企业合同审查与管理流程

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合同审查和确认程序

合同审查和确认程序

合同审查和确认程序一、目的与范围本合同旨在规定合同的审查和确认程序,确保合同的合法性和有效性,保护各方的合法权益。

二、定义1. 合同审查:对合同条款、内容和法律效力进行全面、细致、合法、有效性的审查。

2. 合同确认:双方对最终合同内容达成一致,并签署合同确认书。

三、审查程序1. 合同起草:合同起草由甲方负责,甲方将初稿合同发送给乙方。

2. 审查与修改:乙方接收到合同初稿后,应进行审查与修改。

如有任何修改需求,应在十个工作日内反馈给甲方。

3. 合同修改:甲方收到乙方的修改意见后,双方应进行充分讨论和协商,以达成一致,再次修改合同。

4. 终稿确认:甲方将修改后的终稿合同发送给乙方,供乙方确认。

5. 合同确认:乙方确认终稿合同后,应在五个工作日内签署确认书并返还给甲方,确认并接受合同条款。

四、确认程序1. 确认书签署:乙方在接收到合同确认书后,认真阅读并确认合同的条款,如果无异议,应在签署日期栏内签名并加盖公司公章。

2. 返还确认书:乙方在签署确认书后,将确认书原件及附件按传真、快递或邮件方式发送给甲方。

3. 确认确认书:甲方在收到乙方的确认书及附件后,认真核对确认书的内容并确认无误后,即可开始履行合同相关事项。

五、合同纠纷1. 如果在合同履行过程中出现任何争议或纠纷,双方应本着友好协商的原则解决,协商不成时,可依法提起诉讼。

2. 纠纷解决的选择:双方约定合同有效期内,如发生争议,提交合同签订地有管辖权的人民法院进行调解或审理。

六、其他条款1. 本合同自双方签署确认书之日起生效,至合同约定终止日期届满为止。

2. 本合同的任何修改、补充或终止,必须经过双方协商一致,并以书面形式确认。

3. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

七、争议解决本合同解释权归双方共同所有,如本合同中所约定的条款有任何争议或纠纷,应友好协商解决,协商不成,提交本合同签订地有管辖权的人民法院裁决。

八、法律适用本合同适用中华人民共和国的法律。

合同审查步骤

合同审查步骤

合同审查步骤
合同审查是确保合同合法性和有效性的重要步骤,以下是合同
审查的基本步骤:
1. 收集合同文件,首先,收集所有相关的合同文件,包括草拟
的合同草案、附件、补充协议等。

2. 审查合同条款,仔细审查合同中的各项条款,包括但不限于
当事人信息、合同目的、权利义务、履行方式、违约责任、争议解
决等内容。

3. 检查法律规定,核对合同条款是否符合当地法律法规的规定,确保合同的合法性和合规性。

4. 分析风险点,识别合同中存在的风险点,包括经济风险、法
律风险、合规风险等,并提出相应的建议和解决方案。

5. 审查附件和补充协议,对合同中的附件和补充协议进行审查,确保与主合同相一致并完整。

6. 提出修改建议,根据审查结果,提出合同条款修改或完善的建议,确保合同的准确性和完整性。

7. 撰写审查报告,最后,撰写合同审查报告,详细记录审查过程中发现的问题和解决方案,为当事人提供参考和依据。

以上是合同审查的基本步骤,作为合同范本专家,我可以根据客户的具体需求和合同类型,为他们提供个性化的合同审查服务,并确保合同的合法性和有效性。

生产销售订单合同评审流程

生产销售订单合同评审流程

一、引言生产销售订单合同评审是企业在签订合同前,对合同内容进行审核和评估的过程。

其目的是确保合同条款的合法性、合理性和可行性,降低合同风险,保障企业利益。

以下是对生产销售订单合同评审流程的详细说明。

二、合同评审流程1. 合同收文(1)合同管理部门收到合同文本后,应立即进行登记,并通知相关部门。

(2)合同管理部门对合同文本进行初步审查,包括合同主体、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等内容。

2. 部门会审(1)合同管理部门将合同文本发送至相关部门,包括销售部门、采购部门、技术部门、财务部门等。

(2)相关部门根据合同内容,对合同条款进行审查,提出修改意见或建议。

3. 法律审核(1)合同管理部门将合同文本及相关部门的审查意见提交至企业法律顾问或法务部门。

(2)法务部门对合同文本进行法律审核,确保合同条款的合法性、合规性。

4. 领导审批(1)法务部门将审核意见反馈至合同管理部门。

(2)合同管理部门将合同文本及审核意见提交至企业领导审批。

5. 合同签订(1)领导审批通过后,合同管理部门通知相关部门签订合同。

(2)相关部门负责人在合同上签字盖章。

6. 合同归档(1)合同管理部门将签订的合同文本及附件归档保存。

(2)合同管理部门建立合同台账,方便查询和管理。

三、注意事项1. 合同评审过程中,各部门应积极配合,确保评审工作顺利进行。

2. 审核意见应明确、具体,便于修改和补充。

3. 合同签订前,企业应充分了解合同对方的信誉、实力等情况,降低合同风险。

4. 合同签订后,企业应加强合同管理,确保合同履行。

四、总结生产销售订单合同评审是企业合同管理的重要环节,通过严格的评审流程,可以有效降低合同风险,保障企业利益。

企业应重视合同评审工作,建立健全合同评审制度,提高合同管理水平。

合同审查操作规程

合同审查操作规程

合同审查操作规程1. 目的为确保公司合同的合法性、合规性及风险可控性,规范合同审查流程,提高合同管理效率,特制定本操作规程。

2. 适用范围本操作规程适用于公司所有合同的审查工作。

3. 职责分配- 合同审查部门负责合同的审查工作。

- 各部门负责提供合同及相关资料,配合合同审查工作。

4. 审查流程4.1 合同提交各部门在签订合同前,应将合同草案及附属资料提交至合同审查部门。

4.2 合同初审合同审查部门收到合同草案后,应对合同的完整性、格式等进行初审。

如有缺失或不符合要求,应及时通知提交部门补充或修改。

4.3 合同内容审查合同审查部门对合同内容进行详细审查,包括但不限于:- 合同主体资格及授权情况- 合同标的、数量、质量、价款等要素的准确性- 合同条款的合法性、合规性及合理性- 合同的履行、解除、终止、违约等条款- 合同的保密、知识产权、争议解决等特殊条款- 合同的签字、盖章等手续是否齐全4.4 风险评估合同审查部门根据合同内容,评估合同风险,并提出风险防范措施。

