15.33 14.52 13.67 12.37 16.78 25.08 29.14 33.16 40.16 53.01 57.06 69.7 75.35 110.58 149.66 184.58 215.11 251.3 187.92 208.92 234.11 274.28 272.89 304.71 333.52 432.6 541.17 699.46 833.4 932.43 1151.49 1501.51 1776.21 2119.45 2362.21 2544.24 2654.83 福建:财政收入: 税收收入 亿元 年 国家统计局 0.79 1.45 1.75 1.71 1.92 1.98 2.24 2.49 3.39 3.73 3.8 3.03 3.44 3.53 3.91 4.36 4.14 3.75 3.44 4.2 4.33 4.91 5.63 5.8 5.98 6.44 6.48 7.61 8.88 9.24 10.3 11 11.76 12.04 14.67 21.96 24.7 28.32 35.93 45.22 47.93 54.47 63.79 96.79 124.56 151.36 172.17 203.97 226.06 福建:财政收入: 税收收入:增值税 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 税收收入:营业税 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 税收收入:企业所 得税 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 税收收入:个人所 得税 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 税收收入:资源税 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 税收收入:城市维 护建设税 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 税收收入:房产税 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 税收收入:印花税 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 税收收入:城镇土 地使用税 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 税收收入:土地增 值税 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 税收收入:车船使 用和牌照税 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 税收收入:耕地占 用税 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 税收收入:契税 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 税收收入:烟叶税 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 非税收入 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 行政性收费收入 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 国有资源(资产) 有偿使用收入 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 专项收入 亿元 年 国家统计局 福建:财政收入: 罚没收入 亿元 年 国家统计局

2016年罗定爱国卫生运动委员会办公室部门决算

2016年罗定爱国卫生运动委员会办公室部门决算

2016年罗定市爱国卫生运动委员会办公室部门决算目录第一部份罗定市爱国卫生运动委员会办公室概况一、要紧职责二、机构设置第二部份 2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一样公共预算财政拨款支出决算表六、一样公共预算财政拨款大体支出决算表七、一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部份 2016年部门决算情形说明第四部份名词说明第一部份本单位概况一、部门机构设置、职能市爱卫办是参照公事员治理副科级事业单位,棣属卫生和打算生育局治理。

要紧职能是组织、和谐各单位和广大群众一起弄好社会卫生,预防疾病发生。

本部门没有下属单位。

二、人员组成核定编制人数3人。

实有人数5人,其中:在职2人,离退休3人,其他人员0人。

纳入统发工资人数5人,其中:在职2人,离退休3人。

第二部份 2016年部门决算表收入支出决算总表收入决算表支出决算表公布03表部门:罗定市爱卫办单位:万元财政拨款收入支出决算总表公布04表部门:罗定市爱卫办单位:万元一样公共预算财政拨款大体支出决算表公布06表部门:罗定市爱卫办单位:万元第三部份 2016年部门决算情形说明(一)收入支出决算整体情形如下:2016年收入决算万元,其中:财政拨款收入万元。

支出决算万元,其中:社会保障和就业支出万元;医疗卫生与打算生育支出万元。

增幅94.46%,要紧缘故:我办用于我市创建广东省卫生城市的宣传费用和创建卫生镇、村的工作经费增加。

(二)收入决算情形说明如下:均为财政拨款收入,其中行政单位离退休万元;其他医疗卫生与打算生育治理事务支出万元;其他公共卫生支出70万元,行政单位医疗万元。

增幅94.46%,要紧缘故:我办用于我市创建广东省卫生城市的宣传费用和创建卫生镇、村的工作经费增加。

(三)支出决算情形说明如下:大体支出:36万元,其中行政单位离退休万元,医疗卫生与打算生育支出25.03万元。

2016年中山市国民经济和社会发展统计公报

2016年中山市国民经济和社会发展统计公报

2016年中山市国民经济和社会发展统计公报一、综合初步核算,全年生产总值(GDP)3202.78亿元,按可比价格计算,比上年(下同)增长7.8%。

其中,第一产业增加值70.12亿元,下降0.4%;第二产业增加值1675.39亿元,增长6.4%,对GDP增长的贡献率为44.9%;第三产业增加值1457.26亿元,增长9.8%,对GDP增长的贡献率为43.6%。

三次产业结构调整为2.2:52.3:45.5。

全市人均GDP 达99471元(折14975美元),增长7.1%。

在现代产业中,高技术制造业增加值265.28亿元,增长14.7%,占规模以上工业增加值比重为19.1%;先进制造业增加值561.31亿元,增长11.6%,占规模以上工业增加值比重为40.5%,其中装备制造业增加值462.71亿元,增长12.1%;现代服务业增加值890.10亿元,增长12.7%,占第三产业增加值比重为61.1%。

