(电大作业)审计学,第九章 学后自测1

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选择一项或多项:
A.定期核对检查
B.严格职责分工
C.严格财产实物控制
D.控制坐支规模
E.严格授权批准
答案:ABCE
题目3
正确
获得0.40分中的0.40分
未标记标记题目
题干
下列审计程序中,属于对货wenku.baidu.com资金业务内部控制测试的有:
选择一项或多项:
A.使用分析程序检查货币资金总体合理性
B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
答案:bce
题目1
获得0.20分中的0.00分
未标记标记题目
题干
根据货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的职责是:
选择一项:
A.编制和审核记账凭证
B.登记应收账款明细账
C.编制银行存款余额调节表
D.登记现金日记账
答案:D
题目2
正确
获得0.40分中的0.40分
未标记标记题目
题干
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:
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