4.5 合同审批合同审查部门将审查意见及风险评估报告提交至公司领导层进行审批。

4.6 合同反馈审批通过后,合同审查部门将审查结果、审批意见及风险防范措施反馈至提交部门。

4.7 合同签订提交部门根据审查意见及审批结果,修改合同文本后进行签订。

5. 审查要求- 合同审查部门应具备专业的法律知识和实践经验,确保审查工作的准确性。

- 各部门在提交合同草案时,应确保合同内容的真实、完整、准确。

- 合同审查部门应保守合同及商业秘密,不得泄露给无关人员。

6. 附则- 本操作规程如有未尽事宜,可根据实际情况予以补充。

- 本操作规程的解释权归公司所有。

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企业合同管理制度及流程

企业合同管理制度及流程

企业合同管理制度及流程第一章总则第一条为了规范企业的合同管理,防范合同风险,提高合同履约能力,根据《合同法》、《公司法》等法律法规,制定本制度。

第二条本制度适用于企业与外部单位、个人签订的各类合同,包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。

第三条合同管理应当遵循合法、合规、公平、诚信的原则,确保合同的真实性、合法性和有效性。

第四条合同管理部门负责合同的归口管理,对合同的签订、履行、变更、解除、终止等活动进行监督和管理。

第二章合同的签订第五条合同签订前,应当进行充分的调查和评估,了解对方的资信状况、履约能力等情况,必要时可以要求对方提供担保。

第六条合同应当采用书面形式,明确约定各方的权利和义务,合同内容应当具体、明确、完整。

第七条合同应当由法定代表人或者授权代表签字或者盖章,并注明签订日期。

第八条合同签订后,应当及时进行合同登记,并将合同副本归档保存。

第三章合同的履行第九条合同生效后,各方应当严格按照合同的约定履行各自的义务。

第十条合同履行过程中,如发生争议或者纠纷,应当及时协商解决,协商不成的,可以通过诉讼或者仲裁等方式解决。

第十一条合同履行过程中,如需变更或者解除合同,应当经各方协商一致,并签订书面协议。

第四章合同的监督和检查第十二条合同管理部门应当定期对合同的履行情况进行监督和检查,发现问题及时处理。

第十三条合同履行完毕后,应当及时进行合同结算,并对合同履行情况进行总结和评价。

第五章法律责任第十四条企业违反合同管理制度及流程,造成经济损失的,应当依法承担相应的法律责任。

第十五条合同管理部门未履行合同管理职责,造成企业损失的,应当依法追究相关责任人的责任。

第六章附则第十六条本制度的解释权归企业所有。

第十七条本制度自发布之日起施行。

附件:合同管理流程图========本合同更广泛的场景,特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款:1.国际贸易合同:增加条款:关税和进出口税的承担、支付货币及汇率风险、国际贸易惯例适用、争议解决地点及法律适用。