民营经济增加值1693.73亿元,增长7.8%,占全社会GDP的比重达52.9%。

全年居民消费价格总水平上涨1.9%,其中,消费品价格上涨1.7%,服务项目价格上涨2.4%。

工业生产者出厂价格下降0.3%。

年末全市新增就业47128人,城镇登记失业10672人,城镇登记失业率为2.3%。

全年一般公共财政预算收入295.01亿元,增长6.1%;其中税收收入200.71亿元,增长7.3%。

二、农业全年农业总产值119.13亿元,下降0.4%。

全年粮食作物播种22.37万亩,与去年基本持平;经济作物种植8.87万亩,与去年基本持平;蔬菜种植33.35万亩,下降3.0%;水果种植9.6万亩,增长2.1%。

粮食总产量15.82万吨,下降3.8%;蔬菜产量50.51万吨,下降3.5%;水果产量18.74万吨,增长2.9%。

全年出栏生猪29.34万头,下降2.6%;三鸟上市876.52万只,增长4.1%;肉类总产量3.08万吨,下降1.6%。

财政部关于下达2016年农业综合开发财政补助资金的通知

财政部关于下达2016年农业综合开发财政补助资金的通知

财政部关于下达2016年农业综合开发财政补助资金的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2016.06.03•【文号】财发[2016]5号•【施行日期】2016.06.03•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文关于下达2016年农业综合开发财政补助资金的通知财发[2016]5号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局):根据中央对地方专项转移支付管理的有关规定,以及中央有关部门审核同意并报我部备案的2016年农业综合开发项目计划,现下达各省(区、市)2016年中央财政农业综合开发项目补助资金(详见附件),列政府收支分类科目“213农林水支出”。

为做好2016年预算执行工作,现将有关事宜通知如下:一、加快资金拨付进度。

各省(区、市)收到中央财政补助资金后,要在30日内正式分解下达至本级有关部门和本行政区域县级以上财政部门,并按规定落实好地方财政投入资金。

各省(区、市)下达财政补助资金的文件应同时抄报财政部国家农业综合开发办公室备案并抄送当地专员办。

二、加强绩效目标管理。

各省(区、市)财政部门应会同项目主管部门,按照《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(财预〔2015〕163号)以及国家农业综合开发办公室和中央有关部门关于做好2016年农业综合开发专项转移支付绩效目标管理工作的通知要求,做好相关项目绩效目标的设定、审核和报送工作,指导和督促下级有关部门严格按规定管理使用资金,落实绩效目标,组织开展好绩效目标管理工作。

附件:2016年中央财政农业综合开发支出分配表财政部2016年6月3日附件2016年中央财政农业综合开发支出分配表单位:万元总计地方切块项目部门项目合计国土资源部项目水利部项目农业部项目国家林业局项目中华全作总社3019 2219 800 8003898 389870634 57784 12850 1200 3600 3000 505028637 21607 7030 710 3000 2320 1000 治区72764 61734 11030 2550 2880 2600 3000 50228 43328 6900 500 3000 2400 100057632 49272 8360 1900 1350 3400 171086054 67851 18203 10783 3240 2580 160053825 43489 10336 2400 3206 1400 33303681 3381 300 30025014 21164 3850 1200 1650 10003390 339061304 49284 12020 2100 2600 3760 356023842 17712 6130 1200 700 2730 15002000 200052462 37512 14950 3250 4100 3600 400071366 52020 19346 946 2700 3990 3800 79103994 399478899 66179 12720 2400 3300 4820 220063158 46908 16250 2700 6100 2800 465066738 51358 15380 3300 4700 4580 280017512 16002 1510 300 1210自治区32280 24655 7625 2325 1200 3600 500 12045 1204526603 21303 5300 2400 800 1000 110062316 47555 14761 4181 3200 2500 488030614 21364 9250 1000 2450 1600 3600 60038889 27954 10935 2375 2600 4800 1160 区13311 1331135918 22793 13125 3225 3000 2600 430033932 20482 13450 2000 6100 2550 280018899 13459 5440 500 1100 2740 1100 自治区23186 15461 7725 1325 2500 1800 2100 尔自治区37812 25556 12256 2056 2900 5000 2300 1265856 988024 277832 1946 62030 72416 76190 65250注:1.地方切块项目:依据《国家农业综合开发办公室关于编报2016年农业综合开发项目区域绩效目标的通知》(国农办〔2016〕29号)开展绩效目标管理工作。

2015年罗定土地开发储备中心决算

2015年罗定土地开发储备中心决算

2015年罗定市土地开发储备中心决算目录第一部分罗定市土地开发储备中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2015年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分罗定市土地开发储备中心概况(一)部门主要职责(一)加强土地开发储备的集中统一管理,优化土地资源配置,建立公开、公平、公正的土地市场,维护土地所有者和使用者的合法权益。