合同审核管理流程

合同审核管理流程

合同审核管理流程1.背景合同是企业日常运营中不可或缺的一部分,对于确保企业的合规性和风险控制非常重要。

为了有效管理合同审核过程并确保合同的准确性和合法性,制定合同审核管理流程是必不可少的。

2.目的本文档的目的是为企业提供一个清晰、透明和高效的合同审核管理流程,以确保合同的准确性、合法性和合规性。

3.流程概述步骤 1: 提交合同审核请求合同起草人将合同审核请求提交给合同审核部门。

合同审核请求应包括合同文本、合同各方信息、合同背景和任何其他必要的附件。

步骤 2: 合同初审合同审核部门收到合同审核请求后,将进行初步审核。

初步审核的目的是确保合同的格式正确、合同各方信息完整,并检查合同背景是否合规。

步骤 3: 合同法律审核在合同初审通过后,合同审核部门将合同转交给法律团队进行法律审核。

法律团队将仔细检查合同条款是否合法、有效,并排除法律风险。

步骤 4: 合同商务审核在合同法律审核通过后,合同审核部门将合同转交给商务团队进行商务审核。

商务团队将评估合同与业务目标的一致性,并核实合同条款是否符合公司政策和标准。

步骤 5: 合同最终审核经过法律审核和商务审核后,合同将返回给合同审核部门进行最终审核。

最终审核的目的是确保合同审核过程的准确性和一致性,并做出最终决定。

步骤 6: 审核决策根据最终审核的结果,审核部门将做出审核决策。

审核决策可能包括合同通过、合同暂停审核或合同驳回等。

步骤 7: 反馈和记录审核决策后,审核部门将与合同起草人进行反馈。

审核部门还将记录审核决策和审核过程的详细信息,以备将来参考。

4.职责和权限合同起草人的职责是提交合同审核请求并提供必要的信息和文件。

合同审核部门负责管理合同审核流程,并进行初步审核、最终审核和审核决策。

法律团队负责进行合同的法律审核,并提供法律意见和建议。

商务团队负责进行合同的商务审核,并确保合同符合业务目标和公司政策。

5.监督和改进为了确保合同审核管理流程的高效性和持续改进,应对如下进行监督和改进:定期评估合同审核管理流程的效率和准确性。

公司合同审批流程

公司合同审批流程

公司合同审批流程引言公司合同审批流程是指公司在与外部实体进行合作或交易时,对合同条款进行全面审查和批准的一系列程序。

该流程的目的是确保公司与外部合作伙伴之间的合同具有法律效力,同时保护公司的利益和合法权益。

本文将详细介绍公司合同审批流程的步骤和相关要求。

流程步骤公司合同审批流程一般包括以下步骤:1.合同起草:由合同起草人将合同条款填写完整,并确保合同内容准确无误。

2.内部初审:合同起草人提交合同给内部审批部门,审批部门对合同进行初步审核,包括合同的合法性、合规性以及是否符合公司政策和流程要求。

3.审批流程:内部审批部门将合同提交给相应的审批人员,审批人员根据其权限对合同进行审批,包括批准、拒绝或者要求修改合同条款。

4.合同变更:如果合同需要修改,合同起草人将根据审批人员的意见进行修改,并重新提交给内部审批部门。

5.最终批准:合同经过所有审批人员的审批后,由最终批准人员进行最后的审批,并签署合同文件。

6.存档与管理:合同签署后,需要将合同文件进行存档,并建立相应的合同管理系统,以便随时查阅和管理合同。

相关要求在公司合同审批流程中,有一些相关要求需要进行注意和遵守:1.合法合规:合同的内容必须符合相关法律法规和政策要求,不得违反国家法律法规。

2.权限控制:在审批流程中,需要根据不同审批人员的权限设置相应的访问控制,确保只有具备相应权限的人员可以进行审批。

3.审批时限:为了避免合同审批过程中出现拖延或延误的情况,需要设定合理的审批时限,确保合同能够及时获得批准或拒绝。

4.合同存档:审批通过的合同需要进行存档,并建立合同管理系统,以便随时查阅和管理合同。

5.合同保密:在整个合同审批流程中,需要对合同内容进行保密,确保合同条款不会外泄给未经授权的人员。

总结公司合同审批流程是确保公司与外部合作伙伴进行合作时合同具有法律效力的重要环节。

本文介绍了合同审批流程的步骤和相关要求,包括合同起草、内部审批、审批流程、合同变更、最终批准以及存档与管理等。

公司合同审批流程

公司合同审批流程

公司合同审批流程
合同编号, [编号]
生效日期, [日期]
1. 审批流程概述。

本公司合同审批流程旨在确保所有合同的合法性和有效性,并最大程度地降低风险。

所有合同必须按照以下流程进行审批,以确保所有相关方的权益得到保障。

2. 合同起草。

合同起草由相关部门或个人负责完成,包括合同内容、条款、附件等。

起草完成后,合同需提交给审批部门进行审查。

3. 合同审查。

审批部门负责对合同内容进行审查,包括法律合规性、风险评估等。

如有需要,审批部门可要求起草人进行修改和完善。

4. 内部审批。

一旦合同通过审查,需提交给相关部门负责人进行内部审批。

审批人需对合同内容和条款进行仔细审查,并确保合同符合公司政
策和法律法规。

5. 最终审批。

经过内部审批后,合同需提交给公司高层管理人员进行最终审批。

高层管理人员需对合同内容和风险进行最终评估,并签署最终
批准意见。

6. 签订执行。

经过最终审批后,合同需由双方签署,并按照约定的方式执行。

执行过程中需严格遵守合同约定,确保合同的有效性和执行。

7. 合同归档。

执行完成后,合同需进行归档保存,并确保合同内容的完整性
和保密性。

归档责任由相关部门负责人负责。

本公司合同审批流程范本仅供参考,具体操作以公司实际情况和政策规定为准。

如有任何疑问或需要进一步解释,请及时与审批部门联系。

合同审核管理制度及流程

合同审核管理制度及流程

合同审核管理制度及流程《关于合同审核管理制度及流程的那些事儿》嘿呀,说起这合同审核管理制度及流程啊,那可真是相当重要的事儿呢。

这就好比是一套法律铠甲,保护着咱企业的利益不受侵害。

先来说说这制度哈,它就像是一个严格的老大,啥事能做啥事不能做,都给你规定得明明白白的。

它告诉你该咋审核合同,都要看哪些细节,一点儿都容不得马虎。

没有它呀,那合同审核可不得乱套喽,各种漏洞百出,到时候哭都没地方哭去。

然后就是这流程啦,它就像是一条清晰的路线图,带你一步步走向成功。

从合同的初步审查到各个部门的审核意见收集,再到最后的敲定,每一步都有它的规矩和要求。

可不能小瞧了这些流程哦,要是跳过了某个环节,说不定就会埋下一颗定时炸弹。

审核合同的时候啊,那可得瞪大了眼睛,每个字都得看仔细了。

就像在寻宝一样,要找出那些隐藏的陷阱和问题。

有时候一份合同密密麻麻的全是字,看得人眼花缭乱的,但没办法呀,谁让咱责任重大呢。

要是稍不注意让个狡猾的条款溜过去了,那可就麻烦大啦。

记得有一次,我审核一份合同的时候,看到有个条款写得模棱两可的。

我就问送合同来的同事:“这到底是啥意思呀?”那同事一拍脑袋说:“哎呀,我也没太注意,可能有点问题。

”天呐,这可不行,于是赶紧找相关部门一起研究,最终把这个模糊的条款给弄清楚了。

还好发现得及时,不然指不定会带来啥麻烦呢。

其实呀,合同审核管理制度及流程虽然看起来很严肃很严格,但咱也不用太紧张。

只要认真按规矩办事,就不会出啥大乱子。

而且,这也是咱展现自己细心和专业的时候呀。

每次成功审核完一份合同,都有一种满满的成就感呢。

总之呢,合同审核管理制度及流程可不是闹着玩的,它关系到咱企业的钱袋子和前途。

大家都要认真对待,不能偷懒哦。

让我们一起好好守护这份重要的铠甲,为企业的发展贡献自己的力量吧!哈哈!。

合同审查流程

合同审查流程

合同审查流程合同审查是企业日常经营管理中非常重要的一环,它涉及到企业的合法权益和风险防控。

一个完善的合同审查流程可以帮助企业有效规避风险,保障企业的利益。

下面将介绍合同审查的流程和注意事项。

首先,合同审查的流程包括合同收集、初审、复审和签订等环节。

在合同收集阶段,企业需要建立合同档案,对所有涉及企业利益的合同进行归档管理,确保合同信息的完整性和及时性。

在初审环节,需要对合同的基本信息、履行义务、风险条款等进行初步审核,排除一些明显的问题。

复审环节则需要对初审通过的合同进行更加细致的审核,对合同条款进行逐条核对,确保合同内容的合法性和合理性。

最后,经过合同审核的合同需要由相关部门负责人进行签字确认,确保合同的合法性和可执行性。

其次,合同审查的注意事项包括合同内容的合法性、合理性和可执行性。

在审查合同内容时,需要确保合同的签订对象具有签约资格,合同内容符合法律法规的规定,合同条款合理合法,合同的履行义务和违约责任明确等。

此外,还需要审查合同的可执行性,确保合同的履行条件明确、合同的履行期限合理、合同的履行方式可行等。

在审查合同风险条款时,需要特别关注合同中的违约责任、争议解决、解除合同等风险条款,确保企业在合同履行过程中能够有效应对各种风险。

最后,合同审查需要建立健全的制度和流程。

企业需要建立合同审查的相关制度和流程,明确合同审查的责任部门和具体流程,确保合同审查的全面性和及时性。

同时,还需要建立合同审查的相关记录和档案,对合同审查的过程和结果进行记录和归档,为企业的合同管理提供依据和参考。

总之,合同审查是企业经营管理中不可或缺的一环,一个完善的合同审查流程能够有效保障企业的合法权益,规避风险,提高企业的经营效益。

因此,企业需要高度重视合同审查工作,建立健全的合同审查制度和流程,确保合同审查工作的全面性和有效性。

合同审核步骤的(标准版)

合同审核步骤的(标准版)

合同审核步骤的(标准版)合同审核步骤的(标准版)一、合同接洽阶段1. 业务部门向合同审核部门提出合同审核申请,提供合同草案及相关背景资料。

2. 合同审核部门收到申请后,对合同进行初步审查,确保合同符合公司业务范围、政策法规等要求。

二、合同评估阶段1. 合同审核部门对合同条款进行详细审查,包括但不限于合同主体、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等方面。