(二)依照法定程序,运用市场机制,按照土地利用总体规划和城镇总体规划,对通过收回、收购、置换和征收、生用等方式取得的土地予以储备整理,确保政府把持土地一级市场。

(三)制定切实可行的土地储备计划和土地收购储备方案,做好土地收储资金的测算平衡。

(四)对储备的土地进行开发整理。

按照政策规定,通过招标、拍卖和挂牌出让、转让方式进行处置。

(五)按照土地利用总体规划对全市山坡地、荒草地、河滩地等未利用地进行开发整理,补充耕地,保持我市耕地占补平衡。

(六)接受市国土资源局委托政府征收、征用土地地。

(七)承办市人民政府和国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置(一)本部门预算为汇总预算,本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况。

本部门内设2个机构:1、土地储备室,负责土地储备计划和土地收购储备方案,做好征收、征用土地的调查、勘测定界等前期事务性工作以及土地的上市工作。

2、土地整理室,负责我市辖区范围内的土地整理,土地利用总体规划对我市山坡地、荒草地、河滩地等未利用地进行开发整理,补充耕地,保持我市耕地占补平衡。

核定事业编制27人,实有人数 36人,其中:在职 29人,离退休7人,其他人员0人。

2016预算单位部门决算公布

2016预算单位部门决算公布

2016年度预算单位部门决算公布目录第一部份云浮新区公共建设局概况一、部门职责二、机构设置第二部份云浮新区公共建设局2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一样公共预算财政拨款支出决算表六、一样公共预算财政拨款大体支出决算表七、一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部份云浮新区公共建设局2016年部门决算情形说明第四部份名词说明第一部份云浮新区公共建设局概况(一)部门要紧职责贯彻执行国家和省有关城乡建设等法律法规和方针政策;负责云浮新区西江新城基建工程的报建审核、招标投标监管、质量和施工监督及建筑节能治理、建设工程施工图设计文件审查备案、燃气行业治理、施工现场搅拌混凝土审批等工作;负责建筑市场监管工作;负责云浮新区西江新城市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、公共照明、管道燃气等城市治理方面相关审批和治理工作;指导、监督云浮新区西江新城市政工程项目的建设和治理,和环境卫生、公共照明、管道燃气等公用设施项目的建设和保护等工作;协助云安区依法履行有关城市治理、建设方面的监察执法工作;和谐治理云浮新区西江新城的环境爱惜工作。

(二)机构设置本部门没有下属下单位。

第二部份云浮新区公共建设局2016年部门决算表第三部份云浮新区公共建设局2016年部门决算情形说明一、2016年度收入支出决算整体情形说明(一)年度收入整体情形云浮新区公共建设局2016年度总收入万元,其中今年收入万元。

具体情形如下:1.财政拨款收入万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入0万元。

(二)年度支出整体情形云浮新区公共建设局年度总支出万元,其中今年支出万元。

具体情形如下:1.一样公共效劳(类)支出万元。

(类)支出万元。

(类)支出万元。

4.城乡社区(类)支出万元。

(类)支出万元。

(类)支出万元。

2016年度预算单位部门决算公开

2016年度预算单位部门决算公开

2016年度预算单位部门决算公开目录第一部分云浮市体育局概况一、部门职责二、机构设置第二部分云浮市体育局2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分云浮市体育局2016年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分云浮市体育局概况(一)部门主要职责云浮市体育局是主管体育工作的职能部门。

主要职责:(一)贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规,研究拟订我市体育工作的发展战略,制定中长期规划和年度计划;指导和推动体育改革。

(二)拟订体育工作的政策法规及体育产业政策政策,发展体育市场;制订体育经管活动从业条件和审批程序;指导实施《全民健身计划纲要》。

(三)对竞技体育进行宏观管理和指导,统一规划竞技运动项目设置与重点布局;制订市级竞赛方案。

(四)负责在我市举办的国内、省内比赛的组织协调及统筹安排。

指导、协调、组织全市性的体育竞赛;组织、规划、统筹我市参加省以上体育竞赛工作。

(五)组织和指导体育科学研究工作,分级培训体育干部和专业技术人才。

(六)负责对全市性的体育社团(协会)资格审查、管理和指导。

(七)开展对外及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流;加强与其他省、市体育工作的合作与交流。

(八)管理直属事业单位,抓好体育队伍的思想政治工作和精神文明建设。

(九)承办市人民政府和省体育局交办的其他事项。

(二)机构设置按照部门决算编报要求,纳入我局2015年部门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下属2个预算单位云浮市中心体校、云浮市体育中心。