2. 合同审核部门针对合同中存在的风险点,提出修改意见或建议,与业务部门进行沟通,确保合同条款的准确性和完整性。

3. 合同审核部门对合同的法律风险进行评估,包括但不限于合同的合法性、合规性、有效性等方面。

三、合同审批阶段1. 合同审核部门将审查合格的合同提交给公司领导或相关部门进行审批。

2. 公司领导或相关部门对合同进行审批,审批通过后,合同审核部门向业务部门发出合同审批结果通知。

四、合同签订阶段1. 业务部门根据合同审批结果,与合同对方进行谈判,确定合同最终条款。

2. 合同审核部门对谈判后的合同条款进行审核,确保符合公司政策和法规要求。

3. 双方正式签订合同,合同审核部门对合同文本进行归档管理。

五、合同履行阶段1. 业务部门按照合同约定履行合同义务,确保合同目标的实现。

2. 合同审核部门对合同履行情况进行跟踪监督,发现潜在风险,及时提出解决方案。

六、合同变更与解除阶段1. 业务部门因客观原因需要变更或解除合同时,向合同审核部门提出申请。

2. 合同审核部门对合同变更或解除的合法性、合规性进行审核,提出修改意见或建议。

3. 双方协商一致后,签订合同变更或解除协议,合同审核部门对协议进行归档管理。

通过以上六个阶段的合同审核流程,确保公司签订的合同合法、合规、有效,降低合同风险,保障公司利益。

合同管理流程

合同管理流程

合同管理流程合同是企业日常运营中不可或缺的一部分,而合同管理流程的规范与否直接关系到企业的经营效率和风险控制能力。

因此,建立合理的合同管理流程对于企业来说至关重要。

下面将介绍一个较为完善的合同管理流程,以供参考。

首先,合同的申请阶段是整个合同管理流程的起点。

在这一阶段,相关部门或人员需要向合同管理部门提交合同申请,包括合同的基本信息、合同金额、合同内容等。

合同管理部门需要对合同申请进行初步审核,确保申请的合同信息齐全准确。

如果有必要,还需要与申请部门进行沟通,明确合同的具体需求。

接下来是合同的评审阶段。

在这一阶段,合同管理部门需要对申请的合同进行全面评审,包括合同的合规性、风险评估、合同条款是否合理等。

同时,还需要对合同的法律效力进行评估,确保合同的内容和条款符合相关法律法规的规定。

如果发现合同存在风险或者不合规的地方,合同管理部门需要及时与申请部门进行沟通,协商解决方案。

然后是合同的审批阶段。

在这一阶段,合同管理部门需要将评审通过的合同提交给相关领导或审批人进行最终审批。

审批人需要对合同进行再次审核,并签署审批意见。

如果合同金额较大或者属于重要合同,可能还需要经过多级审批流程。

审批通过后,合同管理部门将合同正式备案,并通知申请部门进行后续的合同执行工作。

最后是合同的执行阶段。

在这一阶段,申请部门需要严格按照合同的约定执行合同内容,包括履行合同条款、支付合同款项、提供服务或商品等。

同时,合同管理部门需要对合同的执行情况进行监督和跟踪,确保合同的执行符合预期,并及时发现和解决执行过程中的问题。

综上所述,一个完善的合同管理流程应包括合同申请、评审、审批和执行四个阶段,每个阶段都有其具体的工作内容和要求。

只有严格按照合同管理流程进行操作,才能有效提升合同管理的效率和质量,降低合同风险,保障企业的合法权益。

希望以上内容能够为各位提供一定的参考和帮助。

合同的审核流程

合同的审核流程

合同的审核流程合同审核是确保合同内容合法、合规及符合公司利益的重要环节。

以下是一般性的合同审核流程,旨在帮助读者理解该过程的基本步骤和注意事项。

1. 初步审查- 目的:确认合同文本是否齐全、清晰,没有遗漏或错误。

- 内容:检查合同条款是否明确,无歧义,并确保所有附件完整。

2. 法律合规性检查- 目的:确保合同内容遵循相关法律法规,不违反国家政策。

- 内容:对照法律法规,检查合同中的条款是否合法有效,特别注意合同中的责任限制、保密协议等关键条款。

3. 商业条款评估- 目的:评估合同的商业条款是否公平合理,保护公司利益。

- 内容:分析价格条款、交付时间、违约责任等,确保这些条款不会对公司造成不利影响。

4. 风险评估- 目的:识别合同执行过程中可能面临的风险。

- 内容:评估合同中可能存在的风险点,如对方履约能力、市场变化等,并提出风险控制措施。

5. 内部审批- 目的:获取内部相关部门的同意和批准。

- 内容:根据公司的内部管理规定,将合同提交给法务、财务等部门进行审查和批准。

6. 修改与协商- 目的:对发现的问题进行修正,并和对方协商一致。

- 内容:基于前面的审核结果,与合作方讨论修改合同内容,解决分歧。

7. 最终批准与签订- 目的:完成合同的最后确认,正式签署生效。

- 内容:在双方同意的基础上,对合同进行最终审阅,并由授权代表签字盖章。

8. 存档与执行监控- 目的:确保合同的执行和遵守。

- 内容:将签署的合同进行归档保存,并在执行过程中持续监控合同履行情况,处理可能出现的变更或争议。

以上流程仅供参考,具体合同审核流程可能因公司规定、合同类型及行业特点有所不同。

务必根据实际情况调整和完善审核流程,确保合同的合法性和有效性。

企业合同审查与管理流程

企业合同审查与管理流程

企业合同审查与管理流程企业合同审查与管理流程第一节企业合同审查流程不管是企业内部法务人员还是外部律师对企业合同进行审查,都必须遵循一定的工作流程,以规范合同审查行为,保证合同审查的准确性和科学性。

企业需要审查的合同草案主要来源有两个,一是本企业负责起草的合同草案,二是对方当事人提供的合同草案。

合同草案不管来自于哪一方,都需要遵循同样的审查流程和管理流程。

合同审查的部门根据合同复杂程度或标的大小,可能会涉及不同的部门。

对于标的较小、内容简单的合同,一般由企业内部法务部门审查之后即可交给业务部门签署,但如果是内容复杂、标的较大,或者是根据企业新的业务拟定的新型合同,一般涉及多个部门,例如业务承办部门、审计部门、法务部门、财务部门等,有时还需要外部律师提供法律意见进行确认。

对于一个大型企业集团而言,由总部的法律服务机构审查所有拟签订的合同草案,既不现实,也不高效。

因此,对于大型企业而言,建立分级管理的合同审查机制非常重要。

如何判断哪些合同属于下属单位的法务人员自行审查范围,哪些合同是必须由企业总部的法务人员审查的范围,是确定合同审查流程的一个前提。

一般来说,下列合同应该有集团本部法务部门进行审查:(1)集团公司本部签署的经济合同或技术合同;(2)所属企业签订的利用外资合同;(3)所属企业资产抵押、转让、出售、收购、租赁合同;(4)所属企业对外担保合同;(5)所属企业合并、兼并、联营合同;(6)所属企业涉及的土地使用权转让合同、投资合同;(7)所属企业拟签订的标的超过集团公司规定的数额之上的合同;(8)其他重大或所属企业认为有必要由集团公司本部审查的合同。

确定合同审查分级管理制度后,企业还需要确定合同审查的工作流程。

一般来说,企业内部的业务部门先根据格式文本或过去使用过的合同起草并提出一个合同草案,并说明本次合同签订欲达到的目的和合同要点所在,然后呈送合同审查部门对合同草案进行审查,合同审查部门一般是法务部门。

企业合同管理的过程

企业合同管理的过程

企业合同管理的过程一、合同起草1、流程:请合同号、合同起草、合同修改2、注意事项:(1)公司合同统一编号,由合同承办人到合同管理人处请号。

(2)各部门合同承办人负责起草合同。

二、合同审核批准1、流程:承办部门负责人审核、财务部审核、人事行政部审核、财务总监审核、总经理审核、签署合同审批表2、注意事项:(1)合同承办部门负责人负责对合同文本进行审核,并对审核同意后的合同文本于合同会签单中填写意见。

(2)合同承办部门负责人批准合同后,由公司财务部门、行政部总监、财务总监和总经理对合同进行审核批准并签署意见。

三、合同生效1、流程:公司授权签约人复审、是否符合要求盖章或签字2、注意事项:(1)公司经授权签约的负责人在对合同审批表审核无误并签字同意后,在各个合同文本上同时盖公司“合同专用章”,并且在各个文本的各页加盖骑缝章。

(2)合同文本落款处必须为法定代表人或其授权委托人亲笔签名或加盖手签章。

四、合同文本分发管理1、流程:合同复印、通知领取、领取人签字、合同分发2、注意事项:(1)合同文本分发原则:对外签订合同,应当一式四份,本方至少执两份,其中行政部执二份正本及对方提供的身份证明和授权书等签约资料;合同承办部门执一份复印文本;财务部执一份复印文本;其他合同执行相关部门,根据需要执复印文本或合同相关部分。

(2)各部门留存的合同文本及相关材料,待合同执行完毕后,按照公司有关规定处理。

(3)合同的复印、分发控制由行政部负责。

各领取部门应在合同审批表上签字后方能领取。

合同文本不得随意复印,增发或补发应向原合同分发部门申请,经部门负责人同意后予以增补,并补齐相应手续。

五、合同履行管理1、流程:合同履行、合同首付款、报行政部2、注意事项:(1)合同承办部门负责合同的履行。

履行中如遇到变更、解除的,首先须报行政部,并在此基础上,在双方协商一致,签署书面协议,按照原合同的签订审批程序报批,按原合同的分发路径分发。

(2)财务部监控合同实际履行情况,并按规定完成收、付款工作,协助合同承办人进行合同的履行、变更中的相关工作,并及时向行政部通报情况。

合同审定管理流程

合同审定管理流程

合同审定管理流程1. 引言本文档旨在介绍合同审定的管理流程,确保合同审定过程的高效性和准确性。

合同审定是法律部门的重要职责之一,对于保护公司的利益和确保合同合规性具有重要意义。

2. 审定流程以下是合同审定的管理流程:2.1 提交合同合同的提交是合同审定流程的起点。

相关部门或个人在准备好合同草案后,将其提交给法律部门进行审定。

2.2 初步审查法律部门收到合同后,将进行初步审查。

初步审查的目的是确保合同的基本要素齐全,包括但不限于合同名称、合同各方信息、合同条款等。

2.3 法律评估在初步审查通过后,法律部门将对合同进行法律评估。

法律评估的目的是确保合同内容符合相关法律法规、公司政策和商业实践,并评估合同条款的风险和合规性。

2.4 内部协调若在法律评估中发现需要修改或调整的合同条款,法律部门将与相关部门或个人进行内部协调。

通过内部协调,确保合同条款在各方面得到充分的考虑和理解,并达成一致意见。

2.5 最终审定在内部协调完成后,法律部门将根据修改意见对合同进行最终审定。

最终审定包括对合同条款进行进一步修改和完善,确保合同的准确性和合规性。

2.6 签署合同最终审定通过后,法律部门将与合同各方进行沟通和协调,确保各方对合同内容和条款达成一致,并进行合同的正式签署。

2.7 合同归档已签署的合同将由法律部门进行归档,并妥善保存。

合同归档是为了方便日后的查阅和管理,确保合同的有效性和可追溯性。

3. 监督与改进为确保合同审定管理流程的持续改进和高效运行,应建立监督机制并进行定期评估。

根据评估结果,及时发现问题并采取相应的改进措施,提升合同审定流程的质量和效率。

结论合同审定管理流程的高效运行对于保护公司的利益和确保合同合规性至关重要。

通过建立明确的流程和监督机制,能够确保合同审定的准确性和及时性,提升公司的合同管理水平。

合同审查管理流程(附图)

合同审查管理流程(附图)

合同审查管理流程及文字说明一、合同审核流程图(另附详细文字说明见下)二、合同审核流程文字说明1、合同申请人与合同对方谈判后,根据谈判内容起草合同,尽量使用我公司合同范本;2、经有签署权的领导书面确认后,合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法律部合同审查人员。

电子邮件中应同时注明以下事项:1)项目背景;2)合同紧急程度(一般情况下,合同草本应该提前3个工作日交法律部审查,法律部将在3工作日内进行合同的审查和修改);3)合同申请人联系方法。

4)合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同送审表(格式见附件)上签字。

5)如涉及到金额(包括收入、支付、分成),应将合同同时抄送给财务部相关审核人员。

3、法律审核人员将合同编号并进行审查、修改,并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内,将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人,特别紧急的1个工作日。

涉及金额的合同需得到财务部确认。

4、合同申请人和合同对方确认合同文本,如合同申请人及合同对方有任何修改意见,必应通知法律审核人员,经法律审核人员审核后方能最终定稿。

定稿后的合同除经法律审核人员同意外不得任意修改。

5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照(或身份证、户口本及其他相关资质)复印件给法律部备案。

如果法律审核人员需要确定合同对方的某些特定资格,要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件,申请人应按照要求提供,否则合同不能签署。

上述文件应与合同送审表一起提交法律部备案。

三、合同签署1、填写合同送审表后,合同申请人需填写合同送审表并请授权签署人在合同送审表上签字,注明签字日期。

2、合同经授权签署人签字后,应加盖公司合同专用章,原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替。

3、如涉及到金额(包括收入、支付、分成),应请财务审核人员在合同送审表上签字;涉及其他故门的,应请其他部门在合同送审表上签字。

4、申请人将定稿合同、合同送审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法律部认为必要的相关资质证明交法律部审核,法律审核人员审核同意后,在合同送审表上签字,并在核对无误的合同上每页页脚小签。

企业集团合同评审及签订工作流程范例ppt

企业集团合同评审及签订工作流程范例ppt

1 2
合同准备
业务部门与供应商或客户进行初步沟通,明确 合同内容及需求。
合同评审
相关部门对合同内容进行审核,过评审后,业务部门与供应商或客户签订正 式合同。
合同类型与范例介绍
采购合同范例
包括产品采购合同、服务采购合同等,范例内容 详见附件。
销售合同范例
包括产品销售合同、服务销售合同等,范例内容 详见附件。
建立和完善评审及签订流程制度
明确评审标准
企业集团应明确合同评审的标准和程序,建立完善的评审流 程制度,确保合同内容符合法律法规和企业自身情况。
制定签订规范
企业集团应制定合同签订规范,明确合同签订的程序、责任 主体和时限要求,确保合同签订的合法性和合规性。
提高评审及签订人员素质与能力
加强业务培训
企业集团应加强合同评审及签订人员的业务培训,提高其法律法规、商业风 险、合同条款等方面的知识和技能。
专业评审
各部门从专业角度对合同内容进行评审,提出意见和建议。
合同终审阶段
终审会议组织
组织召开终审会议,参会人员包括相关部门负责人和评审专家等。
签订合同
根据终审结果,对合同内容进行最后修改和完善,并正式签订。
03
合同签订流程及要点
合同草拟与协商阶段
总结词
合理、谨慎、互利
合同目标明确
明确合同目的和双方需求,确保合 同内容符合企业战略目标。
建立考核机制
企业集团应建立合同评审及签订人员的考核机制,对其工作绩效进行评估和 考核,激励其积极性和创造性。
THANK YOU.
04
合同评审及签订工作的优化 建议
加强各部门的协调与沟通
建立跨部门合作机制
企业集团应建立跨部门合作机制,加强合同管理部门与其他职能部门之间的沟通 和协调,确保合同评审及签订工作的顺利进行。