云浮市体育局及其直属事业单位市中心体校、市体育中心是财政全额拨款的单位。

第二部分云浮市体育局2016年部门决算表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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湛江市土地储备管理中心资产评估 服务定点采购定点议价成交公告
湛江市土地储备管理中心
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湛江市土地储备管理中心资产评估 服务定点采购定点议价成交公告
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2022-12-07
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
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目录 企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、业绩表现 .................................................................................................................................1
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公告时间 2022-10-14 2022-10-18 2022-06-09 2022-08-30 2022-12-07 2022-08-30 2022-05-13 2022-03-23 2022-11-18 2022-12-07
企业基本信息
企业名称: 营业范围:
广东恒邦土地房地产评估有限公司
一般项目:房地产评估;土地调查评估服务;资产评估;不动产登记代理服务;房地产咨询; 社会稳定风险评估。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2016年罗定市土地开发储备中心决算目录第一部分罗定市土地开发储备中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2016年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分罗定市土地开发储备中心概况(一)部门主要职责(一)加强土地开发储备的集中统一管理,优化土地资源配置,建立公开、公平、公正的土地市场,维护土地所有者和使用者的合法权益。

(二)依照法定程序,运用市场机制,按照土地利用总体规划和城镇总体规划,对通过收回、收购、置换和征收、生用等方式取得的土地予以储备整理,确保政府把持土地一级市场。

(三)制定切实可行的土地储备计划和土地收购储备方案,做好土地收储资金的测算平衡。

(四)对储备的土地进行开发整理。

按照政策规定,通过招标、拍卖和挂牌出让、转让方式进行处置。

(五)按照土地利用总体规划对全市山坡地、荒草地、河滩地等未利用地进行开发整理,补充耕地,保持我市耕地占补平衡。

(六)接受市国土资源局委托政府征收、征用土地地。

(七)承办市人民政府和国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置(一)本部门预算为汇总预算,本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况。

本部门内设2个机构:1、土地储备室,负责土地储备计划和土地收购储备方案,做好征收、征用土地的调查、勘测定界等前期事务性工作以及土地的上市工作。

2、土地整理室,负责我市辖区范围内的土地整理,土地利用总体规划对我市山坡地、荒草地、河滩地等未利用地进行开发整理,补充耕地,保持我市耕地占补平衡。

核定事业编制27人,实有人数 36人,其中:在职 27人,离退休9人,其他人员0人。

第二部分罗定市土地开发储备中心2016年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。

格式如下:收入支出决算总表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表公开03表部门单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:单位:万元注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)2015年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。

7栏=(8+9+12)栏。

9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分 2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

格式如下:(一)年度收入总体情况罗定市土地开发储备中心2016年度总收入266.87万元,其中本年收入266.87万元。

具体情况如下:1.财政拨款收入266.87万元,比2015年决算数减少141.75万元,下降34.69%。

主要原因:一无安排项目支出。

(二)年度支出总体情况罗定市土地开发储备中心2016年度总支出266.87万元,其中本年支出266.87万元。

具体情况如下:1.一般公共服务(类)支出266.87万元,主要用于基本支出,比2015年决算数减少141.75 万元,下降34.69%,主要原因是无项目支出安排。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明(一)2016年度财政拨款收入说明罗定市土地开发储备中心2016年度财政拨款收入合计266.87万元。

其中:一般公共预算财政拨款收入266.87 万元,与年初预算数增加29.87万元。

(二)2016年度财政拨款支出说明罗定市土地开发储备中心2016年度财政拨款支出合计266.87 万元。

其中:一般公共预算财政拨款支出266.87万元,与年初预算数增加29.87万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明罗定市土地开发储备中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.20 万元,完成预算19.20万元的100%。

其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.36 万元,完成预算15.36万元的100 %;公务接待费支出决算为 3.84万元,完成预算3.84 万元的100%。

2016年度“三公”经费支出决算与预算数持平。

与2015年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.56万元,下降(增长)41.39%。

其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平,公务接待费支出决算减少13.56 万元,下降(增长)77.93 %,公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,减少公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出15.36万元,占100%;公务接待费支出3.84万元,占100%。

具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0 万元。

全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属X个单位出国团组个、累计XX 人次。

开支内容包括:(1)参加XX会议支出万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察万元,主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.36 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2016年公务用车购置数0 辆,公务用车运行及维护支出15.36 万元,2016年我单位公务用车保有量为8 辆,主要用于业务用车。

3.公务接待费支出3.84 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

2016年,接待人数共540 人。

主要公务接待。

四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况本单位为公益一类事业单位,无机关运行经费安排。

(二)政府采购支出情况说明2016年本单位没有安排政府采购支出。

(三)国有资产占用情况截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

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