合同审查管理程序

合同审查管理程序

合同审查管理程序简介合同审查是确保合同符合法律法规和组织政策的重要步骤。

本文档旨在为合同审查提供一个有效的管理程序,以确保审查过程高效、准确和一致。

程序概述合同审查管理程序包括以下几个关键步骤:1. 合同提交:合同当事方应将合同文件提交给合同审查团队,包括合同原件以及任何相关附件或补充文件。

2. 初步审查:合同审查团队对提交的合同进行初步审查,确保合同符合法律要求和组织政策,并对可能存在的问题或风险进行初步评估。

3. 资料收集:如有必要,合同审查团队将与合同当事方沟通,并收集合同相关的补充信息、文件或文件修订。

4. 详细审查:在收集到所有必要信息后,合同审查团队将对合同进行详细审查,包括合同条款、法律条款、商业条款等方面的审查。

5. 审查结果:合同审查团队将根据审查结果向合同当事方提供反馈,包括对合同的修改建议、法律风险评估和合规建议等。

6. 修改和确认:在与合同当事方协商后,如有必要,合同审查团队将参与合同的修改和确认工作,确保合同以符合法律要求和组织政策的形式最终确定。

7. 归档和追踪:合同审查团队将归档所有相关审查文件,并建立合同审查追踪系统,以便随时跟踪合同审查的状态和结果。

职责和权限合同审查管理程序涉及以下各方的职责和权限:- 合同当事方:负责提交合同文件并提供所需信息,积极响应审查团队的反馈和建议。

- 合同审查团队:负责对合同进行审查、评估和提供反馈,确保合同符合法律法规和组织政策。

- 法律顾问:提供法律意见和建议,确保合同符合法律要求。

- 高级管理层:对合同审查结果进行最终决策,批准或驳回合同。

保密和合规在合同审查管理程序中,保密和合规至关重要。

以下是保密和合规方面的几点注意事项:- 所有合同审查文件和信息应妥善保管,仅限授权人员访问。

- 合同审查团队及其成员应遵守保密和合规规定。

- 所有法律意见和建议应经过合法顾问的审核并标注为“仅供参考,不构成法律意见”。

结论合同审查管理程序是确保合同合规性的重要步骤。

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企业合同审查与管理流程第一节企业合同审查流程不管是企业内部法务人员还是外部律师对企业合同进行审查,都必须遵循一定的工作流程,以规范合同审查行为,保证合同审查的准确性和科学性。

企业需要审查的合同草案主要来源有两个,一是本企业负责起草的合同草案,二是对方当事人提供的合同草案。

合同草案不管来自于哪一方,都需要遵循同样的审查流程和管理流程。

合同审查的部门根据合同复杂程度或标的大小,可能会涉及不同的部门。

对于标的较小、内容简单的合同,一般由企业内部法务部门审查之后即可交给业务部门签署,但如果是内容复杂、标的较大,或者是根据企业新的业务拟定的新型合同,一般涉及多个部门,例如业务承办部门、审计部门、法务部门、财务部门等,有时还需要外部律师提供法律意见进行确认。

对于一个大型企业集团而言,由总部的法律服务机构审查所有拟签订的合同草案,既不现实,也不高效。

因此,对于大型企业而言,建立分级管理的合同审查机制非常重要。

如何判断哪些合同属于下属单位的法务人员自行审查范围,哪些合同是必须由企业总部的法务人员审查的范围,是确定合同审查流程的一个前提。

一般来说,下列合同应该有集团本部法务部门进行审查:(1)集团公司本部签署的经济合同或技术合同;(2)所属企业签订的利用外资合同;(3)所属企业资产抵押、转让、出售、收购、租赁合同;(4)所属企业对外担保合同;(5)所属企业合并、兼并、联营合同;(6)所属企业涉及的土地使用权转让合同、投资合同;(7)所属企业拟签订的标的超过集团公司规定的数额之上的合同;(8)其他重大或所属企业认为有必要由集团公司本部审查的合同。

确定合同审查分级管理制度后,企业还需要确定合同审查的工作流程。

一般来说,企业内部的业务部门先根据格式文本或过去使用过的合同起草并提出一个合同草案,并说明本次合同签订欲达到的目的和合同要点所在,然后呈送合同审查部门对合同草案进行审查,合同审查部门一般是法务部门。

法务部门对合同草案进行修改完善,并对合同条款进行补充,以保证合同的完整性和合法性,并预防潜在法律风险。

如果是数额较大、涉外合同或新型合同,还要由公司财务部门对合同中涉及的财务条款进行审查,以保证财务条款能够实际履行,且不违反公司内部的财经制度和银行支付的要求。

最后法务部门在根据业务部门和财务部门的意见进行最后修改,以确定最终合同文本。

因此,可以将企业合同审查流程简化为以下几个步骤:一、申请合同审查并提交相关材料公司业务部门或拟签订合同部门向公司法务部门进行合同送审登记,并填写合同审查申请表。

合同审查申请表上需要写明合同标的、合同拟签订时间、希望合同审查截止时间、合同承办人、联系方式等信息,并将签订本次合同有关的信息资料附随之后,作为合同审查部门了解合同背景进行审查确认的必要文件。

【注意事项】实务中,送审部门应注意以下方面:1.业务承办人向有关机构提交合同草案时,应预留2日以上完整工作日作为合同审查部门审核时间,重大经济合同需预留7个工作日以上作为审核时间。

2.业务承办人应对合同当事人对方进行初步的资格审查,并在提交送审登记时一并提交如下材料:(1)能证明合同对方当事人主体资格合法的文件,例如营业执照或其他主体登记证明;(2)能证明欲签合同标的应符合当事人经营范围文件,涉及专营许可的,应提供相应的许可、等级、资质证书;(3)由对方当事人委托代理人代签合同的,应提交真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明;(4)对方具有相应的履约能力的证明材料,必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;(5)对方履约信用的证明文件,如过去三年与本企业经济往来有无违约事实,是否有涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件等。

在提供上述所列各种文件时,其文本为复印本时,还须加注'与原件核对无误'字样,并由核对人签字。

3.业务承办人提交本次业务需要关注的问题或合同需要特别保障实现的方面,供送审部门给予特别关注。

并向送审部门提交以下本次交易的信息资料:(1)合同交易事项(标的)、数量、价款、质量要求;(2)支付方式或履行程序(包括时间、地点和履行方式);(3)合同谈判中已经约定的主要条款或主要事项;(4)合同的背景资料,包括主要邮件、传真、备忘录、会议纪要等;(5)违约责任或救济手段;(6)本次特别关注的风险以及初步解决方案;(7)如属于涉外合同,对法律适用、争议解决、合同语言等条款的考虑;(8)本次合同文本草案的提供方。

二、法务部门初步审查企业法务部门工作人员对送审合同进行初步审查,进行完善和修订,并出具合同审查法律意见。

【注意事项】企业法务部门对合同的审核内容主要是合法性、严密性、可行性等审查。

主要包括:1.合法性:(1)主体合法,签约各方具有签约的权利能力和行为能力;(2)内容合法,签约各方意思表示真实、有效,无悖法律、法规、政策,无规避法律行为,无显失公平内容;(3)形式合法;(4)签约程序合法。

2.严密性:(1)条款齐备、完整;(2)文字清楚准确;(3)设定的权利和义务具体、确切;(4)相应手续完备;(5)相关附件完备;(6)附加条件适当、合法。

3.可行性:(1)资信可靠,有履约能力;(2)担保方式切实、可靠。

4.合同承办形式审核:(1)承办人无误;(2)符合规定程序;(3)各审核部门审核意见书齐备;(4)合同文本文字无误,正副本及附件份数齐备。

此外,需要注意的是,如果是律师受企业委托,对企业提供的合同文本进行审查,还需要注意不要轻易将企业送审的合同整条删除,然后将自己认为完美的范本条款粘贴进去,而是尽可能在送审合同文本上进行外科手术。

这样做的目的一是尽可能尊重客户的劳动和认知习惯,因为客户对于送审的合同文本比较熟悉,也可能多次使用过,容易理解;二是已经多次履行的合同,其中的约定往往有自身的合理性,律师如果不是发现有法律漏洞或重大法律风险,不要轻易否定。

三、相关部门联合审查企业法务部门完成初步审查后,根据初审结果判断是否进入进一步审查程序,如属于普通合同,企业法务部门负责人复审并签署审查意见就可以发还申请部门。

如属于疑难内容,则需要报请外部律师进行进一步审查确认,并出具法律意见书。

如属于重大合同,则需要报请企业领导并建议召集业务部门、法律部门、审计部门、财务部门等相关部门进行集体会审,法律部门根据会审意见出具法律审查意见。

【注意事项】作为业务、财务部门对合同审核主要包括以下方面:1.合同的经济性:(l)市场需求情况属实;(2)市场需求预测可靠、合理;(3)投入产出核算经济、准确。

2.合同的技术性:(1)工程技术依据真实、可靠;(2)技术措施完备、可行;(3)技术标准和参数科学、真实、可行。

3.合同的可行性:(1)整体项目技术具有可靠性;(2)经济效益或社会效益具有真实性;(3)资产、资金使用效果的财务可行性;(4)具有可操作性。

4.合同的安全性:(1)涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施;(2)无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。

作为审计部门,主要审查合同的以下方面:1.资金、资产的合法性:(1)资金来源合法,资产的所有权明确、合法;(2)资金使用和资产动用的审批手续合法;(3)资金、资产的用途及使用方式合法。

2.价款、酬金和结算的合理性与合法性:(1)价款、酬金的确定正确合理、合法;(2)资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法;(3)与资金、资产等有关的其他事项合理、合法。

3.索赔条款的合法性。

四、返还送审业务部门企业法务部门审查完毕后,通知送审部门领取合同审查法律意见。

五、变更修改送审程序对于已经审查完毕的企业合同草案,如果需要变更或修改,还需要按照以上流程重新进行。

六、审核签署法律部门结束审核后,应将法律意见书、其他审核机构意见书连同合同草案退还合同承办人,由合同承办人报送法定代表人或授权代表审核签署。

第二节企业合同管理流程企业合同管理,是指企业按照合法、规范、科学的要求,对企业合同的拟定、修改、审查、签订、履行、合同纠纷处理以及保管、归档等内容进行规范化管理的活动,达到防控企业法律风险,维护企业合法权益的目的。

根据《企业内部控制应用指引16号--合同管理》(财会(2010)11号)及财政部会计司有关解读,合同管理可以分为合同订立阶段的管理和合同履行阶段的管理两个阶段,合同订立阶段包括合同调查、合同谈判、合同文本拟定、合同审批、合同签署等环节,合同履行阶段包括合同履行、合同补充和变更、合同结算、合同登记等环节。

因此,合同审查与合同管理的关系,是部分与整体的关系,合同管理包括合同审查,合同审查是合同管理的一个环节,合同审查主要体现在合同订立阶段中的审查。

以下根据财政部会计司对《企业内部控制应用指引16号--合同管理》解读文件,对合同管理流程介绍如下:一、合同调查合同订立前,企业应当进行合同调查,充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关情况,确保对方当事人具备履约能力。

合同调查的目的是为了避免以下风险:1.忽视被调查对象的主体资格审查,准合同对象不具有相应民事权利能力和民事行为能力或不具备特定资质,与不具备代理权或越权代理的主体签订合同,从而导致合同无效,或引发潜在风险;2.在合同签订前错误判断被调查对象的信用状况,或在合同履行过程中没有持续关注对方的资信变化,致使企业蒙受损失;3.对被调查对象的履约能力给出不当评价,将不具备履约能力的对象确定为准合同对象,或将具有履约能力的对象排除在准合同对象之外。

合同调查阶段方法很多,常见或主要措施如下:1.审查被调查对象的身份证件、法人登记证书、资质证明、授权委托书等证明原件,必要时,可通过发证机关查询证书的真实性和合法性,关注授权代理人的行为是否在其被授权范围内,在充分收集相关证据的基础上评价主体资格是否恰当。

2.获取调查对象经审计的财务报告、以往交易记录等财务和非财务信息,分析其获利能力、偿债能力和运营能力,评估其财务风险和信用状况,并在合同履行过程中持续关注其资信变化.建立和及时更新合同对方的商业信用档案。

3.对被调查对象进行现场调查,实地了解和全面评估其生产能力、技术水平、产品类别和质量等生产经营情况,分析其合同履约能力。

4.与被调查对象的主要供应商、客户、开户银行、主管税务机关和工商行政管理部门等进行沟通,了解其生产经营、商业信誉、履约能力等情况。

【注意事项】在完善合同调查阶段工作的同时,企业应建立完善的客户管理制度,做好以下工作:(1)在与新客户签订合同前,企业应对新客户的注册、资信及经营能力等情况进行调查。

企业还应建立客户档案,对客户资信等级进行评估,予以归类分级,并据以掌握签订合同的条件。

(2)企业应注意防范客户流失。

在与企业职工订立劳动合同时,企业应明确规定:职工如因故离开企业,在一定期限内不得利用原客户渠道从事与本企业相竞争的业务活动;否则,应承担由此给企业造成的经济损失,情节严重者还将追究法律责任。

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